第一篇:高清洁无铅汽油项目发展商业计划书
高清洁无铅汽油项目发展商业计划书
(1)该项目属于能源的综合利用和节能增值,为国家增加能源供应,缓解能源紧张,是国家政策扶持的方向。
(2)投资少、见效快、利润高,产品为汽油,市场前景好。
(3)技术先进,生产方便,自动化程度高,工艺合理可行。
(4)本项目投产后将会产生巨大的经济效益和社会效益。
一、市场前景广阔
随着世界经济的迅速发展,能源的需求与供应的矛盾日益尖锐。为了缓解汽油长期求大于供的局面,有梁高成研究发明的新型无铅汽油专利技术(01118350.0),成功实现了能源再生利用的发展方向,利用油田、炼油厂的副产物和半成品等做主要原材料,添加高技术含量的专利复合添加剂,生产出符合国家标准的高清洁无铅汽油。该项目属于资源利用增值和节能项目,是能源发展的方向和国家政策扶持的方向,随着产量的增加将会产生巨大的经济效益和社会效益。
二、装置的组成:本装置主要由储油罐及自动化控制组成。
三、原材料优势:主要原料轻质油、石脑油等,可以在炼油厂、油田购买,通过汽车、火车运输。原料也可以从国外进口,市场有充足供应。
四、加工方案:原料购买后分别单独贮存,通过化验分析算出比例给定,加上添加剂,调合络合聚核反应后即得不同型号的成品油。
五、投资回收期:年产10万吨,可以实现销售收入6亿元,年利税1.5亿元,投资回收期半年。
六、自主知识产权:该项目技术发明,现已经非常成熟,达产后增加能源供应,缓解国家能源紧张,为国家作出更大的贡献。
七、项目优势:
(1)该项目属于能源的综合利用和节能增值,为国家增加能源供应,缓解能源紧张,是国家政策扶持的方向。
(2)投资少、见效快、利润高,产品为汽油,市场前景好。
(3)技术先进,生产方便,自动化程度高,工艺合理可行。
(4)本项目投产后将会产生巨大的经济效益和社会效益。
八、项目实施计划:本项目分二期建设:第一期需要投资5000万元,达到年生产10万吨的加工能力。第二期需要投资10000万元,达到年产50万吨的加工能力。
九、投资概算:本项目一期为年产10万吨的高清洁无铅汽油装置,装置的储罐及自动化控制系统,初步设计概算投资5000万元。项目二期为年产50万吨的高清洁无铅汽油装置,储存油品的储油罐及生产装置系统有适量增加,主要是增加运输车辆及流动周转资金,概算总投资为10000万元。
十、经济评价:本项目一期的生产能力为10万吨/年,年产值为6亿元左右,利税约为1.5亿元左右。项目二期的生产能力为50万吨/年,年产值为30亿元左右,利税约为10亿元左右。
十一、项目现状:该项目在安徽省芜湖市和山东省日照市进行产业化生产。
十二、企业发展目标:项目符合资本市场的上市条件,力争用三年时间发展为优质上市公司。
十三、项目风险控制措施:对项目公司控股75%、控制董事会。
十四、投资方式:直接创业投资(直接持有项目公司股权)。
十五、投资收益分配红利比例:公司每年企业所得税后净利润的60%用于红利分配。
十六、投资收益率:三年后,预期股权升值5—10倍。
十七、资本流动性强:三年期满后,在投资人同意的条件下,按投资额160%的股权转让价格优先回购投资人的全部股权。
第二篇:高清洁无铅汽油项目发展商业计划书
一、市场前景广阔
随着世界经济的迅速发展,能源的需求与供应的矛盾日益尖锐。为了缓解汽油长期求大于供的局面,有梁高成研究发明的新型无铅汽油专利技术(01118350.0),成功实现了能源再生利用的发展方向,利用油田、炼油厂的副产物和半成品等做主要原材料,添加高技术含量的专利复合添加剂,生产出符合国家标准的高清洁无铅汽油。该项目属于资源利用增值和节能项目,是能源发展的方向和国家政策扶持的方向,随着产量的增加将会产生巨大的经济效益和社会效益。
二、装置的组成:本装置主要由储油罐及自动化控制组成。
三、原材料优势:主要原料轻质油、石脑油等,可以在炼油厂、油田购买,通过汽车、火车运输。原料也可以从国外进口,市场有充足供应。
四、加工方案:原料购买后分别单独贮存,通过化验分析算出比例给定,加上添加剂,调合络合聚核反应后即得不同型号的成品油。
五、投资回收期:年产10万吨,可以实现销售收入6亿元,年利税1.5亿元,投资回收期半年。
六、自主知识产权:该项目技术发明,现已经非常成熟,达产后增加能源供应,缓解国家能源紧张,为国家作出更大的贡献。
七、项目优势:
(1)该项目属于能源的综合利用和节能增值,为国家增加能源供应,缓解能源紧张,是国家政策扶持的方向。
(2)投资少、见效快、利润高,产品为汽油,市场前景好。
(3)技术先进,生产方便,自动化程度高,工艺合理可行。
(4)本项目投产后将会产生巨大的经济效益和社会效益。
八、项目实施计划:本项目分二期建设:第一期需要投资5000万元,达到年生产10万吨的加工能力。第二期需要投资10000万元,达到年产50万吨的加工能力。
九、投资概算:本项目一期为年产10万吨的高清洁无铅汽油装置,装置的储罐及自动化控制系统,初步设计概算投资5000万元。项目二期为年产50万吨的高清洁无铅汽油装置,储存油品的储油罐及生产装置系统有适量增加,主要是增加运输车辆及流动周转资金,概算总投资为10000万元。
十、经济评价:本项目一期的生产能力为10万吨/年,年产值为6亿元左右,利税约为1.5亿元左右。项目二期的生产能力为50万吨/年,年产值为30亿元左右,利税约为10亿元左右。
十一、项目现状:该项目在安徽省芜湖市和山东省日照市进行产业化生产。
十二、企业发展目标:项目符合资本市场的上市条件,力争用三年时间发展为优质上市公司。
十三、项目风险控制措施:对项目公司控股75%、控制董事会。
十四、投资方式:直接创业投资(直接持有项目公司股权)。
十五、投资收益分配红利比例:公司每年企业所得税后净利润的60%用于红利分配。
十六、投资收益率:三年后,预期股权升值5—10倍。
十七、资本流动性强:三年期满后,在投资人同意的条件下,按投资额160%的股权转让价格优先回购投资人的全部股权。
第三篇:柴油汽油经营承包申请项目商业计划书
柴油汽油经营承包申请项目商业计划书 项目单位:福建凤凰岛生物能源发展有限公司 联系地址:福建省霞浦县龙首路188号5楼
法人代表:陈薛强
邮政编码:355100 联 系 人:陈薛强 职务:总经理 联系电话:0593___8867628 传 真:0593-__8858355 电子邮箱:893392176@qq.com 保密须知
本商业计划书属商业机密,所有权归:福建凤凰岛生物能源发展有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署意向者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下规定:
1)若收件人无意涉足本报告所述项目,请按上述地址,尽快将本计划书完整退回。
第一章 项目概要
摘要是柴油汽油经营承包申请项目商业计划书的“三沙加油站”
第二章 公司介绍:福建凤凰岛生物能源发展有限公司成立于2008年3月是一家省级有限公司 高新技术民营企业,注册资本500万元,经霞浦县发展和改革委员会立项备案批准建立126万亩千年桐生物柴油树种植基地。公司申请了《一种以桐油为原料DYD催化剂作用下”一步法”生物柴油工艺》的发明专利,2003年荣获五部委颁发的国家重点新产品证书,荣获福建省优秀新产品二等奖证书。与东治能源科技有限公司联合建厂,实施生物柴油工程化、产业化合作协议。项目现正在争取国家经贸部批准立项,该项目经福建省国家工程咨询中心论证并编制可行性研究报告,国家林业局拟定把公司项目列入“中国林业十二五规划”之中。公司计划投资2.6亿万元建立20万亩。
三、注册资本:500万
四、组织结构:67193805-9。
五、经营范围:能源树种植,林业开发,燃料油,润滑油。
六、公司管理 1.董事会 2.管理团队
3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所等)第三章 技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、柴油汽油定量申请项目产品状况
1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
三、柴油汽油申请项目产品 1.资源及柴油,汽油供应 2.现有经营条件和经营能力
3.扩建设施、要求及成本,扩建后销售能力销售 4.原有主要设备及需添置设备 5.产品标准、质检和销售成本控制 6.储备与储运
四、柴油汽油申请项目的客户定位、形象定位等。
五、柴油汽油定量加注机项目SWOT分析。第四章 柴油汽油申请项目环境分析
一、政治法律环境
二、经济环境
三、社会环境
四、安全环境
第五章 柴油汽油销售产品市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、区域市场分布
四、影响柴油汽油销售市场需求的主要因素
五、柴油汽油销售市场发展阶段。
六、柴油汽油销售市场趋势预测和市场机会 第六章 柴油汽油销售市场竞争分析
一、柴油汽油销售行业垄断状况
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况:销售情况(种类、价位、特点、储备、营销、市场占有率等)
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 第七章 市场营销
一、营销计划概述(区域、鱼船、渠道、预估目标、份额)
二、销售政策的制定(以往/现行/计划)
三、销售渠道、鱼船、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况(鱼船/零售商/加盟者等)。
(月销售量5000吨/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)1.主要促销方式
七、产品价格方案
1.柴油汽油定价依据和价格结构
2.影响柴油汽油定量加注机产品价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售记录方式,销售周期的计算
九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年销售额)、占有率及计算依据
第八章 经济评价
一、经营预测
1.柴油汽油申请项目估算。
2.经营预测(融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、销售报酬率预估及计算依据)
二、柴油汽油定量申请项目资金安排 1.资金来源渠道 2.资金结构
3.资金使用计划及进度
三、经营形式(贷款/利率/利率支付条件)
四、柴油汽油申请项目财务评价 1.财务评价报表 1)财务现金流量表 2)损益和利润分配表 3)资金来源与运用表 4)借款偿还计划表
2.柴油汽油定量申请项目盈利能力分析 1)项目财务内部收益率 2)资本金收益率 3)经营承包各方收益率 4)财务净现值 5)经营承包回收期 6)经营承包利润率
3.柴油汽油经营承包项目偿债能力分析(借款偿还期、利息备付率及偿债备付率)1)资产负债率 2)流动比率 3)速动比率
4)固定资产投资借款偿还期
五、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
六、经营承包抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
七、经营担保(是否有抵押/担保者财务报告)
八、吸纳经营承包后股权结构
九、股权成本
十、经营承包者介入加油站管理之程度说明
十一、报告(定期向经营承包者提供的报告和资金支出预算)
十二、杂费支付(是否支付手续费)第九章 风险及规避
一、资源(原材料/供应商)风险
二、柴油汽油市场不确定性风险
三、经营风险
四、经营不确定性风险
五、成本控制风险
六、柴油汽油行业竞争风险
七、政策风险
八、财务风险(应收账款/坏账)
九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
十、破产风险 第十章 管理
一、公司组织结构
二、核心管理团队分析
三、管理制度及劳动合同
四、人事计划(配备/招聘/培训/考核)
五、薪资、福利方案
六、股权分配和认股计划
第四篇:镁电池项目发展商业计划书
镁电池项目发展商业计划书
一、市场前景广阔:镁电池是以镁材为主要原料的新型高性能环保电池,最早由以色列开发研制生产,目前又由中国所掌握。我公司投资控股的山西和唐山镁电池企业所掌握的新技术已申请国家专利,拥有生产技术的自主知识产权,同时使生产效率大幅度提高。公司主打产品是镁系列电池。由于镁电池的性能价格比,优于以往的任何一款电池,并且更安全、更环保,因此可以替代现有市面上的所有电池产品,并将成为市场主流产品。本项目可以生产各种规格型号的军用镁电池和各种规格型号的民用镁电池(1#、2#、5#、7#家用电池;矿工用矿灯电池;电动自行车电池;电动汽车电池;手机电池;笔记本电脑电池;摄像机、照相机、游戏机、mp3、mp4随身听播放机电池等)。中国电池 180多亿只的年产量占到世界电池总产量的30%以上,年销费量达到70至80亿只,市场非常巨大。
二、原材料优势:我国是世界上最大的原镁产量国,占全球市场的70%。作为全球原镁最主要的产地,中国原镁产能充足,竞争充分,价格低与国际市场。我国原镁产地主要分布在山西、宁夏、辽宁等地。
三、产品成本优势:镁电池是同等体积锂电池成本的三分之二。
四、生产技术优势:经相关技术部门的鉴定,其生产技术指标优于以色列和德国。
五、产品性能优势:镁电池具有能量高(是同等体积锂电池的三倍、是铅酸电池的十倍、是镍电池的十倍以上)、体积小、重量轻、容量大、贮存寿命长、工作温度范围宽、应用领域广、性价比优势大、环保无污染、可二次回收的特点。
六、自主知识产权:镁电池的发明者系国内该领域的著名专家,其知识产权已经申报专利,审查已通过,目前正处在确认流程的两年等待期。其专利技术可以马上应用于商业化进程。
七、产品成熟度:产品性能优势、成本优势、生产技术优势是取得国营重要单位用户的试用认可和订单的根本原因。
八、国家鼓励政策:普通废旧电池严重污染环境,如何解决这个问题已日益突出地摆在人们面前。为此,国家出台了很多政策意图解决这些问题,但收效甚微。镁电池具有环保、新能源的特点是国家政策鼓励的根本原因。
九、企业发展目标:项目符合资本市场的上市条件,力争用三年左右时间发展为新能源行业的优质上市公司。
十、投资回报:公司上市后,市盈率将会高于市场平均市盈率。
十一、项目风险控制:对项目公司进行控股60%、控制董事会、加强管理和内部监督。已有可靠用户的订单,公司运营风险小。投资成本回收周期短,风险低。
十二、经济效益预期:基于市场潜在需求和目前获得订单的情况,公司达成投资目标,形成稳定的经营状况和赢利状况后,每年利润可达3—8亿元人民币。
十三、上市时间安排:2012年下半年。
十四、投资金额:山西金源天荣镁电池有限公司投资1亿元;唐山金源鸿基镁电池有限公司一期投资1亿元,二期投资2亿元。
十五、投资收益率:三年后,预期股权升值5—10倍。
十六、项目状况:该项目在河北省唐山市和山西省太原市进行产业化生产。唐山厂建成后每年可生产加工镁电池24个品种19075 万只,年产值189950 万元。
十七、投资方式:直接创业投资(直接持有项目公司股权)。
十八、股份比例:我公司占新组建的镁电池公司60%股份,技术发明人占40%股份。
十九、投资分配红利比例:公司每年企业所得税后净利润的60%用于红利分配。
二十、资本流动性强:三年期满后,在投资人同意的条件下,按投资额160%的股权转让价格优先回购投资人的全部股权。
第五篇:项目商业计划书
XX项目商业计划书
(可行性报告)
XX项目组
年 月
一、项目概况
1、项目简介
2、项目的建设(实施)内容
3、项目团队情况
二、行业分析
1、行业概述
2、项目的行业发展状况
3、项目的国内外发展状况
三、产品和服务
1、产品或服务定位
2、产品的详细介绍
3、产品的市场分析
四、竞争及优势分析
1、核心竞争力
2、优势分析
3、竞争对手分析
五、项目的产业化内容
1、项目的建设策略
2、项目的建设内容
3、项目的建设步骤
六、项目的投资分析
1、项目的投资预算
2、项目的财务分析
3、项目的投入产出分析
七、发展目标
1、市场目标
2、融资目标
3、IPO计划
八、公司的管理和运营
1、公司的组建方式
2、股权设置注册资金出资方式
3、董事会股东构成4、管理层构成5、研发、营销等管理模式
九、近期工作步骤
1、合作方案讨论
2、公司注册、场地需求
3、人员到位、业务开展