购货方拒 收 证 明

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第一篇:购货方拒 收 证 明

拒 收 证 明

杭州创友物资有限公司:

贵公司于2014年08月13日开给我公司的10份增值税专用发票,代码为:3300133140,号码及金额分别为:17546606,金额为:116999.46元、17546607金额为:116998.11元、17546608,金额为:110616.36元、17546609,金额为:98906.65元、17546610,金额为:114880.05元、17546611,金额为:114857.3元、17546612,金额为:85415.00元、17546613,金额为:116999.46元、17546614,金额为:113703.84元、17546615,金额为:86613.3元。经核对发票所开数量与提货单数量不相符,我公司拒绝接受贵公司开的10份增值税专用发票。发票上填开的正确数量总计应该是381.009吨,此发票未认证、抵扣,特此证明。

杭州东鹏建材有限公司

2014年09月17日

第二篇:购货方退货证明

购货方退货证明1

_____税务局:

兹有_________有限公司销售给我公司的LED电源,且对方开具增值税专用专票(发票号码是123456,发票含税金额是¥80,910.00)我公司已进行进项税抵扣认证,因质量问题等原因,我公司现需退货,退货金额为62,980.09元,退货明细如下:

货物名称及规格:________________

数量:________________

单价:________________

退货金额:________________

特此证明!

_________有限公司

______年____月____日

购货方退货证明2

由供货单位xxxxx建材经营部于20xx年8月25日供应给本程(大团高级中学西侧储备地块项目)江苏振达生产的HRB400E E12钢筋50吨,炉批号为20xx0425-5。经xxxxx检测应用技术研究有限公司检测后证明此钢筋不合格。

施工单位(xxxxx建设(集团)有限公司)要求退货,现已于20xx年9月10日由供应商xxxxx建材经营部把不合格的钢筋全数清退出本工程施工现场。

供应单位盖章:

施工单位盖章:

监理单位盖章:

xx年xx月xx日

购货方退货证明3

xx市xx区国家税务局:

xxxxx有限公司于20xx年04月22日和20xx年07月08日和20xx年05月23日订购一批工业配电产品,款已付,现由于客户收到货,出现滞销原因,故客户不能接受所以我司同意进行退货处理。

退货的金额为107038.88元,税额18196.60元,含税总计125235.48元。退货明细如下:

具体明细详见附表。

特此证明,请贵局准予办理!

xxxxx有限公司

20xx年xx月xx日

购货方退货证明4

_____税务局:

兹有_________有限公司销售给我公司的LED电源,且对方开具增值税专用专票(发票号码是123456,发票含税金额是¥80,910。00)我公司已进行进项税抵扣认证,因质量问题等原因,我公司现需退货,退货金额为62,980.09元,退货明细如下:

货物名称及规格:

数量:

单价:

退货金额:

特此证明!

_________有限公司

20_____年_____月_____

购货方退货证明5

xx税务局:

兹有xxxx有限公司销售给我公司的LED电源,且对方开具增值税专用专票(发票号码是123456,发票含税金额是¥80,910.00)我公司已进行进项税抵扣认证,因质量问题等原因,我公司现需退货,退货金额为62,980.09元,退货明细如下:

货物名称及规格:

数量:

单价:

退货金额:

特此证明!

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

购货方退货证明6

_____市_____区国家税务局:

__________有限公司于______年____月____日和______年____月____日和______年____月____日订购一批工业配电产品,款已付,现由于客户收到货,出现滞销原因,故客户不能接受所以我司同意进行退货处理。

退货的金额为107038.88元,税额18196.60元,含税总计125235.48元。退货明细如下:________________,具体明细详见附表。

特此证明,请贵局准予办理!

__________有限公司

______年____月____日

第三篇:购货方退货证明

购货方退货证明

购货方退货证明1

xx市xx区国家税务局:

xxxxx有限公司于20xx年04月22日和20xx年07月08日和20xx年05月23日订购一批工业配电产品,款已付,现由于客户收到货,出现滞销原因,故客户不能接受所以我司同意进行退货处理。

退货的金额为107038.88元,税额18196.60元,含税总计125235.48元。退货明细如下:

具体明细详见附表。

特此证明,请贵局准予办理!

xxxxx有限公司

20xx年xx月xx日

购货方退货证明2

_____税务局:

兹有_________有限公司销售给我公司的LED电源,且对方开具增值税专用专票(发票号码是123456,发票含税金额是¥80,910。00)我公司已进行进项税抵扣认证,因质量问题等原因,我公司现需退货,退货金额为62,980.09元,退货明细如下:

货物名称及规格:

数量:

单价:

退货金额:

特此证明!

_________有限公司

20_____年_____月_____

购货方退货证明3

xx税务局:

兹有xxxx有限公司销售给我公司的LED电源,且对方开具增值税专用专票(发票号码是123456,发票含税金额是¥80,910.00)我公司已进行进项税抵扣认证,因质量问题等原因,我公司现需退货,退货金额为62,980.09元,退货明细如下:

货物名称及规格:

数量:

单价:

退货金额:

特此证明!

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

购货方退货证明4

由供货单位xxxxx建材经营部于20xx年8月25日供应给本程(大团高级中学西侧储备地块项目)江苏振达生产的HRB400E E12钢筋50吨,炉批号为20xx0425-5。经xxxxx检测应用技术研究有限公司检测后证明此钢筋不合格。

施工单位(xxxxx建设(集团)有限公司)要求退货,现已于20xx年9月10日由供应商xxxxx建材经营部把不合格的钢筋全数清退出本工程施工现场。

供应单位盖章:

施工单位盖章:

监理单位盖章:

xx年xx月xx日

第四篇:购货方书面确认证明

购货方书面确认证明

我单位于年月日,从单位(处),购进货物(接受劳务)一批,金额合计元。购入货物名称或接受劳务事项、数量、金额如下:1、2、3、4、5、付款方式:现金银行转账其它 购货方付款银行及账号:

销货方收款银行及账号:

送货方式:

特此证明。

购货方签章

年月日

第五篇:购货证明

购货证明

兹证明宝鸡华城汽车产业发展有限公司在白森森处购电缆一批,金额133262.40元,需开发票。

特此证明

2013年8月6日

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