第一篇:审计函与承诺书
关于教学点
校安工程竣工决算报送审计的函
新区财政审计局:
我单位负责建设的教学点校安工程项目,已于2012年8月20日竣工验收。施工单位已编报了工程决算,我单位组织了相关人员对施工单位编报决算资料的内容进行了逐一核查,相关资料均是真实、完整、合法的。经我单位审查并获得施工单位认可的教学点校安工程造价为 元。根据《新区政府投资建设项目决算资料送审暂行办法》的有关规定,现随文呈报工程决算审计相关资料,请财政审计局给予审定工程决算造价,以便办理相关事宜。
负责人(签字):
2013年10月8日
承诺书
根据《中华人民共和国审计法》、《江苏省建设工程造价管理办法》(省政府令第66号)、《宿迁市政府公共工程审计监督办法》(宿政发[2005]106号)等有关法律法规规定,为确保建设项目审计工作顺利完成,现对我单位施工的新宅教学点校安工程建设项目郑重承诺如下:
一、严格按照建设项目竣工决算的有关规定,积极配合财政审计局做好我单位建设项目的决算审计工作。
二、及时向财政审计局提供审计查证需要的相关资料,并保证提供的资料是真实、完整、合法的,若有虚假或隐匿事项,愿承担由此引起的相应责任。
三、在收到《洋河新区政府投资建设项目决算审计对账通知书》之日起5日内,我单位相关对账员会配合财政审计局一同开展对账工作,若我单位相关对账人员逾期不参与对账,视为我单位对审计结果无异议。
四、为明确权利,特授权下列人员为我单位工程造价对账员。关于审计对账的一切事宜,均由其负责。
姓名:唐超 职务:项目负责人 电话:*** 单位签章: 法定代理人: 委托代理人: 2014年6月20日
补充协议书
甲方(建设方):洋河新区郑楼实验学校 乙方(施工方):宿迁市龙宇建筑工程有限公司
依据《洋河新区政府投资建设项目决算资料送审暂行办法》的精神,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信原则,共同协商达成如下协议:
一、乙方负责施工的新宅教学点校安工程项目,其工程造价以财政审计局依法作出的审计结论作为结算依据。
二、乙方负责编制的新宅教学点校安工程项目工程结算,经财政审计局审定,核减率大于10%的,超过部分的审计费用由乙方承担并在支付工程款时由财政审计局扣除。
三、乙方负责编制的新宅教学点校安工程项目工程结算,经财政审计局审定,核减率大于10%而小于15%(含15%)的,甲方按审计核减金额的5%扣减审定的乙方工程结算款;核减率大于15%而小于20%(含20%)的,甲方按核减金额的8%扣减审定的乙方工程结算款;核减率大于20%的,甲方按核减金额的12%扣减审定的乙方工程结算款。
甲方(单位章): 乙方(单位章):
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
年 月 日 年 月 日
第二篇:审计催告函
关于XXXXXXXX装饰工程审计问题的
催告函
XXXXXXXXX有限公司:
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称我司)施工XXXXXXXX有限公司(以下简称贵司)XXXXXXXX装饰工程,工程施工已于2003年9月前竣工。根据当初贵司组织的编制决算会议决议的要求,我司在会议约定报送决算文件的时间即2003年12月15日将全部决算文件装订成册一式四份送达贵司,并办理了交接签收手续。
在报送了本工程的决算文件后,我司的决算文件历经上海XXX建设本值估算有限公司初审,YY公司代贵司复审,ZZZZ开发有限公司第三审,现在又由QQQQ公司总部审核部进行第四审,至今已超过两年时间,贵司一直未能出具正式的决算审计报告给我司。为配合审计,我司花费了极多的时间和人力,在两年多的时间内,我司人员往来张江不下百次,不堪其苦。
本工程整体审核造价变化如下:我司上报3201.89万元,XX初审约2912万元,yy和ZZ复审约2750万元,上述过程我司均派有专人全程随时配合审计。在审计过程中审计人员曾将少数决算资料遗失几次,我们也一一及时补送。关于决算中双方存在疑义的问题已全部解决和确认。我们施工单位和审计单位与贵司的合作关系至今都是非常良好的,我们在本工程上所做的全部工作贵司也是认同的,施工期间贵司也给予过我们一定的帮助。
由于本工程一直未有正式结算审计报告,给我司核算和经营带来了很大的困难,在两年多的时间中,我司克服种种困难,抱着极大诚意来配合贵司工作。
按照国家相关法律法规和建设部发《建设工程价款结算暂行办法》的规定,2000万元以上的建筑工程的审计时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天,在此期限前必须审计完毕,贵司的审计时间,已经远远超出了国家的规定,给我司的正常经营生产活动造成了不利影响,因此我司郑重要求:第一,贵司应在收到此函后20天内向我司出具正式的审计报告;第二,由于该工程保修期已满,贵司应根据审计报告结果,在30天内支付我司所有工程余款。否则,我公司将通过法律渠道维护自己的合法权益。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
200X年X月XX日
第三篇:审计承诺书
审 计 承 诺 书
嵊泗县审计局:
根据审计通知书,你局将对我单位(或审计调查)。现就我单位与审计(或审计调查)事项有关的会计资料和其他相关情况承诺如下:
一、我们已按《会计准则》和制度的规定编制了的会计报表,我们对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。
二、我们向审计组(或审计调查组)提供的资料是建立在下列基础上的:
(一)提供的会计报表、账簿、凭证是完整真实的,全面反映了本单位的所有经济活动。
(二)提供的本单位重大经济决策的会议记录(纪要)、决议及有关文件是完整真实的。
(三)被审的所有交易(收支)事项均已入账,重大的期后事项均已在会计报表中作了相应的调整或披露。
上述情况如有不符,愿按照《会计法》及有关法律法规的规定,承担相应的法律责任。
单位(盖章)法定代表人(签名)
财务负责人(签名)
年月日
第四篇:审计承诺书
审计承诺书1
××审计组:
我们对所提供的财务会计资料负责,并作如下承诺:
一、我们提供的会计报表是遵循《会计准则》、《会计制度》及国家其他有关财务会计法规的`规定,由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及的经营成果和资金变动情况,并对其合法性负责。
二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料,保证无遗漏,并对其真实性、完整性、合法性负责。
二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。
三、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计小组。
承诺单位(公章):
单位负责人签名:
财务负责人签名:
年 月 日
审计承诺书2
xx县审计局:
根据有关法律、法规、规章和贵局约定,我公司对贵局委托的工程项目审计有关廉政纪律作以下承诺:
一、严格遵守职业道德和社会公德。执行国家及行业有关法规规章,严格履行岗位职责,忠于职守,严格把关。
二、不向贵局相关人员赠送礼金、礼品、红包(辛苦费、加班费、消暑费、保暖费等)、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡;不宴请及不邀请贵局相关人员旅游和进行娱乐活动;
三、不接受被审计单位和施工单位礼金、礼品、红包(辛苦费、加班费、消暑费、保暖费等)、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡;不接受宴请、旅游和娱乐活动;
四、遵守审计部门的.“审计纪律八不准”;
五、未经贵局书面许可,不得擅自到被审计单位和施工单位调查取证和询问相关人员;
六、不打听和不向其他人员透露审计相关事宜;
七、文明执审,公平正义,不徇私枉法;
八、根据本承诺相关条款,公司应与每个项目审计工程师签订廉政承诺书。
承诺单位:
年 月 日
审计承诺书3
被审计单位(甲方): ××公司
审 计 人(乙方): ××会计师事务有限公司
乙方因受中国兵器装备集团公司委托于 ××年××月 ××日— ××年 ×× 月 ××日派驻审计组(成员)×× 等到甲方进行 ××财务报表审计工作,甲方向乙方提供全面、真实、完整的相关审计资料,乙方因接触甲方的相关资料中涉及国家秘密和商业秘密事项,特签订保密协议如下:
一、乙方保证在工作期间,不故意接触甲方上述范围以外的.国家秘密和商业秘密;对接触到的国家秘密和商业秘密,乙方保证不以任何方式向除《中华人民共和国保守国家秘密法》及《中华人民共和国注册会计师法》有关规定以外的第三方泄露。
二、乙方清楚知道因个人的故意或不当行为将导致国家秘密事项泄露并可能会触犯《中华人民共和国刑法》中关于窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密之条款。如泄露秘密愿承担法律责任。
三、乙方保证在工作期间遵守甲方各项保密规定,不私自在现场摄像、照相、录音。
四、乙方同意根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国刑法》有关条款,在违反保密有关规定时,甲方有权向委托人反映,并要求终止乙方接触国家秘密的资格,直至有关国家机关追究刑事责任。
五、以上协议中未尽事项,按《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国注册会计师法》的相关规定执行。
六、本协议书一式三份,委托人、甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方签章: 乙方签章:
××年××月××日 ××年××月××日
审计承诺书4
南城县审计局:
根据《审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》、《国家审计基本准则》及《南城县政府投资建设项目审计办法》(试行)等有关规定,在审计期间,我单位愿意积极配合,并完整提供工程决(结)算审计有关资料,同时保证送审资料的`真实性、完整性。如发现有虚假、隐匿的送审资料,愿按照《审计法》及有关法律法规的规定,承担所引起的全部法律责任。
单位(盖章) 法定代表人(签字)
项目负责人(签字)
年 月 日
建设单位(盖章):
审计承诺书5
xxxxxxxxx:
由我公司承包施工的xxxxxx工程项目已经竣工,经验收质量合格,并符合合同要求。现将我公司编制的施工结算共计(大写): (¥ 元)提交贵公司审计,并就施工结算审计作如下承诺:
一、严格执行贵公司审计规定,积极配合审计工作,按时参加竣工结算核对。
二、审计认定后,如净审减额超出送审金额的.5%,超出部分的
审计费用由我公司承担,审计费从我公司工程款中直接扣减。
三、同意贵公司对该工程项目的审计费收费标准和计算金额。
四、与该项工程经济活动的全部资料均已提交,并对提供资料的完整性、真实性、合法性负责。
五、该项目送审后,不再补充任何涉及增加结算价款的资料。
六、廉洁自律,我公司承诺不出现向审计人员提供食宿、娱乐招待、礼金赠送等任何可能影响公正执行审计工作的行为,否则将酌情扣减1%-5%的审减率,并作为影响下投标资格的否决项。
承诺单位:(盖章)
法人代表:(签字)
联系人:
电 话:
年 月 日
审计承诺书6
我代表**审计局,就加强机关效能建设和优化我县经济社会发展软环境,郑重作出以下服务承诺:
一、实行首问责任制。外单位及社会有关人员到审计机关联系和办理事项时,第一位接待的机关工作人员即为首问首办责任人。所接待人员的诉求事项,属于首问首办责任人承担职责范围内的,首问首办责任人要认真负责、及时办理;所接待人员的诉求事项,不属于首问首办责任人承担职责范围内的,首问首办责任人要热情接待,按照县效能办《关于推行首问首办责任制的通知》要求,认真履行“受理、登记、告知、办理”的首问首办职责。同时接待有二人及其以上的,职位高的为首问首办责任人。
二、坚持依法从审。依照《中华人民共和国审计法》等有关法律、法规的规定,对被审计单位财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督;切实维护国有资产的安全、完整和使用效益;促进廉政建设,保障经济社会健康发展。在实施审计监督工作中,审计机关和审计人员应当坚持依法从审、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
三、执行审计工作限时规定。审计机关应当在实施审计3日前,向被审计单位送达审计通知书。审计组对审计事项实施审计结束后,一般应当在60日内向审计机关提出审计报告。审计机关应当自收到审计组的审计报告之日起30日内,向被审计单位送达以审计机关名义出具的审计报告和审计决定。
四、遵守审计工作纪律。审计人员在实施审计过程中,不准接受被审计单位的宴请和高标准接待;不准参加用公款支付的营业性歌舞厅、保龄球、桑拿浴等活动及被审计单位安排的公款旅游;不准参加带有性质的活动;不准工作日在被审计单位或相关单位饮酒;不准接受被审计单位赠送的礼品、礼金、有价证券和以任何名义给予的加班费、奖金、补贴、福利品等;不准占用被审计单位的手机、计算机、机动车辆等公用设施(设备);不准借用被审计单位的资金,或在被审计单位报销应当由个人负担的任何费用;不准为个人或家属、亲友购买被审计单位内部职工股或未上市原始股票;不准向被审计单位提出安排自己亲友的`要求;不准通过中介组织收取劳务费、咨询费、介绍费。
五、推行政务事务公开制度。审计机关应当通过审计网站和其他途径,向社会公开审计监督的执法依据、审计机关的法定职责和权限。审计组在实施审计时,应当向被审计单位公开以下内容:实施审计的依据、时间、方式、目标、范围和内容;审计工作的纪律;审计人员的执法证件号码。审计机关在对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,作出审计处理处罚的同时,应当告知其依法享有的权利、承担的义务等。
六、主动接受社会监督。真诚欢迎全县广大干部群众、社会各界和新闻媒体对我局审计执法工作予以监督。设立投诉举报电话(4037869)。
以上承诺如果不能兑现,我将负主要领导责任,甘愿接受组织的问责处理。
承诺人:
审计承诺书7
根据贵单位的委托,我们对工程竣工结算进行了审计,现本单位郑重承诺:
1、严格按照《中华人民共和国国家审计准则》、《政府投资项目审计规定》及国家和地方有关法律法规的要求进行审计,我们承诺向博湖县教育和科学技术局出具的项目审核报告中的工程量计算,计价及审核结果等文书是真实、准确、合法的`,无弄虚作假、徇私舞弊造成审计结果失实等情况。
2、严格遵守法律、法规有关规定,恪守职业道德;严格按照审计质量要求和工作时限完成审计事项,不私自将审计资料带出工作场所,不私自与施工单位核对工程量。
3、我们对施工单位报送的签证工程量和部分市场价进行现场测定、严格重新核定,并对我们重新核定的工程量和材料及设备市场价的真实性进行承诺。我们审计独立、客观、公正执业,事实求是,确保审计证据全面、充分,避免与建设单位或施工单位发生纠纷或口角,有效维护当事人的合法权益,不损审计公正形象。
4、如今后对我们审计的该项目实施复审或复核,发现违背事实,不遵守相关法律法规,弄虚作假、徇私舞弊或滥用
职权造成审计结果失实以及发生其他重大过失、违约等情况的,我们依法承担一切责任,并接受处罚。通过复审后的建设项目的工程造价在审核认定工程造价的基础上超过±3%的,我们自行退出在博湖县审计政府投资教育建设项目的受聘资格。
对上述承诺,本单位法人(负责人)及相关人员愿意承担相关法律规定的有关法律责任。
中介机构名称(签章):
造价工程人员(签章):
年月日
审计承诺书8
本人受聘参与xxx审计局对xxx项目审计,为了认真贯彻落实党风廉政建设、政风行风建设、效能建设、预防职务犯罪工作规定,切实做到依法审计、规范审计、公正审计、廉洁审计、文明审计,郑重作出以下承诺:
(一)自始至终保持独立、客观、公正性的承诺
1.与被审计单位负责人或者有关主管人员不存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系;
2.与被审计单位或者审计事项不存在直接经济利益关系;
3.不存在对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计;
4.不存在可能损害审计独立性的其他情形。
(二)保密承诺
1.严格遵守国家有关保密规定;
2.对已获委托的审计项目,不对外泄露审计信息;
3.对在审计过程中获取的相关技术资料、知悉的商业资料,严格按照审计执业道德和行业规范操作执行,做好保密工作。
(三)廉政承诺
1.不接受被审计单位的宴请;
2.不住高档、豪华宾馆;
3.不在上班时间打牌娱乐和参加各种形式的赌博活动;
4.不私自借用被审计单位车辆;
5.不参加被审计单位安排的'公款旅游及用公款支付的高消费娱乐活动;
6.不接受被审计单位赠送的礼品、礼金、有价证券等;
7.不接受被审计单位以任何名义给予的加班费、奖金、补贴等;
8.不借用被审计单位的资金,或在被审计单位报销应由个人负担的费用;
9.不私下通过中介组织或其它形式收取劳务费、咨询费、介绍费等;
10.不单独私下与被审计单位交换意见,严禁泄漏审计发现的问题和线索。
承诺人(签字) 单位名称(公章)
法定代表人(签字)
审计承诺书9
审计组:
按照《中华人民共和国审计法》第三十一条的规定,我单位向审计组提供了审计所需要的财务会计资料及相关资料,并做出如下承诺:
一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的。
二、所提供的与审计有关的资料是真实的.、完整的。
三、所提供的资料如存在不真实、不完整情况,愿承担相应的法律责任。
被审计单位(公章):xxx
被审计单位法定代表人(签字):xxx
被审计单位财务负责人(签字):xxx
20xx年x月x日
审计承诺书10
市审计局依法对被审计单位在财政、财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查,评价经济责任,用以维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,促进宏观调控的经济监督活动。
一、实行政务公开。在报纸、电台、网站等媒体上公开审计机关职责、权限和审计程序,有关审计工作的政策、法规、规章、制度等情况;审计组实施审计时,在被审计单位显著位置公开审计依据、审计范围、审计程序、审计内容、审计人员廉政纪律、审计组成员、办公地点、举报电话等。
二、坚持审帮促结合,帮助被审计单位建章立制,完善手续,理清财务,改善经营管理,提高经济效益。及时向被审计单位反馈审计结果并征求意见。按照审批程序,通过电视、报纸等形式向社会公布需要公布的审计结果。
三、严格执行审计工作纪律,保守国家秘密和被审计单位的商业秘密。不以审谋私,不搞人情审计,因工作不能回家吃饭的一律吃工作餐,严禁喝酒。坚持举报、回避制度,发现违纪者,坚决查处。
四、接待外来服务对象时,实行首问负责制,即首先被问询的工作人员一次性告知其办理的手续及所需的材料,一次可以办妥的,不让服务对象再来第二次。同时,做到文明用语、礼貌待人、态度诚恳、积极热情、有问必答、当办则办,不以任何借口推诿、搪塞、拒绝或拖办。
五、实行审计回访制度,每年对40%的被审计单位进行回访。对被审单位执行审计意见、审计决定的情况;审计人员在被审单位遵守审计职业道德、执行廉政纪律和审计工作纪律的情况;审计人员执行审计程序、依法审计情况进行监督。
我乡党委为切实做好第六个党风廉政建设教育月活动,坚持求真务实,认真履行工作职能,扎扎实实为群众办实事、办好事,努力营造令群众满意的良好的服务环境,塔尔拉克乡党政领导班子及个人现特向全乡各族群众作如下承诺:
一、坚持“为民、务实、清廉”的要求,切实改进工作作风,全心全意为人民服务。深入基层调查研究、认真解决好群众关心的热点、难点问题,为村经济发展和农民增收这一重点积极开展工作。
二、保持廉洁从政,自觉接受监督,自觉遵守工作职责,严禁吃、拿、卡、要,自觉接受人大代表、社会各界监督,对发生吃、拿、卡、要、以权谋私者,一经查明,视情节轻重给予警告、通报批评、告诫处理。
三、坚持每月开展一次“民主日”活动,掌握和了解各族群众心声,从此次“党风廉政教育月”活动起,每月召开一次党风廉政建设专题会或群众代表和义务监督员评议座谈会。
四、推进政务公开,接受社会监督。通过电视广播、公开墙、公示牌等形式,公开政务内容、依据、办事程序和时限,接受群众的监督。
五、实行领导责任追究制度,推进行风建设。贯彻落实党风廉政建设责任制,加强对村、站所的管理,督促其规范服务行为,提高服务质量。对办事效率低、服务态度差和在行政执法中出现过错的,经查实要严厉批评教育,情节严重的对当事人予以党纪、政纪处分。
六、严格遵守政府工作规则,切实加强组织纪律性,坚决贯彻执行上级决议、决定和各项工作部署,努力用良好的作风保证塔尔拉克乡各项工作任务高质量、高效率地得到落实。
一、加强学习、提高认识。
利用工会和党员活动时间学习现代科学文化知识,培养职业道德,增强全体干部职工的责任意识、服务意识,增强大家对加强机关作风建设必要性的认识。
二、全面自查、找出差距、落实整改。
1、搞一次专题讲座。总支牵头,集中后勤、产业干部职工开一次大会,就加强机关作风建设的重要性、必要性等问题进行专题动员教育,统一思想。
2、搞两次摸底问卷调查:一是请学生处、团委配合在学生中开展问卷调查;二是在教职工中开展问卷调查。倾听师生员工对本部门的意见和建议。以及对后勤、产业机关作风的满意度。
3、开三个会:一是分产业和后勤开一次全员民主生活会,开展批评与自我批评,查排自己本岗位在工作作风上存在的差距和不足;二是组织党员干部开一次分析讨论会,梳理问题,找出主要问题,讨论整改措施;三是开一次科级以上干部专题讨论会,将以前各工作岗位的职责进行进一步整理成文,对号入座。并要求机关每一位干部、员工对照工作职责,写一份服务承诺书,一式两份,一份交部门领导、一份交处、办分管领导。
三、本学期转变机关作风立即做到的几个方面。
1、首问负责制。
后勤、产业机关工作人员不分条块,只要师生员工向谁反映问题,严禁推诿,是负责这一块工作的`同志要认真记录,听取意见,在职权范围内能办,而且应该办的事,要明确表态办理时间。不是分管这一块工作的同志,要认真记录反映者的意见要求,并热情答应转达给分工这一块工作的同志。并记录反映意见人的电话号码,以便联系。
2、服务承诺。
⑴维修服务中,紧急的问题,诸如上、下水的问题,电的问题,首问的同志要立即着予处理。向分管领导汇报,与总公司联系,并立即亲处现场、协助处理。
⑵维修服务中应该解决的一般性的问题,原则在一周内处理完毕,并将处理结果反馈给部门或反映人。
⑶较大规模的服务项目,一周内上报预算和报告,院长审批后,组织实施。竣工和决算资料报来后,两周内完成验收和工作量审该工作,立即报审计部门审核。
⑷负责分工维修、绿化、卫生等常规管理的处、办领导和分工的具体部门和同志,一周要两次深入到教室、宿舍、食堂、校园景点、配电房、泵房等进行一线调研,及时发现情况,变被动维修为主动服务,切实改变等、靠、应付的消极变动局面。
四、认真评议、落实奖惩。
在本学期启动首问负责,服务承诺活动的基础,在学期末,接受学院组织的评议。待评议结果出来后,对评议较差的部门和同志,总支委员会组织召开专门会议,进行分析研究,并与当事人一起制订改进措施。下学期要根据我们部门的实际,在学院有关奖惩措施的基础上,制订出奖惩办法,逐步具体实施。
审计承诺书11
本人已认真阅读并理解了***课题预算评审手册中有关评审专家的选择条件与回避原则,本人不属于以下情况中的一种:
直接参加该课题研究和管理的.人员、课题承担单位人员、与课题有直接利害关系或直接经济利益关系的人员、被评课题已充足理由正式提出希望回避的人员、在以往的评估评审活动中有不良信用记录人员以及不能遵守专家行为准则的人员。
本人已认真阅读并理解了有关评审活动参与各方的行为准则的内容,本人愿意遵守其中的评审专家的行为准则,愿意参加评审活动,并对知悉的有关课题信息保守秘密。
承诺人签名:
日期
审计承诺书12
xxx:
按照贵部的《审计通知书》要求,特向你们郑重承诺如下:
一、我单位提供的会计报表、会计账簿、会计凭证及相关附表和其他有关资料是真实、完整、合法的。
我单位会计报表的编制和所有会计事项的'记录,均符合《中华人民共和国会计法》等有关法规关于会计资料必须真实、完整、合法的规定。
二、我单位未私设账外账 、“小金库”,无账外资产。
(凡各部门、各单位为了小团体和个人利益,滥用职权,违反国家财经法规,侵占、截留国家和单位收入,化大公为小公,化公为私,不纳入本单位财务核算,私存私放,公款私存,违规开支的各项资金等,均属“小金库”、账外账范畴。)
三、我单位无“重大关联交易”事项和“未决诉讼”、“抵押借款或为其他单位借款提供担保”等或有事项。
四、我们愿意承担因提供不实资料或不如实提供资料而造成的一切后果,并承担相关法律责任。
承 诺 单 位 盖 章:
主 管 会 计 签 字:
财务部门负责人签字:
单 位 负 责 人签字:
年 月 日
审计承诺书13
XXX审计局:
根据《中华人民共和国审计法》第三十一条第二款的规定,我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺:
我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编制,真实、完整地反映了本单位的'内部控制建立和实施情况;工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况;如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况,资产管理使用情况,社会中介组织出具的有关报告;如实、客观地披露了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。
审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为,我们依法承担由此引起的相应法律责任。
负责人:
财务负责人:
法人章:
年月日
审计承诺书14
审计组:
按照《XXXXX领导干部经济责任审计实施办法》和《关于хххххх同志经济责任审计审前准备资料及有关事项的通知》要求,我单位向审计组提供了此次审计所需财务会计资料及相关资料,并对下列情况做出承诺:
一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的。
二、所提供的与经济管理、财务收支等有关的资料和其他资料是真实的.、完整的。
三、如果所提供的资料存在不真实、不完整的情况,愿承担相应的法律责任。
四、审计组要求提供的其他资料需要做出承诺的,单独起草有关承诺说明。
单位负责人签字:
财务部门负责人签字:部门负责人签字:部门负责人签字:被审计单位盖章:年 月
日 XX XX
被审计单位:(盖章)
金额单位:元
主管领导: 财务部门负责人: 填表人:
会 计 资 料 统 计 表
主管领导: 财务部门负责人: 填表人:
审计承诺书15
xxxx区审计局:
鉴于你们检查区教育局系统集中记账中心外其他有关独立核算单位等情况。为了表示对审计工作的理解、支持和充分的配合,现就有关情况承诺如下:
1、本单位向审计组提交的审计事项涉及的相关会计资料是真实的,是按照《中华人民共和国会计法》、以及国家其他相关财务会计法规编制的,本单位对提供资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
2、为配合审计,所有与审计事项有关的资料,包括重要经济合同、会议记录和其他有关文件等,我们将随时提供你们查阅。
3、除向审计组提供的`独立核算单位外,本校无其他独立核算的单位。
4、本单位承担因提供不实资料或未如实提供资料而产生后果的法律责任。
单位盖章: 法人代表签字或签章:
财务主管签字或盖章:
年 月 日 年 月 日
第五篇:专项审计 承诺函
专项审计承诺函
___________________会计师事务所:
兹有___________________会计师事务所接受________ _____委托对本公司截止至_____年___月___日的,并出具专项审计报告书。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作,我单位特作以下承诺:
1、本单位遵循国家法律法规和现行财务制度规定,进行全面、连续、系统、综合的会计核算,所提供会计资料是真实、完整的,能承担会计责任;
2、本单位所提供企业生产经营状况及发展前景相关资料是有充分依据的:
3、各币种的银行存款和现金是包括本企业全部的货币资金,无帐外存款和金额:
4、本单位委托审计的资产已全部列入清查范围,其实存数量与各项资产清查申报明细表中清查数量相符:
5、各应收款项和应付款项如账簿明细账中反映的债权、债务数额,都是实际发生的:
6、专项审计前所有的财产交接、交易事项及其有关成本费用已全部按现行会计制度进行会计处理:
7、本次专项审计申报明细表所列的动产:包括各类机器设备、运输设备、库存原材料、自制半成品、产成品、在产品、低值易耗品等财产,产权属本企业合法所有。
8、本次专项审计报表中所列不动产及无形资产权属证明是合法真实的;
9、本单位对外投资资产的产权已办理相关过户手续,财务已在“长期投资”科目反映,所投出资产在本次专项审计申报明细表没有重复;(产权未办理过户手续的应申明)
10、我单位经专项审计调帐后编报的资产负债表能承担会计责任;
11、资产负债表日前后有关资产抵押、担保、诉讼情况(说明事由、过程、涉及的资产存量及金额,文件资料附后共页)其中:
(1)以有形资产抵押的借款计人民币元;
(2)为外单位担保的金融机构借款计人民币元;
(3)在诉讼中尚未结算的债权计人民币元;
(4)在诉讼中尚未结算的债务计人民币元;
12、专项审计过程中不向审计人员提出非法及不合理的要求,不干预审计工作;
13、本单位对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性承担责任。
14、本单位已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料,本单位内部单位及集团内部单位债权、债务均已进行核对清理,并正确填入资产负债表。对重大的内部交易事项已告知贵所,并在编制合并资产负债表时予以抵销。
15、本单位所有交易事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的会计差错。
16、截至本次专项审计报告报出日,本单位所有期后事项业已全部提供。
17、本单位确信:
(1)
(2)
(3)
单位公章:财务负责人(签章):
法定代表人(签章):
年月日 专项审计范围没有遗漏。没有任何未被清查的账外账。没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的事项。没有发现管理人员或其他员工舞弊的情况。