中餐厅项目创业计划书

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《中餐厅项目创业计划书》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《中餐厅项目创业计划书》。

第一篇:中餐厅项目创业计划书

中餐厅项目创业计划书

民以食为天,好的餐厅能带来较多的客流量。以下是小编分享的中餐厅项目创业计划书,欢迎大家借鉴!

一、餐馆名称:

XXXXX。命名规则说明:低调,简单,易记,有特色(这里的特色不是说直接反映风味)但不古怪,不超过四个字,不带湘字。目前预定的形式是“XXXX酒家”或“XXXX荘”

二、餐馆风味:以湘东地区的农家风味为主

三、餐馆预计面积:280 350 M2

四、目标城市:广州

五、选址要求:

1.在周边1里内起码要有一个中型居民小区,周围最好一定量的流动人口,应该是白领来往或是租房目标区;

2.如果条件不能满足第1点,则位置需要交通比较方便,来往有一定量私家车和有消费能力的人员能醒目的看到餐馆的位置;

3.租金不能超过60元/M2,40元/M2为最佳,最好是1楼有一个10M2左右进出铺面,主要营业面积在二楼;

4.餐馆本身需要能停车7 10辆家用轿车的能力,或是附近不超过200M有停车场。

选址总体评价,由于新手投入资金不宜过大,因此餐馆位置不能为现今已经很繁华处,但希望往来比较多的人员,并且具有消费能力,希望通过餐馆的风味特色能吸引到老客户,要求能在三个月后能做到盈利1万元/月。

六、餐馆布局要求:大厅内部要求能摆放4人小台或小圆桌12 15张,10人大台4张,16M2包厢(4*4M规格)4 5个。(但具体要看店铺的布局)

七、餐馆开张预算:

1.租金:两按一租,以300 M2计算,每M2预计50元,此应一次支付万元;如果面积有出入,无论如何不能超过5万

2.装修设计费用:800元

3.装修费用:

A.门面外部装潢能突出特色、显眼、但不夸张费用为X元;

B.内部大厅装修风格以突出农家风味为主,装修一般,但要求装修完不能有异味,费用为X元;

C.厨房面积为40 M2,装修强调排污、通风,费用为X元;

D.厕所两个,男厕为,女厕为1M2,要求通风,其他无特别需求,装修X元。自己买材料,总共预计8万元

4.办证费用:要求有消防、环保、卫生许可和营业执照等,费用预计6万元

5.购买用具费用:

台5P的空调,包厢4台小1P空调,共元(也可能使用中中央空调);

B.十把吊扇或壁扇,共3000元,C.两个冰箱,两个冰柜,一个消毒柜,其计1万元;

D.厨房用具,共万元;

E.桌凳,共5000元;

F.其他(请见清单),共计XX元,G.自动洗衣机1台,1000元

6.其他不可预计费用,XX元

八、餐馆装修风格说明:

1.门面装修要求显眼,突出特色,不夸张,简练,能体现其消费水平

2.大厅说明:

A.桌凳使用原木色的大小八仙桌和长条板凳,或是使用外观上比较结实的大小圆桌,大小圆桌上覆上比较好的米黄色桌布;

B.墙面和厅中原有柱子的1M2左右以下以深色瓷砖,厅中为了装修目的自立柱子均以深色为主,天华板不进行完全装修,使用射灯,射灯以上的天华板喷为黑色,大厅灯光要求柔和,但桌面上的灯光要求明亮。(这里只我的想法,实际以最终的设计为准)

3.包厢装修与大厅一样

4.其他无特别要求

九、人员配备:

1.厨房:共6人,1个主厨,2个副厨,1个配菜切菜,1个洗涤人员,1个洗/捡菜人员

2.包厢:以5个包厢计算,5个服务员,3.大厅:5个人,每四张台1个

4.其他:其他临时人员1人(主要用于服务休息时的轮换),店主1人。

十、运营费用明细:

1.物业管理费用:每平方不能超过2元/月,以300 M2共计600元/月

2.排污费用:600元/月

3.水电费用燃油费用:水电4000元/月,燃油XX元/月(暂时以此计算,如果燃油越多,说明生意越好)

4.人员费用: A.工资:主厨为1800元/月,副厨为1400元/月,其他均为1000元/月,共计1800*1 + 1400*2 + 14*1000 =;B.住宿火食费用:住宿为XX元/月,火食费用以200元/人/月,共计18*200 = 3600元/月

5.折旧费用:

6.原材料:A.原料,共元/周 7.其他不可预知费用:1000元/月

十一、菜品说明:

1.坚持两个特色:A.绿色健康食品;B.湘东地区的地道农家风味,大概30%左右的菜品在一般湘菜馆吃不到。

2.坚持推重出新:A.不断推出新菜品,每月2个新菜品;B.跟季节变更,及更换菜品

3.消费水平定位:跟门面地址周边环境相关,但初步定为平均 3560元/人。

总体来讲,以农家特色和绿色健康为卖点来,不一样的菜品才能买得到比较高的价格,并取得比较高的利润

十二、直接成本估计:

直接成本主要包括,油,盐,各种佐料,以及构成菜品的原料。

1.特色菜(挙头产品)成本控制在50%

2.中档但一般湘菜馆少见的,成本控制国40%以内

3.中档常见成本控制在60%以内

4.低档常见菜控制在30%以内,此类主要以蔬菜为主。

以不改变菜品的质量为前提来降低直接成品

十三、最终费用核算:

1.开业费用(单位为元):

费用类别 金额

租金

设计 800

装修

办证费用

大电器采购

厨房用具

桌凳具 5000

购买用具费用其他 XX

其他 XX

合计

2.每月底核算发生费用费用(单位为元):

人员费用

物业费用 600

排污费用 600

水电燃油 6000

原料

其他 XX

房租

合计

3.需要准备资金:

开业费用 + 两个月的发生费用 =

4.生存营业额:

生存营业为元/月,相当于平均一天XX元

5.最低保本营业额:

保存要加上店长费用(我的费用),折旧费用(5年计算),固定投资额与每月发生费用的银行利率(以3%计算): + + 4830 + * = 元/月

十四、其他问题点:

计划安排,租房要求房东提供三个月的免租期,第一个月办理与营业相关的各种证件,第二个月准备装修,第三个月准备好与开张相关的事宜。

第二篇:中餐厅创业计划书

中餐厅创业计划书

时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,为此需要好好地写一份计划了。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家整理的中餐厅创业计划书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

一、餐馆名称:__________。

二、餐馆风味:以湘东XX的农家风味为主

三、餐馆预计面积:280 ~ 350 ㎡

四、目标城市:广州

五、选址要求:

1、在周边1里内起码要有一个中型居民小区,周围最好一定量的流动人口,应该是白领来往或是租房目标区;

2、如果条件不能满足第1点,则位置需要交通比较方便,来往有一定量私家车和有消费能力的人员能醒目的看到餐馆的位置;

3、租金不能超过60元/㎡,40元/㎡为最佳,最好是1楼有一个10㎡左右进出铺面,主要营业面积在二楼;

4、餐馆本身需要能停车7 ~ 10辆家用轿车的能力,或是附近不超过200m有停车场。

选址总体评价,由于新手投入资金不宜过大,因此餐馆位置不能为现今已经很繁华处,但希望往来比较多的人员,并且具有消费能力,希望通过餐馆的风味特色能吸引到老客户,要求能在三个月后能做到盈利1万元/月。

六、餐馆布局要求:大厅内部要求能摆放4人小台或小圆桌12 ~ 15张,10人大台4张,16㎡包厢(4x4m规格)4 ~ 5个。(但具体要看店铺的布局)

七、餐馆开张预算:

1、租金:两按一租,以300 ㎡计算,每㎡预计50元,此应一次支付4、5万元;如果面积有出入,无论如何不能超过5万

2、装修设计费用:800元

3、装修费用:

A、门面外部装潢能突出特色、显眼、但不夸张费用为__元;

B、内部大厅装修风格以突出农家风味为主,装修一般,但要求装修完不能有异味,费用为__元;

C、厨房面积为40 ㎡,装修强调排污、通风,费用为__元;

D、厕所两个,男厕为1、5㎡,女厕为1㎡,要求通风,其他无特别需求,装修__元。自己买材料,总共预计8万元

4、办证费用:要求有消防、环保、卫生许可和营业执照等,费用预计6万元

5、购买用具费用:

A、3台5P的空调,包厢4台小1P空调,共元(也可能使用中中央空调);

B、十把吊扇或壁扇,共3000元,

C、两个冰箱,两个冰柜,一个消毒柜,其计1万元;

D、厨房用具,共4、5万元;

E、桌凳,共5000元;

F、其他(请见清单),共计20xx年元,

G、自动洗衣机1台,1000元

6、其他不可预计费用,20xx年元

八、餐馆装修风格说明:

1、门面装修要求显眼,突出特色,不夸张,简练,能体现其消费水平

2、大厅说明:

A、桌凳使用原木色的'大小八仙桌和长条板凳,或是使用外观上比较结实的大小圆桌,大小圆桌上覆上比较好的米黄色桌布;

B、墙面和厅中原有柱子的1㎡左右以下以深色瓷砖,厅中为了装修目的自立柱子均以深色为主,天华板不进行完全装修,使用射灯,射灯以上的天华板喷为黑色,大厅灯光要求柔和,但桌面上的灯光要求明亮。(这里只我的想法,实际以最终的设计为准)

3、包厢装修与大厅一样

4、其他无特别要求

九、人员配备:

1、厨房:共6人,1个主厨,2个副厨,1个配菜切菜,1个洗涤人员,1个洗/捡菜人员

2、包厢:以5个包厢计算,5个服务员,

3、大厅:5个人,每四张台1个

4、其他:其他临时人员1人(主要用于服务休息时的轮换),店主1人。

十、运营费用明细:

1、物业管理费用:每平方不能超过2元/月,以300 ㎡共计600元/月

2、排污费用:600元/月

3、水电费用燃油费用:水电4000元/月,燃油20xx年元/月(暂时以此计算,如果燃油越多,说明生意越好)

4、人员费用:A、工资:主厨为1800元/月,副厨为1400元/月,其他均为1000元/月,共计1800*1 + 1400*2 + 14*1000 = ;B、住宿火食费用:住宿为20xx年元/月,火食费用以200元/人/月,共计18*200 = 3600元/月

5、折旧费用:

6、原材料:A、原料,共元/周

7、其他不可预知费用:1000元/月

十一、菜品说明:

1、坚持两个特色:A、绿色健康食品;B、湘东XX的地道农家风味,大概30%左右的菜品在一般湘菜馆吃不到。

2、坚持推重出新:A、不断推出新菜品,每月2个新菜品;B、跟季节变更,及更换菜品

3、消费水平定位:跟门面地址周边环境相关,但初步定为平均35~60元/人。

总体来讲,以农家特色和绿色健康为卖点来,不一样的菜品才能买得到比较高的价格,并取得比较高的利润

十二、直接成本估计:

直接成本主要包括,油,盐,各种佐料,以及构成菜品的原料。

1、特色菜(挙头产品)成本控制在50%

2、中档但一般湘菜馆少见的,成本控制国40%以内

3、中档常见成本控制在60%以内

4、低档常见菜控制在30%以内,此类主要以蔬菜为主。

以不改变菜品的质量为前提来降低直接成品

十三、最终费用核算:

1、开业费用(单位为元):

2、每月底核算发生费用费用(单位为元):

3、需要准备资金:

开业费用+两个月的发生费用=

4、生存营业额:

生存营业为x元/月,相当于平均一天x元

5、最低保本营业额:

保存要加上店长费用(我的费用),折旧费用(5年计算),固定投资额与每月发生费用的银行利率(以3%计算):

十四、其他问题点:

计划安排,租房要求房东提供三个月的免租期,第一个月办理与营业相关的各种证件,第二个月准备装修,第三个月准备好与开张相关的事宜。

第三篇:富得中餐厅创业计划书

富得中餐厅创业计划书

吴中区旅游职业学校选送 1.创业背景及机会描述 随着我国经济的发展生活节奏的加快促使家庭劳动社会化程度越来越高快餐业受其影响获得了持续快速近年来我国餐饮市场活跃发展迅速2004年至2006年中国餐饮市场发展迅速2004年全国餐饮零售额实现7486亿元2005零售额为888亿元到2006年零售额已突破一万亿达到10346零售额年平均增长速度为1990截止到2008年中国餐饮连续18年实现两位数高速增长餐饮消费继续成为拉动消费需求快速增长的重要力量服务人群:学生、旅游度假区的度假人及社会中高档人员。2.项目概述 2.1服务产品定义 A、服务产品定义:收银服务:前台服务人可以售金龙卡储值 B、配餐服务:采用合理限定顾客用餐数量配额供餐方式 C、人工服务:前台1-2人接受公众咨询记录顾客意见处理,偶发事件;生产现场1-2人完成烹饪操作,分菜盛饭清洁以及其他辅助工作。D.生产服务标准化程度高:1.产品环节标准化,菜肴配菜执行HACCP标准实行冷链配送 2.菜肴产品由餐饮行业国家高级厨师鉴定通过品质风味均可达到高级专业厨师水准 3.公司发展战略 3.1公司的愿景:富得中餐厅将全力打造度假区餐饮的领军人物,将会在人们的面前树立可靠新品牌形象,形成优异的服务口碑,建立起富得烹饪技术为特色企业文化,设立总部,分部连锁经营,在遍布全省将富得中餐打入国内市场。3.2战略环境 A.优势分析:本餐厅经营解决了学校食堂等问题,根据日常自己就餐时,因为以前所遇到的问题,于是我们可以吸取经验,加强卫生管理,还可以进一步减少等叫外卖所造成的违反校规的问题,还可以保证学生饮食的安全 1

B.劣势分析:富得餐厅由于刚起步,规模较小,服务项目及就餐人力资源较为有限,而校内外的激烈,固如还有存在一定劣势,另一方面假期是固定的,这将是我们难以解决的问题 C.机会分析:根据我们的市场调查与分析,本店产品在市场的需求是存在的,并具有一定的竞争力,而本人也是学生——这个目前最大的客户群的一员,所以更能从自身所需要什么样的产品和服务。D.竞争对手:传统饭店,餐馆及连锁餐饮企业

3.3公司经营模式: 在度假这附近设置总部,此作为大本营,回笼资金,初步积累资本。在乡镇为布点,以上门餐饮服务的模式,顾客自助式(点菜、点厨师)服务,随意,舒适为主,主要以上门服务为主,加盟连锁经营 3.4发展战略: A.近期:在度假区附近设总店试营。店面坚持以小而精为原则,保证上门服务的高效快捷,卫生高标准。B.近期发展(1年-2年):由个体经营开始,积累经验,在不断学习和完善中,开发新的商业模式,在市场站住脚跟,体味适合本公司的文化氛围。在经过市场调研分析后推出有代表性的菜品,成为餐厅特色 C.发展期:注册成为富得餐饮服务有限责任公司,实施扩张。D、扩张模式: 总店(规模大,服务品种多样)分店(复制总店经营模式,精简规模)微型店(在社区、度假区租赁店面,未来模式)在未来,争取各大二线城市有一家总店,树状模式。

3.5 研发方向 A、产品(菜肴配方):在原有公司提供的菜肴的基础上,研发新的配方,使得本餐厅难以被复制,始终独特,保持行业领先。其中包括研发改进传统中餐,开发带有疗效功能的菜肴,适合不同 2

年龄层次身体状况的营养套餐,以及不同消费人群的特色菜肴。B、人员配送:建立自己独立的人员配送中心,充分保证人员流动效率。C、服务: 亲切热诚的服务,建立成熟优秀的企业文化,打响品牌。不断升级服务项目,让顾客感受到我们的热情。市场分析 4.1 餐饮市场需求迫切性 富得(FOOD)厨房 项目 传统厨房 学校 农家宴席服餐饮家政服务 务 操作设备设备 固定 固定 流动 家庭提供 需求 人员服务服务人员服务人员根据情况调根据情况调人员 模式 固定 固定 自由选择 自由选择 服务上门服务上门上门服务顾上门服务顾服务 服务模式 顾客 顾客 客 客 通过上述 表-1的比较,从餐饮企业所用厨房设备、操作流程、菜品质量、操作时间以通过两种模式厨房的比较,不难看出后者更具发展潜力和优势。

4.2 拟定选址:学校后勤(吴中区旅游职业学校)、旅游度假区(苏州市吴中太湖旅游度假区)、大型商业圈周围、中高档居民社区附近。富得中餐厅将以吴中区旅游职业学校后勤服务为创办点,选址为学校食堂,最大程度上满足学校师生对餐饮的需求,富得中餐厅解决了吴中区旅游职业学校后勤的垄断经营,加入到后勤的竞争中,为后勤的各方面发展提供了一个很好的平台。选址主要是吴中区旅游职业学校。在第二阶段的发展中富得中餐厅将以中餐服务公司(上门服务)为连锁经营模式,选址主要为商业区域,主要分为两个模块:农家宴席服务和餐饮家政服务。农家餐饮服务者要为农家普通老百姓大型家宴制作,餐饮家政服务主要为度假区渡假顾客及城市各大中高档社区 3

居民家庭宴席的制作。故选址主要分为两块:第一以农家宴席服务为主,选址主要以苏州市吴中区太湖旅游度假区为主。第二以餐饮家政服务为主,选址主要是观前街、石路等高档商业街及市区中高档社区。

4.3 市场竞争状况描述 众所周知,目前走在中国中式餐饮市场前沿,如真功夫—真功夫餐饮管理有限公司、大娘水饺—江苏大娘水饺餐饮有限公司、丽华快餐—丽华快餐集团公司等,这些在中国有着响当当名字的中式快餐品牌。他们以其各自的核心技术和市场运营模式,推动着中式餐饮的发展。据行业数据统计,目前只有少数的中餐厅运营模式与富得中餐的运营模式类似,而且真正规模化的注册公司还没有。所以本项目——富得(FOOD)中餐厅的市场和发展空间相当大。在此,本项目也考虑到了项目的市场复制性,我们可以肯定,欲进入者可以复制FOOD餐厅的经营模式,但无法拷贝FOOD餐厅的内在核心产品——标准化菜品数据库。FOOD中餐厅的菜肴基本是根据当地农家特长及专门顾客量身(根据顾客身体、饮食习惯各方面状况)制定的独家菜肴。营销策略 5.1市场定位:拥有中餐标准化技术的现代中式餐饮连锁经营集团,以方便快捷健康营养为保证,克服传统中餐的弊病。5.2 产品包装(餐具外观设计): 到二期发展阶段,会对本公司餐具进行设计:餐具风格简约,干净卫生,以浅色系颜色为主,冷暖色相协调,特点鲜明独特。所有餐具均需印有餐厅专用商标,体现餐厅文化内涵。将中国元素体现在机器人身上,中国红搭配象征金属的银色。

5.3 服务: 提供会员制服务,与顾客建立起良好的联系,提高顾客忠诚度。借助于企业文化特点,建立农家乐俱乐部,有助于宣传推广农家餐厅。服务亲切大方,真诚友善,工作服既有农家气息,与餐厅整体风格相 4

协调,又不失亲切感。在店堂内提供顾客反馈意见表,建立起企业的网站,提供顾客了解餐厅的机会和反映意见的渠道,将顾客满意进行到底。树立“顾客满意自己才满意”的观念,做到时时刻刻为顾客着想。

5.4 价格: 初期以低价格打开市场,吸引更多顾客,后期逐步提升价位。

5.5 促销手段: 重视已有顾客关系管理,借此进行口碑营销。定期进行活动的策划和组织,如赞助学校组织的晚会,借此进行宣传,通过活动增强顾客的消费意识。节假日时,开展有针对性的促销策略如发传单等。每周推出特色菜品,每周、每月主打菜系轮换,保持新鲜感。针对老年人推出营养套餐,讲究不同季节食用不同食材,例如夏天需要清凉去火,如冬瓜炖肉,夏天暖胃,以羊肉为特色的餐品。根据老年人不同的身体状况设计不同套餐。根据儿童的不同身体状况推出各式营养套餐,另外针老年、儿童,与渡假区旅游单位联盟,开展农家游活动。节假日,例如新年特餐,在传统节日推出传统中国美食,例如端午节,推出粽子小吃类。还可以推出一家三口套餐,情侣套餐等。

5.6 营销目标: 大力打造中式快餐的品牌形象,中国人自己的上门餐饮,更加营养、方便、快捷、健康、环保,绝对卫生。本餐厅将在营销过程中,以引领未来潮流的家居式餐饮为主题——方便、快捷、健康、舒适四个具有社会意义的知识点,对消费者进行有计划、有针对性的宣传,从而引导顾客的消费取向;通过进行手册宣传、公益活动等方式将以上餐饮知识宣传出去,同时注重借此机会加大对菜肴品质的宣传介绍。

拥有自己餐厅的风格:包括设计独特象征着餐厅的商标、工作服、吉祥物,使企业文化形象化人性化。此外,我们餐厅重视搞好一系列的企业公关活动,餐厅将通过一系列的公关活动,处理各方面的关系,为餐厅的发展提供宽松有利的经营环境。5 5.7 广告营销:(主要针对第二发展阶段)第一季:在报纸杂志等平面媒体投放广告,以广大群众为目标群体,吸引他们关注,让他们产生好奇心。在百姓关注的杂志刊物上投放广告,打响新中式餐饮的知名度,强调公司的服务质量。第二季:推出一系列优惠活动。针对不同季节、不同人群不同口味,定时推出特色优惠套餐。在店堂内开辟专区介绍机器人烹调和企业文化。开展促销小活动,赠送小礼品。第三季:建立公司网站,增加网络营销模式,参与举办赞助公益活动,在活动现场赠送小礼品来提高与顾客的亲切感,塑造企业良好影响。第四季:开发周边小产品,玩具,餐具等,小批量投放市场。6 融资与财务 6.1 投资概述 主要项目 店面标准 说明 总面积(㎡)300 含营业区、厨房、辅助场地 烹饪操作间(㎡)30 约为总面积的1/10 服务台 10 洗手间 20 男女各一个 视用餐区具体面积及房屋结公共用餐区间 240 构而定 表-2店面概述 富得中餐厅本店的主要投入包括设备购买、开办费、面房租赁费、流动资金、员工报酬、原料采购、营销实施以等。金额项 目 说 明(元)装规划设计、工程—— 学校固定资产 修 装修 —— 学校固定资产 收银设备 设—— 学校固定资产 厨房设备 备 —— 学校固定资产 前厅设备 6

首期店面租金(押金)—— 借用学校房屋一年 流员工工资预算 —— 根据每月利润、股份多少进行分配 动原料采购 400 用于店铺原料采购 资其他 300 日常消耗 金 700 预定投资总额 表-3投资分析

6.1.1 投资设备说明:

投资项目 说 明 价格 冷藏柜1台 餐桌 设备 餐椅 学校固定资产 厨房日常用具 其他 表-4 投资设备说明 6.1.2 运营阶段成本说明: 员工工资: 本餐厅主要员工均为苏州市吴中区旅游职业学校学生,所有人员都以入股的形式加入,员工工资按股份制分配。6.1.3 后期税务费用 根据江苏省相关文件的规定:大学生自主创业从事饮食行业的,经税务部门批准,自其在工商部门首次注册登记之日起3年内,免收管理类、登记类和证照类等有关行政事业性收费以及免征企业所得税一年。6.2 股本结构和规模 申请个体工商户,按照相关文件精神,只需办理工商营业执照与税务登记证 风险投 股成员入股合作伙伴/资/万 万(用于后期本来源股本规模 /万发展)

金额 560 140 规模扩张 比例 80% 20% 6.2.1启动资金来源: 6.3 盈利能力分析及盈亏保本点

6.3.1 盈利能力分析 我们餐厅主要采取早餐、午餐、晚餐三种不用的经营方式。早餐主营早点套餐,午餐、晚餐以点菜为主,以满足在校人群的需求。我们财务主要采用市场体制预测估算法,财务核算公式: 日营业额=点菜人数×人均消费 日利润=日营业额×毛利率―日各类消费总额

由于前期低价进入市场,预计前期只有学校人数的40%的就餐率,早餐按最低消费人均3元,中、晚餐按最低消费人均5元,在保证30%的利润率的基础上,早餐就餐人员在240人,中晚餐就餐人员总共在480人,日营业额预计312 0元。发展平稳后,第二年实行对外发展策略,实行对外发展加大工作人员的投入,主要市场分为农家宴席服务和餐饮家政服务,农家宴席服务按每月接收两次,每人每次200元,每次四人为一组,每月营业额预计为1600元;餐饮家政服务,每人每次30元,预计一天十次,日营业额为300元 6.3.1 盈亏保本点 盈亏保本点,就是利润和零的销售量或销售额,由公式:利润=销售量*(单位售价-单位变动成本)-固定成本总额 可知,当销售量*(单位售价-单位变动成本)-固定成本总额=0时 盈亏保本点销售量=固定成本总额÷(单位售价-单位变动成本)按照餐厅的月销售计算,原料、水电和日常开销等,预计500元日计算,我们餐厅大致月销售达到1.5万元即可保本。6.5薪酬结构 6.5.1 薪酬结构种类 8

初期工作人员为股份人员,工资人均持有股份分配。后期发展引进工作人员后员工工资按基本工资加绩效奖励,工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

6.8.3 财务人员工作制度

负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。严格按照财务人员工作守则进行财务管理。在餐厅运作前期,账目管理由财务部经理负责,而在后期的运营过程中,可聘请专业的财务工作者负责餐厅的财务工作。6.9 利润分配 为激励员工的工作热情,提高餐厅的团结合作能力,建立起良好的企业氛围,经管理层研究决定,本餐厅因经营所得的利润60%用于投资餐厅的下一期发展规划,20%用于奖励优秀员工代表,20%用于企业投资者的分红。

7、关键风险与问题 7.1社会风险 餐厅的社会风险主要包括:社会的认可度.老师.学生理解度接受度,以及相关政治法律的局限等。随着中国WTO.国外餐饮进军中国,餐饮业竞争激烈,尤其是来自国外的快餐连锁店,如肯德基,麦当劳,占着很大的市场额,这些会冲击中国传统餐饮行业的发展.7.2经营风险 内部管理松散,服务人员素质较低,人员流动性极高均是影响餐厅经营管理主要的内部因素,因此;我们必须建立现代企业制度,健全企业经营机制,强化企业内部管理等,加强与员工间的交流,注重餐厅服务理念的创新 7.3技术风险 餐饮行业日益壮大,专业人才可谓是人才济济,可能有以下几种风险;对外经营时同行可能技术比本餐厅好;本餐厅刚刚起步经验不足这势必会影响本餐厅先期发展.7.4市场风险 餐饮市场是不断变化的,所以我们必须考虑到市场风险,具体有以下几种风险可能:在项目开展阶段的风险市场上可能会同样出现以 9

团队形式的上门服务或者帮人置办酒席在校园内,学校食堂造成一定冲击,因为本餐厅的面积与食堂比相差甚远,容量不大.另外加入WTO的中国经济迅速发展,人民深入能够后水平逐步提高对饮食要求越来越高,这势必对本餐厅不利资金周转风险由于餐厅还在启动试营业阶段,资金使用频繁,应确保足额的流动资金,监控资金的使用情况,控制运营成本,节约资源,防止因启动成本超额,导致后续资金短缺,资金链断裂运营的问题,所以餐厅需要保证有足额的流动资金 8 管理团队 8.1 内部管理 A、与员工建立团结、信任一致的合作关系,让员工感觉到自己是公司里的一份子,有较强的责任心,爱心,细心和耐心。在员工之间搭建起平等、便捷的沟通渠道,通过集体娱乐等活动增加员工的凝聚力和工作积极性。B、与管理者建立互惠互利的合作关系。管理者应加强自我的管理,应以身作则。要学会理解群体与团队,要学会如何激励员工,使其发挥最大的服务效益。C、提高员工的个人形象与素质,加强员工各项能力的培养,争取做到让每位顾客都满意。D、设置人员流向分配部门,合理分配及控制员工的工作量,确保每日、每月工作的正常运转。

8.2 外部管理 A、社区群众关系,让群众感到安心,放心,舒心。为保证充足的人力资源,获得稳定的顾客群,得到可靠的后勤保障,应积极参与维护社区环境、积极支持社区公益事业。尊重顾客的合法权利,提供优质餐品和服务,正确处理顾客的要求和建议。B、政府关系,让政府感到我们的社会责任感。及时了解并遵守政府相关法律法规,加强与政府部门的联系,主动协助解决一些社会问题。与宣传媒介建立并保持广泛关系;向其提供本行业的真实信息。C、与合作伙伴保持友善紧密的长期合作关系。支持合作学校公司相关的科研项目和大型活动。10

附件一FOOD研发菜品一览表 FOOD中餐厅菜单 早餐 芝麻油条 花式面条

鲜奶

豆浆 荷包蛋 干菜煎饼 牛肉烧卖 皮蛋瘦肉菜粥 南瓜粥 鲜肉包子 咸 蛋 皮 蛋 中餐、晚餐 番茄虾仁 木须肉樱桃肉 腐竹炒肉 新蚂蚁上树 宫保鸡丁 木耳凉瓜 炸烹虾仁 香橙鸡块 鸡米芽菜 香辣肥肠 滑炒鸡丝

家常豆腐 酱爆肉丁 麻婆豆腐 葱爆里脊 鱿鱼肉丝 咖喱鸡丁

糖醋里脊 醋熘白菜 乡间小炒 尖椒牛柳 虾仁茄丁 老醋木耳

鱼香肉丝 葱烧豆腐 鸡米芽菜 葱爆鱿鱼条 枣生栗子鸡 丝瓜毛豆米 家鸡焗水鱼 干锅辣子牛蛙干锅圆白菜 酸菜小笋

炒腊肉 板栗鸡块 虎皮青椒煲 12

第四篇:中餐厅投资计划书

2007/1/29

餐饮投资商业计划书——LV麻辣烫

拟定名称:

LV麻辣烫(Love、辣味,定位为包含年轻、时尚、爱情、火辣、快捷等元素的川味麻辣烫快餐厅)

选址条件:

上海五角场标准门面房,具备办公中心、商业中心、居住中心三个条件,同时还是上海最大的大学社区,交通便利、视野宽阔。唯一不足是没有合适的停车位置,只能借助周围各大商场的地下停车场。

市场调研:

经过初步的投资前期市场调查,我们定位的目标消费群以五角场商圈的办公白领、商业从业人员和顾客、周围庞大的大学生群、周围庞大的杨浦区居民群;竞争对手主要为现存和即将开业的中餐厅,其中特别以入主大商场的各大品牌快餐厅,以年轻、时尚、快捷为元素的对手比较多,但以爱情、火辣为元素的对手较少;五角场所在商圈过去非常发达,新的商业氛围全面营造好后,短期内将成为可以与徐家汇比拟的巨大消费商圈;与餐饮行业相关的法律手续、租赁合同等已经明确,供应商关系有待加强。完善、详细、有计划的市场调查,特别是消费者偏好调查需要进一步的展开。

餐饮特色:

以川味麻辣烫为主菜系,宣扬四川麻辣烫饮食文化,以“辣”为主色调进行文化设计,将麻辣烫文化与时尚元素结合年轻、爱情、火辣、快捷融合推广;设计菜单式快餐套餐,积极开拓麻辣烫快餐消费市场和外送市场;设计吧台透明操作点菜系统;设计窗口外卖奶茶饮料。

拟定规模:

建筑面积50平方米,1开间门面商铺,月租金2.475万元。

拟定人员:

1名吧台操作师,3个店面服务员(含领班和收银),月工资总额控制在0.5万元以内。

开业准备:

2月中旬签约,两个月免租,3月办理工商税务消防等政府事务、人员招聘和培训、岗位制度的制定、菜点设计和价格设计、装修配套和店内装饰、供应商接触、首批物料备货、网络推广等等,4月中旬试营业,5月1日正式营业。开业策划:

试营业两周,正式开业庆典两周,活动期间均可享受活动宣传的优惠;媒体推广策划、户外现场策划、店内布置、促销活动设计等。

投资预算:

房租和押金周转资金12.375万元,固定资产投资10万元(装修加夹层7万元,电器和厨房设备1.5万元,家具装饰等1.5万元),物料周转资金1万元,合计25.375万元。

经营成本:

房租2.475万元/月,水电0.2万元/月,人工0.5万元/月,促销推广平均0.1万元/月,税金0.1万元/月,其他开支0.1万元/月,合计每月成本支出3.475万元,每年成本支出41.7万元。

固定资产折旧:

固定资产10万元,预算2年折旧完毕,即平均每月折旧0.4167万元,折旧资金可用于周转,但必须预算2年后重新装修。

盈利预算:

预计月营业额10万元,预计65%毛利(内部必须控制75%以上毛利,留足10%空间用于折扣销售)即6.5万元,固定资产折旧0.4167万元/月,成本支出

3.475万元/月,净利润为2.6万元。年净利润为31.2万元。

生存分析:

单店盈亏平衡点为每月营业额5.99万元,即平均每天营业额0.199万元,年营业额71.88万元。第一年的年营业额如果低于71.88万元,则不具备生存条件,必须尽快调整或转卖;第一年的年营业额高于71.88万元,则具备了生存条件,可以设法改善;第一年的年营业额达到120万元则可以迈开步子考虑进一步发展。

利润分配:

年净利润31.2万元的60%用于提升品牌、继续投资开店,即18.72万元;年净利润的40%用于股东分红,即12.48万元。

扩张计划:

如果第一年的年营业额达到120万元且净利润中用于继续投资的资金大于18万元,则第二年开3家分店。

第五篇:项目创业计划书

项目创业计划书

项目简介

茶.com是一家是一家以原味、温和、自主健康休闲谈心的场所,提供店内无线WIFI网络,为校内朋友聚会、工作洽谈、情侣约会提供便利场所。店铺是以休闲为主饮品为辅的特许经营连锁机构,我们至力于打造全新的休闲吧市场,将奶茶、鲜饮、热饮与休闲场所结合一体,为消费者提供更健康、更具活力的休闲场所。

项目基本情况介绍

因为其他高校都有一家或者数家奶店,我们学院一家都没有没有市场竞争,而且奶茶店就是一个资金投入低、消费人群广、回收成本快,而且门面非常好找的创业项目,一般除了店租、人工和日常开销外,奶茶店经营管理不用太多周转金,非常适合小本自主创业,但对于一些想开奶茶店创业的创业者来说,一份优秀的奶茶店创业计划书十分重要,对以后的经营管理起着很大的影响。茶.com奶茶店是创造独立、自由、个性等精神的张扬,是一种更人性、更效能、更先进的工作状态,团队所有者掌握精湛技术技能基本满足学生客户各种需要,能自由安排自己的时间,但是也会有纪律约。另一方面,服务所收费用渠道方有相应的报酬后基本为团队所得,经济上拥有独立的掌控权,多劳多得原则。

市场分析

销售对象包括学生,教师,学校领导。

一、朋友聚会:想找个聊天叙旧场所不容易,需要找个稍安静的地方,畅谈心事。

二、商务洽谈,除了办公室无太多的去处,气氛和谐、安静、舒适、轻松。

三、情侣约会,有浪漫的格调和气氛,不受干扰。茶.com的主要服务或者产品不是销售热饮,而是提供以上这些体验,同时享受着奶茶咖啡的浓香,听着浪漫的轻音乐,亲密的交谈。这样的享受会吸引更多的客人来体验。

人员分配

1.店长负责总体的店内服务、运营、活动。同时担任调奶师职位。

2.副店长主管财务,控制成本,记录花销,收入等情况。同时担任调奶师职位

3.技术师 负责机器的运作维修及店内的杂物。

4.体验师 学习交流活动,为学生直接提供服务,售后情况。

销售方式

直销

宣传手段

海报,互联网校内贴吧,赞助学校活动,积分送礼品。

可行性分析

奶茶,发展趋势很好的,而且有非常巨大的潜力。我们将建立信赖的产品品质:坚持选用最好的材料。高度的环保意识:采用更多的环保型设备和包转材料,大力倡导并严格要求能源的节约利用。和谐共处的社区精神:为学生顾客营造温馨、自由的消费环境。独树一帜的文化品位:参加校内的活动并且积极赞助。

项目的资金来源

大部分项目资金来源负责人的零花钱,还有小部分是父母出资,成员比例是出资多少占比多少,其中店长出资80%占比80%,拥有绝对的控制权,这也是股份比例这样分配的根本原因,对于奶茶店应该需要一个有绝对话语权的人员,就是剩下两位也是各出资10%各占比10%固定资产2万,其中50%用于装修店铺,购买桌椅,50%购买机器。流动资产1万,用来购买原材料,采购商品。成本费用明细:店铺最大的成本就是房租,既然学校免费提供那最大的成本就没有了,其他的都是小问题,水电费网费可以忽略不计,原材料的采购需要一部分钱。

风险预期

竞争风险:学校有超过3家超市,超市中经营的主要是各种食品,且经营范围广泛,这是我们的直接竞争者,他们会分流一部分消费者。

管理风险:我们团队实行店长负责制,人事不会出现变动,团队分歧由店长做最后决策,这样有利于决策的速度和意志。

破产对策:2年之后如果经营不善,那些东西会低价处理收回些成本,或者转包给下位同学,也会进行投保,但是在学校内,亏损不会太多,就如一句俗语,花钱买教训。但是我对学校有信心,对自己有信心。

财经系财务管理一班陈家森二〇一二年十一月五日

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