输电线路通道环境隐患排查治理工作总结

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第一篇:输电线路通道环境隐患排查治理工作总结

输电线路通道环境隐患排查治理工作总结

一、工作开展情况

依据上级公司要求,我单位组织线路运维单位对所辖的35千伏及以上输电线路通道逐线、逐档、逐塔开展设备状况排查,主要隐患治理有树障、交跨不足、违章施工等。

电力设施保护工作方面:发放电力宣传单500余份,竖立警示牌115块,签订安全事项告知书35份,张贴杆塔反光膜47处,安装拉线护套20个,张贴大型施工车辆电力安全小贴示25份。

二、隐患排查发现的主要问题

1.运行时间较长线路,其廊道环境变化较大,由以前戈壁滩地形变为现在的农田地、经济林,树线矛盾的问题日益突出。

2.随着社会发展的速度加快,输电线路廊道出现违章施工的事件愈加频繁,有限的线路维护人员无法管控每条线路通道的施工情况,易造成外破事故。

3.线路附近的居民电力设施保护意识淡薄,在线路下方自行架设低压照明线、种植大棚蔬菜及超高树木。

三、工作取得的主要成效

本次输电线路通道安全环境和防风害专项排查治理中,在属地化单位的协助下,树障及交跨隐患治理工作尤为突出。形成隐患从发现-审核-录入-下发-整改-验收-归档的一套完整的流程,保证隐患消除的及时性。其中发现廊道内树障隐患85处,治理81处;交叉跨越不足隐患3处,治理3处;违章施工2处,制止2

处。

四、下一步工作计划

1.对所辖输电线路按照特殊区段进行划分更新,建立线路特殊区域台账,根据季节、气候变化进行动态巡视,保证电网安全稳定运行。

2.督促输电线路通道环境外委的实施,建立管理制度,划分线路责任段,达到线路通道可控的目的。

3.梳理输电线路通道环境难以治理的隐患,提前勘察现场,做好治理方案,通过大修、技改项目予以解决。

第二篇:环境隐患排查治理工作总结

x铁路x标x分部环境隐患排查治理工作总结

为全面贯彻落实国资委下发的“关于全面排查治理重大质量安全隐患有关事项的通知”和股份有限公司下发的“关于深入排查治理质量安全环保隐患的通知”的精神,确保我分部环境安全,杜绝环境污染事件发生,建设一条绿色、环保、和谐的x铁路,同时结合我分部施工实际,积极在施工一线组织开展环境隐患排查治理工作,势将环境隐患排查到位、查处到位、整改到位,现将环境隐患排查治理情况汇报如下:

一、建章立制

我分部在上场伊始,即颁布下发了《环境保护、水土保持管理办法》,创建了环水保管理体系,制定了相关环保控制目标,切实提高参建员工环境保护意识,树立良好施工管理形象,促进经济和社会效益的共同提高,把本项目工程建成“健康生态、绿色环保”的达标工地。

分部按照环境管理体系标准要求成立了以分部经理为组长,分部书记、副经理、总工程师为副组长,有关部门负责人参加的环境保护管理领导组,下设环保部,分部配设专职环保工程师,负责环境保护、水土保持日常管理工作。按照国家、铁路总公司、x公司、项目部及地方政府的规定和要求,建立环境保护管理制度,落实环境保护责任制。

环境保护、水土保持管理领导组织机构: 组 长:x 副组长:x 组 员:x

二、预案先行

为了更好地指导现场环保工作,以达到“路基边坡防护绿色化,取、弃土场复垦良田化,生活垃圾无公害化、运输环境人文化、噪声治理达标化”的目标,分部制定了《施工环保、水土保持专项方案》。在之后的施工过程中,又根据现场实际情况,总结得失,对分案进一步完善,为有效进行环保工作提供了有力的技术支持。

三、专项检查

环保部每两周会同安质部、工程部等部室对现场边坡防护施工、取弃土场绿化、排水系统顺接、拌合站废水处置、车辆防尘等内容进行检查,查隐患、查整改,目前尤以x土场、x弃土场、x弃土场五个弃土场绿化复垦,拌合站废水处置为检查重点。为明确划分责任,分部将检查中发现的隐患问题,于问题库中登记在案,同时限定整改期限,要求相关责任人按要求整改闭合。最终做到将隐患消灭在萌芽状态,将问题整改到位,避免发生环境污染事件。

四、总结

通过本次环境安全隐患排查治理,提高了项目部上下对环保工作的重视程度,强化了环境管理手段,尽可能的将环境安全隐患消除在萌芽状态,杜绝环境安全事故,确保了环境安全。接下来我分部将进一步做好环保工作,齐抓共管,防患于未然,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的原则,牢固树立“预防为主、建设与保护并重” 的环保意识,确保建设一条资源节约型、环境友好型的x铁路。

x铁路x标项目经理部x分部安质部

2017年x月x日

弃土场分级并苫盖

水土保持监理咨询工作交底会

弃土场宣传牌

路基预压土苫盖

第三篇:环境隐患排查治理制度

环境隐患排查治理制度

为切实加强本公司环境管理工作,建立事故隐患排查治理长效机制,推进公司环境隐患治理工作,消除各项隐患,有效预防环境事故的发生,依据有关法律法规及标准,特制环境隐患排查治理制度。

第一条事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的部门组织整改,整改责任人为各部门主要负责人,全面负责各部门环境隐患排查治理工作。

第二条事故隐患分为企业Ⅰ级(企业重大环境事件)、企业Ⅱ级(企业较大环境事件)和企业Ⅲ级(企业一般环境事件)。

(1)企业Ⅰ级(企业重大环境事件):事故影响超出厂区范围,硅塑料废料遇明火发生火灾,生产车间的反应釜因冷却效果不佳导致爆炸,污水处理设施故障导致污水接管水质较差,影响外界水环境以及废气处理装置损坏污染大气。临近的企业受到影响,或者产生连锁反应,影响厂区之外的周围地区,引起群众性影响(社会级);

(2)企业Ⅱ级(企业较大环境事件):事故的有害影响超出车间范围,如降解工段和聚合工段的物料泄漏,储存仓库硫酸等原辅材料泄漏,污水处理设施发生故障。但局限在厂界区之内并且可被遏制和控制在厂区内,未造成人员伤害的后果(公司级);

(3)企业Ⅲ级(企业一般环境事件):突发环境事件引发事故,影响车间生产,如原辅材料的小面积泄漏,工艺反应中反应釜物料的小范围泄漏等。事故有害影响局限在车间之内,并可被现场操作者遏制和控制在本公司局部区域内,未造成人员伤害的后果(车间级)。对于重大事故隐患,整改难度较大,责任部门应联系相关部门技术人员做出暂时局部或者全部停产停业使用的强制措施决定并由公司领导审批同意,进行限期彻底整改。

第三条各部门须积极配合公司及有关部门开展的隐患排查治理活动,落实隐患整改措施,消除隐患。在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应的防护措施,遏制事故的扩散或防止事故发生。

第四条各部门实行内部排查制度,逐环节、逐部位排查,掌握隐患的存在,分布情况,分析产生隐患的原因,制定整改和防范措施加强内部管理。排查的主要内容包括:设备、管线、应急池池、车间内部、雨污分流、排沟等是否处于正常的运行状态。

第五条各部门对发现的环境隐患,应逐级上报;重大隐患可直接上报公司主要领导,以保证尽快解决,按照所制定的环保隐患检查表每部门每月上报隐患。

第六条整改工作结束后,整改部门要按要求提交隐患整改回执单,由安环部组织检查验收。整改责任部门必须按规定的时间进行整改,不得互相推诿、扯皮,拖期、延期。

第七条部门对隐患整改通知单进行存档管理,保管期限1年.第八条公司将对未定期排查提交事故隐患、未及时有效整改事故隐患等未依照制度要求执行的部门,按考核制度进行考核,实施责任追究;

第九条本制度自2017年1月1日起执行。

第四篇:环境隐患排查治理制度

环境隐患排查治理制度

为切实加强本公司环境管理工作,建立事故隐患排查治理长效机制,推进公司环境隐患治理工作,消除各项隐患,有效预防环境事故的发生,依据有关法律法规及标准,特制环境隐患排查治理制度。

第一条事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的部门组织整改,整改责任人为各部门主要负责人,全面负责各部门环境隐患排查治理工作。

第二条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患、影响公司生产或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对于一般性事故隐患,整改难度较小,发现后应立即整改排除的隐患。

对于重大事故隐患,整改难度较大,责任部门应联系相关部门技术人员做出暂时局部或者全部停产停业使用的强制措施决定并由公司领导审批同意,进行限期彻底整改。

第三条各部门须积极配合公司及有关部门开展的隐患排查治理活动,落实隐患整改措施,消除隐患。在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应的防护措施,遏制事故的扩散或防止事故发生。

第四条各部门实行内部排查制度,逐环节、逐部位排查,掌握隐患的存在,分布情况,分析产生隐患的原因,制定整改和防范措施加强内部管理。排查的主要内容包括:设备、管线、应急池、事故池、车间内部、雨污分流、排沟等是否处于正常的运行状态。

第五条各部门对发现的环境隐患,应逐级上报;重大隐患可直接上报公司主要领导,以保证尽快解决,按照所制定的环保隐患检查表每部门每月上报不少于2个隐患。

第六条整改工作结束后,整改部门要按要求提交隐患整改回执单,由安全环保部组织检查验收。整改责任部门必须按规定的时间进行整改,不得互相推诿、扯皮,拖期、延期。

第七条部门对隐患整改通知单进行存档管理,保管期限1年.第八条公司将对未定期排查提交事故隐患、未及时有效整改事故隐患等未依照制度要求执行的部门,按考核制度进行考核,实施责任追究;

第九条本制度自2017年1月1日起执行。

第五篇:隐患排查治理工作总结

2013年7月份清镇市卫城镇红稗地煤矿

安全生产隐患排查治理工作总结

一、煤矿自查隐患排查治理情况

2013年7月份,结合贵州省煤矿安全生产大检查暨百日攻坚专项行动的工作要求,矿山开展了隐患自查自纠工作,共查出隐患66条,其中:安全专项大检查3次(7月5日、7月15日、7月25日),共查出隐患19条;煤矿日常排查隐患47条。煤矿对自查出的隐患均按“五落实”要求落实整改,截止7月底,自查隐患验收销号66条,整改率100%。

二、煤矿安全质量标准化交流检查情况

2013年7月份,煤矿参加清镇市安监局组织的安全质量标准化交流检查,共查出我矿存在问题67条,煤矿正在结合安全质量标准化达标开展工作落实整改。

三、元和天成集团公司检查情况

2013年7月份,元和天成集团公司安技部到红稗地煤矿检查2次(7月3日、7月29日),共查出隐患14条,煤矿对检查隐患均按“五落实”要求落实整改,集团公司验收销号6条,其余8条煤矿自查验收合格,待集团公司检查销号,整改率100%。

四、上级安全监管部门检查情况 1、2013年7月份,贵阳市安监局到红稗地煤矿检查1次(7月20日),共查出隐患4条,煤矿对检查隐患均按“五落实”要求落实整改,以上隐患煤矿自查验收合格,待上级

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