第一篇:公司保密与信息安全
公司保密与信息安全制度
企业的数据和文件是企业的商业机密,为了防止企业内部数据和文件造成丢失、外泄、扩散和被人窃取,公司特作如下严格规定:
【名词解释】:
1、企业数据:指企业经营的所有财务软件数据、客户资料数据(CRM)、经营数据、服务管理数据(IT-SMS)、进销存软件数据等以数据库格式存在的重要信息资料;
2、企业文件:指企业的发展规划规划、会议文件、重要制度文件、内部沟通交流文件等以word、EXCEL、WPS、POWERPOINT等OFFICE格式存在的文件;
3、保密制度:指企业的重要数据和文件使用者和拟订者必须加密,严禁造成外泄和被人窃取的规定;
4、安全制度:指企业的重要数据和文件的使用者和拟订者必须通过第三方硬盘存储进行双重或者三重备份,严禁造成丢失的规定;
5、双(和三)重备份:方式有:(1)本地电脑+服务器(上面数据必须做Raid镜像);(2)本地电脑+移动硬盘;(3)本地电脑+服务器(上面数据必须做Raid镜像)+移动硬盘;
一. 企业需要安全保密的数据和文件包括:
1、企业财务数据,包括:报表凭证、财务软件数据、进销存软件数据、资金状况(银行和现金)、库存状况等一切和财务相关的数据;
2、员工档案、劳动合同、薪资数额及薪资制度;
3、企业经营数据,包括:赢收报表、库存报表、销售报表等一切和企业经营息息相关的数据;
4、企业战略决策,包括:企业发展规划;
5、企业内部文件,包括:会议文件、沟通文件、制度信息发布文件等一切属于企业内部行为的文件;
6、内部制度和管理手册;
7、内部mail、工作QQ沟通记录;
8、重要技术资料;
9、重要培训资料;
10、重要产品资料;
11、重要活动资料;
12、其他一切已经注明需要保密的数据和文件;
说明:任何有关以上规定范围内的文件,拟订者都必须严格注明文件的保密和安全级别;(参照下面第二项规定)
二. 企业数据或者文件的保密和安全级别规定:
1、一级:永久性安全保密数据和文件,绝不允许外泄于此数据不相干的人员;同时数据使用者和文件拟订者必须对数据和文件进行密码加密,同时三重备份,以及抄送者双重备份和密码加密;
2、二级:从数据生成和文件发布之日起,和5年以内安全保密的数据和文件,在此期间绝不允许外泄与此数据文件不相干的任何人员;同时数据使用者和文件拟订者必须三重备份和抄送者必须双重备份,以及密码加密;
3、三级:从数据生成和文件发布之日起,3年以内安全保密的数据和文件,在此期间绝不允许外泄与此数据文件不相干的任何人员;同时数据使用者和文件拟订者和抄送者必须做双重备份和密码加密;
4、四级:从数据生成和文件发布之日起,1年以内安全保密的数据和文件,在此期间绝不允许外泄与此数据文件不相干的任何人员;同时数据使用者和文件拟订者必须做双重备份;
5、五级:从数据生成和文件发布之日起,6个月以内安全保密的数据和文件,在此期间绝不允许外泄与此数据文件不相干的任何人员;同时数据使用者和文件拟订者必须做双重备份;
6、普通:允许自由传阅,不硬性规定是否备份和加密;
说明:任何数据使用者和文件拟订者、抄送者都必须严格遵守相应级别的文件保密和安全规定;
三. 数据安全保密措施:
1、数据使用者和文件拟订者每天、每周、每月定时、准时、及时备份(最长备份限制为每月);
2、五级以上数据和文件最少要做到双重备份,特别重要数据必须做到三重备份;
3、重要和敏感数据和文件必须做加密处理,密码只允许告知可以知晓文件的相关人员,并定时变更密码;
4、企业的服务器数据必须做镜像备份,而且专人专管(暂由管理部经理代管);
5、部门主管级别以上员工的数据和文件都必须至少做到双重备份:(1)本地电脑+服务器;(2)本地电脑+移动硬盘;
6、其他一切可以对数据和文件进行安全保密的措施手段;
四. 数据允许知道的范围:
1、部门内部数据和文件,分:普通员工、主管、经理三个级别知道程度;
2、跨部门内部数据和文件,分:主管、经理、总经理三个级别知道程度;
3、企业内部数据和文件,分:普通员工、主管、经理、总经理四个级别知道程度;
说明:任何直接和分管上级都有权知道其下级的文件和数据情况;而下级不得以任何不道德手段窃取上级的文件和数据;
五. 违反本制度的处罚和法律措施:
1、违反五级数据安全和保密规定,罚款200元,并进行教育改造;
2、违反四级数据安全和保密规定,罚款300元,并进行教育改造,如有造成重大经济损失,则必须进行相应的赔偿;
3、违反三级数据安全和保密规定,罚款500元,公司对其辞退,并由其赔偿由此造成的经济损失,同时保留后续法律追究权力;
4、违反二级数据安全和保密规定,罚款1000元,公司对其辞退并扣除所有绩效奖金,并由其赔偿由此造成的经济和精神损失,同时保留后续法律追究权力;
5、违反一级数据安全和保密规定,罚款2000元,公司对其辞退并扣除所有绩效奖金,除了由其赔偿由此造成的经济和精神损失外,公司将直接通过法律途径追究其法律责任。
第二篇:信息安全与保密
信息安全与保密小组实验报告
小组成员:沈婷婷
黄海忠
汪芙蓉
Word.Excel.PPT是微软office套装中,最常用的几个软件,而软件加密,成为了日常必需学习的东西,因为密码,可以保护你的隐私或者商业机密。文件加密简单地说就是对原来为明文的文件按某种算法进行处理,使其成为不可读的一段代码,通常称为”密文”。使其只能在输入相应的密钥之后才能显示出本来内容,通过这样的途径达到保护数据不被人非法窃取、阅读的目的。该过程的逆过程为解密,即将该编码信息转化为其原来数据的过程。
本试验中3个软件的加密方法和密码取消,非常简单,在本文中,就不加解释了,主要是介绍一下,信息加密和解密的关系。密码是指为了保护文档安全,当你不希望别人打开或修改你的word时,你可以设置密码。不过不推荐这种加密方法,很容易破解,在线破解10秒钟破解结了,可以用winrar加密,这种加密吧密码直接加到文件中,一般是无法破解的。(WinRAR加密,是指长加密,不是简单的2-3位加密)
本实验使用解密软件是Rar Password Unlocker v3.2.0.1,该软件是一款基本学习型软件,支持1-3位简单密码破解,其中破解方法有暴力破解和字典破解两种,也是主流破解方法,暴力破解相对于字典破解,具有操作简单的优势,但是在破解精准度和时间上,会有所欠缺。本实验中,我们首先对word进行加密111,然后使用Rar Password Unlocker v3.2.0.1软件的暴力破解方法,经过130秒以后,破解出密码为111,同时也可以通过该软件取消密码,但是为了后续取消密码步骤,在这就不取消了,直接输入111进入文档,这样就是说,暴力破解通过每一个数字,字母,字符,按顺序尝试排列,最终还是可以获取密码的。该方法适用于一般无损坏可能的加密。而后面的Excel中,我们使用的是字典加密,该加密是通过规则破解也是一种非常有效的方式,这里面还会具体分为两种,一种是与帐号关联的规则,另外一种是与帐号无关的规则,与帐号关联的规则,比如注册帐号test,注册密码test123这样的(是不是很多人有这个习惯?),那简直是任何一个破解器的简单规则都可以胜任的;与帐号无关的,通常是有限度遍历模式,比如日期类型8位数字(如19730221)或6位数字(如780112)遍历或两位字母+六位数字遍历,(我知道很多朋友喜欢用生日做密码,那可真就不妙了),或者13+8个数字遍历(用手机号码做密码的朋友小心了),以及6位任意数字遍历,6位小写字母遍历(对付那些密码简单的朋友),2位字母+四位任意数字密码混排遍历(如ma1234),1位字母+4-5位数字混排遍历(如s7564),这些都是比较容易出彩的规则,按照规则遍历,是黑客对用户心理的一种考验,一些用户图好记而采用的密码,也就是黑客最容易想到和突破的了。该方式的破解能力较强,能快速破解.解密,常用于文件失去时间价值以后,例如试卷已经考完以后。解密过程和加密过程相似,在本报告中,也不详细介绍。
常用加密方法
(一)利用组策略工具,把存放隐私资料的硬盘分区设置为不可访问。
首先在开始菜单中选择”运行”,输入 gpedit.msc,回车,打开组策略配置窗口。选择”用户配置”->”管理模板”->”Windows 资源管理器”,双击右边的”防止从”我的电脑”访问驱动器”,选择”已启用”,然后在”选择下列组合中的一个”的下拉组合框中选择你希望限制的驱动器,点击确定就可以了。
这时,如果你双击试图打开被限制的驱动器,将会出现错误对话框,提示”本次操作由于这台计算机的限制而被取消。请与您的系统管理员联系。”这样就可以防止大部分黑客程序和病毒侵犯你的隐私了。这种加密方法比较实用,但是其缺点在于安全系数很低。厉害一点的电脑高手都知道怎么修改组策略,他们也可以把用户设置的组策略限制取消掉。因此这种文件加密方法不太适合对保密强度要求较高的用户。对于一般的用户,这种文件加密方法还是有用的。
(二)利用注册表中的设置,把某些驱动器设置为隐藏。
在注册表的HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion PoliciesExplorer中新建一个DWORD值,命名为NoDrives,并为它赋上相应的值。例如想隐藏驱动器C,就赋上十进制的4(注意一定要在赋值对话框中设置为十进制的4)。如果我们新建的NoDrives想隐藏A、B、C三个驱动器,那么只需要将A、B、C 驱动器所对应的DWORD值加起来就可以了。同样的,如果我们需要隐藏D、F、G三个驱动器,那么NoDrives就应该赋值为8+32+64=104。怎么样,应该明白了如何隐藏对应的驱动器吧。目前大部分磁盘隐藏软件的功能都是利用这个小技巧实现的。隐藏之后,WIndows下面就看不见这个驱动器了,就不用担心别人窥探你的隐私了。
但这仅仅是一种只能防君子,不能防小人的加密方法。因为一个电脑高手很可能知道这个技巧,病毒就更不用说了,病毒编写者肯定也知道这个技巧。只要把注册表改回来,隐藏的驱动器就又回来了。虽然加密强度低,但如果只是对付一下自己的小孩和其他的菜鸟,这种方法也足够了。
(三)利用Windows自带的”磁盘管理”组件也可以实现硬盘隐藏!
具体操作步骤如下:右键”我的电脑”->”管理”,打开”计算机管理”配置窗口。选择”存储”->”磁盘管理”,选定你希望隐藏的驱动器,右键选择”更改驱动器名和路径”,然后在出现的对话框中选择”删除”即可。很多用户在这里不敢选择”删除”,害怕把数据弄丢了,其实这里完全不用担心,Windows仅仅只是删除驱动器的在内核空间的符号链接,并不会删除逻辑分区。如果要取消隐藏驱动器,重复上述过程,在这里选择选择”添加”即可。
这种方法的安全系数和前面的方法差不多,因为其他电脑高手或者病毒程序也可以反其道而行之,把你隐藏的驱动器给找回来。利用第三方文件加密软件进行加密。
在这一领域的代表性文件加密软件是超级加密3000。超级加密3000采用了成熟先进的加密算法、加密方法和文件系统底层驱动,使文件加密和文件夹加密后的达到超高的加密强度,并且还能够防止被删除、复制和移动。其安全性和加解密速度都是可以让人放心的。不但适用于个人用户,而且企业用户的文件加密效果也极佳。
第三篇:信息安全与保密承诺书
信息安全与保密承诺书
为保障公司信息安全,本人承诺在使用信息网络资源及有关信息化业务应用系统的过程中严格遵守公司有关信息安全与保密规定,承诺如下:
一、不利用公司信息网络侵犯或损害国家的、社会的、集体及公司的利益和其他公民的合法权益。
二、严格遵守公司信息网络管理及其他信息化业务应用系统管理制度,不对公司信息网络、工业控制系统、各信息化业务应用系统等重要服务器等进行发送垃圾邮件、传播计算机病毒、删除数据、修改设置等恶意破坏、攻击行为。
三、严格按照分配到的公司信息网络及有关信息化业务应用系统的用户名及相应权限处理岗位职责内业务,及时修改有关系统默认口令并安全保管,不泄漏、传播或转借他人。
四、不通过公司信息网络系统及信息化业务应用系统平台发表、转摘、传播各种造谣滋事、煽动偏激情绪、制造恐慌气氛或扰乱正常工作秩序的有害信息。
五、坚持“涉密不上网,上网不涉密”的原则。如属公司计划招投标、财务、人事管理、档案等涉密用户,要做好涉密计算机设备、记载有公司重要信息的计算机设备及其他存储介质的安全保管与使用。要不断增强保密意识,不利用聊天室、电子公告系统、电子邮件等传递、转发或抄送公司商业机密及其他保密信息。
六、离岗(职)后仍保守公司商业机密及有关信息安全保密信息。
七、服从公司其他信息安全管理规定和要求,并密切配合信息安全事故的调查工作。
八、若违反上述规定,本人服从公司按照生产、经营业绩指标管理制度及有关信息化管理制度进行考核等惩戒。
承诺人:(签字)
日期:年月日
第四篇:信息安全与保密管理制度
信息安全与保密管理制度
一、组织机构及职责
成立信息安全和保密管理工作领导小组,负责局内信息安全和保密管理工作。组长由李荣春副局长担任。副组长由陈旺玉副局长、江祖斌总规划师、汤陈健纪检组组长、魏鼎副调研员、陈幼祥副调研员办公室主任担任。成员由各相关科室负责人组成。
领导小组下设信息安全和保密办公室,挂靠局办公室,由陈幼祥同志兼任主任,同时抽调郑宜美、薛赞钊、丁伏容、丁婷、陈锦斌等5位同志为信息安全和保密办公室成员,负责信息安全和保密工作日常运作与联络。
二、人员管理
(一)重要岗位信息安全和保密责任
1、对重要岗位指定专人负责接入网络的安全管理,并对上网信息进行保密检查,切实做好保密防范工作。
2、重要岗位中的涉密信息不得在与国际网络联网的计算机系统中存储,处理和传输,严格做到“涉密不上网,上网不涉密”。
3、重要岗位工作人员要加强网络监控,若发现计算机或网络遭到大规模的攻击,要及时向局领导汇报,并依据有关规定处理。如发现资料泄露的情况,在采取应急措施的同时,应及时将情况上报市网络与信息安全协调小组和局领导。
4、重要岗位的重要资料要做好备份,以防止资料遗失、损毁。
5、重要岗位工作人员要遵守局信息储存、清除和备份的制度,定期开展信息安全检查,及时更新系统漏洞补丁,升级杀毒软件。
6、信息安全和保密办公室要组织各科室加强机关重要岗位的信息安全和保密管理情况的监督,定期进行检查,提高泄密隐患发现能力和泄密事件处置能力,共同做好信息安全和保密工作。
(二)人员离岗离职时信息安全管理规定
机关工作人员离岗离职,有关科室应即时取消其计算机涉密信息系统访问授权,收回计算机、移动存储设备等相关物品。
三、信息安全、保密管理
(一)计算机及软件备案管理制度
1、购买计算机及相关公文处理设备须由局办公室统一组织购买或接受捐赠,并由信息安全和保密办公室对计算机及相关设备的有关信息参数登记备案后统一发放。
2、信息安全和保密办公室要建立完整的计算机及网络设备技术档案,定期对计算机及软件安装情况进行检查和登记备案。
3、计算机要安装正版信息安全防护软件,及时升级更新操作系统漏洞补丁与信息安全软件。
4、拒绝使用来历不明的软件和光盘。凡需引入使用的软件,均须首先防止病毒传染。
(二)计算机安全使用与保密管理规定
1、计算机信息系统应当按照国家保密法标准和国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理,并与保密设施同步规划、同步建设。
2、办公用计算机局域网分为内网、外网。内网运行政府OA系统软件,专用于公文的处理和交换,属涉密网;外网专用于各部门和个人浏览国际互联网,属非涉密网。内、外网采用双线路,实行物理隔离。
3、测绘院(筹)用于存储测绘资料、档案等电子资料的计算机必须与内、外网(含政府专网)实行物理隔离,不得联入任何网络。
4、涉及机关工作秘密的信息(以下简称涉密信息)应当在规定的涉密信息系统中处理。严禁
同一计算机既上互联网又处理涉密信息
5、未经申报同意,局机关所有办公计算机不得修改上网IP地址、网关、DNS服务器、子网掩码等设置。
6、严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理涉密信息。
7、严禁将办公计算机带到与工作无关的场所,确因工作需要需携带有涉密信息的手提电脑外出的,必须做好备案登记,并确保涉密信息安全。
(三)用户密码安全保密管理规定
1、用户密码管理的范围是指涉密计算机所使用的密码。
2、涉密计算机设置的密码长度要大于等于5个字符,密码要定期更换。
3、涉密计算机需要设置操作系统开机登录和屏幕保护等多个密码保护方式。
(四)涉密移动存储设备的使用管理
1、涉密移动存储设备由信息安全和保密办公室负责登记备案后,由各科室负责人负责管理,做到专人专用。
2、严禁涉密移动存储设备在内、外网之间交叉使用。
3、移动存储设备在接入本部门计算机信息系统之前,应查杀病毒、木马等恶意代码。
4、严禁将涉密存储设备带到与工作无关的场所。
(五)数据复制操作管理规定
1、将互联网上的信息复制到内网时,应采取严格的技术防护措施,查杀病毒、木马等恶意代码,严防病毒等传播。
2、使用移动存储设备从内网向外网复制数据时,应当采取严格的保密措施,防止泄密。
3、复制和传递密级电子文档,应当严格按照复制和传递同等密级纸质文件的有关规定办理。不得在外网传递、转发或抄送涉密信息。
4、各科室因工作需要向外网公开内部信息资料时,必须由该科室负责人审核、有关领导同意后交由相关负责人统一发布。
(六)计算机、存储介质、及相关设备维修、维护、报废、销毁管理规定
1、计算机、存储介质及相关设备维修、维护、报废、销毁由信息安全和保密办公室负责,按保密要求实行定点维修。需外请维修的,要派专人全程监督;需外送维修的,应由信息安全和保密办公室拆除信息存储部件,以防止存储资料泄密。
2、办公计算机、存储介质及相关设备在变更用途时,必须进行严格的消磁技术处理。
3、机关使用的计算机、存储介质及相关设备报废、销毁时,应拆除存储部件,由信息安全和保密办公室按有关要求统一销毁,同时作好备案登。
(七)上网发布信息保密规定
1、局网站信息内容的更新由信息安全和保密办公室工作人员完成。凡上网的信息,上网前必须经过保密审查,报分管领导审批,严格按照“谁主管,谁负责”,“谁主办,谁负责”的原则,落实责任制,明确责任人和职责。
2、凡以提供网上信息服务为目的而采集的信息,除在其它新闻媒体上已公开发表的,组织者在上网发布前,应当征得提供信息单位的同意。凡对网上信息进行扩充或更新,应当认真执行信息保密审核制度。
3、涉密人员在其它场所上国际互联网时,要提高保密意识,不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播国家秘密信息。
4、使用电子函件或其他方式进行网上信息交流时,应当遵守国家保密规定,不得利用电子函件传递、转发或抄送国家秘密信息。
四、应急管理
(一)应急措施
1、网站出现非法信息的应急处理。发现我局网站出现非法信息时,发现人应第一时间向网站管理员报告。网站管理员应迅速清除非法信息,做好记录,同时向领导汇报情况。如认为事态严重,应向公安部门报警。
2、网站无法正常打开的应急处理。发现我局网站不能正常打开时,发现人应第一时间向网站管理员报告。若故障无法处理,应立即通知网站建设方处理。待故障处理完成并经过测试后,恢复系统的正常运行。
3、黑客入侵的应急处理。当发现我局网站有网页内容被篡改,或发现有黑客正在进行攻击时,应立即通知服务方将网站服务器从网络中隔离出来,并向领导报告。若系统已被破坏,应立即通知网站建设方恢复与重建系统。如认为事态严重,应向公安部门报警。
4、网站程序遭破坏性攻击的应急处理。网站应做好备份工作,并将备份保存在安全的地方。一旦网站遭到破坏性攻击,应立即向领导报告,同时通知网站建设方。网站建设方负责检查系统日志等资料,确定攻击来源,恢复系统和数据。如认为事态严重,应向公安部门报警。
5、网站数据库崩溃的应急处理。网站建设方每月至少备份一次网站数据,并将备份保存在安全的地方。一旦数据库崩溃,立即通知网站建设方负责进行数据恢复。
(二)应急管理的后期处置
在应急处置工作结束后,要迅速采取有效措施,尽快查明原因,对事件造成的损失和影响以及恢复重建能力进行分析评估,认真制定恢复重建计划,并迅速组织实施。
五、责任追究
信息安全和保密办公室要加强本局信息安全和保密管理情况的监督,定期开展检查,发现问题及时纠正。计算机信息系统使用、管理人员违反本制度,情节较轻的,应予以批评教育;情节严重,造成安全和泄密隐患的,按有关规定处理。违反本制度泄漏国家秘密的,按照有关规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任.
第五篇:公司信息保密协议
文件编号:MC-FD-04-1
_____________________有限公司
管理人员信息保密协议
经公司管理会议,结合公司最当担当统筹管理需要,会议决定对以下人员财务及经经营信息公开共享:_________、___________、___________、__________、___________、__________、__________、___________、________
以上知悉公司机密信息人员,需对公司机密信息保密,并跟据国家和本市有关法规、规定,结合本公司《公司信息保密制度》按照自愿、平等、协商一致的原则签订本保密协议。
第一条:商业保密范围
1、公司重大决策中的秘密事项;
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;
4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
5、公司尚未刚开的企划方案、预算;
6、公司职员人事档案、工资等资料;
7、公司出资开发、研制、购买的软件;
8、公司设计方案、图纸、报价表、效果图、客户资料;
9、其他经公司确定应当保密的事项,如管理流程、行政、人力资源及各部门管理
资料及工作手册。
第二条:财务机密保密范围
1、公司财务状况、经营状况;
2、财务部的收款、存款、付款、现金流量等财务状况;
3、客户资料情况,合作伙伴情况,以及公司将要发展方向的方针、策略;
4、材料设备采购方式、采购价、采购渠道、采购合同,分包商资料情况;
5、项目成本核算、经营成本、劳动力成本、机械成本、管理成本;
6、合同及分包商合同、协议;
7、在经营活动中的保密行为;
8、公司领导临时交待的保密事项;
第三条:不泄露、不使用商业机密
乙方同意,在甲方聘用期间以及聘用期终止之后,未经甲方书面同意,绝不
公开发表或对其他人泄露甲方的任何商业机密,绝不为其他目的而使用甲方的任
何商业机密,绝不复印、转移含有甲方商业秘密的资料。
第四条:法律责任
1、乙方利用甲方无形资产获取的利益,甲方有权要求乙方交付给甲方,并保留诉
讼的权利。
2、乙方违反本协议的义务给甲方造成损失的,甲方有权要求赔偿损失,并保留诉
共2页,第1页
文件编号:MC-FD-04-1
讼的权利。
3、乙方违反本协议的,应向对方支付违约金,违约金数额以乙方月工资标准的五
倍计。
4、乙方违反本协议造成甲方商业信誉、商业营业上损害,违约金不足以弥补甲方
所受损失时,乙方应赔偿不足部分的损失。造成重大损失的,有权追究其刑事
责任。
信息共享人员签字确认:__________________________________________________________
公司最高担当签字确认:
参加会议管理人员签字确认:
日期:年月日
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