增值税发票遗失证明(精选5篇)

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第一篇:增值税发票遗失证明

增值税专用发票遗失证明

由杭州XXXXXXXXX有限公司开具的增值税专用发票,发票代码:XXXXXXXXXX,发票号码:XXXXXXXX,开票金额:XXXXX元。由于我司保管失误,导致遗失。

特此 证明!

XXXXXXXXXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

第二篇:增值税发票遗失证明

增值税发票遗失证明1

xxx国家税务局:

我公司遗失一份江苏增值税专用发票的发票联和抵扣联,由xxxx有限公司开给我公司,版本号:xxxx发票号码:xxxx开票日期20xx年x月x日品名:xxxxx,规格:40mg,数量:1000支,金额:1068.38,税额:181.62,合计金额:xxxxxx。盼望贵司给予证明。我公司的疏忽给贵司带来的.不便之处请谅解!

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

增值税发票遗失证明2

xxxx:

我公司于XXXX年XX月XX日给XXXXXXXX公司开具的增值税发票详情如下:

购货单位:

发票号码:

货物名称:

货物数量:

发票金额:

发票税额:

发票总额:

发票在邮寄途中丢失,此发票未认证未抵扣。

特此证明!

XXXXX公司

XXXX年XX月XX日

增值税发票遗失证明3

***有限公司:

于XXX年6月24日***有限公司给我公司(###电器有限公司,纳税人识别号:123),开具的两张增值税专用发票,发票详情如下:

购货单位:###有限公司(纳税人识别号:123)

发票张数:两张

发票号为:123456,发票总额:**元。

发票号为:123456,发票总额:**元。

因我公司保管不善,将发票遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵公司提供专用发票记账联复印件及税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

特此证明!

####有限公司

XXX年10月11日

增值税发票遗失证明4

南通xxxxxxxxxx分局:

于20xx年xx月xx日xxxxxxxx有限公司南通分公司给我公司(南通xxxxxxx有限公司,纳税人识别号:xxxxxxxxx)开具的壹张江苏增值税专用发票,详情如下:

购货单位:xxxxxxxxx有限公司(纳税人识别号:xxxxxxxxxx)发票号码:xxxxxxx,发票总额:xxxxx元。

由于我司原因,不小心将发票第二联,抵扣联遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵局提供已抄报税证明,便于我公司进行增值税进项税抵扣。特此证明!

南通xxxxxxxxxxxx有限公司

20xx年xx月xx日

第三篇:增值税发票遗失证明

增值税发票遗失证明4篇

增值税发票遗失证明1

南通xxxxxxxxxx分局:

于20xx年xx月xx日xxxxxxxx有限公司南通分公司给我公司(南通xxxxxxx有限公司,纳税人识别号:xxxxxxxxx)开具的壹张江苏增值税专用发票,详情如下:

购货单位:xxxxxxxxx有限公司(纳税人识别号:xxxxxxxxxx)发票号码:xxxxxxx,发票总额:xxxxx元。

由于我司原因,不小心将发票第二联,抵扣联遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵局提供已抄报税证明,便于我公司进行增值税进项税抵扣。特此证明!

南通xxxxxxxxxxxx有限公司

20xx年xx月xx日

增值税发票遗失证明2

***有限公司:

于XXX年6月24日***有限公司给我公司(###电器有限公司,纳税人识别号:123),开具的两张增值税专用发票,发票详情如下:

购货单位:###有限公司(纳税人识别号:123)

发票张数:两张

发票号为:123456,发票总额:**元。

发票号为:123456,发票总额:**元。

因我公司保管不善,将发票遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵公司提供专用发票记账联复印件及税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

特此证明!

####有限公司

XXX年10月11日

增值税发票遗失证明3

xxxx:

我公司于XXXX年XX月XX日给XXXXXXXX公司开具的增值税发票详情如下:

购货单位:

发票号码:

货物名称:

货物数量:

发票金额:

发票税额:

发票总额:

发票在邮寄途中丢失,此发票未认证未抵扣。

特此证明!

XXXXX公司

XXXX年XX月XX日

增值税发票遗失证明4

xxx国家税务局:

我公司遗失一份江苏增值税专用发票的`发票联和抵扣联,由xxxx有限公司开给我公司,版本号:xxxx发票号码:xxxx开票日期20xx年x月x日品名:xxxxx,规格:40mg,数量:1000支,金额:1068.38,税额:181.62,合计金额:xxxxxx。盼望贵司给予证明。我公司的疏忽给贵司带来的不便之处请谅解!

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

第四篇:增值税发票遗失证明报告

增值税发票遗失证明

***有限公司:

于2014年6月24日***有限公司给我公司(###电器有限公司,纳税人识别号:123),开具的两张增值税专用发票,发票详情如下:

购货单位:###有限公司(纳税人识别号:123)发票代码:12345678 发票张数: 两张

发票号为:123456,发票总额:**元。发票号为:123456,发票总额:**元。

因我公司保管不善,将发票遗失,增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵公司提供专用发票记账联复印件及税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

特此证明!

####有限公司 2014年10月11 日

航天公司说,全额抵税的是两个部分:ic卡 金税卡 读卡器的1416元,以及开票系统维护费。你的是1416及370这两张全额抵,其他是专票就认证,不是专票都不能抵。有疑问可咨询4008877660 追问

高手 能教下我会计分录吗?

1416是进固定资产 还是进管理费用? 具体的分录怎么做,可以教我下吗? 回答

买金税卡1416这张专票是不要认证的(因为全额抵),其他是专票就认证,不是专票不能认证。

没必要进固定资产,简单点做:

买金税卡等付款时

借:管理费用

1416+370

贷:现金/银行存款

1416+370 全额抵税时

借:应交税费-应交增值税-抵减增值税额

1416+370

贷:营业外收入

1416+370

其他的都可以

借:管理费用

贷:现金/银行存款

(注:你有销项税的时候再把全额抵税的入账,抵税的金额填入增值税主表第23栏“应纳税额减征额”。)

第五篇:增值税发票遗失证明报告

增值税发票遗失证明

XXXXXXXXXXXXX有限公司:

于XXX年XX月XXX日上XXXXXXXXXXXXX公司给我公司(XXXXXXXXXXX有限公司,纳税人识别号:xxxxxxxxxx),开具的 xxx张 上海增值税专用发票,发票详情如下:

购货单位:xxxxxxxxxxxx有限公司(纳税人识别号:xxxxxxxxxxxxxx)发票代码:xxxxxxxxxx 发票张数: xx张

发票号为: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,发票总额:xxxx.00(贰拾柒万陆仟陆佰圆整)

由于我司管理失误,导致遗失。增值税发票尚未认证和尚未抵扣,望贵公司提供专用发票记账联复印件及税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,便于我公司进行增值税进项税抵扣。

特此证明!

xxxxxxxxxxxx有限公司 20xxx年xx月xxx 日

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