人力资源管理计划(5篇范例)

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第一篇:人力资源管理计划

一、指导思想

聚焦以明确的指标促效率提升 聚焦各类人才实务能力的提升 聚焦薪酬二次分配模式的优化 聚焦协力队伍成长和资源整合

以 发展战略为指引,通过提升人力资源管理的战略支撑能力、专业管理能力、服务基层能力,打造不锈钢人力资源竞争优势,促进竞争力提升。

二、主要管理目标

1、效率提升指标:

全口径劳动效率同比提升2%;

人均吨钢955吨/人;

2、能力提升指标:年度培训计划实施率 ≥95%;

3、费用降低指标:生产协力费同口径下降 10%。

三、重点推进工作

(一)聚焦事业发展,提升战略支撑能力。

1、制定新一轮人才发展规划

要在未来更高层次、更高水平、更为激烈的市场竞争中赢得主动,必须进一步增强做好人才工作的责任感和紧迫感, 把人才工作摆到优先发展的战略地位,以满足 战略发展的需要,通过滚动制订并实施新一轮三年人才发展规划,加快 人才高地建设,为培养高端人才提供战略指引。

2、制定生产协力管理推进三年规划

根据 经营战略和生产协力管理实际,编制《生产协力2012-2014年三年发展规划》,不断优化改进生产协力管理工作,促进协力供应商专业化能力水平提升,指导 生产协力费用预算和劳动效率提升,为生产经营工作提供战略支撑。《规划》分年度明确协力业务范围、协力供应商和协力员工数量、协力业务优化目标、费用控制目标、劳动效率提升指标等要素,同时要对生产协力管理体系设定量化评价指标、明确年度管理提升目标,实现事业部和生产协力供应商竞争水平同步提升。

3、立足梯队建设,稳步提升管理者“领导力”水平

2012年,将面临较为严峻的外部市场形势,能否应对危机、战胜危机,实现 目标,关键在于各级领导班子和领导人员,在于核心管理者队伍的领导力水平。

(1)开展“班子分析”抓班子建设。采用HBDI管理测评工具,科学测评各部门领导人员,做好领导人员及团队分析,为班子成员培养、结构调整及优化做好基础性和引导性工作,固化于长,提升于短,促进管理者领头雁团队的建设,提升团队战斗力,将各部门班子打造成一支拉得出、顶得住、打得响的管理者队伍。

(2)启动领导人员“冬炼计划”。围绕 战略发展所需能力,领导力模型及领导人员能力素质的“短板”制定学习课程地图,进行内训。由 培训专家进行授课,全体直管领导人员集体学习,动态结合生产经营实际有针对性地进行研修,开拓管理思路,拓宽管理视野,提升管理水平。

(3)持续推进领导人员后备培养计划。研究形成具有 特色的领导人员后备培养体系,坚持边培养、边发掘、边审视、边优化的培养流程,夯实后备队伍培养基础工作。同时,引导和规范各部门落实后备培养计划,科学、合理深入推进后备人才培养,不断挖掘 后备干部的发展潜力。

(4)开展分厂级管理人员“EF”专业研修。分厂级管理人员是基层管理工作的主要推进者,分厂级管理人员的管理能力水平是直接影响了基层管理工作水平。开展分厂级管理人员“EF”专业研修,即“E-learening”——在线学习管理理论知识,与“FACE TO FACE”——现 场专业能力研修,各厂部长要上讲台,当好教练,结合实际开展本部门的管理人员研修。通过“理论+实战”的研修方式,不断提升分厂级管理人员胜任力。

4、创新培养举措,加速提升“技术力”

(1)推进专业研修。协同各部门同对 核心小组成员进行培养,通过开展专业研修、外语能力提升、参加高端学术交流,校企合作、海外研修等措施,不断提升 团队成员整体“技术力”。

(2)开展首席师、见习首席师专业研修。继续以 首席师专业学术研修会为平台,围绕首席师、见习首席师能力素质的短板,策划开展系列专项学术研修、外部走访、专业培训。试点进行学术休假、走进院士等工作,提升首席师队伍整体“技术力”。

(3)优化首席师、见习首席师岗位设置。结合 发展战略,对现有首席师、见习首席师岗位进行审视优化,进一步加强核心技术人才的培养力度,为 事业发展提供人才支撑。

(4)深化全流程工程师培养。关注 全流程工程师群体的培养需求,定期跟踪培养效果,持续改进培养方法,使全流程工程师培养真正为产品实物质量固化提升起促进作用。一是建立以效益为导向的评价机制,成为 降本增效、提高产品质量的“流程专家”,形成有效的全流程工程师培养评估机制。二是建立以激励为导向的培养机制,成为 技术人员职业生涯发展的重要培养途径,成为高层次技术人员选拔的优先条件。

(5)提升技术人员创新能力。通过加强跨工序跨岗位交流及项目育人的方式,拓宽技术视野、解决技术难题、打造创新平台,实现技术人才创新能力的提升。

(6)关注新生力量培养。一是策划适合不同层次、时间段的新进员工培养方案,建立成梯度、进阶式培养体系。二是关注80、90年后青年员工的共性特征、群体诉求,及时协调、解决相关问题。三是建立以成就为导向的激励机制,进一步拓展青年员工的职业生涯。四是深入推进 计划,并对在库 人员进行评价,动态调整充实 成员,加速青年人才培养。

5、推进操作员工培养计划,切实提升“现场力”

(1)启动高技能人才培养计划。继续实施 人才现场力研修与训练”计划,打造一支品行端正、技艺精湛、成绩显著、企业和社会认可的 高技能人才队伍,持续提升现场力和竞争力。同时,力争高级工及以上员工提升6%。

(2)开展首席操作维护岗位外部招聘。首席操作维护人员数量呈现不足,高技能人才紧缺,已明显不能适应事业部发展需要,在立足内部加大培养力度的基础上,同时关注拓宽选人视野,针对内部无人可上的首席操作维护岗位,面向内外开展部分首席操作维护岗位招聘工作,不断提升 首席操作维护队伍能力水平。

(3)持续推进“见习高级操作维护”培养工作。加强“不锈钢高技能人才现场力研修与训练”计划实施的跟踪力度,同时,以“一人一表”方式制订个人培养计划,加快操作维护骨干人才及其后备培养。

(4)推进员工“技能健身计划”。继续推进“技能健身计划”,进一步强化现场管理和提高岗位操作实战能力,夯实岗位操作技能基础,全面提升操作维护队伍技能水平,确保操作维护人员技能等级提升率达10%。

(二)聚焦专业能力,提升人力资源管理水平。

1、持续提升全口径劳动效率

根据《2010-2015人力资源规划》,为实现2012年全口径劳动效率提升目标2%这一目标,始终坚持内部挖潜,持续推进四方面工作:

(1)开展全口径岗位审视工作。制作“岗位地图”,为优化岗位设置提升劳动效率提供依据。

(2)认真梳理,盘活内部人力资源。重点梳理临时、控制定员的人员,挖掘可用资源,补充岗位空缺。

2(3)立足岗位,注重素质能力提升。通过岗位带教、培训、轮岗锻炼、技能比武等方式,扎实推进员工技能健身计划,通过员工队伍素质逐步提升,确保劳动效率提升。

(4)同步推进,确保生产协力劳动效率提升5%。在关注正式员工劳动效率提升的同时关注协力队伍,督促提升协力供应商管理水平,确保生产协力劳动效率提升5%的目标顺利完成。

(5)落实激励,优化劳动效率提升激励机制。优化“增效留奖”的激励模式,对人员退出后取消定员的给予专项奖励。同时要重点监控劳动效率提升奖励的分配,确保发放到真正提升劳动效率的作业点。

2、多管齐下,强化协力管理

(1)依托四项机制,强化队伍建设,夯实协力管理基础。①健全评价机制。健全项目单位、协力供应商两个层面评价机制,针对项目单位,重点控制协力费用成本和劳动效率提升。同时,强化日常协力管理的跟踪评价,对协力供应商,重点控制员工流动率、技能提升和劳动效率,通过第二方审核评价体系督促其管理有效顺行。此外,要强化对二次协力的有效管控,将其纳入管理体系,进行准入审核。②完善激励机制。在单位、个人两个维度完善激励机制,对项目单位,通过设立“协力管理工作专项推进奖”,对生产协力管理工作成绩突出的部门予以嘉奖,嘉奖额度与生产协力费用下降和劳动效率提升情况挂钩。对协力供应商,要固化“年度激励”,根据生产协力供应商评价结果,对其进行适度的年度激励,年度激励纳入生产协力费用预算和管理。年度激励总额与事业部经营绩效和生产协力费用控制情况挂钩,对协力员工,要采用项目单位和协力单位推荐、评选的方式评选“生产协力之星”,将荣誉和奖励直接发给协力员工,增强其归属感。③畅通沟通机制。继续搭建好项目单位、协力供应商以及专业职能部门之间的沟通平台,畅通信息;加强与协力管理者的沟通交流,听取基层工作意见,通过定期会议、面对面沟通、季度简报等形式开展生产协力管理交流。④落实管控机制。持续强化日常和专项检查、月度评价、年度评价、HR评估、第二方审核、信息化建设等管控机制,更好地服务和保障生产,不断提高生产效率和管理水平。⑤强化协力管理派出人员队伍建设。通过改进工作模式、提升工作能力、优化绩效考核,落实管理责任,促进队伍建设,提升工作能力和工作业绩。

(2)落实审计整改,对标找差,促进管理提升。①制定协力原则,界定关键岗位,明确可协力范围,防止关键岗位协力。②推进按量计价,探讨建立价格审视和调价机制,形成良性的生产协力价格调整体系。③根据制度要求,落实对生产协力供应商的年度评价要求和后续措施,促进供应商健康发展。④制定优化方案,推进协力业务区域化、专业化管理,减少现场业务交叉,降低管理负荷,提升管理效率。

(3)立足自身实际,开拓思路,实现费用可控。考虑直接引入低成本协力供应商,重启“劳务派遣”,在满足现场生产需求的同时,进一步降低成本,实现生产费用可控。

3、建立有效的薪酬管理与绩效体系

(1)持续优化岗位成长累积制制度体系。薪酬制度体系是引导员工行为目标与企业目标相一致的重要管理手段。通过推进岗位成长累积制工作,促进绩效导向文化形成。在此基础上,逐步结合事业部实际情况,优化制度体系设计,合理设置自主项目积分使用,进一步促进绩效评价工作公平、公正、公开。

(2)探索核心人才长效激励机制。结合 事业发展战略要求,探索核心人才长效激励机制。按照岗位服务年限、个人绩效、岗位贡献度、效益贡献等因素综合设计不锈钢核心人才长效激励机制,鼓励核心人才持续创新,进一步激发工作热情,为打造一支漫步国际舞台、具有一定影响力 精品人才队伍提供激励保证。

(3)优化目标薪资管理体系。按照公司有关制度,结合事业部实际,优化目标薪资管理体系,增强制度灵活性,并使其应用更为可视化。将企业经营绩效、个人绩效和部门全口径劳动效率提升水平与领导人员薪资紧密挂钩。通过不断优化目标薪资制度体系,吸引和保留住一支素质良好且有竞争力的领导人员队伍。(4)优化员工绩效管理体系,进一步促进形成公平、公正、公开的绩效导向文化。通过建立有效的绩效管理工作流程,在制度层面确保绩效管理公开透明。通过对员工进行公正的绩效评价,保证优秀人才脱颖而出,使内部人才得到成长,同时吸引外部优秀人才,使人力资源能满足组织发展的需要,促进组织绩效和个人绩效的共同提升。

4、提升HR从业人员专业管理水平

扎实推进《 人力资源“三好一流”学习型雁式团队打造计划》,通过“我来上一课”、人力资源重点工作专题研讨、人力资源管理知识竞赛、学习心得交流、管理论文发布等形式,有效提升人力资源管理队伍的专业素质和实践能力,为事业部的战略发展提供有力支撑。

5、加强人力资源管理流程再优化工作

以打造六西格玛组织为抓手,梳理人力资源业务(管理)流程,不断消除不增值环节,改善和优化不合理环节,使关键业务(管理)流程实现“简捷、明晰、高效、优化”的目标,进一步提升人力资源工作效率。

(三)聚焦基础管理,提升服务基层能力。

1、开展岗位审视和再优化工作

认真策划并落实岗位审视工作,在现有人力资源的基础上进一步分析和挖掘有潜在劳动效率提升的空间,对设备点检等4大群体重点进行岗位审视,对管理人员的岗位设置和配置进行优化。同时,要将生产协力的岗位审视纳入到系统审视范畴,对行车驾驶、库管理、钢卷打包、落矿清扫、皮带巡检等5类群体性作业岗位进行测评、分析和审视。

2、开展岗位技能培训

(1)全面推进“员工个性化培养档案”。在2011年试点推进的基础上,全面推进“员工个性化培养档案”,切实提升员工职业化素养、职业化行为和职业化技能,围绕现场自主发现问题、自动解决问题,持续改善质量和成本,提升产品竞争力。

(2)开展职工技能比赛和岗位练兵活动。通过比赛活动,营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围,激励广大职工钻研技术、立足本职、岗位成才,进一步提升操作维护职工岗位实际操作技能和解决现场实际问题能力。

3、深化作业长制推进

(1)加强作业长队伍管理。聚焦作业长队伍现场管理能力提升,根据作业长能力素质模型,进行个体分析,提出并实施针对性培养计划,不断提升作业长的现场管理能力。针对职前、职中、职后的职业生涯“221”配套机制,优化作业长胜任能力评价和培养举措方案,进一步完善作业长退出机制,建立作业长辅导机制。

(2)加强作业区标准化管理。一是建立由 各专业部门和相关职能部门人员组成的虚拟团队,聚焦现场、破解难题,针对现场管理瓶颈,确定相应研究课题,制订改进措施,并落实改进责任体系,确保各项推进工作有效落实。二是深化以规章制度和标准的执行力为重点的作业区标准化管理,继续开展“标化”作业区推进工作,并做好先进经验的总结与推广工作。三是强化公司下达的各项指标在作业区的分解落实,并实施过程的跟踪和监管。

4、提升基层管理人员人力资源管理意识和水平

(1)编制《人力资源管理指南》。结合基层人力资源管理需求,编制并下发《人力资源管理指南》,对 人力资源管理的各个方面进行介绍,明确管理流程、细化管理要求。

开展针对性内部培训。采用专题讲座、研讨等方式,对基层管理人员进行人力资源管理专项培训。

5、强化对托管单元的人力资源管理指导和服务。

第二篇:2012人力资源管理计划

2012人力资源管理计划

一、人力资源规划

1、职务设置与人员配置计划

根据公司未来五年的发展规划,结合2012年发展计划和经营目标,人力资源部协同各部门制定了公司2012年的职务设置与人员配置。在2012年,公司将划分为5个部门,其中行政总经理负责办公室、人力资源部及业务部,营销总经理负责区域一部,财务总监负责财务部,具体职务设置与人员配置如下:

1)决策层(3人)

总经理1名、营销总经理1名、财务总监1名(兼职)

2)办公室(2人)

办公室主任1名、行政助理1名

3)人力资源部(3人)

人力资源部经理1名、培训专员1名、招聘助理1名

4)业务部(4人)

业务部经理1名、业务员3名

5)财务部(4人):

主办会计1名、会计1名、出纳1名、仓管1名

6)区域一部(68人)

旗舰店(27人):店长1名,营养师1名,前台文员2名,配料员1名,美容顾问2名,美容师18名,保洁员2名。

福新店(20人):店长1名,前台文员2名,美容顾问2名,美容师13名,保洁员2名。

泉秀店(22人):店长1名,前台文员2名,美容顾问2名,美容师15名,保洁员2名。

2、各项规章制度的完善

其中组织架构、部门职责、职务说明书、人事管理制度,于2012年3月前初稿完毕,配合顾问公司对各项运作流程进行梳理,逐步完善。

二、人员招聘计划

1、招聘需求

根据2012年职务设置与人员配置计划,公司人员数量应为84人,到目前为止公司只有60人,拟辞职5人,产假1名,还需要补充30人,具体职务和数量如下:

培训专员1名,行政助理1名,主办会计1名,营养师1名,配料员1名,前台文员3名,美容顾问1名,美容师16名,保洁员1名,业务经理1名,业务员3名。

2、招聘方式

网络招聘、学校招聘

3、招聘策略

1)学校招聘的方式主要针对美容美体学员、前台文员这样的岗位,已合作的学校有黎明职业大学、泉州信息职业技术学院、安海职业中专、泉州农校、闽东技校,明年加大合作力度,为培养合格的美容师人才做储备。

2)网络招聘的方式主要针对一些需要工作经验的岗位,目前已在用的招聘网站有大泉州人才网、中国美容人才网,明年将继续使用这两个招聘网站,特别是中国美容人才网,进行一些优秀外来人才的引进。

4、招聘待遇

1)美容美体学员

A、面向社会招聘的学员,录用前先签订叁年聘用合同,预交1000元培训费。

B、面向学校招聘的美容美体专业的学员,录用前先签订叁年聘用合同,其晋升为实习美容师后按月从薪资中共扣除1000元作为培训费。

C、学员晋升为实习美容师后,薪资按公司薪酬制度核算,如需办理社保医保,可向公司申请。

2)其他岗位的人员

A、约定1-3个月试用期,转正后签订壹年至叁年聘用合同,按月从其转正后薪资中扣除1000元作为培训费。

B、转正后可申请办理社保医保,签订壹年聘用合同的公司给予30%的补贴,签订贰年给予50%,签订叁年给予70%。

5、风险预测

1)由于2012年各学校美容专业学生实习时间有所调整,除了安海职业中专的学生年后可开始参训外,泉州农校学生要在4月10日,闽东技校学生要在5-6月份,因此,需加强网络招聘有经验美容师的力度。

2)其他岗位的人员,元旦后可到位1名培训专员、3名前台文员,处在试用期阶段,难度较大的是营养师的招聘,其余更岗位均可通过网络招聘招到合适人选。

3)切入设有中医推拿专业学校的寻找与洽谈,目前有程总提供的向风巷学校,也可与泉州医学高等专科学校联系。

三、培训计划

公司培训分为岗前培训、管理培训、技能培训三部分,设置培训专员1名,负责公司培训体系的建立与运作。

1)培训管理制度的拟定

2)培训教材的整理:岗前培训教材、学员晋升实习美容师培训教材、实习美容师晋升美容师培训教材、初级美容师晋升为中级美容师培训教材、中级美容师晋升为高级美容师培训教材、高级美容师晋升为美容顾问培训教材、美容顾问晋升为店长培训教材,形成打印或印刷版教材,做到人手一册。

3)岗前培训由培训专员负责,主要针对新入职员工,从企业简介、企业文化、总部及门店员工风采、员工月会、节日活动及岗位职责等方面,形成PPT模式进行培训。

4)管理培训与公司管理人员合作开展,该培训分成管理层和员工两个部分,重点对公司现有的管理模式、管理思路进行培训,也可组织参加外界的一些管理技能公开课。

5)技能培训根据相关人员申请进行,由培训专员组织实施,根据培训教材聘用内部讲师,也可组织参加外界组织的技能公开课。

四、绩效考核管理调整计划

2011年开始对公司员工进行了绩效考核,每位员工都有了考核记录。2012年绩效考核方式将做以下调整:

1、建立考评沟通制度,由直接上级在每月考评时进行考评沟通。

2、建立总经理季度书面评语制度,让员工及时了解公司对他的评价,并感受到公司对员工的关心。

3、加强考评培训,减少考评误差,提高考评的可靠性和有效性。

五、薪酬管理计划

配合管理顾问公司,为其提供本地区薪酬调查资料,结合公司实际,拟定出具有竞争力的薪酬管理制度。

六、劳动关系管理计划

健全员工人事档案,与新员工、聘用合同到期员工签订聘用合同、商业保密合同,按相关规定办理社保医保。

七、人力资源费用预算

1、招聘费用预算

1)网络招聘费用:大泉州人才网900元/年;中国美容人才网3800元/年,共计:4700元。

2)招聘会费用:参加校园招聘会6次,主要是礼品费、来回车费、生活费补贴等,预算2000元。

2、培训费用

多数为内部培训,参加外训主要为管理、技能培训两块,暂定预算10万。

3、社会保障金

2011年社会保障金共交纳45252元,共有6名员工参加社保,无医保,2012年社保医保将作为重点项目改革,费用增加会多一些,预计社保医保金总额为10万元。

人力资源部

2011年12月31日

第三篇:人力资源管理计划样本

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 人力资源计划是指根据企业的发展规划,通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职

务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划。通俗的讲,人力资源计划是为了说明人力资源部门未来要做的工作内容和工作步骤。

 需注意的是,人力资源计划与企业发展计划密切相关,它是达成企业发展目标的一个重要部分。企业的人

力资源计划不能与企业的发展计划向背离。

实例介绍

 下面是某公司人力资源部编写的一个较为完成的人力资源计划实例。该计划主要分了六个部分,它们是职

务设置与人员配置计划、人员招聘计划、选择方式调整计划、绩效考评政策调整计划、培训政策调整计划和人力资源预算。

 由于人员招聘是人力资源部新的工作重点,所以计划中的“人员招聘计划“部分最为详细。需注意的是,人力资源管理计划只是人力资源部门的一个工作计划,所以对每一项工作只能言简意赅的进行描述,不可能非常详尽。

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××人力资源管理计划

一、职务设置与人员配置计划

根据公司2000年发展计划和经营目标,人力资源部协同各部门制定了公司2000年的职务设置与人员配置。在2000年,公司将划分为8个部门,其中行政副总负责行政部和人力资源部,财务总监负责财务部,营销总监负责销售一部、销售二部和产品部,技术总监负责开发一部和开发二部。具体职务设置与人员配置如下:

1、决策层(5人)

总经理1名、行政副总1名、财务总监1名、营销总监1名、技术总监1名

2、行政部(8人):

行政部经理1名、行政助理2名、行政文员2名、司机2名、接线员1名。

3、财务部(4人):

财务部经理1名、会计1名、出纳1名、财务文员1名

4、人力资源部(4人)

人力资源部经理1名、薪酬专员1名、招聘专员1名、培训专员1名

5、销售一部(19人)

点亮网()专业服务于企业(公司策划管理人员)

Email:zhuguozhong@126.com

QQ:393812649

销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12名、销售助理3名

6、销售二部(13人)

销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表4名、销售助理2名

7、开发一部(19人)

开发一部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名

8、开发二部(19人)

开发二部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名

9、产品部(5人)

产品部经理1名、营销策划1名、公共关系2名、产品助理1名

二、人员招聘计划

1、招聘需求

根据2000年职务设置与人员配置计划,公司人员数量应为96人,到目前为止公司只有83人,还需要补充13人,具体职务和数量如下:

开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名

2、招聘方式

开发组长:社会招聘和学校招聘 开发工程师:学校招聘 销售代表:社会招聘

3、招聘策略

学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、发布招聘张贴、网上招聘等四种形式; 社会招聘主要通过参加人才交流会、刊登招聘广告、网上招聘等三种形式。

4、招聘人事政策

(1)本科生:

A、待遇:转正后待遇2000元,其中基本工资1500元、住房补助200元、社会保障金300元左右(养老保险,失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资1000元,满半月有住房补助;

B、考上研究生后协议书自动解除;

C、试用期三个月;

D、签定三年劳动合同;

(2)研究生:

A、待遇:转正后待遇5000元,其中基本工资4500元、住房补助200元、社会保险金300元左右(养老保险,失业保险、医疗保险等)。试用期基本工资3000元,满半月有住房补助。

B、考上博士后协议书自动解除;

C、试用期三个月。

D、公司资助员工攻读在职博士;

E、签定不定期劳动合同,员工来去自由;

F、成为公司骨干员工后,可享有公司股份。

5、风险预测

(1)由于今年本市应届毕业生就业政策有所变动,可能会增加本科生招聘难度,但由于公司待遇较高并且属于高新技术企业,可以基本回避该风险。另外,由于优秀的本科生考研的比例很大,所以在招聘时,应该留有后选人员。

(2)由于计算机主业研究生愿意留在本市的较少,所以研究生招聘将非常困难。如果研究生招聘比较困难,应重点通过社会招聘来填补“开发组长”空缺。

三、选择方式调整计划

1999年开发人员选择实行了面试和笔试相结合的考查办法,取得了较理想的结果。

在2000年首先要完善非开发人员的选择程序,并且加强非智力因素的考查,另外在招聘集中期,可以采用“合议制面试”,即总经理、主管副总、部门经理共同参与面试,以提高面试效率。

四、绩效考评政策调整计划

1999年已经开始对公司员工进行了绩效考评,每位员工都有了考评记录。另外,在1999年对开发部进行了标准化的定量考评。在今年,绩效考评政策将做以下调整:

(1)建立考评沟通制度,由直接上级在每月考评结束时进行考评沟通;

(2)建立总经理季度书面评语制度,让员工及时了解公司对他的评价,并感受到公司对员工的关心;

(3)在开发部试行“标准量度平均分布考核方法”,使开发人员更加明确自己在开发团队中的位置;

(4)加强考评培训,减少考评误差,提高考评的可靠性和有效性。

五、培训政策调整计划

公司培训分为岗前培训、管理培训、岗位培训三部分。

岗前培训在1999年已经开始进行,管理培训和技能培训从2000年开始由人力资源部负责。

在今年,培训政策将做以下调整:

(1)加强岗前培训

(2)管理培训与公司专职管理人员合作开展,不聘请外面的专业培训人员。该培训分成管理层和员工两个部分,重点对公司现有的管理模式、管理思路进行培训。

(3)技术培训根据相关人员申请进行。采取公司内训和聘请培训教师两种分式进行。

六、人力资源预算

1、招聘费用预算

(1)招聘讲座费用:计划本科生和研究生各四个学校,共8次。每次费用300元,预算2400元;

(2)交流会费用:参加交流会4次,每次平均400元,共计1600元;

(3)宣传材料费:2000元

(4)报纸广告费:6000元

2、培训费用

1999年实际培训费用35000元,按20%递增,预计今年培训费用约为42000元。

3、社会保障金

1999年社会保障金共交纳XXXXX元,按20%递增,预计今年社会保障金总额为XXXXX元。

人力资源部

××年××月××日

第四篇:人力资源管理计划是什么?

人力资源管理计划是什么?

人力资源计划是指根据企业的发展规划,通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划。通俗的讲,人力资源计划是为了说明人力资源部门未来要做的工作内容和工作步骤。

计划根据时间的长短不同,可分为长期计划、中期计划、计划和短期计划四种。长期计划适合于大型企业,往往是5年至10年的规划;中期计划适合于大型、中型企业,一般的期限是2年至5年;计划适合于所有的企业,它每年进行一次,常常与企业的发展计划的一部分。短期计划适用于短期内企业人力资源变动加剧的情况,是一种应急计划。

需注意的是,人力资源计划与企业发展计划密切相关,它是达成企业发展目标的一个重要部分。企业的人力资源计划不能与企业的发展计划向背离。

二、人力资源计划的原则:在制定人力资源计划时,要注意以下三点原则:

1、充分考虑内部、外部环境的变化。

人力资源计划只有充分的考虑了内外环境的变化,才能适应适应的需要,真正的做到为企业发展目标服务。内部变化主要是指销售的变化、开发的变化,或者企业发展战略的变化,还有公司员工流动的变化等等;外部变化指社会消费市场的变化、政府有关人力资源政策的变化、人才市场的供需矛盾的变化等等。为了能够更好的适应这些变化,在人力资源计划中应该对可能出现的情况做出预测和风险分析,最好能有面对风险的应急策略。

2、确保企业的人力资源保障;企业的人力资源保障问题是人力资源计划中应解决的核心问题。它包括人员的流入预测、流出预测、人员的内部流动预测、社会人力资源供给状况分析、人员流动的损益分析等。只有有效的保证了对企业的人力资源供给,才可能去进行更深层次的人力资源管理与开发;

3、使企业和员工都得到长期的利益

人力资源计划不仅是面向企业的计划,也是面向员工的计划。企业的发展和员工的发展是互相依托、互相促的关系。如果只考虑了企业的发展需要,而忽视了员工的发展,则会有损企业发展目标的达成。优秀的人力资源计划,一定是能够使企业和员工得到长期利益的计划,一定是能够使企业和员工共同发展的计划。

三、人力资源计划的内容

从内容的性质上讲,企业的人力资源规划可以分为战略计划和策略计划。战略计划阐述了人力资源管理的原则和目标;策略计划则重点强调了具体每项工作的实施计划和操作步骤。一个完整的人力资源计划应该包括以下几个方面:

1、总计划

人力资源总计划阐述了人力资源计划的总原则、总方针和总目标。

2、职务编制计划

职务编制计划阐述了企业的组织结构、职务设置、职务描述和职务资格要求等内容。

3、人员配置计划

人员配置计划阐述了企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。

4、人员需求计划

通过总计划、职务编制计划、人员配置计划可以得出人员需求计划。需求计划中应阐明需求的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。

5、人员供给计划

人员供给计划是人员需求计划的对策性计划。主要阐述了人员供给的方式(外部招聘、内部招聘等)、人员内部流动政策、人员外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。

6、教育培训计划

包括了教育培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。

7、人力资源管理政策调整计划

计划中明确计划期内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。

8、投资预算

上述各项计划的费用预算

四、人力资源的成本分析

进行人力资源计划的目的之一就是为了降低人力资源成本。人力资源成本是指通过计算的方法来反映人力资源管理和员工的行为所引起的经济价值。通过人力资源成本分析可以更加精确的标明人力资源的各项工作和员工的各项工作行为对公司所造成影响,有利于管理对人力资源管理的实际状况和人力资源政策的影响力进行评估。

人力资源成本可分为直接成本和间接成本两部分。直接成本是指实际发生的费用,如招聘费用、培训费用等;间接成本是指以时间、数量和质量等形式反映出来的成本,如因政策失误造成的损失,工作业绩的低下作成的损失等等。间接成本虽然难以用货币来准确衡量,但它的意义和价值可能会远远高于直接成本。所以重视间接成本是非常重要的。

由于人力资源成本的重要性,现在出现了一门专门研究人力资源成本的交叉学科-------人力资源会计学。

五、人力资源计划的发展趋势

詹斯·沃克曾经在《人力资源计划:90年代的模式》一文中,对人力资源计划的发展趋势做了科学的分析。沃克认为,人力资源计划正朝着灵活、高效、使用、短期等方向发展。具体的趋势为:

1、为了保证企业人力资源计划的实用性和有效性,人力资源计划将更加注重对关键环节的阐述;

2、对人力资源计划中的长期计划而言,也倾向于将计划中的关键环节明确化、细致化,并将它们提炼成具体的可执行的计划,最好明确计划的责任和要求,并且有相应的评估策略。

3、由于人力资源市场和企业发展的变化周期增快,企业更倾向于致力于编写人力资源计划和短期计划;

4、企业的人力资源计划将会更加注重关键环境的数据分析和量化评估,并并且将明确的限定人力资源计划的范围。

——北大资源研修学院

第五篇:人力资源管理计划

2009-2010人力资源管理计划

2009年9月份以来,经过调研我们发现公司人力资源管理的思想比较模糊,大量工作被闲置,由公司决策层提出的战略目标和发展思路,在中低层管理人员心中比较模糊。本应由各部门制定的工作流程尚未形成,以至于定岗定编缺少科学依据。管理人员身兼数职,管理难以到位,公司执行力大打折扣。薪酬设计缺少对外部薪酬水平和内部公平性的调查研究,加之岗位分析和人员素质测评的缺失,人员调岗过于频繁,薪酬水平普遍偏低,对外部人才缺乏吸引力。员工素质偏低,急需培训,但公司在这方面投入匮乏,公司内部培训面临无教材、无光碟、无设施,无场地的尴尬境界。公司和部门内部沟通与交流存在一定问题,团队意识明显不足,跨部门协作比较困难。等等,结合公司人力资源现状,我们提出以下计划:

一、职务设置与人员配置计划

根据公司2010 年发展计划和经营目标,人力资源部协同各部门制定了公司2010年的职务设置与人员配置。在2010年,公司将划分为9个部门,1.公司决策层(7名)

总经理1名、行政副总1名、供应与销售副总1名、生产副总1名、总工程师1名、总会计师1名、总经理助理1名。

2.行政管理部(35名)

(1)管理人员(8名)

部长1名、企宣1名、办公文秘2名、文员1名、网络维护1名、档案管理员1名、后勤及油料管理1名。

(2)行政部下属后勤服务人员(27名)

安全保卫11名:保卫科长1名,保安10名

公司食堂10名:管理员1名,炊事员9名

司机班6名: 班长 1名,司机5名

澡堂管理员1名

3.人力资源部(6名)

部长1名、薪酬专员1名、招聘专员1名、培训专员1名、社保专员1名、绩效专员1人

4.财务部(11名):

部长1名、副部长1名、银行专管兼出纳1名、财务审计1名、会计5名、税务员1名。

5、物资管理部(13名)

部长1名、司秤员6名、辅材库管2名、铁库管理员1名、电石质检员2名、统计员1名。

6、生产设备部(24名)

(1)部长1名、工程师3名(生产、设备、环保各1名)、设备主管1名、安全生产主管1名、设备技术员1名、统计员1名、安全监察员2名。

(2)化验室14名:主任1名、副主任兼质量监察1名、化验员12名

7、资源管理部(3名)

部长1名、资源管理员2名

8、供销公司(18名)

经理1名、销售副经理1名、采购副经理1名、统计核算员2名、销售业务员8人、采购业务员5人。

二、人员招聘计划

1.招聘需求

根据2010年岗位设置与人员配置计划,人力资源部将根据岗位任职资格要求对达不到任职资格的部分人员提出岗位调整意见,在公司现有人员可调配的除外,对公司急需招聘的岗位人员统计如下:

经营决策层:供销副总经理:1名

行政管理部:文秘2名,网络维护1名,企业文化宣传1名

人力资源部:部长1名,人事专员1名

供销公司:采购销售精英2-3名

财务部:财务审计1名

生产设备部:技术工程师、环保工程师各1名

保守估计公司需增加各类重要岗位人员13名。

2.招聘方式

社会招聘和学校招聘相结合,以社会招聘为主。

3.招聘策略

学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、发布招聘张贴、网上招聘等四种形式;社会招聘主要通过参加人才交流会、刊登招聘广告、网上招聘等三种形式。

4.招聘人事政策

(1)校园招聘(以本科生为主):

A.待遇:转正后待遇2000元,其中基本工资1500元、社会保障金300元左右(养老保险、失业保险、医疗保险等)、伙食补贴200元左右。试用期基本工资1200元;

B.转正后享受学历补贴

C.试用期三个月;

D.签订1-3年劳动合同。

(2)社会招聘(以业务精英和工程师为主):

A.待遇:从优

B.试用期三个月;

C.签订劳动合同1-3年.成为公司骨干员工后,可享有公司股份。

5.风险预测

(1)由于本市应届毕业生就业政策较好,可能会为招聘创造条件,但由于公司工资待遇较低并且属于高危生产型企业,难度较大。另外,由于优秀的本科生去外地工作的比例很大,所以在招聘时,要考虑在外地招聘。

(2)由于公司对外地人员缺乏相应的补贴,要留住人才比较困难,所以公司一方面在选拔本地人才的同时,要在人事制度上有所改进,以解决此类问题。

三、选择方式调整计划

2009年截止现在,人力资源的筹备主要以各生产车间为主,人力资源部为辅的方式进行,取得了较理想的结果。在2010年的人才筹备中首先要发挥人力资源部选拔人才的基础性作用,控制非正常程序进入公司的人员数量。根据岗位专业技术要求合理确定新进员工试用期的问题,并且加强对各单位新进试用人员的考察,为员工的转正提供依据。另外在招聘集中期,可以采用“合议制面试”,即总经理、主管副总、人力资源部共同参与面试,以提高面试效率。

四、绩效考评政策调整计划

2009年已经开始对公司各部门及员工个人进行了绩效考评,但对员工的考评尚不成熟,缺乏科学的考核方式和考核标准。另外,在2009年对各部门进行考核的基础上,改进考核方式,从以统计工作失误为主转变为以肯定业绩为主组织考核,集中排序后决定奖惩,使考核达到激励员工的目的。在2010年,绩效考评政策应做以下调整:

(1)建立考评沟通制度,由直接上级在每月考评结束时进行考评沟通。

(2)建立公司决策层和业务部门的业绩申报制度,由部门主管和公司决策层组成的考评会议进行现场评议,采取相互不记名打分的办法进行展开。

(3)在业务部门试行“标准量度平均分布考核方法”,使开发人员更加明确自己在本部门团队中的位置。

(4)加强考评培训,减少考评误差,提高考评的可靠性和有效性。

五、培训政策调整计划

公司内部培训分为岗前培训、业务培训、生产岗位培训三个部分。岗前培训在由人力资源部组织实施,业务培训由公司统一组织相关人员进行或由业务部门自行组织实施。生产技能和安全培训,由生产部组织、各车间配合实施。从2010年开始由人力资源部负责培训考核。培训政策将做以下调整:

(1)加强岗前培训。

对新进入公司的员工,由人力资源部进行岗前培训,未参加岗前培训或培训考核不合格的不得上岗。对各分厂自行招聘的人员,首先在人力资源部报到,接受岗前培训,一经考核合格,备案后上岗。

(2)业务培训

由各部门根据业务人员素质和业务需求提出培训需求,由各业务部门组织,人力资源部协助进行。公司相关管理人员合作开展,不聘请外面的专业培训人员。该培训分成管理层和员工两个部分,重点对公司的战略目标、管理模式、管理思路、各部门岗位职能职责进行培训。

(3)生产岗位和安全培训

生产上各工种、各岗位工作的职能职责和工作范围等由生产车间组织实施,安全培训由生产部安全主管集中培训外,各车间要对在岗人员进行各类安全培训。

(4)技术培训根据相关人员申请进行。采取公司内训和聘请培训教师两种形式进行。

六、人力资源预算

1.招聘费用预算3600元/年

(1)校园招聘费用:计划每年组织两次2个学校,共4次。每次费用500元,预算2000元。

(2)人才交流会费用:参加交流会4次,每次平均400元,共计1600元。

2.培训费用

(1)公司内部培训以培训教材、光碟为主,初步预算为2000元/年。

(2)残疾人培训由人力资源部向残联提出申请费用,预计1000元/年。

(3)外部培训初步预算为10000元/年

(4)因招聘产生的其他费用未预计在内。

3.社会保障金

2009年社会保障金共交纳近200万元,按20%递增,预计2010年社会保障金总额约为240万元。

人力资源部

二〇〇九年十月十二日

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