公司财务总监工作职责

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第一篇:公司财务总监工作职责

财务总监岗位职责

1、在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。

2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

3、贯彻执行总经理办公会议决议。组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,努力降低成本、增收节支、提高效益。

4、组织执行国家有关财经规定以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总经理报告工作。

8、主持制定公司的财务管理、会计核算等规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

9、加强财务人员的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。

10、审核财务报表,提交财务管理工作报告。

11、完成董事长、总经理安排的其他工作。

第二篇:财务总监工作职责(本站推荐)

财务总监工作职责

财务总监是集团财务管理负责人,对董事长负责,在董事长直接领导下全面监督集团财务部门管理工作,具体职责如下:

1、负责建立、健全集团财务管理制度,以及监督检查财务管理制度执行情况。

2、年初预算、编制收支计划,成本费用计划、信贷计划、财务报表。

3、根据各校长上报计划。及时督促各经营核算部门增收、节支,摸清运行状况,进一步提高经济效益。

4、制订、季度预算调整,审核校长上报计划(剑桥、雅思、少儿部)。

5、建立、健全财务数据资料,记录保管与定期存档工作,定期利用会计资料进行经营活动分析。

6、定期召开财务人员会议,组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题,提高财务人员业务水平,对财务人员工作监督检查,并对业务水平和业绩进行综合考评,做好保密工作。

7、负责集团资金调拨融通。审批财务人员的工资奖金、福利待遇等。

8、负责财务人员岗位调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等(任免、调动、晋升报董事长批准后进行)。

9、每月向董事长汇报财务状况,反映各校长经营结果。

10、完成董事长交代的其他工作。

行政部门管理制度

一、办公室制度 A、办公室制度

B、值班制度(假期)

C、宣传管理制度(大型活动、报纸)D、网站管理制度 E、物品领用管理制度 F、文印管理制度 G、公章管理制度

二、考勤制度 A、签到制度 B、休假制度 C、请假制度

三、人事制度 A、合同制度 B、培训制度 C、绩效考核制度 D、薪酬制度

四、后勤制度 A、安全制度 B、车辆使用制度 C、卫生管理制度

五、书籍管理制度 A、购入制度 B、领用制度 C、库存管理

六、采购制度 A、制定采购计划

B、建立供应商管理制度

C、要求供应商提供市场价格分析、评估 D、制定账物管理办法(每个物品登记入账)E、部门业务合作方法(财务室)F、制定费用核算办法 G、统计、分析 ①、随时对库存进行检查,每月盘库 ②、制定每月价格调整分析表 ③、每月底与供应商对账一次

第三篇:财务总监工作职责

财务总监工作职责

1、在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。

2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下,负责分管部门的日常工作。

4、组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。

6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。

7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式。

10、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;

11、制定和管理税收政策方案及程序,协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。

12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总经理报告工作。

14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;制定财务系统、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。

16、加强财务人员的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。

17、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。

18、审核财务报表,提交财务管理工作报告。

19、完成总经理临时交办的其他任务。

第四篇:财务总监工作职责

财务总监工作职责》文章正文:

一、财务总监工作职责

(一)依据党和国家方针政策、法律法规及国资监管的有关规定,依法实施财务监督,发现企业有违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,应及时向企业提出并督促整改。

1、审核企业具体财务会计制度的制定并对其执行情况实施监督。对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查,发现企业内控机制存在问题的,提出完善的意见和建议。

2、对企业财务会计资料,包括会计凭证、账册、财务报表和财务报告等进行定期或不定期检查,保证公司财务会计数据的真实性、完整性、合法性,发现问题的,提出意见并监督整改。

3、对企业月度财务会计报告进行审核,对财务决算进行审核并签署审核意见,对主要经济指标及经营业绩进行分析评价,有关重大变化分析原因,并形成书面意见。

(二)参加总经理办公会议,对固定资产投资项目论证、对外投资、贷款、内部借款、对外担保、产权转让、资产重组、企业改制及财务、审计等重大经济事项,提出独立意见和建议,按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督。

(三)审核企业重大经济事项,提出独立的意见和建议。

1、审核企业投融资、全部经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、全面预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案。

2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项,并独立发表审核意见。

3、防范企业财务危机,指导监督企业财务危机处置工作。

(四)参与、检查、监督企业财务管理、财务监督及企业管理方面工作。

1、参与制定企业经营目标、中长期发展规划及企业发展战略;参与制定资金使用计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划及全面预算;参与经济合同的评审;参与制定企业财务管理、监督方面的规章制度;审核企业具体财务会计制度,监督、检查、指导企业财务会计制度的执行情况。

2、监督企业财务人员工作质量和执业水平,对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任免、奖惩有建议权。

3、根据工作需要,查阅企业财务会计资料,审查企业财务收支情况、企业经营管理中的有关文件、合同、资料,并要求相关部门或人员做出解释。

(五)对重要财务事项与企业负责人进行联签。

(六)对企业重大决策和规章制度执行情况进行监督。

二、财务总监工作职责履行办法

(一)在召开企业总经理办公会或企业经营管理内容有关会议之前,有关部门应告知会议内容并提供相关会议资料,以便财务总监工作事先了解情况。

(二)财务总监工作以审核、检查、组织有关人员对会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料审核、检查等方式,监督、管理企业财务会计活动。财务部门要保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性,每月就内控制度执行、财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化作出分析,向财务总监报告。财务总监工作发现存在问题,应及时督促企业进行整改。

(三)财务部门要将企业筹融资计划、资金的使用调度、费用开支计划及时报送财务总监;人力资源部门要将企业工资计划及考核兑现情况及时报财务总监;其他部门要将对外所签合同及

时报财务总监。以便财务总监进行审核,对执行情况进行有效监督。

(四)企业对国家有关财经法规、财务会计制度等执行情况,财务部门至少每半年组织一次自查并写出书面总结,同时报送财务总监工作。

(五)企业对会计机构的设置和对财务负责人的任用、奖惩应事先征求并认真听取财务总监的意见和建议。

(六)凡规定财务总监工作联签的事项,在企业负责人签署之前须及时、主动送财务总监工作签署。

(七)财务部门要及时了解和掌握总公司所属子公司的财务收支和财务管理状况,特别是对大额资金的使用、产权变动情况、重大诉讼、仲裁、财务税务检查、各种违约金、罚金、资金财产冻结等重大财务事项,要及时向财务总监报告,要密切注意各级子公司债权债务和偿债能力的变化,及时进行财务预警,协助财务总监采取必要措施,防止财务危机的发生。

(八)根据财务总监工作需要,可随时组织会议或采取必要措施开展工作。财务总监thldl。org。cn履行规定的工作职责,总公司各部门及相关人员要积极配合。

三、财务总监工作职责的联签规定

(一)对企业重要财务、经济事项与企业负责人联签。包括:

1、企业借入和借出资金、信用担保、资产抵押(质押)、2000元以上的内部借款,所有的对外借款及大额资金(5000元以上)的付出。

2、企业对外(含权属企业)投资、兼并、收购、出让、对外捐赠或赞助等非经营性支出。

3、总公司本部固定资产投资、车辆购置、对外投资(包括投资参股或成立控股公司)、重大融资项目、资产报废、财产损失处理及权属企业上述事项的批复。

4、企业财务会计报告(月报、年报)及相关分析说明。

5、企业银行账户的设立、合并、撤销。

(二)对企业的日常财务支出与企业负责人联签。

按照全面预算管理有关规定,部门费用、归口费用仍按原规定由经办人填好费用报销单,部门负责人审核签字后,1000元以内的由分管局长签字报销;1000元以上的,先由分管局长、财务总监、审核签字,总经理签字报销。部门发生预算项目以外的费用,无论数额大小,均应由部门负责人、分管局长、财务总监工作审核签字后,总经理签字报销。

第五篇:财务总监工作职责

集团财务总监工作职责

1、规划和完善集团财务体系和集团财务信息体系;

2、制订和完善集团和下属公司财务管理制度;

3、负责集团并指导下属公司账务处理、税务申报和税务筹划工作(包括周报、月报、财务分析、重大经营和财务情况报告。从而提高集团对下属公司经营透明度的了解和对业务、财务活动实时监控的能力,最终实现集团对下属公司的经营风险和经营业绩的有效管控。);

4、制订集团资金运营计划,对新投资项目所需资金的筹措方式进行成本测算,会同业务部门进行效益预测和风险评估;监督已有项目资金使用情况,及时风险预警;集团和下属公司资金预决算;

5、完善集团内部控制制度,完善财务流程,完善财务和业务、行政部门的衔接,完善集团和下属公司财务对接;

6、对集团各运营中心和下属公司进行内部审计(在熟悉业务流程,熟悉经营和盈利模式的基础上,结合财务管理制度进行定期和不定期审计);

7、集团上市审计(审计前准备,审计报表审核、现场询证、盘点、面审、期后审计)。

8、结合集团整体经营计划,负责集团国内外银行融资,对下属公司融资进行辅导;

9、负责集团整体财务规划,参与集团战略规划;

10、对集团财务人员和下属公司财务负责人任免考核、绩效管理。

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