零星费用现金报销制度

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第一篇:零星费用现金报销制度

零星费用现金报销制度

为了加强公司现金报销的管理,严格执行财务纪律,依据财政的有关规定,公司的各类零星费用的报销作如下规定:

1、早、中、夜班津贴:

(1)享受早、中、夜班津贴的时间概念:按人力资源部有关规定。(2)报销手续:中、夜班津贴由各部门根据上下班情况统计,每月汇总,由各部门领导签字,报人力资源部审核批准后,由财务部发放。

2、差旅费的报销:(1)市内出差:

A、误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。

B、车费凭车票(指不享受交通补贴)的由部门领导签字后按实报销。

C、骑自行车已享受私车公用补贴的,一般不再报销市内车费,如有特殊情况(大风、大雨、路远),经部门领导同意签字,凭票按实报销车费。(2)外地出差:

A、员工去外地出差,一律填写出差申请单,写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等,经部门领导签字后报公司主管领导批准。B、员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。C、参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员,须取得主办会议单位出具的证明,方可按出差伙食补助标准报销。D、职工出差开始和结束当天的伙食补助费,按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。

E、出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。

F、一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧,轮船只准报三等舱,乘坐其他交通工具,不得超出上述标准,特殊情况需经总经理批准。G、出差车船费凭票按规定报销。公司住宿费按发票实际金额按规定报销。

H、审批手续。职工报销由部门领导审核,报分管副总经理签字批准,部门领导的报销则由总经理审批。

3、托费报销:

托费凭收据及独生子女证,经主管部门和人力资源部审核后按规定报销。

困难补助费应由本人申请,填写申请表格,经人力资源部和工会审批发放。

上海XX企业形象设计有限公司

行政部

2011年1月1日

第二篇:现金报销制度

为了进一步严格执行公司财务制度。现针对现金报销部分特做如下规定:

(一)费用报销单的填写方法:

1.报销部门,日期,报销人,报销金额大小写必填,字迹必须工整,金

额不许涂改。

2.用途填写明确,不可模梭两可。

3.所报销的费用若是餐费,应酬费,车费等,必须提供相应的发票或收

据,并注明产生费用的时间及参与本次活动的人员姓名(若是公司内部

同事,同其本人签字,外部人员则由共同参与人员签字,仅1人参与

时由当事人提供姓名并填写。)

4.所报销的费用是购入材料或备用品等时,必须提供发票或收据,申购

单,送货单作为整套依据,如供货商不愿配合出具收据或发票,则由报

销人备注说明。

5.所报销的销售费用单,必须记录清楚每笔销售费用所属时间,应对客户,以及金额的核算依据。如个别项目必须填写订单号。

(二)票据要求

1、所有报销必需凭单报销,原则上取得报销凭证的顺序:增值税专用发票--增值税普通发票--收据,严格禁止无报销凭证填写费用报销单。

2、从2017年7月1号开始,所有发票需填写公司纳税人识别号才有效。

(三)费用报销单的粘贴方法:

1.所报销的费用,有发票的部分与无发票的部份需分开粘贴,不能在同一

张报销单上。

2.发票或收据必须粘贴在报销黏贴单或白纸上,不可用再生纸。

3.餐费报销时,同一过程中所产生的报销金额禁止有多个组织或公司的发

票出现。

4.所有粘贴票据必须胶水粘贴,禁止使用订书钉。

(四)费用报销单的审批方法:

1.各部门经理审核各部门的报销合理性后并签名。

2.部门经理审批合格后的费用报销单递交到财务,由会计审核后交由总经

理批准,总经理批准完成后,交由出纳付款报销。

(五)报销时间的规定:

原则上每周提交一次,每周五贴单递交给财务部,周六审批、周一报销费用。

以上公司财务现金报销流程,希望各位同事严格遵守,便于公司财务管理工作更合理化。

第三篇:现金报销制度

现金报销制度

一、目的为保证业务用作规范,有序进行、合理、节约使用公司资金,提高资金的使用效果,完善报销审批、审批手续及程序,特制定本制度。

二、现金适用范围

1、职工工资、津贴及个人劳务报酬。

2、根据国家有关规定,支付个人的奖金、各种津贴及补贴。

3、出差人员所需携带的差旅备用金。

4、结算起点一下的零星开支(起点为1000元)

★ 现金的借款与报销

1、现金的借款

(1)日常现金借款:

A 借款范围:

因工作需要办理各项业务所需的备用金

B 借款要求:

填列“借款单”请注明用途及金额并根据公司审批程序经有关人员签字批准后到出纳处领款。

日常现金借款应于借款之日起五日内到财务部报账。

(2)差旅备用金借款

借款范围:因公出差人员携带的备用金。

借款要求:借款金额应参照公司出差管理规定(原则上不超过3000元)申请借款。

★ 差旅借款请于回公司之日起,最长十日内到财务报销。

(3)借款违规惩罚条列:

若无特殊情况超时规定期限不报账者,现金按私人借款处理,并按借款金额的10%罚款,从当事人次月工资中扣除借款及罚款。

2、现金报销

(1)报销程序:

A 报销人员凭收款单位开具的正式发票,由经手人签字并填写相应的报销明细清单、将发票整齐粘贴在报销单背面,经主管领导签字审批后,送财务部出纳审核。

B 财务部出纳应严格审核报销项目,金额是否符合报销规定,发现不符合规定的报销单据,出纳有权拒付。

C 财务部出纳员在报销单据审核过程中,发现错误通知经办人本人修改。

D 出纳复核无误,交财务经理审批后,通知报销人结算。

★ 报销程序流程图: 报销人出纳审核 报销人 人事课审核登记

(2)对原始单据的审核

A 凭收款单位开具的有效发票,发票背面由经手人签字(背面除经手人签字外不可有任何字迹)请在清单上填列用途及应注明事项。

B 一般收据及白条不可作为报销凭据,财务部不予报销。

C 发票丢失,财务部不予报销,若已从公司借款必须及时还清借款。

(3)报销单填制要求

A 报销单按原始凭证内容分类填写;

B 报销单所列内容的填写要整齐规范,不准涂改;

C 报销单上各级人员的签字要齐全;

D 报销单所附原始凭证要粘贴整齐。

第四篇:费用报销制度

中建四局渝黔项目报销制度及开支标准

一、关于费用报销等流程管理实施办法:

为了项目部管理中财务方面的工作程序,建立健全管理流程,做到既能满足单位内控、节约费用等目的,又能满足局各种规章制度的规定要求,根据珠海公司的管理制度结合本项目实际,特制定此办法。

1、借款流程:职工借款填写借款单,由职工本人按单据所列事项填写,经分管部门领导审核,报项目经理审批。借款应做到最短时间内偿还,借款原则上不允许超过三个月,对于不按规定冲销借款的,财务从工资等中给予扣除。

2、拨款流程:包括材料款、工程款等的支付使用拨款通知单。本着以收定支的原则,每月底由财务部门根据账面上的欠款余额及合同付款条件等,制定当月的支付计划,支付计划表中涉及职能部门包括物资设备部、合约部、财务经理、项目经理。拨款单由客商按支付计划填列,经相关领导、财务经理审核后报项目经理审批,由财务部门支付。

3、费用报销流程:

(1)、办公费用,本着节约的原则,办公用品由各部门填写需求计划表,报分管领导审核,经综合部负责人审核后由综合部统一采购,对个别单位价值高的,领用人还要填写领用单,由办公室造册备案。职工费用报销时应填写费用报销单,经分管领导审核,财务经理审核后再报项目经理审批,财务予以报销。

(2)、手机费用凭正规发票,根据公司核定下发的报销标准由综合部按月统计后经综合部负责人签字财务予以报销。具体操作中执行超支按标准报,节余不补的原则。招待费用,由经办人填写招待事由,要求一次费用填写一张费用报销单,由分管领导审核,项目财务经理审核后再报项目经理审批,财务予以报销。(4)、车辆修理费用必须附修理中发生各项费用的清单,经车辆驾驶员及综合部负责人审核签字,附在发票后面,发票由项目经理签字批准后交财务予以报销。

4、差旅费用报销流程:原则上根据珠海公司《差旅费报销规定》执行,在此做特殊要求的是 :打的费用要求单张的士票后面注明事由,日期等事项;飞机票需由项目经理在票后单独签字。职工报销差旅费用填写差旅费用报销单,由经办人按差旅费用报销单要求填写的事项逐一填写,经分管领导、财务经理审核后报项目经理审批后,财务予以报销。

二、费用报销时间:费用报销必须及时,费用发生后在最近的报销日内持合法票据到财务报账,无特殊情况,逾期不予报销。每月报销时间为每月的 14-15 日和 25-27 日两个时段,遇节假日可顺延。如发生费用而无法取得发票时,报销人不得以无票为由推诿或拖延报销时间,应及时处理,完善相关手续。

三、管理费用开支:

1、办公耗材费用:包括打印纸、复印纸、描图纸、硒鼓、墨粉、色带、磁盘等耗材,节约使用,打印的资料必须双面打印,计算机、复印机等由专人保管使用。办公室应建立办公用品点验登记保管制度,列入移交的物品要设立低值易耗品台账(含笔记本电脑,台式电脑及 U 盘等),防止流失。办公耗材购置由各部室提出书面申请,办公室汇总,项目经理批准后,由办公室统一购买。在报销办公耗材费用时必须附有购买清单及领用记录单。

2、电话费:电话费的报销按《办公室费用管理方法》执行,由办公室统一造表,限额凭票报销。

3、工具书和软件:各部门因工作需要,购买图书资料的,应先拟好购置清单报办公室汇总,经主管领导批准,统一购买发放,并做好登记工作,私自购买的不予报销;用于个人自行联系的学习及考试书籍,按公司规定,不予报销。在报销时必须附有:申请购置报告、购买清单及发放清单。

4、印刷费及邮寄费:印刷费:包括信封、稿纸、各部室专用的业务表格、单据和报表,由各部室据实测算,填制报告列明数量、纸张规格、型号及发放使用范围,经项目经理批准后统一印刷。邮寄费:因公发生的邮寄费据实报销。个人发生的邮寄费一律不予报销。

5、冲扩费及书报费:冲扩费是指宣传和工程用胶卷、电池的购置费和冲洗、扩印费用,经项目经理批准后统一由办公室办理、报销。报刊费由办公室统一订购 , 费用据实报销。

6、低值易耗品及办公用具购置费:为避免资源浪费,未经项目经理书面审批不得购买任何办公用具等,否则费用自理,办公室根据情况统一购买并调配办公用具;测量仪器、试验器具的购置及维修由所在部、室书面申请,经总工审核后报公司经理审批。所有办公家具购置及低值易耗品均由办公室造册登记,中途调离的人员,不得带走配发的物品。在报销时必须附有:申请购置报告、购买清单及发放清单。

7、车辆交通费:

①油料款:车辆日常加油实行定点加油,综合部统一管理。平时,由综合部统一负责加油,尽量取得加油小票,小票上必须有发油人、司机和加油人的签字。每月 26 日由办公室持加油单统一办理报销结算手续。报销时必须按车上报金额汇总表。严禁司机到非定点加油站加油,特殊情况下出差跑长途在途中加油,必须及时到办公室点验报销。车辆超定额耗油由个人自理。②过桥过路费:综合部以派车单为依据,负责公司车辆的过桥过路费、停车费用等的审查汇总,每十天汇总一次(每月 5 日、15 日、25 日),汇总确认后由司机到财务部予以报销。

③修理及配件:车辆的维修由综合部负责审核,并附明细清单,经项目经理审批后方可办理。车辆维修需换理配件的,必须将原配件带回综合部,由综合部点验与所开据的修理配件清单一致,否则不予报销。因司机人员个人原因造成的维修费、罚款费用个人自理。

④保险费:在购买保险费时,必须由办公室签署意见并报项目经理审批后方可办理。

⑤车辆必须服从办公室统一安排,如需到外地出差,必须事先填写出车单,领导审批后交由办公室登记,事后凭出车单报销过桥过路费,无票据或票据不合格者不予报销,无出车单或未经办公室登记私自出车者不予报销。

⑥项目部原则上不租用车辆,确实需要租用车辆,必须经项目领导及其他副经理等开办公会研究决定,由办公室报项目领导批准后,才能租用,否则不准租用,租金等事项按公司有关文件规定执行。如无项目批准的《租用车辆协议书》等有关资料,财务有权拒支付租金。

8、业务招待费:公司招待费开支实行“内外有别、必要适度、标准控制”的原则,具体方法如下: 一,做总体预算:

项目财务部根据本年的产值预算按照相应的比率计算出本年项目招待费总预算,该预算为本年项目发生招待费的最大金额,项目所有部门招待费必须严格控制在该预算下不得超出。二,招待标准:

项目接待事务用餐坚持分级限标的原则,由综合办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿,根据来访客人的级别和事情的轻重缓急,安排相应接待标准。具体规定如下:

1:项目重要客人、业主、外宾、总监代表及以上、设计院副经理及以上、上级机关负责人及当地政府部门重要人员标准为贵宾接待每人200-300元标准,上述单位一般工作人员为标准接待每人标准100-150元,其他供应外协单位及外派来普通学习人员为普通接待(工作餐)每人标准30元以内。

2:未经批准而超出标准的接待费,由接待申报人自负。3:接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同,确因工作需要招待重要客人,各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人

4:凡普通接待,中午一律不准饮酒;其他招待外来人员的用餐场合,陪餐人员必须饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害公司形象。

5,:所有招待用烟、酒全部自带项目统一采购的招待用烟酒,原则上不充许自行在饭店购买。项目招待用烟、酒由专人负责采购,综合部保管、发放,各部门需要领取时需先向项目经理申请,领用时填写领用单,综合部做好台账登记。五,定点招待: 为了更好规范招待费用及体现招待品质,项目住宿的接待由综合部统一在指定宾馆预定,事先须由对口接待部门提前请示项目领导审批,并及时通知综合部包括人数,招待规格,住宿天数等内容。住宿完毕后将房卡放置宾馆前台,由综合部统一结算付款。

9、职工教育经费:经项目批准在外短期学习和培训的在职人员的交通费、住宿费、培训费(不含资料)据实报销,培训费由项目上报公司列销,未经批准自行学习培训的费用全部自理。

10、医疗费:职工住院费,按公司有关规定办理,报公司医保部门审核报销;门诊费不予报销,按公司规定的标准随工资发放。

11、差旅费用报销规定:为了有效地控制公司差旅费的开支,充分体现公司职工公平、公正、合理享受自己的权益,结合本项目的实际,制定本条例;本着从简、节约原则,实行合理开支;出差要有严格的审批管理制度,充分利用现代化的通讯手段,减少出差次数和出差人数,严格审核批准出差时间、出差事由,不得拖延出差天数,确保在源头上控制差旅费的增长。

①因公出差一般情况下不准乘坐飞机,确需乘坐飞机的,必须报项目经理同意。职工报销差旅费必须出具经项目经理审批的因公出差审批单(详细说明出差的事由、目的地、天数、起止时间)。

②职工参加局、公司组织的股东大会、职代会、党代会、党委全会、团代会、工作会议及经营活动会等,按出差计算。住宿费按会议安排据实报销,会议期间不享受伙食补助。

③参加公司以上单位统一组织的学习班、培训班,学习期间不超过六个月的,10 天以内按每人每天 20 元伙食补助,10 天以上(从 11 天起)每人每天 6 元伙食补助,三个月以上六个月以内每人每天 4 元伙食补助,六个月以上不予补助。

④在外地出差期间的市内交通费,省会城市每人每天可凭票报销 30 元,省会以下城市每人每天可凭票报销 20 元,无票者不报销市内交通费,自带交通工具者不报销市内交通费。

⑤项目职工出差期间无论乘坐火车或汽车、轮船,凡车船上连续乘坐 10 小时以上者,每满 10 小时另计发乘车补助费 20 元,满 5 小时不足 10 小时者减半计发。

⑥出差住宿费标准:特殊地区:公司领导每人每天 250元,部、室负责人每人每天200元,部室以下人员每人每天150 元;一般地区:项目领导每人每天 200 元,部、室负责人每人每天 150元,部室以下人员每人每天 100 元;若两人以上同行出差的,两人可同住一个房间的,应本着节约的原则,必须同住一个房间,标准不超过 200元 / 天.间。住宿费用凭票在标准内据实报销,超额部分个人自理。(住宿费发票必须注明入店起止日期、人数、天数)。

⑦职工调入时按接到公司人力资源部通知时间内报销从单位所在地或家庭所在地到报到地点的车船费、住宿费据实报销。

⑧正式职工探亲差旅费实行包干,标准按公司有关规定执行,在每年 12 月统一造表核发,不再报销任何费用。

12、宣传费:本着必要、适度的原则开支。

13、劳动保护费:职工在调入项目后,被褥由项目部购买,个人生活用品应自行购买;确因工作需要购买防护用品的,由办公室负责书面申请报项目经理批准。

14、过节庆典费国家法定的“清明”“五.一”“端午”“十.一”“元旦” “春节”六个节日,根据项目实际情况发放过节费。

15、会议伙食补助项目组织的现场观摩会等,人均标准 20 元 / 天。

16、职工就餐伙食费按《办公室费用管理办法》执行。

16、其他费用开支:除上述各项费用外,其他费用开支实行专项审批制度。由各部室根据需要写出书面报告,报项目经理审批。各项业务的处理应及时报账,费用的列销不得跨月。

第五篇:费用报销制度

公司费用报销制度

一、目的为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。

二、办公费报销制度

办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

办公费的报销必须在不超过预算申请表总金额内报销。办公用品的购买由商务1部人员负责,并经领导批准后购买,如有变更,必须通知财务部备案。办公用品采购必须附采购物品清单。

三、汽车费报销:

汽车费用(油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用)应控制在部门预算范围内。报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。

四、出差管理

1、外地出差差旅费报销原则

出差时,应先做好相关行程路线安排,并填写《出差申请单》及《费用预算申请单》向公司领导申请,确认后商务2部备案,出差归来报销时,必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票,如乘坐火车者,只报销火车硬座车票;省外出差只报销火车硬卧。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的<出差总结>部分。

五、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车普及工具(省外出差火车限乘硬卧,如坐硬座给予硬座50%的补助)。

2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票(硬座)报销(超出部分由个人支付)。

4、出差过程中,如发生业务应酬费的,应附上经审批的“业务应酬费申请表”。

5、员工外出期间产生的公务费,如文件复印费、传真费等,实报实销。

6、公司员工的手机话费在公司报销标准内给予报销,但手机出现三次打不通(无论任何原因),不能报销该月电话费。

六、招待费用审批制度

招待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺利,各部门在预算范围内可根据具体情况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必须事先上报公司领导批准,并计入相关部门负责人的招待费用限额。礼品发票必须附礼品清单。每月累计报销的招待费,要在其发票的背面注明:所招待部门、招待的原因及金额等,没有注明的不予报销。每次招待用餐的标准,必须经公司领导书面批准;若情况特殊可以先电话请示,二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关招待费。

七、备用金管理

1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,并填写《预算申请单》,借支额度根据实际需要确定,由公司领导签批。

2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

八、报销管理

1、公司各人员的报销票据由商务1部审核签字后交由公司领导签字。然后在商务2部进行报销。报销金额与《预算申请单》上的金额不能悬殊太大。否则超出部份由个人承担。

2、所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据(财政票据除外)及白条不予报销,公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

九、原始凭证有效性的规定

1、经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:

(1)税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

(4)

经办人员取得的合法凭证时,应按以下要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销:

“客户名称”栏:统一填写  “遵义桦坤有限公司”;“品名规格”栏:按实际情况分项目填写,在具备销售、提供劳务单位开具的购货或支出清单的情况下,可合并填写,其他必须有明细清单;“金额”栏:小写前以“¥”封头,大写金额合计栏前以“币”或“

”封头,尾数为“0”时以“零”填充。开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、伪造。

十、处罚条例

违反报销制度处罚条例:

为了很好的贯彻报销制度的实施,避免违规现象的出现,使报销人自觉的遵守本制度,特制定本条例。

(1)

报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的罚款。

(2)

商务部审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。

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