第一篇:纽诗盾-车联网+项目说明书(项目概况、功能、解决方案)
车友服务平台商业计划书
纽诗盾车友服务平台
商 业 计 划 书
北京纽诗盾科技有限公司
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第一章 项目概述
我国汽车产业从无到有,从小到大,正经历一个飞速发展的时期,而汽车制造随着市场竞争的日趋激烈,利润率正在逐年下降。并且随着我国汽车消费者的成熟,汽车服务业将呈现巨大的商机和市场空间。统计表明,全球汽车业近60%的利润是从服务中产生的。汽车服务业被称作是汽车价值链上最大的一块奶酪。根据上汽集团研究数据:中国汽车工业2015年总值预测为14620亿人民币,其中汽车服务业合计约占汽车工业总产值的1/3强,约有5400亿元的市场规模,汽车服务业的成长性良好。中国汽车售后服务市场最诱人的两大亮点就是上千亿元市场规模和约40%的利润率。而在降价风潮中趋冷的整车市场衬托之下,汽车服务市场已俨然成为中国整个汽车产业链上最光彩夺目的明珠。
汽车服务业包括汽车售前、售中、售后三方面的服务。以轿车为例,所谓售前服务是指产品开发、设计、质量控制与市场调查等成品出厂前的服务;售中服务是指促成销售的服务,包括销售咨询、广告宣传、贷款与保险资讯等服务;售后服务是指整车出售及其后与轿车使用相关的服务,包括维修保养、车内装饰(或改装)、金融服务、事故保险、索赔咨询、旧车转让、废车回收、事故救援、市场调查与信息反馈等内容。此外还包括一部分被视做汽车后市场的服务,如汽车俱乐部、汽车改装、汽车美容、汽车娱乐、汽车文化的服务内容。
长期以来,汽车服务业缺乏统一管理与整体规划及有效的制度监管,而且汽车服务业至今没有统一的服务标准和行业规范。在一定程度上造成了汽车服务业的服务水平低下,企业管理水平参差不齐,难以满足消费者现实与潜在的需求。
NSD纽诗盾车友服务平台(以下简称“平台”)是一个新兴的用于汽车通讯市场及个人应用的车友服务平台,主要功能可以分为:娱乐、路况、位置、安防、车况、保险、车友、用车等。我们通过整合汽车服务及相关行业、企业,包括:4S店、维修厂、保险机构、救援服务公司、旧机动车交易中心、电信运营商、地图软件公司、车管所、交委等机构,为车主提供车辆维修、路况信息、事故救援服务、车管业务、违章提示及代缴费、二手车评估及买卖行情、停车场指引、商旅信息等车主会员服务;同时,通过车载终端实现实时信息收集,这些信息经过系统整理、分析、筛选、细分,再发布给有信息定制需求的客户,全力打造一个车主服务与汽车服务各方互联互通的公共服务平台。利用先进的信息技术和庞大有序的服务供应商体系,为车主全方位解决“出行难、停车难、修车难”等实际问题,打造一个汽车服务的新蓝海。
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传统的车联网功能并不具有良好的用户粘性,很多功能(娱乐、路况、位置、导航、救援)通过智能手机就可以实现,所以平台必须以车为中心。防盗、车况、用车、汽车保险等功能,需要汽车本身的参与,我们通过一个插入到车辆OBD接口的设备,读取并分析车辆的数据,从而分析出车辆能耗、故障等车况信息,不但解决了一些车主的问题,也大大提高了用户的粘性。
平台主要是由OBD终端、后台系统、手机APP等模块组成;在逻辑上,则是一个典型的物联网的系统结构,由数据采集、数据分析、结果展现等组成。
目前采集的主要数据有OBD、GPS、G-Sensor。OBD数据是最主要的,必须在车辆的OBD口上外接一个OBD读取设备来解析汽车总线而获得车辆的数据。
后台系统的主要功能有三:接收设备上报的原始数据,从这些数据中计算出车况、驾驶习惯等,并响应或推送分析结果到手机APP上。其中,数据计算是其主要功能,通常的OBD产品都会说这个后台计算是大数据的、是云;这正符合当前的潮流,同时云计算和大数据能加快这种产品的发展、落地。数据计算不仅仅是算法的问题,还需要汽车方面的专业知识。
目前平台应用的模式有移动互联网模式、4S店模式、保险模式,车厂模式等。
1、移动互联网服务模式:在手机APP中,关联APP中相应的功能,推送不同的服务营销信息,比如,根据车况等信息,4S店可以发布保养、维修、汽车用品等方面的服务信息。2、4S店服务模式:从浅的层面,跟移动互联网模式有结合,4S店售通过平台发布自己的产品和服务信息。更深的层面,则是大的4S集团把平台功能做成整个运营系统的一部分,从而提供跨不同品牌汽车的、跨售前售中售后的客户服务体系,可以分析出驾驶者对汽车性能的潜在要求、为客户换车时做好销售准备。
3、保险服务模式:该模式目前在美国、欧洲、日本等地已经出现越来越多的应用。出发点是使得保险的价值最大化,而驾驶行为模型是汽车保险的重点。车联网产品具有多种服务价值,是转化为驾驶行为模型的最好来源。
4、车厂模式:通过对车辆数据的主动分析,汽车厂商不但能为车主提供更高质量、更主动的车辆维护服务,并且可以明确掌握某款、某系列汽车的运行状况,这对车种的改进及优化都有明显的贡献,同时可以避免大规模的召回;
该项目新技术的应用和创新的商业模式填补了国内汽车后服务市场的空白,利用信息技术服务于车主,服务于社会,服务于汽车服务行业。车友服务平台的发展,将使得属于我们
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车友服务平台商业计划书 的生活方式和生活空间被重新塑造,也让传统的汽车与交通概念被彻底颠覆。
第二章 项目内容
车联网又称之为轮子上的互联网、或数字化汽车互联网。纽诗盾首创提出了 “云管端”的车联网核心架构,横跨云计算、物联网、移动互联网、汽车电子四大产业,拥有多项专利技术。基于此架构提出包含云平台、车载终端,App(智能手机)应用和LASO(PC)应用的完整车联网解决方案。
它首先要让所有的车辆能够上网,进一步再让这些上网信息能够与人、与其它车辆、社会、以及整个涉车产业链互动和分享。因此,它必须具备以下三个必要条件(图2)
图2车联网的完整体系架构应用场景
OBD终端:汽车上网所必需的网络通信终端,具备OBD接口、智能传感器、ECU解析,负责采集与获取车辆的动态信息,感知行车状态与环境.平台(车云):以每辆车每年产生约1GB的数据计算,100万辆车产生1PB(1000TB)的数据,同时,还有10倍以上的App用户在连接这些车辆信息;这些数据还要能够实时检索、查找、挖掘、处理,这是一个典型的“大数据”平台。
移动客户App(Web PC):任何应用,都必须通过智能手机或PC来展示。这是人与车、4 / 12
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人与云、人与人的交互模式,让用户通过手机端及APP进行车联网功能展示和体验,是一切应用价值的外部形式.平台借助数字化汽车(物联网)手段和移动互联网手段、加上大数据与云计算技术等,来实现车辆的全过程实时监控与服务,它必须具备以下基本要素:能随时随地地掌握所有客户精准的需求信息;拥有处理大数据能力的业务平台和提供个性化业务的能力;具有超强用户体验和服务粘度的移动互联网产品。
2.1平台支撑服务(不限于)
平台致力于搭建厂商与车主连接的关键桥梁,以打造用户导购为导向的精准传播平台为宗旨,分为“人”、“车”“生活”三大板块,汽车相关的社会热点新闻,交通信息,用车保险理赔,精美的车模图片, 畅谈用车感受,玩车经历,用车体验,汽车保养,汽车维修,赛车,驾驶技巧,驾驶培训,交通法规,汽车法规,汽车改装,驾校,油耗.养车费用,保养费用等一切与人、车、生活中相关的信息,为用户提供从唤醒消费到达成购买过程中所需的全部内容。纽诗盾车友服务平台,让您的汽车生活更精采! 人:车友互联(车友、附近的车友、出行组队)
车:买车、用车、修车、保险理赔、违章查询、驾驶习惯分析 生活:自驾游、交通路况
部分功能详解:
1.出行组队:当三五成群外出旅游,出行组队、头车导航、语音群聊、位置点共享则将一切变得简单。就像为每辆车配备了对讲机,跟踪器,目的地一致,可以随意查看其它车辆的位置和行驶数据,再也不用担心掉队了。
2.远程故障检测和远程服务:传统情况下,客户对于车辆的检测都是需要到维修服务机构进行,如果平台能够主动检测出车辆故障,并及时通知第三方服务机构,那对于用户服务价值是很大的一个提升。纽诗盾的解决方案相当于将检测设备安装在汽车上,对汽车的4大系统进行24小时*7天不间断的实时监控与检测,由此突破了客户被动式的服务习惯,给客户提供了用车放心和主动式的差异化服务。
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3.保养提醒等:传统情况都是第三方服务机构根据保养的时间计划去给客户电话来促进客户的车辆,其实往往因为客户开车没有按照正常规律三个月行驶多少公里,这时候去提醒用户保养,往往都无法精准和主动提醒客户进行保养服务。纽诗盾的解决方案能够通过智能车载终端准确获知里程信息。当车辆接近保养里程的时候,温馨的发送提示,提示客户进行保养,这就是在合适的时间对合适的客户,提供点对点的精准服务,提高客户的满意度。
4.油耗和成本统计:车主可通过App查看车辆的油耗统计,了解本车的月平均油耗、同类车平均油耗、官方油耗,以及本月的平均车速、累计里程、行车时间、本月耗油量、本月油耗费用等,让用户对行车情况有直观完整的了解,做到心中有谱。
5.实时车况查看:通过智能车载终端设备可智能感知ECU接口中的数据流,进行分析处理,提取车辆的各种状态和运行信息。客户通过手机客户端App可直观查看这些实时车况数据,了解车辆的使用状况。
6.活动咨询发布:据统计,60%车主在续保的时候,会优先考虑已有的保险公司。传统的保险广告模式,或者短信模式,不但耗资巨大,而且效果不明显。纽诗盾提供的手机客户端App相当于为每个客户都携带了保险公司的广告牌,同时,也把保险所带来的综合服务展现在客户面前,还可以通过App进行网络试算,极大的节省了交易与市场费用。7.车辆消息提醒:该提醒功能可以根据用车要求,提供点火、故障、保养、碰撞、拖吊、低电、设备断电、超速、保险和年审等提醒功能,极大地方便了客户的用车要求。8.—键救援:当客户需要救援时,可通过一键救援功能向与保险公司合作的第三方救援机构发送救援申请。用户点击触发救援后,系统会自动发送一条PUSH消息到平台。客服人员可及时了解到用户需求、保单号、和出事时的车辆准确位置。使得用户可以迅速有效的得到救援支持,并支持用户在手机App上实时查看到救援车的位置以及预计将要到达的时间,让客户感受到救援的优质服务,增加了便利性和安全性。
9.车辆报险:支持客户直接通过App进行车辆报险,将保单号、车辆位置以及车辆照片直接上传到后台,通过数据对接实现保险处理线上预约请求,并针对客户报险派遣查勘车,及时处理报险请求,精准定位客户车辆位置,达到快速有效处理报险的目的,也减少客户的等待时间。
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10.主动救援:当系统检测到车辆发生故障需要救援时,系统会自动发送一条消息到4S店客服人员的手机上。客服人员可及时通过短信了解到用故障车型、车主联系方式和车辆位置。使得用户可以迅速有效的得到救援支持,增加了便利性和安全性。
2.2 4S店、大型汽修厂解决方案 2.2.1行业背景
据统计,2012年,我国汽车产销量分别达到1927.18万辆和1930.64万辆,同比分别增长4.6%和4.3%,较上年同期分别提高3.8个百分点和1.9个百分点,汽车产业总体进入平稳发展阶段。而就保有量而言,2012年,我国民用汽车拥有量达到12089万辆,私人汽车拥有量达到9309万辆,总体市场不断扩大。
图1 中国民用汽车拥有量及私人汽车拥有量(单位:百万)
数据来源:国家统计局
然而,具备车联网相关功能的汽车数量很少,车联网前装市场主要依赖于新车产量,总体民用汽车拥有量则决定了后装市场规模。总体而言,快速增长的汽车产销量和基数巨大的民用汽车拥有量是我国车联网潜在巨大市场容量的基础。
中国汽车产业经历了 “井喷期”之后,已经进入了微增长时代。在当前市场这种增长缓慢、销售压力倍状态下,车企开始探索新的营销策略。2013年,车企数字营销部门纷纷成立(据不完全统计,80% 4S百强企业成立了相应部门),考虑如何借助数字化营销和车联网技术提升销量成为这些部门亟待解决的难题。
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图2美国汽车后服务利润分布
图2是美国后服务市场的利润率分布,中国正在朝此方向发展。传统模式中,4S店的主要利益点在于车辆销量,其对于驾驶者后继用车的全生命周期服务价值提供的很少,用户关系管理维护效果不明显。平台功能的实现将使得4S店与维修、救援、汽车保险、车厂及汽车后服务、二手车、汽车租赁、汽配快修、消费者决策、客户互动等形成新的契约关系,通过提供在线诊断功能和在线客服,实现动态监测车辆状况,引导驾驶者及时回到4S店进行车辆维修保养。通过平台功能的实现以及构建新型的主体关系将扭转传统汽车服务业客户关系管理(CRM)维护的模式。
2.2.2平台功能满足4S店、大型汽修厂的普遍需求
随着中国的汽车市场逐渐走向成熟,整个行业的竞争将逐步聚焦到汽车后服务领域。而从整个汽车产业价值链的角度来看,汽车后服务市场又会是汽车产业链中最主要、最稳定的利润来源(图1),因而它必然成为4S集团的核心战场。然而当前大多数4S集团在汽车后服务市场普遍面临如下的一些挑战和问题。 服务同质化严重,竞争压力大
保养履约率不稳定,需要主动获取精准的实时车况和里程 车辆救援效率低,需要更及时的获知事故信息,全面提升救援体验 客户流失严重,需要新型的客户服务和客户关系管理工具
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各类促销活动投入巨大,收益小,需要更新运营模式 客户满意度低,需要提髙粘性
综上所述,4S集团对于汽车后服务的总体需求可以归纳为以下三点: 1.2.3.用户的里程链管理(基于车辆里程状态的全方位主动式管理服务): 故障/事故管理(围绕故障和事故的全套主动式率先干预服务体系):
与车主的互动(双向、基于任何客户需求、随时随地、基于有汽车健康档案[VHR]的、给客户提供价值的互动)。即通过车联网系统,建立一种全新的4S营销模式和用车端到端的客户服务模式。
2.2.3平台对4S集团的价值
4S集团都在千方百计地提升客户忠诚度和增加客户粘度,传统的手段已经没有办法带来实质性的提升。纽诗盾车友服务平台为4S集团解决客户忠诚度和增加客户粘度带来了全新的思路和解决方案。
将CRM客户管理系统延伸到车主手中 精准的车辆里程管理 精准实时的客户车辆故障管理 多元化的沟通渠道
2.3 保险行业解决方案 2.3.1保险行业背景
截至2012年底,国内共有近50家财险公司开展了车险业务,较2010年多出10多家。截至2011年底,全行业共有36家公司经营交强险业务,2011年交强险共承保机动车1.14亿辆次,同比增加12.41%。2012年,全行业累计实现车险保费收入4005.17亿元,同比增长14.28%。车险占财产险公司总保费的比例约为72%。而财产险又占总险费的约70%多,9 / 12
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即车险占据了保险总额的半壁江山,成为中国保险行业的收入主流。
2.3.2保险行业需求
保险公司多达数十家,车辆保险代理牌照已发放达几百家;同质化竞争严重,导致车险行业已陷入了价格战,竞争更多地转移到服务方式和服务深度上;面对上述行业新特点,车险服务领域面临着一些新的问题和挑战: 如何提升用户续保率
如何利用大数据平台趋势,更精准掌握客户需求和客户信息 如何降低保险综合成本
如何有效整合线下保险服务资源 怎样采用先进灵活的电商方式 基于驾驶习惯的个性化产品设计
平台借助数字化汽车(物联网)手段和移动互联网手段、加上大数据与云计算技术等,来实现车辆保险的全过程实时监控与服务,它具备以下几个基本要素:能随时随地地掌握所有客户精准的需求信息,和对车辆的智慧感知;拥有处理大数据能力的业务平台和提供个性化业务的能力;具有超强用户体验和服务粘度的移动互联网产品,这三个基本要素形成具有竞争力的车险解决方案。
2.3.3平台对保险公司的价值
“一键报险”--改善体验,提升续保率 救援和理赔过程的可视化 客户危急关怀-整合线下服务资源 大事故主动救援-关键时刻的关键服务 数据信息化管理-精准的用户信息
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客户的在线续保-先进灵活的网销方式 全面提升服务体验—提升续保率,降低成本
基于前述各项功能价值点,我们相信采用了上述方案的保险行业一定能够为客户提供更高质量的服务体验。
下面是对关键服务价值的阐述:
一键报险带来方便,用户体验的极大改善(提升续保率) 车案匹配减少呼叫中心、和赔付人力开销(降低综合成本) 碰撞报警,第一时间干预,挽救客户生命(提升续保率)
历史故障协助调查车辆事故,降低赔付与车险成本(降低综合成本) 掌中续保降低保户流失,与多种服务捆绑(提升续保率)
除了上述关键服务,纽诗盾车联网服务还能够提供如:油耗管理、远程仪表盘、驾驶行为分析和车队管理等更多增值功能和服务。正是通过不断的服务创新和升级来黏住客户,提升客户的使用频度,从而最终提升用户的续保率。
2.4 车厂解决方案 2.4.1行业背景
我们作为一家有百万级车辆实时信息的公司,涉及目前市场上超过八成的汽车品牌,我们将以这些数据为基础数据样本,对汽车使用问题展开深入剖析,每月将专题调查几款受关注程度较高、市场销售至少半年以上的全新车型,以全面了解中国市场在售新车的可靠性以及消费者满意度。报告对于提高生产企业质量意识,帮助消费者选择更有可靠性能的汽车产品,协助主管部门收集汽车缺陷信息具有重大意义。
2.4.2行业需求
由于车辆零部件的原因或者驾车人操作不当,可能造成汽车部分或完全丧失工作能力,11 / 12
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影响车辆的正常工作。随着中国汽车消费市场的不断扩大,对汽车使用问题的关注度逐渐增强。但目前很多研究机构由于没有足够的数据样本作基础,对使用问题的研究仅局限于某一品牌或某一系列的车型,研究结果不够全面和深入。影响汽车使用问题发生的主要有车辆情况、车主特征和时间等三大因素,其中尤其以车辆特征的影响最大。样本釆集和报告撰写都重点针对这三大因素展开,充分保证了样本的全面性。 车辆的日常使用报告 车辆使用故障报告 市场分析报告 市场调研
2.4.3平台对车厂的价值
帮助车厂提前发现上市车型的共性问题,及早解决问题,避免大面积的车辆召回。 根据车辆的使用数据,优化改进设计。 新车型设计更加贴近车主的需求
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第二篇:车联网产品项目申报材料
车联网产品项目
申报材料
泓域咨询
报告说明—
该车联网产品项目计划总投资 14926.53 万元,其中:固定资产投资13053.64 万元,占项目总投资的 87.45%;流动资金 1872.89 万元,占项目总投资的 12.55%。
达产年营业收入 18015.00 万元,总成本费用 13634.33 万元,税金及附加 253.02 万元,利润总额 4380.67 万元,利税总额 5237.92 万元,税后净利润 3285.50 万元,达产年纳税总额 1952.42 万元;达产年投资利润率29.35%,投资利税率 35.09%,投资回报率 22.01%,全部投资回收期 6.04年,提供就业职位 268 个。
近几年我国汽车市场发展迅猛,汽车销量和保有量增速显著。车联网市场规模巨大。据相关专家及媒体预测,2020 年中国汽车保有量约为 2.5-3 亿辆,按照 15%的渗透率,具备联网能力的车辆将达到 4000 万辆左右。以每辆车 1000 元的硬件产品价格来估算,单是硬件市场就有 400 亿元规模。而随着产品功能的丰富,单辆车的硬件产值也会翻倍提高,加之互联网服务,车联网市场的空间可以在 5-10 年内达到千亿甚至万亿规模。
目录
第一章
项目总论
第二章
投资单位说明
第三章
背景及必要性
第四章
产品及建设方案
第五章
选址可行性分析
第六章
土建工程分析
第七章
工艺原则
第八章
项目环境保护分析
第九章
项目生产安全
第十章
项目风险性分析
第十一章
项目节能可行性分析
第十二章
项目实施进度
第十三章
投资计划方案
第十四章
经济评价
第十五章
项目评价结论
第十六章
项目招投标方案
第一章
项目总论
一、项目提出的理由
近几年我国汽车市场发展迅猛,汽车销量和保有量增速显著。车联网市场规模巨大。据相关专家及媒体预测,2020 年中国汽车保有量约为 2.5-3 亿辆,按照 15%的渗透率,具备联网能力的车辆将达到 4000 万辆左右。以每辆车 1000 元的硬件产品价格来估算,单是硬件市场就有 400 亿元规模。而随着产品功能的丰富,单辆车的硬件产值也会翻倍提高,加之互联网服务,车联网市场的空间可以在 5-10 年内达到千亿甚至万亿规模。
二、项目概况
(一)项目名称
车联网产品项目
(二)项目选址
某循环经济产业园
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
(三)项目用地规模
项目总用地面积 45129.22平方米(折合约 67.66 亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 62.29%,建筑容积率 1.43,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度 192.93 万元/亩。
(五)
土建工程指标
项目净用地面积 45129.22平方米,建筑物基底占地面积 28110.99平方米,总建筑面积 64534.78平方米,其中:规划建设主体工程 48083.36平方米,项目规划绿化面积 3948.96平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计 97 台(套),设备购置费 4469.12 万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量 427090.13 千瓦时,折合 52.49 吨标准煤。
2、项目年总用水量 9882.72 立方米,折合 0.84 吨标准煤。
3、“车联网产品项目投资建设项目”,年用电量 427090.13 千瓦时,年总用水量 9882.72 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.33 吨标准煤/年。达产年综合节能量 15.04 吨标准煤/年,项目总节能率 26.36%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资 14926.53 万元,其中:固定资产投资 13053.64 万元,占项目总投资的 87.45%;流动资金 1872.89 万元,占项目总投资的 12.55%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 18015.00 万元,总成本费用 13634.33 万元,税金及附加 253.02 万元,利润总额 4380.67 万元,利税总额 5237.92 万元,税后净利润 3285.50 万元,达产年纳税总额 1952.42 万元;达产年投资利润率 29.35%,投资利税率 35.09%,投资回报率 22.01%,全部投资回收期6.04 年,提供就业职位 268 个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某循环经济产业园及某循环经济产业园车联网产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某循环经济产业园车联网产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 集团为适应国内外市场需求,拟建“车联网产品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位 268 个,达产年纳税总额 1952.42 万元,可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 29.35%,投资利税率 35.09%,全部投资回报率 22.01%,全部投资回收期 6.04 年,固定资产投资回收期 6.04 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。鼓励民
营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。undefined
加快创新发展,实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上,大力推进以科技创新为核心的全面创新,着力增强自主创新能力,破除体制机制障碍,最大程度地解放和激发创新活力,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想,围绕发展需要和创新方向,着力夯实科教基础,优化人才环境,打造高水平创新人才队伍,为经济社会持续健康发展提供有力支撑。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
45129.22
67.66 亩
1.1
容积率
1.43
1.2
建筑系数
62.29%
1.3
投资强度
万元/亩
192.93
1.4
基底面积
平方米
28110.99
1.5
总建筑面积
平方米
64534.78
1.6
绿化面积
平方米
3948.96
绿化率 6.12%
总投资
万元
14926.53
2.1
固定资产投资
万元
13053.64
2.1.1
土建工程投资
万元
5665.61
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
37.96%
2.1.2
设备投资
万元
4469.12
2.1.2.1
设备投资占比
29.94%
2.1.3
其它投资
万元
2918.91
2.1.3.1
其它投资占比
19.56%
2.1.4
固定资产投资占比
87.45%
2.2
流动资金
万元
1872.89
2.2.1
流动资金占比
12.55%
收入
万元
18015.00
总成本
万元
13634.33
利润总额
万元
4380.67
净利润
万元
3285.50
所得税
万元
1.43
增值税
万元
604.23
税金及附加
万元
253.02
纳税总额
万元
1952.42
利税总额
万元
5237.92
投资利润率
29.35%
投资利税率
35.09%
投资回报率
22.01%
回收期
年
6.04
设备数量
台(套)
年用电量
千瓦时
427090.13
年用水量
立方米
9882.72
总能耗
吨标准煤
53.33
节能率
26.36%
节能量
吨标准煤
15.04
员工数量
人
268
第二章
投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx 公司
(二)公司简介
公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。经过 10 余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺
新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
二、公司经济效益分析
上一,xxx 集团实现营业收入 16693.18 万元,同比增长 11.13%(1671.69 万元)。其中,主营业业务车联网产品生产及销售收入为15551.69 万元,占营业总收入的 93.16%。
上营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
3505.57
4674.09
4340.23
4173.30
16693.18
主营业务收入
3265.85
4354.47
4043.44
3887.92
15551.69
2.1
车联网产品(A)
1077.73
1436.98
1334.34
1283.01
5132.06
2.2
车联网产品(B)
751.15
1001.53
929.99
894.22
3576.89
2.3
车联网产品(C)
555.20
740.26
687.38
660.95
2643.79
2.4
车联网产品(D)
391.90
522.54
485.21
466.55
1866.20
2.5
车联网产品(E)
261.27
348.36
323.48
311.03
1244.14
2.6
车联网产品(F)
163.29
217.72
202.17
194.40
777.58
2.7
车联网产品(...)
65.32
87.09
80.87
77.76
311.03
其他业务收入
239.71
319.62
296.79
285.37
1141.49
根据初步统计测算,公司实现利润总额 4175.42 万元,较去年同期相比增长 870.68 万元,增长率 26.35%;实现净利润 3131.57 万元,较去年同期相比增长 363.01 万元,增长率 13.11%。
上主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
16693.18
完成主营业务收入
万元
15551.69
主营业务收入占比
93.16%
营业收入增长率(同比)
11.13%
营业收入增长量(同比)
万元
1671.69
利润总额
万元
4175.42
利润总额增长率
26.35%
利润总额增长量
万元
870.68
净利润
万元
3131.57
净利润增长率
13.11%
净利润增长量
万元
363.01
投资利润率
32.28%
投资回报率
24.21%
财务内部收益率
26.69%
企业总资产
万元
23075.63
流动资产总额占比
万元
33.74%
流动资产总额
万元
7786.07
资产负债率
37.02%
第三章
背景及必要性
随着车联网行业的不断发展,我国车联网市场规模在 2014 年为 31亿美元,到 2016 年市场规模达到了 76.7 亿美元,较 2014 年增幅达147.42%。2017 年车联网市场规模约 115 亿美元。根据汽车业协会数据显示,截止 2017 年我国汽车保有量达到 2.17 亿辆,我国共销售2887.9 万辆汽车。汽车行业的发展给车联网的发展提供了扎实的基础。从 2005 年至 2015 年,车联网用户数量从 5 万增至 1300 万。自 2016年,中国的车联网开始进入快速发展阶段,车联网渗透率逐渐提升。
近几年我国汽车市场发展迅猛,汽车销量和保有量增速显著。车联网市场规模巨大。据相关专家及媒体预测,2020 年中国汽车保有量约为 2.5-3 亿辆,按照 15%的渗透率,具备联网能力的车辆将达到4000 万辆左右。以每辆车 1000 元的硬件产品价格来估算,单是硬件市场就有 400 亿元规模。而随着产品功能的丰富,单辆车的硬件产值也会翻倍提高,加之互联网服务,车联网市场的空间可以在 5-10 年内达到千亿甚至万亿规模。
从 2005 年至 2013 年,中国车联网用户数量从 5 万增至 600 万,年复合增长率达到 81.92%。而随着我国汽车保有量和产量的不断增长,中国车联网用户数量还将扩大,到 2014 年,接近900 万户,2015 年有望突破 1,300 万户,2020 年突破 5,000 万户。在这样激烈的竞争中,虽然车联网设备功能日渐丰富,但价格变动不大,大概在 1,000 元左右,由此测算的市场规模,2014 年约为 90 亿元,预计 2015 年将达到130 亿元。预计 2015-2020 年,中国车联网行业用户规模将从 1300 万户增长到约 5,000 万户,年均增长 30%以上,增速较快。车联网渗透率将从 2015 年的 7.74%增长到 2020 年的 24.4%,市场规模将从 130 亿元增长到 665 亿元。
第四章
产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为车联网产品,根据市场情况,预计年产值 18015.00 万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经
济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积 45129.22平方米(折合约 67.66 亩),其中:净用地面积 45129.22平方米(红线范围折合约 67.66 亩)。项目规划总建筑面积 64534.78平方米,其中:规划建设主体工程 48083.36平方米,计容建筑面积 64534.78平方米;预计建筑工程投资 5665.61 万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计 97 台(套),设备购置费 4469.12 万元。
(三)产能规模
项目计划总投资 14926.53 万元;预计年实现营业收入 18015.00 万元。
第五章
选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于某循环经济产业园。
当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 62.29%,建筑容积率 1.43,建设区域绿化覆盖率 6.12%,固定资产投资强度 192.93 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
45129.22
67.66 亩
基底面积
平方米
28110.99
建筑面积
平方米
64534.78
5665.61 万元
容积率
1.43
建筑系数
62.29%
主体工程
平方米
48083.36
绿化面积
平方米
3948.96
绿化率
6.12%
投资强度
万元/亩
192.93
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建
设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案
1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。
投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。
项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电,选择节能型 SF11 型变压器;场内配电室操作环境,按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的要求设计。供电回路及电压等级确定:配电系统采用 TN-C-S 制,供电电压为 380V/220V,电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为 50.00±0.50Hz。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。数据通信:数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求;也可采用 GPRS 数据传输通信,投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。
六、选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。
第六章
土建工程分析
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined
本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
三、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 64534.78平方米,其中:计容建筑面积64534.78平方米,计划建筑工程投资 5665.61 万元,占项目总投资的37.96%。
第七章
工艺原则
一、技术管理特点
投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。
项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。
项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。
二、项目工艺技术设计方案
以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。undefined
投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金
占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:
三、设备选型方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 97 台(套),设备购置费 4469.12 万元。
第八章
项目环境保护分析
积极推动工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容。生态文明是工业化进程发展到一定阶段的产物,是人类社会与自然生态系统和谐共处、良性互动、持续发展的一种文明形态。十八大报告提出要大力推进生态文明建设,《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》明确把“低碳发展”作为生态文明建设的基本途径,把“积极应对气候变化”作为生态文明建设的重要内容。工业是我国温室气体排放的主要领域,积极推动工业低碳转型发展,是大力推进生态文明建设的重要内容。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划要求,拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求,水质现状较好。根据环境质量监测
部门最近监测数据显示,项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区,声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中Ⅱ类区标准:昼间60.00dB(A)、夜间 50.00dB(A)。
二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
施工时先做好坡脚挡土墙,做好边坡防护,取土场及弃土堆边缘设置土工围栏,在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围;根据有关资料调查,当有围栏时,在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减少 30.00%;采取上述措施后,建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响,并且随着施工的结束而消失。
(二)建设期噪声环境影响防治对策
建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,基本为移动式声源,无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等,基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段,使用设备较多,是噪声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等,多属于撞击噪声,但声源数量较少。
(三)建设期水环境影响防治对策
施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方
可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废弃物一起处置。施工废水:建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物为 SS。施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS 等,生活废水经临时化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅱ级标准后排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。
(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策
随着主体工程、道路的陆续建成,场区内不渗漏的地面增加,从而提高了暴雨地表径流量,缩短了径流时间,水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式,排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷,因此,建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。
(五)建设期生态环境保护措施
进出施工区的道路先期进行硬化,并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘,减少因车辆运输时产生的扬尘污染。绿化不仅能够改善和美化场区环境,而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质,树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘,吸收并减弱噪声声能,草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬;而且,认真做好绿化工作,对于防止水土流失具有良好效果。
三、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析及防治对策
(二)运营期废气影响分析及防治对策
机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理,这些危险废弃物经公司统一收集定置存放,交给具有相应资质的单位定期回收再利用。经过回收装置的处理,对外排出的废气已不会造成环境影响,达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》(TJ36)的标准要求;通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297)标准中Ⅱ级要求限值。焊装工序通风机风量为 2000.00?/h,废气中焊接烟尘排放浓度为 0.19mg/?,符合《工作场所有害因素职业接触限值》所规定 4.00mg/?的 30.00%要求即1.20mg/?;在车间内设置通风口加设排风扇,将车间内的焊接烟尘通过排风扇排入外环境,使之在大气中得到充分稀释和扩散。
(三)运营期噪声影响分析及防治对策
在设备安装过程中,提高噪声设备的安装精确度,做好平衡调试,安装时采用减震、隔振措施,在设备和基础之间加装隔振元件(如减震器、橡胶隔振垫等),增加惰性块(钢筋混凝土基础)的重量以增加其稳定性,从而有效地降低振动的强度;对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料,安装隔音板
等措施降低噪音污染,根据吸声材料的吸声系数,建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料,在建筑中采用薄板共振吸声结构,使其具有低频的吸声特性。采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB(A)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一步减低环境噪声。
四、项目建设对区域经济的影响
随着经济发展的需要,信息产业也将不断发展,信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展,信息技术将广泛应用,促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外,运输业也将得到快速发展,首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输,其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交通运输。由此可见,项目的建设,将会带动区域第三产业的发展,就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。项目建设区域建成后,因引进的企业的需要,工人、家属以及流动人口在此集结,农副产品的需求量将会大大增加,可以刺激项目建设区域边缘地区的农、副业的发展,使周边土地增值,使边缘地区的农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工业的良性互动,延长了农业产业链,另一方面,降低了农民发展农业生产的市场风险,促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增收。项目的实施,相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善,医疗卫生水平不断提高,区域的经济发展水平会
明显提升,项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高,居民社会文化娱乐生活会得到丰富,综合生活质量会得到提高,表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用,并为地方带来良好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可在一定程度上促进地方经济发展,提高居民经济收入,从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。
五、废弃物处理
对于项目承办单位内产生的危险废弃物,可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。不能在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。
六、特殊环境影响分析
投资项目几乎无污染物排放,对周围环境影响很小,不会改变当地环境质量现状;而当地环境质量较好,符合投资项目建设的各项要求。
七、清洁生产
在生产工艺流程的选择、功能区规划及设备布置上,充分考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运,使生产区域尽量集中,避免因分散以增加运输能源消费。投资项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。
八、环境保护综合评价
投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施,只要这些措施能够确保实施,就可以使污染物达标排放,对周围环境造成的影响减少到最低程度,从而达到预定的环境保护目标,获得良好的社会、经济和环境效益;总之,从环境保护角度而言,在保证落实各项污染物治理措施的前提下,投资项目的建设是可行的。投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。
充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,发挥龙头企业的引领带动作用,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用,积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。
正确把握生态环境保护和经济发展的关系,探索协同推进生态优先和绿色发展新路子。推动长江经济带绿色发展,关键是要处理好绿水青山和金山银山的关系。这不仅是实现可持续发展的内在要求,而且是推进现代化建设的重大原则。生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系,而是辩证统一的关系。生态环境保护的成败归根到底取决于经济结构和经济发展方式。要坚持在发展中保护、在保护中发展,不能把生态环境保护和经济发展割裂开来,更不能对立起来。
第九章
项目生产安全
一、消防安全
(一)消防设计原则
项目承办单位明确重点消防对象,采取适当的安全消防措施,一旦发生火灾,能够做到及时扑灭,快速疏散有关人员,将损失减少到最小程度。项目承办单位在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保证建筑物及装置之间的消防安全距离,并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。undefined
消防用电采用两个电源供电,10KV 分别引自不同 10KV 母线段,380V分别引自不同的变压器末端自动切换。易形成爆炸危险环境的场合应采用正压或自然通风措施,防止爆炸危险环境的形成。
(二)消防设计
灭火器布置按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)要求,在建筑生产车间及设备区内设置相应的灭火器材,以扑救初期火灾。投资项目消防以水为主,同时配备蒸汽灭火系统、干粉灭火器、二氧化碳灭火器,灭火器布置在控制室、生产车间等便于及时发现和使用的地方。
项目以水消防为主、化学消防为辅,对于不能直接采用水喷淋的场所,如:生产车间、资料室、计算机房、变配电室等相应配置二氧化碳类灭火装置系统。消火栓消防系统采用环状管网布置。项目承办单位生产车间各功能区每层均设置灭火器,每处设置点均按严重危险级配置灭火器,灭火器的规格、数量及位置由施工图及二次装修方案具体确定。
(三)消防总体要求
消防人员要求:项目承办单位根据各个车间消防情况,安排专人负责场区及车间的消防及消防器材的维护。应急疏散要求:厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通,设置应急疏散指示标志、安全出口、应急照明灯,并保证疏散出口和疏散距离满足规范要求。
(四)消防措施
消防给水按同一时间内发生一次火灾考虑;场区设置生产消防双路给水管网,道路一侧每隔不大于 120.00 米处设置地上消火栓;按有关规范配置室内外消火栓,并按《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140)的要求,配备一定数量的干粉灭火器。项目承办单位在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志,对一些有爆炸危险的场所,按照《消防安全标志设置要求》,设置“小心火灾,当心爆炸”等消防标志。
二、防火防爆总图布置措施
各设备、建(构)筑物之间防火距离符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中的规定。根据《建筑设计防火规范》和生产设备的火灾危险性分类的不同,进行建筑物的防火设计。设备建筑物的耐火等级按不低于Ⅱ级设计。工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统。有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施,确保生产设备的正常运行。
三、自然灾害防范措施
项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸入室内;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。
四、安全色及安全标志使用要求
所有车间内安全通道、安全门等采用绿色,工具箱、更衣柜等采用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和识别符号》(GB7231)的规定。项目承办单位生产设备安全色执行《安全色》
(GB2893)规定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。项目承办单位所有生产场所、作业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显标志和指示箭头。在有毒有害的化工生产区域,设置安全风向标。
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
封闭场所设置强制通风设备,降低岗位有毒有害物质的浓度。在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备,防止有害气体浓度超标对操作工造成危害。
七、防静电、触电防护及防雷措施
对电气设备外露可导电部分,均按《工业与民用电力设备的接地设计规范》(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全电压标准按《安全电压》(GB3805)执行。
八、机械设备安全保障措施
生产装置有较多的操作平台,如防护措施不当有可能造成跌落而导致员工伤亡;因此,对所有的走廊平台应设置防护栏,防止人员跌落;所有操作平台全部按《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4053.3)设置护栏、且护栏高度不低于 1.20 米,防止摔伤事故的发生。所有运转设备的裸露部分,或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件,均应在适当位置设置防护罩或防护栏。
九、劳动安全保障措施
在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保证建筑物及装置之间的安全距离,并在装置和建筑物之间设置环形道路,保证消防安全通道。项目承办单位应设置专职人员负责劳动安全工作,在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等劳动安全技术措施,并对上岗工人组织安全教育,制定严格的劳动安全操作规程,杜绝一切不安全事故的发生。
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则,尽量避免机构重叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门;在总经理领导下,按企业人员编制为该部门设一名劳动安全(HSE)经理。
项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划,所有的培训均按照计划执行,并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检,加强职业卫生培训,使职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识,以切实保护职工健康。项目承办单位将人员的安全和健康置于优先于生产的地位,生产第一线的首要责任便是确保安全与健康,每个进入有毒有害生产单元的人员都必须配备个人防护设备,配备防毒面具、工作服、防护镜等个人防护用品和急救箱。
十一、劳动安全预期效果评价
项目承办单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强劳动安全管理,投资项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。项目承办单位根据生产工艺的特点,针对可能发生的安全和有害卫生的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要求,只要操作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作,并保障其劳动安全。undefined
第十章
项目风险性分析
一、政策风险分析
项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府
针对相关行业相应的经济政策调控措施。投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。
项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测...
第三篇:2017年智能车联网产业园项目可行性研究报告(编制大纲)
2017年智能车联网产业园项目可行
性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告:
智能车联网产业园项目建议书 智能车联网产业园项目申请报告 智能车联网产业园项目商业计划书
智能车联网产业园项目节能评估报告 智能车联网产业园项目资金申请报告 智能车联网产业园项目市场调查研究报告 智能车联网产业园项目投资价值分析报告 智能车联网产业园项目投资风险分析报告
智能车联网产业园项目行业发展前景预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 总 论
1.1智能车联网产业园项目概况 1.1.1智能车联网产业园项目名称 1.1.2建设性质
1.1.3智能车联网产业园项目承办单位及负责人 1.1.4智能车联网产业园项目建设地点 1.2智能车联网产业园项目设计目标 1.3智能车联网产业园项目建设内容与规模 1.4智能车联网产业园项目投资估算与资金筹措 1.4.1智能车联网产业园项目建设总投资 1.4.2资金筹措
1.5智能车联网产业园项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围
第二章 智能车联网产业园项目建设背景
2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行
2.2.1宏观经济发展(GDP发展)2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化
2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划(2015—2020)2.3.2城市近期建设规划
第三章 智能车联网产业园市场分析与市场定位 3.1智能车联网产业园市场分析 3.1.1智能车联网产业园市场近况 3.1.2智能车联网产业园市场划分 3.1.3板块特征分析及小结 3.1.4智能车联网产业园 市场总结 3.1.5智能车联网产业园项目机会分析 3.2项目市场定位
3.3智能车联网产业园项目的SWOT分析 3.3.1智能车联网产业园项目优势(STRENGTH)3.3.2智能车联网产业园项目劣势(WEAKNESS)
3.3.3智能车联网产业园项目机会(OPPORTUNIES)3.3.4智能车联网产业园项目威胁(THREATS)3.4营销策略 3.4.1营销主题 3.4.2广告创意 3.4.3营销策略 3.4.4宣传推广策略 3.4.5促销策略
第四章 智能车联网产业园项目区建设条件 4.1市区域概况 4.2区域文化特色 4.3区域人居环境 4.4区域交通网络 4.5基础条件
4.5.1.自然及气候条件 4.5.2.基础设施配套建设条件
第五章 智能车联网产业园项目建设方案 5.1总体规划 5.1.1设计依据 5.1.2规划设计构思 5.1.3指导原则 5.1.4规划目标
5.2总平面布置及道路景观设计 5.2.1总平面布置 5.2.2道路及景观设计 5.2.3竖向设计 5.2.4技术指标 5.3建筑单体设计 5.3.1平面设计 5.3.2立面设计 5.4结构设计 5.4.1工程概况 5.4.2设计依据 5.4.3基础设计 5.4.4结构选型
5.4.5主要荷载(作用)取值 5.4.6主要结构材料 5.5公用辅助工程 5.5.1给排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3电气工程 5.5.4燃气工程 5.5.5人防设计 5.5.6无障碍设计
第六章 智能车联网产业园项目环境影响评价 6.1环境保护执行标准 6.2施工期环境影响分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期环境影响分析 6.3项目建成后环境影响分析 6.3.1大气污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3环境保护措施 6.4公众参与
第七章 智能车联网产业园项目劳动安全卫生与消防 7.1卫生防疫 7.2消防
7.2.1消防给水系统 7.2.2防排烟系统 7.2.3电气消防
第八章 智能车联网产业园项目节能节水措施 8.1节能 8.1.1设计依据
8.1.2能源配置与能耗分析 8.1.3节能技术措施 8.2节水
8.2.1水环境
8.2.2绿化景观用水节水 8.2.3节水器具应用 8.3太阳能利用
第九章 智能车联网产业园项目组织管理与实施 9.1项目组织管理 9.1.1项目组织机构与管理 9.1.2人力资源配置 9.2物业管理 9.2.1物业服务内容 9.2.2物业服务标准 9.3项目实施安排
第十章 智能车联网产业园项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算 10.1.1估算依据
10.1.2投资构成及估算参数 10.1.3投资估算 10.2资金筹措 10.3借款偿还计划
第十一章智能车联网产业园项目工程招标方案 11.1 总则.2 项目采用的招标程序.3 招标内容
第十二章 智能车联网产业园项目效益分析 12.1财务评价的依据和原则 12.2成本费用、销售收入及税金估算 12.2.1 成本费用估算 12.2.2收入及税金估算 12.3 财务效益分析 12.3.1项目损益分析 12.3.2项目财务盈利能力分析 12.4盈亏平衡分析 12.5敏感性分析 12.6财务效益分析结论
第十三章 智能车联网产业园项目结论与建议 13.1智能车联网产业园项目结论 13.2智能车联网产业园项目建议 1、智能车联网产业园项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、智能车联网产业园项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、智能车联网产业园项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表、智能车联网产业园项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、智能车联网产业园项目现金流量表 11、智能车联网产业园项目现金流量表 12、智能车联网产业园项目损益表、智能车联网产业园项目资金来源与运用表 14、智能车联网产业园项目资产负债表 15、智能车联网产业园项目财务外汇平衡表 16、智能车联网产业园项目固定资产投资估算表 17、智能车联网产业园项目流动资金估算表 18、智能车联网产业园项目投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表、智能车联网产业园项目固定资产折旧费估算表 21、智能车联网产业园项目总成本费用估算表、智能车联网产业园项目产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表
第四篇:稀土功能材料项目IPO上市咨询(2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿)综合解决方案
稀土功能材料项目IPO上市咨询
(2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿)
综合解决方案
北京博思远略咨询有限公司IPO事业部
二零一三年三月
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目录
第一部分 稀土功能材料项目创业板IPO上市审查要点分析.................................3
一、2013年创业板最新审核政策分析..................................................................................3
二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用...............................................................4 第二部分 稀土功能材料项目细分市场(行业研究)调查解决方案.....................6
一、创业板稀土功能材料项目细分市场调查政策依据...............................................6
二、细分市场调查(行业研究)在企业IPO上市过程中的重要性....................6
三、博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明....................................7
四、博思远略稀土功能材料细分市场(行业研究)调查大纲............................10 第三部分 稀土功能材料项目募投可行性研究报告(甲级资质)编制解决方案.....................................................................................................................................13
一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求............................................13
二、IPO上市募投可研与一般可研报告主要区别........................................................15
三、稀土功能材料募投项目可研报告在企业上市过程中的重要作用............15
四、博思远略稀土功能材料募投项目(基于2013年最新大纲及审查重点)可研方案设计原则............................................................................................................................15
五、博思远略IPO募投项目可研分阶段服务内容.......................................................16
六、博思远略IPO募投项目可研报告标准大纲(2013最新版)....................17
七、博思远略IPO募投项目可研编制重点解决问题.................................................24 第四部分博思远略最新成功案例展示....................................................................27
一、行业构成.......................................................................................................................................27
二、区域构成.......................................................................................................................................27
三、案例成果展示(包括但不限于)..................................................................................27 第五部分博思远略咨询公司介绍............................................................................29
一、公司基本情况............................................................................................................................29
二、团队构成.......................................................................................................................................30
三、咨询服务流程............................................................................................................................30
三、博思远略服务优势..................................................................................................................31 第六部分本解决方案关键词....................................................................................33
稀土功能材料项目上市咨询方案;稀土功能材料项目上市可行性研究报告;稀土功能材料募投项目可研报告;稀土功能材料细分市场调查;稀土功能材料行业研究;证监会发审委;博思远略咨询公司;创业板IPO上市咨询;2013年稀土功能材料项目最新募投可研编制方案;发改委甲级资质……..33 360市场研究网
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第一部分稀土功能材料项目创业板IPO上市审查要点分析
一、2013年创业板最新审核政策分析
企业上市主要目的之一就是要募集资金,而募集资金必须投资相应的项目。创业板要求“发行人募集资金应当围绕主营业务进行投资安排”,也就是说至少60%—70%的资金应该用于主营业务项目的投资建设。研发类不产生收益的项目应该尽可能少占用募集资金。除了这个直接要求,博思远略咨询公司(甲级资质)根据证监会发审委最新审核政策对所重点审核的节点总结如下:
(1)、规模的合理性
(2)、新产品的技术成熟性
(3)、固定资产投资规模与新增收入的匹配性
(4)、与发行人历史数据的匹配性
(5)、研发类项目投资比例的合理性
根据博思远略咨询公司研究发现,创业板企业大多有服务收入比重较高,无形资产较多,企业重置成本低等特征。如果按照企业原有设备规模和技术水平进行项目设计,那么募集资金规模会很小。这使得很多企业在项目设计中做大设备投资、增加土建投资、增加铺底流动资金以完成既定的募集资金目标。这一现象十分普遍,也是造成募集资金运用部分经常被反馈的原因。采取上述策略虽然可以满足募集资金规模的要求,但是固定资产增加过多、比例增大问题难以解释。由于项目收入测算要求严谨保守,那么又出现了投入产出的匹配性问题。
为了解决上述问题,博思远略建议采取以下策略:
(1)、募集资金规模能小则小,越小问题越少;
(2)、项目设备尽量采取现有设备的最新升级型号,避免大换血;
(3)、建设规模和项目收入参照现有规模设计,不建议超过当前规模的1.5倍; 360市场研究网
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(4)、土建投资最好自有资金出资或者实物出资以表明节约募集资金;
(5)、土建投资比例应少于30%,避免房地产投资嫌疑;
(6)、回收期控制在5年之内,内部收益率不低于20%;
(7)、项目收入规模上限不能高于市场容量预测的增加值;
(8)、选择知名工程咨询公司进行项目的审核以证明其合理性;
(9)、采用先进设备引起投资规模大增的要说明现有设备的不适用性;
(10)、募投项目市场分析与行业基本情况分析互相支持。
上述策略是上市募投项目设计中应该注意的基本问题,除此之外,上市用项目可行性研究报告应该重视风险防控措施的论述。做到项目设计合理、风险防控得当、经得起股民推敲,募集资金运用这一部分才算是符合上市要求。
二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用
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第二部分 稀土功能材料项目细分市场(行业研究)调查解决方案
一、创业板稀土功能材料项目细分市场调查政策依据
二、细分市场调查(行业研究)在企业IPO上市过程中的重要性
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三、博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明
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博思远略根据大量创业板、中小板上市咨询项目经验,对稀土功能材料细分市场调查研究过程中应重点解决的问题做了详细总结,并提出了实际操作建议:
关键问题一:对稀土功能材料上市企业所在细分市场和企业定位
需要根据上市企业主要产品和业务选定一个细分市场作为企业所在行业。选择的时候要注意以下问题:
1、不同的细分市场对应的市盈率不同,会影响募投项目总体的资金规模。360市场研究网
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2、不同的细分市场会影响上市企业在该行业的市场地位。
3、主营产品的市场容量及市场份额要依据选定的行业论证。
4、选定的细分市场其发展前景和新产品发展方向会影响上市企业研发方向和研发项目设计。
5、选定的细分市场要与上市企业对自己的定位相匹配。
关键问题二:稀土功能材料细分市场容量分析注意要点
上市企业产品细分市场容量大小及其发展趋势是证监会十分关注的问题。市场容量一般用该产品的市场需求量或者市场规模(销售额)来表述。涉及近三年甚至更长时间的历史数据和未来3-5年募投项目达产时的市场容量数据。
产品的未来的市场容量应该是不断增长的,历史的数据则尊重事实。历史数据如果有较大的波动还需要进一步解释其原因,表明其不会对未来有不利影响。如果确实是周期性规律,则要在未来的市场容量预测中考虑该周期性的影响。产品的未来的市场容量还需要保障能够容纳募投项目带来的新增产能。而募投项目新增的产品产量和当前企业的产量之和是未来拟上市企业产品的总产量,其与市场容量的比值即为市场占有率。因此,未来市场容量数据也要考虑企业市场占有率是提升还是下降。企业市场地位的上升与下降要与行业发展的趋势和竞争格局的走势相一致。
关键问题三:稀土功能材料细分市场调研数据来源 产品细分市场数据大致有以下几个来源渠道:
公开数据——权威机构或者国家公布的数据,如统计局、海关总署、稀土功能材料行业协会、相关网站、稀土功能材料行业期刊、稀土功能材料杂志、稀土功能材料研究院、知名第三方咨询公司等。
产业链数据——上下游产业数据,如关联产品数据、关键的原料或者配件数据可以用来估算产品细分市场数据。
发布数据——根据调研结果,由同行业权威机构(如报纸、协会、期刊杂志等)发布的数据。
推算数据——根据本行业及上下游行业的公开数据或者发布的数据用合理的估算方法来推算得到的数据。
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四、博思远略稀土功能材料细分市场(行业研究)调查大纲
一、稀土功能材料行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
2、行业主要法律法规及政策
二、稀土功能材料行业概况(重点)
1、企业的行业定位
2、上下游产业链及关联产业关系
3、行业市场容量分析(总的市场容量、关键设备产品的市场容量)
4、行业发展趋势分析
三、稀土功能材料行业竞争格局和市场化程度
1、行业竞争格局(自由竞争、垄断竞争、垄断)
2、市场化程度(完全开放、政府控制、国企垄断、外商主导)
四、稀土功能材料行业内的主要企业和主要企业的市场份额(重点)
1、行业内主要企业(3—6家)
2、主要企业市场份额
五、稀土功能材料行业进入障碍 360市场研究网
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1、技术壁垒
2、政策准入
3、资金规模壁垒
4、人才壁垒
5、品牌壁垒
六、稀土功能材料市场供求状况及变动原因
1、市场需求情况及其发展趋势
2、市场供给情况及其存在问题
3、供求格局及其变动原因
七、行业利润水平的变动趋势及变动原因(重点)
1、近三年行业利润水平及其变动趋势
2、影响传业利润水平变动的因素分析
八、影响行业发展的因素
1、产业政策因素
2、技术替代因素
3、行业发展瓶颈
4、国际市场冲击
5、其他因素
九、稀土功能材料行业技术水平及技术特点
1、行业技术发展历程及当前发展水平
2、行业当前主要技术及其特点
十、稀土功能材料行业特有的经营模式(重点)
1、生产模式
2、销售模式
3、盈利模式
4、其他特殊模式
十一、稀土功能材料行业的周期性、区域性、季节性特征 360市场研究网
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1、行业的周期性
2、行业的区域性
3、行业的季节性
十二、稀土功能材料行业与上下游行业之间的关系
1、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性
2、上游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
3、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
十三、产品进口国政策及竞争环境
1、产品进口国政策及其影响
2、进口国同类产品的竞争格局
十四、公司在行业中的竞争地位
1、公司市场份额及变动趋势
2、主要竞争对手及其简要情况
3、公司的竞争优势
4、公司的竞争劣势
附件:
1、主要结论引用资料
2、市场数据引用材料
3、分析图表参考资料
4、拟发布的数据材料
5、市场容量数据推算表及基本假设
6、竞争对手资料汇总
7、行业研究报告和专家文章汇总
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第三部分 稀土功能材料项目募投可行性研究报告(甲级资质)编制解决方案
一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求
第十二节募股资金运用
第一百四十九条发行人应披露:
(一)预计通过本次发行募股资金的总量及其依据;
(二)董事会或股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见;
(三)募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响,包括对净资产、每股净资产、净资产收益率、资产负债率、盈利能力、资本结构等的影响。未披露盈利预测的,应详细披露募股资金运用的影响。
第一百五十条发行人应充分考虑实际募股资金量不足或超过所申报资金需求量的可能。所筹资金尚不能满足规划中项目资金需求的,应详细说明其缺口部分的资金来源及落实情况;所筹资金超过了规划中项目资金需求的,应披露多募资金的大体安排及资金管理措施,并披露其对财务状况和经营成果的影响。第一百五十一条如属直接投资于固定资产项目的,发行人可视实际情况并根据重要性原则披露以下内容:
(一)各投资项目的轻重缓急及立项审批情况(如需要);
(二)投资概算情况,预计投资规模,募股资金的具体用项及其依据,包括用于购置设备、土地、技术以及补充流动资金等方面的具体支出;
(三)所投资项目的技术含量,包括产品的质量标准和技术水平,生产方法、工艺流程和生产技术选择,主要设备选择,主要技术人员要求,研究与开发措施,核心技术及其取得方式;
(四)主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况;
(五)投资项目的产出和营销情况,包括产品现有和潜在生产能力,投资项目的产量、价格及产销率,替代产品,产品出口或进口替代,产品销售方式及营销措施;
(六)投资项目可能存在的环保问题及采取的措施;
(七)闲置资金(若存在)的利用计划,或资金缺口(若存在)的补充来源;
(八)投资项目的选址,拟占用土地的面积、取得及处置方式;
(九)投资项目的效益分析,包括现金流、内部收益率、达产期、回收期和产品的市场生命周期等。
(十)项目的组织方式,项目的实施进展情况。
第一百五十二条发行人募股资金拟用于对外投资、与他人合资进行固定资产项目 360市场研究网
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投资的,除相应披露上述具体内容外,还应主要披露:
(一)合资方的基本情况,包括名称、法定代表人、住所、注册资本、主要股东、主要业务,与发行人是否存在关联关系等;
(二)投资规模及各方投资比例;
(三)合资方的投资方式和资金来源;
(四)合资协议中有关可能给发行人造成损失及损失处理的条款,如合资方不能按时投资,可能给发行人造成的损失以及损失的补偿方式等。
第一百五十三条发行人募股资金拟用于对外股权投资组建企业法人或其他法人的,应主要披露:
(一)拟组建企业法人或其他法人的基本情况,包括设立、注册资本、主要业务等;
(二)投资规模及各方投资比例;
(三)法人的组织及管理情况;
(四)合作方的基本情况及与发行人是否存在关联关系或竞争关系。第一百五十四条发行人募股资金拟用于收购在建工程的,应主要披露:
(一)在建工程的已投资情况;
(二)投资来源;
(三)还需投资的金额;
(四)负债情况;
(五)建设进度;
(六)计划完成时间;
(七)收购价格的确定方式。
第一百五十五条发行人募股资金拟用于收购兼并其他法人股份或资产的,应主要披露:
(一)被收购企业的基本情况及最近一个完整会计及最近一期的主要财务会计数据;
(二)收购的股份或资产;
(三)所收购股份或资产的评估、定价等情况;
(四)收购兼并后参股、控股的比例及其控制情况。
第一百五十六条发行人募股资金拟投入其他用途的,应披露具体的用途,以及对发行人经营和财务的影响,包括对发行人财务结构、盈利预测、净资产收益率、股东利益等的影响。
第一百五十七条上述应披露的各类募股资金用途,如涉及关联关系及关联交易的,360市场研究网
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应披露董事会或股东大会的决策依据。
二、IPO上市募投可研与一般可研报告主要区别
一般来说,中小板、创业板IPO募投项目可研报告(上市可研)与一般用于立项的可行性研究报告主要有以下几点区别:
1、上市募投项目项目可行性研究报告应纳入上市筹划的总体方案中,因为募集资金的投向直接关系到能否实现上市的关键问题;
2、上市募投项目可研报告需要上市咨询团队中的各中介机构(券商、律师事务所、会计师事务所、第三方调查公司)密切配合,特别是应与财务评估机构密切配合,将募集资金项目的投入产出而导致的资金流的变化纳入到总体财务预测中;
3、募集资金只能用于发展主营业务;
4、项目的财务分析应该考虑到上市公司信息披露的具体要求,5、不再要求就发行人的募集资金投资项目是否符合国家产业政策和投资管理的规定征求国家发展与改革委员会的意见。
三、稀土功能材料募投项目可研报告在企业上市过程中的重要作用
IPO上市项目可行性研究报告主要用于IPO上市项目在国内备案并作为券商招股书底稿提交证监会。
报告一般分为两个版本:一个版本是用于前期获取发改委立项批文,另一个版本则是用于券商招股书编制并作为工作底稿。
立项用IPO上市项目可行性研究报告中涉及的项目总投资、建设地址、建设内容将体现在发改委的立项批文中,因此招股书编制用IPO上市项目可行性研究报告必须保证上述内容不变,只能调整文字、数据的配比、论证方式。
四、博思远略稀土功能材料募投项目(基于2013年最新大纲及审查重点)可研方案设计原则
1、如果您是外资企业、外商再投资企业募项目获取批复文件需要编制项目申请报告;如果企业是内资企业,但项目被纳入《政府核准的投资项目》,那么募投项目也是项目申请报告。360市场研究网
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2、内资企业募投项目一般采取备案制,需要编制可行性研究报告。此外,企业需要环评审查,项目需要做环评、节能评估;
3、募投项目可研报告(包括项目申请报告)要解决批复获取和券商底稿两个问题,因此可分成2个版本进行编制。其中发改委申报或核准的需要投资基础数据和建设内容准确论证即可;
4、募投项目设计要求与企业历史财务数据、财务制度具有连贯性,折旧算法、毛利率、各种税率、坏账准备、应收账款比例、周转次数等应该保持一致;
5、募投项目中土地一般要求先行获取,土地投资计入项目总投资但不算作募集资金;
6、利用既有房产或者在建房产进行募投项目建设的房产价值可以用募集资金置换,土地价值不可置换;
7、募投项目产品产能设计要考虑产品的市场容量、新增产能的募投项目,企业的市场占有率要考虑原有产能和新增产能合计对市场的影响;
8、募投项目建设周期一般不超过两年;
9、募投项目一期投资不宜过大,投资过大会造成企业当期损益表现为利润下滑;
10、募投项目与企业现有产品和业务的关联性要比较分析,确定是否扩产、升级新产品还是支持企业发展的研发或营销项目;
11、募投项目必要性分析要考虑原有产能是否超负荷、是否改变经营模式以提高利润水平、是否通过规模经济降低成本、是否增加投资获得关键环节生产自动化、是否是募投项目带来新的客户、是否是有利于企业提高竞争力、是否填补行业空白、是否是支持企业转型等等;
12、募投项目的设备选型重点考虑各个项目的同类设备价格是否一致,是否有设备可以公用,对于使用企业现有设备、配套设施、人员的需要考虑对原有企业生产能力的影响;
13、募投项目如果是将企业原来外包的业务转为自主生产,那么项目的收入要包含原有业务收入和增加投资带来的新增收入两部分。
五、博思远略IPO募投项目可研分阶段服务内容
博思远略编制IPO募投项目可研报告撰写一般分为两个阶段:
第一阶段:确定募集资金总额及各个项目总投资、建设内容等关键指标数据,完成备案核准版可研报告或者申请报告撰写,上报获取批文。同期根据项目环境影响到环保局办理环评审查。360市场研究网
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第二阶段:根据券商招股书需要,详细撰写项目投资建设的必要性、可行性、背景、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析等部分。
博思远略具有甲级工程咨询资质,可以根据客户需求编制募投项目可行性研究报告、项目申请报告,为券商招股书编制提供全方位工作底稿及数据资料核实服务。
六、博思远略IPO募投项目可研报告标准大纲(2013最新版)
一、总论
(一)项目背景
1、项目名称
2、承办单位
2.1 公司介绍
2.2 公司项目承办的技术基础和优势(重点)
3、可行性研究报告编制依据
4、项目建设背景及必要性(重点)
4.1产业发展要求
4.2 市场发展与竞争要求
4.3 产品技术发展要求
4.4 企业发展的要求
4.5 项目建设的意义与影响
5、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联
(二)稀土功能材料项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项目总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
(三)主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目原料供应问题
3、项目供电供水保障问题 360市场研究网
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二、稀土功能材料市场分析
(一)市场容量分析
(二)产品目标市场
(三)产品价格
(四)营销策略
1、营销策略
2、营销模式
3、促销措施
三、建设规模与产品方案
(一)项目产品方案
(二)项目建设规模
四、场址选择
(一)项目选址及用地方案
1、项目选址
2、建设地条件
(二)土地利用合理性分析
(三)征地拆迁和移民安置规划方案
五、技术方案、设备方案和工程方案
(一)项目技术方案
1、项目主要技术
2、项目工艺流程
(二)项目设备方案
1、设备选型原则
2、项目设备选型表
(三)项目工程方案
1、项目主要构、建筑物
2、项目建筑工程造价
六、主要原材料、能源供应
(一)项目主要原料材料
(二)能源供应
(三)主要原材料、燃料及动力年需要量
七、总图运输与公用辅助工程
(一)总图布置 360市场研究网
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1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
4、总平面布置主要指标表
(二)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场外运输设施及设备
(三)公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
八、节能方案分析
(一)节能措施
1、节能依据
2、设计原则
3、节能方案
(二)能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
(一)节水措施
(二)水耗指标分析
十、稀土功能材料项目环境影响评价
(一)环境和生态现状
(二)生态环境影响分析
1、施工期环境影响
2、运营期环境影响分析
3、环境影响综合评价
(三)生态环境保护措施
1、施工期间环境保护措施 360市场研究网
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2、运营期间环境保护措施
3、环境管理措施
(四)地质灾害影响分析
(五)特殊环境影响
十一、劳动安全卫生与消防
(一)劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
(二)消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
(一)组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
(二)人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、稀土功能材料项目实施进度
(一)建设工期
(二)项目实施进度
十四、招标方案 360市场研究网
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(一)编制招标计划的依据
(二)招标内容
十五、稀土功能材料项目投资估算
(一)项目投资估算依据
(二)项目建设投资估算
1、建筑工程费
2、设备及工器具购置费
3、安装及装修工程费
4、土地购置及整理费
5、工程建设其他费用
6、基本预备费
7、涨价预备费
8、建设期利息
(三)流动资金估算
(四)项目总投资
(五)投资使用计划
(六)贷款偿还计划
十六、稀土功能材料项目融资方案
(一)资本金筹措
(二)债务资金筹措
(三)融资方案分析
十七、稀土功能材料项目财务评价
(一)计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
(二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
(三)总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费 360市场研究网
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5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
(四)财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
3、项目资本金财务现金流量表
(五)财务评价指标
1、投资利润率,投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
(六)不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
(七)财务评价结论
(八)项目投资对公司发展的影响
1、募集资金运用对业务经营的影响
2、募集资金运用对财务状况的影响
2.1 对资产结构的影响
2.2 对资本结构的影响
3、募集资金运用对经营成果的影响
3.1 项目新增折旧摊销及其影响
3.2 对收入和利润水平的影响
3.3 对净资产收益率的影响
4、大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性
十八、稀土功能材料项目经济效益与社会效益
(一)经济效益
(二)社会效益
十九、稀土功能材料项目风险分析
(一)项目风险因素识别
1、法律及政策风险
2、市场风险
3、建设风险
4、环保风险 360市场研究网
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(二)项目风险防控措施
1、法律及政策风险防控措施
2、市场风险防控措施
3、建设风险防控措施
4、环保风险防控措施
二十、结论与建议
(一)结论
(二)建议
附表:
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表
6、附表5 项目总投资估算表
6、附表6 项目总投资使用计划表
7、附表7 项目贷款偿还计划表
8、附表8 项目销售税金及附加费用
9、附表9 项目摊销估算表
10、附表10 项目折旧估算表
11、附表11 项目总成本费用估算表
12、附表12 项目损益及利润分配表
13、附表13 项目财务现金流量表
14、附表14 项目资本金财务现金流量表
附件:
1、项目立项(备案、核准)请示
2、公司执照及工商材料
3、场址测绘图与建设地址图
4、董事会投资决议
5、法人身份证复印件
6、开户行资信证明
7、项目总平面布置图 360市场研究网
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8、项目经办人证件及法人委托书
10、土地房产证明及合同
11、公司近期财务报表或审计报告
12、其他相关的声明、承诺及协议
13、财务评价附表
七、博思远略IPO募投项目可研编制重点解决问题
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IPO上市项目可行性研究报告按照建设性质可分为新建项目和改扩建项目(包括技改),按照业务性质可分为有收入的生产经营类项目和无收入的研发营销类项目。IPO上市项目可行性研究报告编制要点主要涉及项目实施的必要性、市场容 360市场研究网
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量论证、投资方案的合理性、财务指标的承继性、对公司发展的影响等。
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第四部分博思远略最新成功案例展示
一、行业构成
二、区域构成
三、案例成果展示(包括但不限于)
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北京某科技公司地震数据处理中心及研发中心项目 江苏某公司一卡通系列产品生产项目 北京通州某企业轨道列车通信系统项目 河北某科技公司物联网应用项目
广东某企业柔性太阳能光伏组件细分市场调查项目 浙江某公司水处理设备生产及研发中心项目 山东某工程机械公司配套结构件项目
广东某生物医药公司生殖健康医疗器械生产及研发中心项目 天津某公司发动机铝合金缸体生产项目细分市场调查 福建某公司汽车起重机塑料板材配件项目 湖南某公司液压齿轮油泵生产及研发中心项目 四川某公司恒温器生产及研发中心项目 江苏某公司湖泊蓝藻治理技术及设备项目 广东某公司功能性薄膜项目 浙江某公司塑料改性剂生产项目 ……..28 360市场研究网
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第五部分博思远略咨询公司介绍
一、公司基本情况
北京博思远略咨询有限公司(以下简称“博思远略”)是依托国家科技部情报所、人民大学、国家图书馆、国家工程技术数字图书馆、国家发改委等机构的资源与专家人才优势成立的高端智囊决策咨询机构。
博思远略致力于为各级政府部门、内外资企业集团、成长期高科技企业、科研院所、投资机构等提供360度全方位专业决策咨询服务,服务范围涉及产业研究分析、市场调查与研究、项目投资分析(发改委甲级资质)、IPO上市咨询、市场竞争情报分析、高新企业发展咨询、产业规划咨询及管理咨询服务。在300多个重要产业及其上下游衍生市场方面积累了丰富的研究经验,特别是在以节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为代表的新兴产业方面,凭借专业数据库资源、前瞻性研究方法、权威专家顾问团队等优势已成为中国最专业权威的研究机构之一。
截止2012年12月博思远略平均每年承担的重大项目可研报告、项目申请报告、专项资金申请报告编制项目有1200多项;每年协助3-4家高科技企业在中小板、创业板IPO成功上市,研究成果通过证监会发审委及各大投资机构的严苛审核。凭借360投资情报研究中心这一平台,定期发布项目投融资信息,并拥有国内最精准的高新项目投资数据库,已成为国内影响力最大的投资机构及企业家交流平台。旗下产品品牌包括《博思远略新兴产业观察》、《高科技企业财富月刊》、《360投资情报研究》、《中国项目投资汇编(涵盖七大新兴产业)》、《行业投资分析报告(涵盖3000多个细分市场)》以及每年定期举办的“中国高成长企业投融资论坛”,该论坛已经成为透视国内高成长企业发展趋势的风向标。博思远略拥有一支熟悉中国本土市场并深谙客户需求的专业研究团队。他们具有专业的市场研究、企业管理、政策研究、区域经济、产业经济、统计学、投融资、城市规划、项目策划、工程技术等背景。每一位咨询顾问都是客户的合作伙伴,从首次需求沟通到最终项目汇报,从细分数据调研到具体投资方案设计。博思远略提供的是中国市场研究和投融资咨询行业第一流的服务。
360市场研究网和360投资情报研究中心是博思远略旗下领先的中国市场研究与投资决策咨询领域的两大门户网站。以强大的投资数据库为基础,致力于为业界人士提供最及时、准确、深入的市场情报,并整合十余年的投资研究资源,倾力打造具备丰富数据支持及深入分析的投资咨询专业化网站。360市场研究网
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博思远略始终坚持客观、科学、严谨的研究和咨询态度、保持对市场敏锐的洞察和深入分析。希望通过我们坚持不懈的努力,为中国经济健康、高效、公平、稳健发展和企业的发展壮大做出自己的贡献。
二、团队构成
目前,博思远略IPO咨询团队由40多名专门从事IPO上市咨询工作的项目经理,他们来自券商、设计院、咨询公司、市场调查公司、会计师事务所、律师事务所,先后成功为150多家企业提供多种形式的IPO全程咨询、募投可研编制、上市细分市场调查等咨询服务,涉足IT通信、新能源、机械、化工、医药、建材、软件、农业、服装、食品、轻工、物流、文化、新材料、传媒等80多个细分行业。
优秀的人才+专业的服务态度+贴心的换位服务模式为您的企业成功上市提供最可靠的保障。
三、咨询服务流程
博思远略稀土功能材料项目上市咨询服务全程共需要30—60天,其中现场办公时间为30天,具体分为两个阶段:前期企业调查、IPO行研初稿、立项用可研报告编制阶段现场工作5—10天,业务与技术行研与募集资金投向部分招股书底稿撰写阶段现场工作20天。
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三、博思远略服务优势
1、公司连续多年对以生物医药、新材料、新能源为代表的新兴产业进行跟踪分析,积累了丰富的产业发展数据;
2、由稀土功能材料行业资深专家、博士、高级工程师、注册会计师、造价师、咨询师等专业人士组成的项目小组,专家团队核心成员均具有多年项目实际操作经验,具有募投项目可研报告编制及IPO上市中各关键环节的丰富实际操作经验;
3、截至2011年6月,累计完成近千项重大项目(提供的案例展示均有完整文档与合同,并非网上随手抄来,签约客户可查验),为项目方完满实现了编制报告的目标,诸如上市募投可研、立项、项目可研、申请资金、申请用地、银行贷款、进行环评、申请设备配置单及工商注册等,成功率达到95%以上。成功及失败案例的积累,使我们项目运作经验更加丰富;
4、公司拥有系统完整的产业政策、标准与市场数据资料TZ360-Database具体包括:拥有连续10年涵盖我国近千个细分行业、近万家企业的数据积累,并且这个数据还在不断持续更新。强大的数据库积累是我们能够快速准备把握稀土功能材料项目所处行业和市场发展现状及未来发展趋势的有力保障;
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5、公司根据项目行业和地域的不同,安排最适合的项目团队执行。安排在IPO上市咨询领域具有深厚的理论基础和丰富的实际案例经验的项目负责人。在创业板IPO上市过程中能够结合项目行业特点对项目筛选、项目申报以及上市过程中应注意解决的关键问题提供可供借鉴的咨询建议。
6、公司具有业内最为完善的售后服务体系,从项目实施到项目审核再到项目终稿提交,每一步都有完善的客户服务档案,特别针对客户在方案执行过程中遇到的问题,公司设有专人负责解答及报告修改,为客户提供优质的长期售后跟踪服务。
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第六部分本解决方案关键词
稀土功能材料项目上市咨询方案;稀土功能材料项目上市可行性研究报告;稀土功能材料募投项目可研报告;稀土功能材料细分市场调查;稀土功能材料行业研究;证监会发审委;博思远略咨询公司;创业板IPO上市咨询;2013年稀土功能材料项目最新募投可研编制方案;发改委甲级资质……
【完】更多案例详情及资料索取请联系博思远略咨询公司IPO事业部
第五篇:电子功能陶瓷材料项目IPO上市咨询(2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿)综合解决方案
电子功能陶瓷材料项目IPO上市咨询(2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿)
综合解决方案
北京博思远略咨询有限公司IPO事业部
二零一三年三月
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目录
第一部分 电子功能陶瓷材料项目创业板IPO上市审查要点分析.........................4
一、2013年创业板最新审核政策分析..................................................................................4
二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用...............................................................5 第二部分 电子功能陶瓷材料项目细分市场(行业研究)调查解决方案.............7
一、创业板电子功能陶瓷材料项目细分市场调查政策依据.....................................7
二、细分市场调查(行业研究)在企业IPO上市过程中的重要性....................7
三、博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明....................................8
四、博思远略电子功能陶瓷材料细分市场(行业研究)调查大纲..................11 第三部分 电子功能陶瓷材料项目募投可行性研究报告(甲级资质)编制解决方案.................................................................................................................................14
一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求............................................14
二、IPO上市募投可研与一般可研报告主要区别........................................................16
三、电子功能陶瓷材料募投项目可研报告在企业上市过程中的重要作用..16
四、博思远略电子功能陶瓷材料募投项目(基于2013年最新大纲及审查重点)可研方案设计原则..................................................................................................................16
五、博思远略IPO募投项目可研分阶段服务内容.......................................................17
六、博思远略IPO募投项目可研报告标准大纲(2013最新版)....................18
七、博思远略IPO募投项目可研编制重点解决问题.................................................25 第四部分博思远略最新成功案例展示....................................................................28
一、行业构成.......................................................................................................................................28
二、区域构成.......................................................................................................................................28
三、案例成果展示(包括但不限于)..................................................................................28 第五部分博思远略咨询公司介绍............................................................................30
一、公司基本情况............................................................................................................................30
二、团队构成.......................................................................................................................................31
三、咨询服务流程............................................................................................................................31
三、博思远略服务优势..................................................................................................................32 第六部分本解决方案关键词....................................................................................34
电子功能陶瓷材料项目上市咨询方案;电子功能陶瓷材料项目上市可行性研究报告;电子功能陶瓷材料募投项目可研报告;电子功能陶瓷材料细分市场调查;电子功能陶瓷材料行业研究;证监会发审委;博思远略咨询公司;创业板IPO上市咨询;2013年电子功能陶瓷材料项目最新募投可研编制方案; 360市场研究网
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发改委甲级资质……..........................................................................................................................34 3 360市场研究网
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第一部分电子功能陶瓷材料项目创业板IPO上市审查要点分析
一、2013年创业板最新审核政策分析
企业上市主要目的之一就是要募集资金,而募集资金必须投资相应的项目。创业板要求“发行人募集资金应当围绕主营业务进行投资安排”,也就是说至少60%—70%的资金应该用于主营业务项目的投资建设。研发类不产生收益的项目应该尽可能少占用募集资金。除了这个直接要求,博思远略咨询公司(甲级资质)根据证监会发审委最新审核政策对所重点审核的节点总结如下:
(1)、规模的合理性
(2)、新产品的技术成熟性
(3)、固定资产投资规模与新增收入的匹配性
(4)、与发行人历史数据的匹配性
(5)、研发类项目投资比例的合理性
根据博思远略咨询公司研究发现,创业板企业大多有服务收入比重较高,无形资产较多,企业重置成本低等特征。如果按照企业原有设备规模和技术水平进行项目设计,那么募集资金规模会很小。这使得很多企业在项目设计中做大设备投资、增加土建投资、增加铺底流动资金以完成既定的募集资金目标。这一现象十分普遍,也是造成募集资金运用部分经常被反馈的原因。采取上述策略虽然可以满足募集资金规模的要求,但是固定资产增加过多、比例增大问题难以解释。由于项目收入测算要求严谨保守,那么又出现了投入产出的匹配性问题。
为了解决上述问题,博思远略建议采取以下策略:
(1)、募集资金规模能小则小,越小问题越少;
(2)、项目设备尽量采取现有设备的最新升级型号,避免大换血;
(3)、建设规模和项目收入参照现有规模设计,不建议超过当前规模的1.5倍; 360市场研究网
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(4)、土建投资最好自有资金出资或者实物出资以表明节约募集资金;
(5)、土建投资比例应少于30%,避免房地产投资嫌疑;
(6)、回收期控制在5年之内,内部收益率不低于20%;
(7)、项目收入规模上限不能高于市场容量预测的增加值;
(8)、选择知名工程咨询公司进行项目的审核以证明其合理性;
(9)、采用先进设备引起投资规模大增的要说明现有设备的不适用性;
(10)、募投项目市场分析与行业基本情况分析互相支持。
上述策略是上市募投项目设计中应该注意的基本问题,除此之外,上市用项目可行性研究报告应该重视风险防控措施的论述。做到项目设计合理、风险防控得当、经得起股民推敲,募集资金运用这一部分才算是符合上市要求。
二、专业机构在企业IPO上市过程中主要作用
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第二部分 电子功能陶瓷材料项目细分市场(行业研究)调查解决方案
一、创业板电子功能陶瓷材料项目细分市场调查政策依据
二、细分市场调查(行业研究)在企业IPO上市过程中的重要性
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三、博思远略IPO细分市场调查研究思路及关键问题说明
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博思远略根据大量创业板、中小板上市咨询项目经验,对电子功能陶瓷材料细分市场调查研究过程中应重点解决的问题做了详细总结,并提出了实际操作建议:
关键问题一:对电子功能陶瓷材料上市企业所在细分市场和企业定位 需要根据上市企业主要产品和业务选定一个细分市场作为企业所在行业。选择的时候要注意以下问题: 360市场研究网
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1、不同的细分市场对应的市盈率不同,会影响募投项目总体的资金规模。
2、不同的细分市场会影响上市企业在该行业的市场地位。
3、主营产品的市场容量及市场份额要依据选定的行业论证。
4、选定的细分市场其发展前景和新产品发展方向会影响上市企业研发方向和研发项目设计。
5、选定的细分市场要与上市企业对自己的定位相匹配。
关键问题二:电子功能陶瓷材料细分市场容量分析注意要点
上市企业产品细分市场容量大小及其发展趋势是证监会十分关注的问题。市场容量一般用该产品的市场需求量或者市场规模(销售额)来表述。涉及近三年甚至更长时间的历史数据和未来3-5年募投项目达产时的市场容量数据。
产品的未来的市场容量应该是不断增长的,历史的数据则尊重事实。历史数据如果有较大的波动还需要进一步解释其原因,表明其不会对未来有不利影响。如果确实是周期性规律,则要在未来的市场容量预测中考虑该周期性的影响。产品的未来的市场容量还需要保障能够容纳募投项目带来的新增产能。而募投项目新增的产品产量和当前企业的产量之和是未来拟上市企业产品的总产量,其与市场容量的比值即为市场占有率。因此,未来市场容量数据也要考虑企业市场占有率是提升还是下降。企业市场地位的上升与下降要与行业发展的趋势和竞争格局的走势相一致。
关键问题三:电子功能陶瓷材料细分市场调研数据来源 产品细分市场数据大致有以下几个来源渠道:
公开数据——权威机构或者国家公布的数据,如统计局、海关总署、电子功能陶瓷材料行业协会、相关网站、电子功能陶瓷材料行业期刊、电子功能陶瓷材料杂志、电子功能陶瓷材料研究院、知名第三方咨询公司等。
产业链数据——上下游产业数据,如关联产品数据、关键的原料或者配件数据可以用来估算产品细分市场数据。
发布数据——根据调研结果,由同行业权威机构(如报纸、协会、期刊杂志等)发布的数据。
推算数据——根据本行业及上下游行业的公开数据或者发布的数据用合理的估算方法来推算得到的数据。
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四、博思远略电子功能陶瓷材料细分市场(行业研究)调查大纲
一、电子功能陶瓷材料行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
2、行业主要法律法规及政策
二、电子功能陶瓷材料行业概况(重点)
1、企业的行业定位
2、上下游产业链及关联产业关系
3、行业市场容量分析(总的市场容量、关键设备产品的市场容量)
4、行业发展趋势分析
三、电子功能陶瓷材料行业竞争格局和市场化程度
1、行业竞争格局(自由竞争、垄断竞争、垄断)
2、市场化程度(完全开放、政府控制、国企垄断、外商主导)
四、电子功能陶瓷材料行业内的主要企业和主要企业的市场份额(重点)
1、行业内主要企业(3—6家)
2、主要企业市场份额 360市场研究网
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五、电子功能陶瓷材料行业进入障碍
1、技术壁垒
2、政策准入
3、资金规模壁垒
4、人才壁垒
5、品牌壁垒
六、电子功能陶瓷材料市场供求状况及变动原因
1、市场需求情况及其发展趋势
2、市场供给情况及其存在问题
3、供求格局及其变动原因
七、行业利润水平的变动趋势及变动原因(重点)
1、近三年行业利润水平及其变动趋势
2、影响传业利润水平变动的因素分析
八、影响行业发展的因素
1、产业政策因素
2、技术替代因素
3、行业发展瓶颈
4、国际市场冲击
5、其他因素
九、电子功能陶瓷材料行业技术水平及技术特点
1、行业技术发展历程及当前发展水平
2、行业当前主要技术及其特点
十、电子功能陶瓷材料行业特有的经营模式(重点)
1、生产模式
2、销售模式
3、盈利模式
4、其他特殊模式 360市场研究网
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十一、电子功能陶瓷材料行业的周期性、区域性、季节性特征
1、行业的周期性
2、行业的区域性
3、行业的季节性
十二、电子功能陶瓷材料行业与上下游行业之间的关系
1、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性
2、上游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
3、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响
十三、产品进口国政策及竞争环境
1、产品进口国政策及其影响
2、进口国同类产品的竞争格局
十四、公司在行业中的竞争地位
1、公司市场份额及变动趋势
2、主要竞争对手及其简要情况
3、公司的竞争优势
4、公司的竞争劣势
附件:
1、主要结论引用资料
2、市场数据引用材料
3、分析图表参考资料
4、拟发布的数据材料
5、市场容量数据推算表及基本假设
6、竞争对手资料汇总
7、行业研究报告和专家文章汇总
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第三部分 电子功能陶瓷材料项目募投可行性研究报告(甲级资质)编制解决方案
一、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求
第十二节募股资金运用
第一百四十九条发行人应披露:
(一)预计通过本次发行募股资金的总量及其依据;
(二)董事会或股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见;
(三)募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响,包括对净资产、每股净资产、净资产收益率、资产负债率、盈利能力、资本结构等的影响。未披露盈利预测的,应详细披露募股资金运用的影响。
第一百五十条发行人应充分考虑实际募股资金量不足或超过所申报资金需求量的可能。所筹资金尚不能满足规划中项目资金需求的,应详细说明其缺口部分的资金来源及落实情况;所筹资金超过了规划中项目资金需求的,应披露多募资金的大体安排及资金管理措施,并披露其对财务状况和经营成果的影响。第一百五十一条如属直接投资于固定资产项目的,发行人可视实际情况并根据重要性原则披露以下内容:
(一)各投资项目的轻重缓急及立项审批情况(如需要);
(二)投资概算情况,预计投资规模,募股资金的具体用项及其依据,包括用于购置设备、土地、技术以及补充流动资金等方面的具体支出;
(三)所投资项目的技术含量,包括产品的质量标准和技术水平,生产方法、工艺流程和生产技术选择,主要设备选择,主要技术人员要求,研究与开发措施,核心技术及其取得方式;
(四)主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况;
(五)投资项目的产出和营销情况,包括产品现有和潜在生产能力,投资项目的产量、价格及产销率,替代产品,产品出口或进口替代,产品销售方式及营销措施;
(六)投资项目可能存在的环保问题及采取的措施;
(七)闲置资金(若存在)的利用计划,或资金缺口(若存在)的补充来源;
(八)投资项目的选址,拟占用土地的面积、取得及处置方式;
(九)投资项目的效益分析,包括现金流、内部收益率、达产期、回收期和产品的市场生命周期等。
(十)项目的组织方式,项目的实施进展情况。360市场研究网
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第一百五十二条发行人募股资金拟用于对外投资、与他人合资进行固定资产项目投资的,除相应披露上述具体内容外,还应主要披露:
(一)合资方的基本情况,包括名称、法定代表人、住所、注册资本、主要股东、主要业务,与发行人是否存在关联关系等;
(二)投资规模及各方投资比例;
(三)合资方的投资方式和资金来源;
(四)合资协议中有关可能给发行人造成损失及损失处理的条款,如合资方不能按时投资,可能给发行人造成的损失以及损失的补偿方式等。
第一百五十三条发行人募股资金拟用于对外股权投资组建企业法人或其他法人的,应主要披露:
(一)拟组建企业法人或其他法人的基本情况,包括设立、注册资本、主要业务等;
(二)投资规模及各方投资比例;
(三)法人的组织及管理情况;
(四)合作方的基本情况及与发行人是否存在关联关系或竞争关系。第一百五十四条发行人募股资金拟用于收购在建工程的,应主要披露:
(一)在建工程的已投资情况;
(二)投资来源;
(三)还需投资的金额;
(四)负债情况;
(五)建设进度;
(六)计划完成时间;
(七)收购价格的确定方式。
第一百五十五条发行人募股资金拟用于收购兼并其他法人股份或资产的,应主要披露:
(一)被收购企业的基本情况及最近一个完整会计及最近一期的主要财务会计数据;
(二)收购的股份或资产;
(三)所收购股份或资产的评估、定价等情况;
(四)收购兼并后参股、控股的比例及其控制情况。
第一百五十六条发行人募股资金拟投入其他用途的,应披露具体的用途,以及对发行人经营和财务的影响,包括对发行人财务结构、盈利预测、净资产收益率、股东利益等的影响。360市场研究网
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第一百五十七条上述应披露的各类募股资金用途,如涉及关联关系及关联交易的,应披露董事会或股东大会的决策依据。
二、IPO上市募投可研与一般可研报告主要区别
一般来说,中小板、创业板IPO募投项目可研报告(上市可研)与一般用于立项的可行性研究报告主要有以下几点区别:
1、上市募投项目项目可行性研究报告应纳入上市筹划的总体方案中,因为募集资金的投向直接关系到能否实现上市的关键问题;
2、上市募投项目可研报告需要上市咨询团队中的各中介机构(券商、律师事务所、会计师事务所、第三方调查公司)密切配合,特别是应与财务评估机构密切配合,将募集资金项目的投入产出而导致的资金流的变化纳入到总体财务预测中;
3、募集资金只能用于发展主营业务;
4、项目的财务分析应该考虑到上市公司信息披露的具体要求,5、不再要求就发行人的募集资金投资项目是否符合国家产业政策和投资管理的规定征求国家发展与改革委员会的意见。
三、电子功能陶瓷材料募投项目可研报告在企业上市过程中的重要作用
IPO上市项目可行性研究报告主要用于IPO上市项目在国内备案并作为券商招股书底稿提交证监会。
报告一般分为两个版本:一个版本是用于前期获取发改委立项批文,另一个版本则是用于券商招股书编制并作为工作底稿。
立项用IPO上市项目可行性研究报告中涉及的项目总投资、建设地址、建设内容将体现在发改委的立项批文中,因此招股书编制用IPO上市项目可行性研究报告必须保证上述内容不变,只能调整文字、数据的配比、论证方式。
四、博思远略电子功能陶瓷材料募投项目(基于2013年最新大纲及审查重点)可研方案设计原则
1、如果您是外资企业、外商再投资企业募项目获取批复文件需要编制项目申请报告;如果企业是内资企业,但项目被纳入《政府核准的投资项目》,那么募投 360市场研究网
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项目也是项目申请报告。
2、内资企业募投项目一般采取备案制,需要编制可行性研究报告。此外,企业需要环评审查,项目需要做环评、节能评估;
3、募投项目可研报告(包括项目申请报告)要解决批复获取和券商底稿两个问题,因此可分成2个版本进行编制。其中发改委申报或核准的需要投资基础数据和建设内容准确论证即可;
4、募投项目设计要求与企业历史财务数据、财务制度具有连贯性,折旧算法、毛利率、各种税率、坏账准备、应收账款比例、周转次数等应该保持一致;
5、募投项目中土地一般要求先行获取,土地投资计入项目总投资但不算作募集资金;
6、利用既有房产或者在建房产进行募投项目建设的房产价值可以用募集资金置换,土地价值不可置换;
7、募投项目产品产能设计要考虑产品的市场容量、新增产能的募投项目,企业的市场占有率要考虑原有产能和新增产能合计对市场的影响;
8、募投项目建设周期一般不超过两年;
9、募投项目一期投资不宜过大,投资过大会造成企业当期损益表现为利润下滑;
10、募投项目与企业现有产品和业务的关联性要比较分析,确定是否扩产、升级新产品还是支持企业发展的研发或营销项目;
11、募投项目必要性分析要考虑原有产能是否超负荷、是否改变经营模式以提高利润水平、是否通过规模经济降低成本、是否增加投资获得关键环节生产自动化、是否是募投项目带来新的客户、是否是有利于企业提高竞争力、是否填补行业空白、是否是支持企业转型等等;
12、募投项目的设备选型重点考虑各个项目的同类设备价格是否一致,是否有设备可以公用,对于使用企业现有设备、配套设施、人员的需要考虑对原有企业生产能力的影响;
13、募投项目如果是将企业原来外包的业务转为自主生产,那么项目的收入要包含原有业务收入和增加投资带来的新增收入两部分。
五、博思远略IPO募投项目可研分阶段服务内容
博思远略编制IPO募投项目可研报告撰写一般分为两个阶段:
第一阶段:确定募集资金总额及各个项目总投资、建设内容等关键指标数据,完成备案核准版可研报告或者申请报告撰写,上报获取批文。同期根据项目环境影 360市场研究网
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响到环保局办理环评审查。
第二阶段:根据券商招股书需要,详细撰写项目投资建设的必要性、可行性、背景、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析等部分。
博思远略具有甲级工程咨询资质,可以根据客户需求编制募投项目可行性研究报告、项目申请报告,为券商招股书编制提供全方位工作底稿及数据资料核实服务。
六、博思远略IPO募投项目可研报告标准大纲(2013最新版)
一、总论
(一)项目背景
1、项目名称
2、承办单位
2.1 公司介绍
2.2 公司项目承办的技术基础和优势(重点)
3、可行性研究报告编制依据
4、项目建设背景及必要性(重点)
4.1产业发展要求
4.2 市场发展与竞争要求
4.3 产品技术发展要求
4.4 企业发展的要求
4.5 项目建设的意义与影响
5、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联
(二)电子功能陶瓷材料项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项目总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
(三)主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目原料供应问题 360市场研究网
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3、项目供电供水保障问题
二、电子功能陶瓷材料市场分析
(一)市场容量分析
(二)产品目标市场
(三)产品价格
(四)营销策略
1、营销策略
2、营销模式
3、促销措施
三、建设规模与产品方案
(一)项目产品方案
(二)项目建设规模
四、场址选择
(一)项目选址及用地方案
1、项目选址
2、建设地条件
(二)土地利用合理性分析
(三)征地拆迁和移民安置规划方案
五、技术方案、设备方案和工程方案
(一)项目技术方案
1、项目主要技术
2、项目工艺流程
(二)项目设备方案
1、设备选型原则
2、项目设备选型表
(三)项目工程方案
1、项目主要构、建筑物
2、项目建筑工程造价
六、主要原材料、能源供应
(一)项目主要原料材料
(二)能源供应
(三)主要原材料、燃料及动力年需要量
七、总图运输与公用辅助工程 360市场研究网
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(一)总图布置
1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
4、总平面布置主要指标表
(二)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场外运输设施及设备
(三)公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
八、节能方案分析
(一)节能措施
1、节能依据
2、设计原则
3、节能方案
(二)能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
(一)节水措施
(二)水耗指标分析
十、电子功能陶瓷材料项目环境影响评价
(一)环境和生态现状
(二)生态环境影响分析
1、施工期环境影响
2、运营期环境影响分析
3、环境影响综合评价
(三)生态环境保护措施 360市场研究网
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1、施工期间环境保护措施
2、运营期间环境保护措施
3、环境管理措施
(四)地质灾害影响分析
(五)特殊环境影响
十一、劳动安全卫生与消防
(一)劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
(二)消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
(一)组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
(二)人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、电子功能陶瓷材料项目实施进度
(一)建设工期
(二)项目实施进度 360市场研究网
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十四、招标方案
(一)编制招标计划的依据
(二)招标内容
十五、电子功能陶瓷材料项目投资估算
(一)项目投资估算依据
(二)项目建设投资估算
1、建筑工程费
2、设备及工器具购置费
3、安装及装修工程费
4、土地购置及整理费
5、工程建设其他费用
6、基本预备费
7、涨价预备费
8、建设期利息
(三)流动资金估算
(四)项目总投资
(五)投资使用计划
(六)贷款偿还计划
十六、电子功能陶瓷材料项目融资方案
(一)资本金筹措
(二)债务资金筹措
(三)融资方案分析
十七、电子功能陶瓷材料项目财务评价
(一)计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
(二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
(三)总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销 360市场研究网
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4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
(四)财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
3、项目资本金财务现金流量表
(五)财务评价指标
1、投资利润率,投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
(六)不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
(七)财务评价结论
(八)项目投资对公司发展的影响
1、募集资金运用对业务经营的影响
2、募集资金运用对财务状况的影响
2.1 对资产结构的影响
2.2 对资本结构的影响
3、募集资金运用对经营成果的影响
3.1 项目新增折旧摊销及其影响
3.2 对收入和利润水平的影响
3.3 对净资产收益率的影响
4、大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性
十八、电子功能陶瓷材料项目经济效益与社会效益
(一)经济效益
(二)社会效益
十九、电子功能陶瓷材料项目风险分析
(一)项目风险因素识别
1、法律及政策风险
2、市场风险
3、建设风险 360市场研究网
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4、环保风险
(二)项目风险防控措施
1、法律及政策风险防控措施
2、市场风险防控措施
3、建设风险防控措施
4、环保风险防控措施
二十、结论与建议
(一)结论
(二)建议
附表:
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表
6、附表5 项目总投资估算表
6、附表6 项目总投资使用计划表
7、附表7 项目贷款偿还计划表
8、附表8 项目销售税金及附加费用
9、附表9 项目摊销估算表
10、附表10 项目折旧估算表
11、附表11 项目总成本费用估算表
12、附表12 项目损益及利润分配表
13、附表13 项目财务现金流量表
14、附表14 项目资本金财务现金流量表
附件:
1、项目立项(备案、核准)请示
2、公司执照及工商材料
3、场址测绘图与建设地址图
4、董事会投资决议
5、法人身份证复印件
6、开户行资信证明 360市场研究网
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7、项目总平面布置图
8、项目经办人证件及法人委托书
10、土地房产证明及合同
11、公司近期财务报表或审计报告
12、其他相关的声明、承诺及协议
13、财务评价附表
七、博思远略IPO募投项目可研编制重点解决问题
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IPO上市项目可行性研究报告按照建设性质可分为新建项目和改扩建项目(包括技改),按照业务性质可分为有收入的生产经营类项目和无收入的研发营销类项目。IPO上市项目可行性研究报告编制要点主要涉及项目实施的必要性、市场容 360市场研究网
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量论证、投资方案的合理性、财务指标的承继性、对公司发展的影响等。
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第四部分博思远略最新成功案例展示
一、行业构成
二、区域构成
三、案例成果展示(包括但不限于)
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北京某科技公司地震数据处理中心及研发中心项目 江苏某公司一卡通系列产品生产项目 北京通州某企业轨道列车通信系统项目 河北某科技公司物联网应用项目
广东某企业柔性太阳能光伏组件细分市场调查项目 浙江某公司水处理设备生产及研发中心项目 山东某工程机械公司配套结构件项目
广东某生物医药公司生殖健康医疗器械生产及研发中心项目 天津某公司发动机铝合金缸体生产项目细分市场调查 福建某公司汽车起重机塑料板材配件项目 湖南某公司液压齿轮油泵生产及研发中心项目 四川某公司恒温器生产及研发中心项目 江苏某公司湖泊蓝藻治理技术及设备项目 广东某公司功能性薄膜项目 浙江某公司塑料改性剂生产项目 ……..29 360市场研究网
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第五部分博思远略咨询公司介绍
一、公司基本情况
北京博思远略咨询有限公司(以下简称“博思远略”)是依托国家科技部情报所、人民大学、国家图书馆、国家工程技术数字图书馆、国家发改委等机构的资源与专家人才优势成立的高端智囊决策咨询机构。
博思远略致力于为各级政府部门、内外资企业集团、成长期高科技企业、科研院所、投资机构等提供360度全方位专业决策咨询服务,服务范围涉及产业研究分析、市场调查与研究、项目投资分析(发改委甲级资质)、IPO上市咨询、市场竞争情报分析、高新企业发展咨询、产业规划咨询及管理咨询服务。在300多个重要产业及其上下游衍生市场方面积累了丰富的研究经验,特别是在以节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为代表的新兴产业方面,凭借专业数据库资源、前瞻性研究方法、权威专家顾问团队等优势已成为中国最专业权威的研究机构之一。
截止2012年12月博思远略平均每年承担的重大项目可研报告、项目申请报告、专项资金申请报告编制项目有1200多项;每年协助3-4家高科技企业在中小板、创业板IPO成功上市,研究成果通过证监会发审委及各大投资机构的严苛审核。凭借360投资情报研究中心这一平台,定期发布项目投融资信息,并拥有国内最精准的高新项目投资数据库,已成为国内影响力最大的投资机构及企业家交流平台。旗下产品品牌包括《博思远略新兴产业观察》、《高科技企业财富月刊》、《360投资情报研究》、《中国项目投资汇编(涵盖七大新兴产业)》、《行业投资分析报告(涵盖3000多个细分市场)》以及每年定期举办的“中国高成长企业投融资论坛”,该论坛已经成为透视国内高成长企业发展趋势的风向标。博思远略拥有一支熟悉中国本土市场并深谙客户需求的专业研究团队。他们具有专业的市场研究、企业管理、政策研究、区域经济、产业经济、统计学、投融资、城市规划、项目策划、工程技术等背景。每一位咨询顾问都是客户的合作伙伴,从首次需求沟通到最终项目汇报,从细分数据调研到具体投资方案设计。博思远略提供的是中国市场研究和投融资咨询行业第一流的服务。
360市场研究网和360投资情报研究中心是博思远略旗下领先的中国市场研究与投资决策咨询领域的两大门户网站。以强大的投资数据库为基础,致力于为业界人士提供最及时、准确、深入的市场情报,并整合十余年的投资研究资源,倾力打造具备丰富数据支持及深入分析的投资咨询专业化网站。360市场研究网
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博思远略始终坚持客观、科学、严谨的研究和咨询态度、保持对市场敏锐的洞察和深入分析。希望通过我们坚持不懈的努力,为中国经济健康、高效、公平、稳健发展和企业的发展壮大做出自己的贡献。
二、团队构成
目前,博思远略IPO咨询团队由40多名专门从事IPO上市咨询工作的项目经理,他们来自券商、设计院、咨询公司、市场调查公司、会计师事务所、律师事务所,先后成功为150多家企业提供多种形式的IPO全程咨询、募投可研编制、上市细分市场调查等咨询服务,涉足IT通信、新能源、机械、化工、医药、建材、软件、农业、服装、食品、轻工、物流、文化、新材料、传媒等80多个细分行业。
优秀的人才+专业的服务态度+贴心的换位服务模式为您的企业成功上市提供最可靠的保障。
三、咨询服务流程
博思远略电子功能陶瓷材料项目上市咨询服务全程共需要30—60天,其中现场办公时间为30天,具体分为两个阶段:前期企业调查、IPO行研初稿、立项用可研报告编制阶段现场工作5—10天,业务与技术行研与募集资金投向部分招股书底稿撰写阶段现场工作20天。
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三、博思远略服务优势
1、公司连续多年对以生物医药、新材料、新能源为代表的新兴产业进行跟踪分析,积累了丰富的产业发展数据;
2、由电子功能陶瓷材料行业资深专家、博士、高级工程师、注册会计师、造价师、咨询师等专业人士组成的项目小组,专家团队核心成员均具有多年项目实际操作经验,具有募投项目可研报告编制及IPO上市中各关键环节的丰富实际操作经验;
3、截至2011年6月,累计完成近千项重大项目(提供的案例展示均有完整文档与合同,并非网上随手抄来,签约客户可查验),为项目方完满实现了编制报告的目标,诸如上市募投可研、立项、项目可研、申请资金、申请用地、银行贷款、进行环评、申请设备配置单及工商注册等,成功率达到95%以上。成功及失败案例的积累,使我们项目运作经验更加丰富;
4、公司拥有系统完整的产业政策、标准与市场数据资料TZ360-Database具体包括:拥有连续10年涵盖我国近千个细分行业、近万家企业的数据积累,并且这个数据还在不断持续更新。强大的数据库积累是我们能够快速准备把握电子功能陶瓷材料项目所处行业和市场发展现状及未来发展趋势的有力保障;
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5、公司根据项目行业和地域的不同,安排最适合的项目团队执行。安排在IPO上市咨询领域具有深厚的理论基础和丰富的实际案例经验的项目负责人。在创业板IPO上市过程中能够结合项目行业特点对项目筛选、项目申报以及上市过程中应注意解决的关键问题提供可供借鉴的咨询建议。
6、公司具有业内最为完善的售后服务体系,从项目实施到项目审核再到项目终稿提交,每一步都有完善的客户服务档案,特别针对客户在方案执行过程中遇到的问题,公司设有专人负责解答及报告修改,为客户提供优质的长期售后跟踪服务。
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第六部分本解决方案关键词
电子功能陶瓷材料项目上市咨询方案;电子功能陶瓷材料项目上市可行性研究报告;电子功能陶瓷材料募投项目可研报告;电子功能陶瓷材料细分市场调查;电子功能陶瓷材料行业研究;证监会发审委;博思远略咨询公司;创业板IPO上市咨询;2013年电子功能陶瓷材料项目最新募投可研编制方案;发改委甲级资质……
【完】更多案例详情及资料索取请联系博思远略咨询公司IPO事业部