会计核算科科长岗位职责(合集五篇)

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第一篇:会计核算科科长岗位职责

岗位名称:会计核算科科长

直接上级:财务部经理

下属人员:材料核算员、工资核算员、成本费用核算员

岗位性质:全面主持会计核算科的工作

管理权限:对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力

管理责任:对所承担的工作全面负责

主要职责:

·严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;

·草拟本科的工作计划和目标;

·负责制订和执行公司的成本管理;

·会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;

·负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;

·负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;

·负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;

·负责拟定材料管理与核算的实施办法;

·负责审核材料供应计划和供贷合同;

·有对下属的人事推荐权和考核、评价权;

·定期组织对科里工作进行评价;

·完成公司领导临时交办的其他工作任务。

岗位要求:

·具有大专文化程度和会计专业技术资格;

·熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针政策;

·有较强的管理组织能力和工作责任感、事业心。

参加会议:

·参加财务部门业务工作会;

·参加公司召开科级以上的会议;

·参加公司月季年度的有关会议。

第二篇:会计核算岗位职责

注册文件

会计核算岗位职责

编制:魏长进

审核:徐胜民

批准:

XXXXXXXXXXXXX有限公司

会计核算岗位职责

一、在主管领导下,做好会计核算及电脑管理工作。

二、根据国家规定的会计制度和财务要求,设置总账账户和

有关的明细账户,处理核算过程中的有关业务问题,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

三、负责月末账的核对工作,在账账相符的基础上编制有关

转账分录,在总账科目余额平衡的基础上及时编制会计报表。

四、及时清理债券、债务,对各种应收款要及时催收,结算

超过一个月期限的要上门催收,对需付的款项在手续完备的前提下,根据资金情况及时付清,保证信誉。

五、负责对各类账单、凭证、账册和报表的整理、装订和保

管工作、未经办理手续和有关领导批准,财务会计档案不得调离和外借。

六、完成上级交办的其他任务。

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

第三篇:会计核算 岗位职责

会计核算岗位工作职责

1、负责公司的会计核算业务,按照企业会计制度规定依法设置会计账簿,正确使用会计科目,按时记账、结账、对账,做到账账相符、账表相符。

2、复核会计原始凭证,正确填制记账凭证。

3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作,编制银行存款余额调节表。

5、正确计算各项税款,按规定填制纳税申报表。

6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿,做好会计资料的妥善保管和保密工作;对于按规定移交档案室保管的会计资料,办理相关移交登记手续;对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

7、参与公司财务预算,按时向有关考核部门提供数据资料。

8、负责财务软件的维护保养,保证财务软件正常运行,按规定及时备份财务资料,保证财务资料的安全完整。

9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

10、其他工作

第四篇:会计核算岗位职责

会计核算岗位职责

1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。

12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

第五篇:会计核算人员岗位职责

会计核算人员岗位职责

一、负责会计凭证的编制和装订,款项和有关证券的收付。

二、负责财物的收发、增减和使用,债务债权的发生和结算。

三、负责资金的增减和收支,对收入、成本、费用进行计算。

四、根据会计资料、日汇报表登记总账、财务成果的计算和分配。

五、负责对单位各项费用开支的审核,对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正和补充。

六、根据单位的运转情况,编制会计月报、财务指标月报、会计年报和会计决算。

七、做好单位资产管理和社会保障等有关财务工作。

八、负责办理单位与所需银行的资金往来工作。

九、负责单位税费的计算和申报工作。

十、负责单位各项结算和清理工作,对单位所使用的备用金、暂付款、账款结算、外汇账款结算、应缴税金等账户及时进行清理。

十一、终了对会计账簿整理、装订整齐、编号归档。

十二、对各种会计报表整理装订成册,妥善保管,对银行对账单及未

达帐调节表定期整理装订成册。

十三、提供单位所需的有关会计资料,并对所提供的会计资料的准确性负责。

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