第一篇:区人民法院计算机局域网管理暂行规定
区人民法院计算机局域网管理暂行规定
本院各部门:
为加强本院计算机管理,充分发挥局域网在审判等各项工作中的服务保障作用,切实维护计算机网络信息安全,特制定本规定。
一、职能分工
1、办公室是本院计算机网络管理的主管部门,负责全院计算机局域网的技术管理和日常维护工作。
2、其他各部门根据本部门的职能职责,按照计算机管理部门和审判流程管理的要求,及时、准确、完整地将本部门的信息输入计算机。
二、计算机机房管理
1、计算机机房(以下简称机房)的网络设备包括服务器、交换机等重要设备,院办公室负责机房的安全管理和网络设备的正常运行和管理。
2、除网管技术人员外,其他人员未经许可,不得进入机房;确因工作需要进入机房,必须由网管人员陪同。
3、机房内严禁带入和存放各种易燃、易爆、易腐蚀物品;严禁吸烟和吃喝食物。
三、计算机管理、维护和使用
1、办公室负责管理协调各部门计算机的设备维修、软件维护和局域网的正常运转。
2、各部门计算机由本部门指定专人管理,设定密码,并负责日常开关、设备维护及卫生清洁,确保设备安全完整、正常运转。
3、各部门计算机仅对本院内部人员上班时开放,外来人员不得上机操作。如有特殊情况,须经办公室或分管院领导同意后方可上机。
4、各部门不得擅自变更、接入、移动院网络设备;各部门负责人为本部门计算机网络信息安全保密工作的第一责任人;未经分管院长批准,任何单位或个人的计算机不得擅自接入本院局域网。除办公室专设一台外网计算机外,其他部门和领导严禁将登陆局域网的计算机接入互联网,做到专机专用。
5、各部门要爱护机器,正确使用,不得随意删除软件或更改计算机内已设定的工作软件,未经网络管理员同意,严禁更改计算机的名称,ip地址,启动程序,cmos设置,更不准自行安装软件。
6、院里鼓励和支持全院干警运用计算机开展工作,防止工作上不用而工作外乱用现象发生。电脑中严禁过多载入游戏,凡因过多载入游戏而引起死机、病毒侵入等事件,院里要追究第一使用者的失职责任。为防止病毒感染传播,一般不准使用软盘进行资料拷贝,如确需使用,先用杀毒软件检查一遍,以保安全。过失损坏要照价赔偿,故意破坏者视情况处理,并照价赔偿。
7、从2006年7月15日起,院打字室原则上不再编打除办公室外各部门的文书文件材料,只负责印刷任务,其他部门可通过局域网共享或用磁盘拷贝至打字室进行文件输出。如确实需打字室编打的,须通过主管办公室院长批准方能打印。
8、如发生技术故障,硬件设备的损失(不含软件自身使用问题)应及时报告部门负责人,再由各部门统一报院办公室,由院办公室联系硬件销售商进行相应的处理。
四、数据信息的录入
计算机局域网信息录入的内容为立案管理、审判流程管理、办公管理、政工管理以及公共信息等。各部门应根据职能职责,明确与本部门相关的计算机信息录入要求,指定专门人员及时、准确、客观地录入信息。
1、办公室
档案管理:要按照档案管理办法及时归档登记造册;
本院发文:文书管理员要严格按照发文权限批准发文,未在网络上申请的文件一律不予编号。
计算机管理、财务收支情况、固定资产相关信息及时输入。
2、纪检监察
来信来访情况、机构人员应及时录入并自动生成报表。
3、政治处
人事信息及时录入、修改。
4、司法行政科
枪支弹药、车辆管理、审判庭管理。
5、审判部门
所有案件的相关信息要同步录入计算机,当天的信息应及时输入。
(1)立案庭应输入的信息:所有案件的案件基本表、案件附加信息、立案案由、立案登记(审查)信息、诉讼参与人信息、其他诉讼参与人信息、诉讼费信息(立案标的等应填写齐全,无诉讼费的除外)、立案移交信息、执行基本信息(仅指执行案件)、相关法律文书(仅指执行案件)。
其中诉讼参与人中的当事人详细信息应按照审判庭法律文书的不同要求对当事人逐个具体填写(姓名、性别、出生年月、民族、职务、职级、工作单位、住址等),不允许把数个当事人信息和在一起填写。
(2)案件移送业务庭后,业务庭庭长应及时用电脑分案,并完整输入承办人或合议庭成员、书记员信息。
(3)对不同性质的案件,承办人员及时准确输入规定信息。
五、保密和安全原则
根据国务院《计算机信息系统保密管理暂行规定》,涉密文件、信息不准上互联网公开发布。凡违反计算机管理规则发生泄密问题,由院纪检监察部门根据《保密法》的有关规定追究相关人员的责任。
六、本规定由院党组负责解释,自2006年6月15日起施行。
二00六年六月十五日
第二篇:XX区人民法院车辆管理暂行规定
为加强本院车辆管理,切实为审判工作和其他工作服务,进一步维护法院的良好形象,减少浪费,压缩开支,确保车辆安全,结合我院实际,特制定本规定。
一、车辆的使用和管理
1、车辆管理实行由行政科统管与使用部门管理相结合的原则,平时工作日期间由各使用部门负责管理,节假日由行政科负责监督检查和管理。司机安全教育由行政科负责,日常事务由各部门负责。
2、工作日期间在本地区内出车由各部门负责人批准;出市长途行车由各部门报主管院长审批;出省长途行车由主管行政科的院领导批准。(各部门可实行派车单制度)
3、周六、周日回市内用车,依乘座人数确定。
4、节假日所有车辆一律封存在法院院内,特殊用车(如值班或警务用车)需经院长批准。严格按省高院及中院有关规定执行。
5、每天晚上10点30分以前,所有车辆一律归院停放在本院机关院内。出长途需在外过夜的车辆要提前报告,未经批准在外过夜的车辆按私自出车处理。警车外出,严禁停放在旅游景点或酒店、歌舞厅等娱乐场所门前。
6、车辆外出回院后,一律按指定位置定位定向停放整齐,车辆一律不准压线停放或堵塞通道,未按指定位置停放车辆的对驾驶员予以警告批评。
7、院领导车辆由行政科统一负责管理。因各种公务活动需调用车辆的,由行政科负责统一调配使用,各部门必须按要求服从调配。
8、各部门必须按车辆固定司机,由司机对乘座人员和车辆的安全负责,并报行政科备案,接受安全教育。
二、警灯、警报、警牌的使用和管理
1、非因审判、执行等特别公务活动,不准使用警灯、警报器。
2、因执行公务需使用警用设备时,一般只使用警灯;通过车辆、人员繁杂的路段、路口或者警告其他车辆让行时,可以断续使用警报器。
3、两辆以上警车列队行驶时,前车如果已使用警报器,后车不得再使用警报器。
4、在公安机关明令禁止鸣警报器的道路或者区域内不得鸣警笛、警报器。
三、车辆维修和油料的使用管理
1、车辆维修
行政科统一安排车辆修理,各部门不得自行维修。维修实行定点。平时各种修理由各部门呈报,行政科根据车辆使用年限、行驶里程、车况等因素,在综合考虑的基础上确定维修项目;每车单独设立维修档案,由行政科统管。
2、车辆维修的程序及权限
车辆需维修时,由车辆使用部门写出送修申请单,然后确定修理项目。修理项目存入该车档案,每月统计一次,在司机会上公布。
维修费在500元以下的,由主管副院长批准;500-1000元的由主管行政科的副院长批准;1000元以上的由党组集体研究。批准后,均应由行政科加章送修。送修车辆需二人以上与修理厂共同议定修理价格,并签字确认,结算时凭确认书结帐,每月结清一次。
维修费支付,由院行政科提供拖欠和维修金额,院财务依收支情况支付。各部门年内必须将旧帐清结,全年新维修费用的清偿率不低于50%。清偿维修费用,每季度进行一次。
3、油料的使用管理
院领导及各部门全年的车辆燃油费、第三者责任险保险费及日常保养费三项实行全年定额,即院领导每车每年10000元,各部门车辆为8000元(维修费除外),院领导的经费由院财务负担,各部门的经费计入部门开支。金杯车由法警队管理,部门用车费用由部门承担。
受院里指派,完成全院性的工作,按实际需要,院财务统一核报费用。
4、车辆保险
车辆保险院领导及各部门的各种车辆均要实行第三者责任险,保险费由院里统一支付。有条件的部门也可购买其它险种。
5、车辆停放
周六、周日允许离院停放的车辆,必须向行政科呈报具体安全的停放地点,行政科备案。
四、奖惩
1、各部门应在确保车辆安全行驶的前提下,督促司机精心保养和维护车辆。司机不负责任故意造成车辆损坏的,自行承担修理费用,并视情节给予经济或行政处理。
2、因公出车造成交通事故,经交警部门认定承担主要责任以上的,所造成损失的百分之二十由司机个人承担;未经领导同意私自出车造成交通事故,所有损失全部由司机个人承担。
3、因责任心不强,致使车辆缺油、缺水,造成机械总成故障甚至损坏的,追究司机的责任,视情节予以赔偿。
4、违反规定在外停放车辆或私自出车造成车辆丢失的,由司机个人承担全部责任。
5、对全年行车安全无事故并被评为优秀驾驶员的,给予一定的物质或精神奖励。
五、其它
1、严禁公车私用。不得用公车接送家属、子女上下班、上放学等。
2、严禁酒后开车、开“赌气车”和“霸道车”。
3、严禁超速行驶。行驶中要严格按照公路标志所标明的速度行驶,不得超出标志速度限定。雨、雪、雾天行驶更要谨慎驾驶,确保安全。
本规定自下发之日起实行。
第三篇:计算机局域网使用管理规定
计算机局域网使用管理规范
一、总则
计算机及网络是公司为相关岗位配备的必要工作工具,目的是为了提高工作质效,促进企业健康快速发展。现对计算机局域网的管理做如下规定:
1、公司局域网由办公室负责总体规划、安装、控制和监督,并指定网络管理人员具体负责管理、接入控制以及相关服务。
2、任何人不得改变局域网设备的位置、形态、性能;不得改变其连接关系、运行状态和系统配置。
3、局域网的运行管理由网络管理员负责。其职责包括制定与局域网相关的规章制度;研究并解决局域网在建设、运行、使用和管理中出现的问题;协调各有关管理与服务部门和局域网相关的工作;协助处理与局域网相关的重大违规事件。有关数据资料的统计工作。
4、网络管理员如需离岗,应提前1 个月提出申请,在提出申请后,应认真办理工作移交,待辞职申请获得批准后才能离任。
二、计算机使用规范
1、基本要求
(1)员工不得利用计算机从事与工作无关的事情。
(2)任何人不得擅自在公司计算机上安装软件,如因工作需要,确需安装软件时,须由所属部门提出申请,经主管领导审批后,由办公室负责协调安装。软件在使用前,必须确保无病毒。
(3)数据的备份由相关专业负责人管理,备用的软盘、优盘、光盘、硬盘等由专业负责人提供。
2、监管措施
(1)办公室负责将每台计算机装有杀毒软件,各使用人有责任定期为自己所使用的电脑进行病毒查杀,定期(至少一周)升级防病毒系统,并由办公室负责对防病毒措施的落实情况进行监督。
(2)在计算机使用过程中遇到病毒,应立即启用杀毒软件进行查杀,不能处理的必须立即切断网络并通知办公室。
(3)任何人都不得恶意扩散病毒。当确认文件感染病毒后,在进行杀毒或隔离之前,不得扩散染毒文件。
(4)员工不准利用公司的计算机打游戏、不准浏览并下载有关色情或反动内容,在工作时间内不准用计算机听音乐。
(5)公司为了信息安全将实行实时监控,即在服务器安装监控软件,对各部门计算机进行监控。
(6)任何人不得随意修改工作站上防火墙的程序配置。重要岗位如高层管理、财务、人事、技术支持及销售部门等的计算机专人使用,由公司指定责任人,设立开机密码及屏幕保护密码,规定如下:
①公司总经理对各岗位计算机及内部网络拥有最高的管理权限;
②责任人未经上级领导同意,不得让其他人使用,包括上网、拷贝数据等;
③责任人所保管的重要数据至少每月做一次备份,备份内容不应放置在系统盘(即计算机的C盘),应放置于数据盘(如指定的D盘或E盘等);
④责任人未经总经理同意不得告诉其他人开机密码,否则一切后果由责任人承担;
⑤员工利用计算机完成各项工作文件属公司所有,员工未经部门领导授权,不得删除常规工作文件及重要资料,员工交接工作时必须完整地交接计算机上的数据,否则公司将根据国家有关法律追究相应的法律责任。
三、网络使用
1、局域网所有用户在其网上活动中应该遵守网络礼仪和道德规范,不得使用局域网或通过局域网从事危害公共安全、损害公众利益、侵害他人正当权益、窃取或泄露他人秘密以及公司机密的活动,也不得通过局域网查阅、复制或在网上发布、传播含有上述内容的信息。
2、公司局域网内计算机不准下载、编写、传播、修改对局域网内计算机系统安全造成危害的有害数据。
3、公司网络结构由办公室统一规划建设并负责管理维护,任何部
门和个人不得私自更改网络结构。
4、公司局域网内计算机系统不准随便更改计算机的IP地址,如果发现IP地址冲突的情况,及时与网络管理员联系。
5、严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行,或窃取公司网上的保护信息。
6、公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由办公室统一规划,任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。
7、为确保局域网的正常运行,禁止通过各种方式,包括利用邮件、FTP、BT、WIN2000 共享等在广域网中传送超大文件。
8、严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS、NEWS、个人主页、WWW站点、FTP站点及各种文件服务器,各部门应注意保护公司的技术秘密和商业秘密,对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。
9、在使用网络打印机打印文件的后,应在第一时间内将打印文件取走,严禁利用公司打印机打印与工作无关文件。
10、计算机出现网络故障等不正常情况,应立即向网络管理员通报。
四、相关责任
1、公司员工或计算机责任人必须对其使用PC及网络行为所产生的后果承担法律责任。
2、PC、局域网、公司邮箱使用人违反本制度或对公司利益造成侵害的,必须补偿所造成的直接和间接经济损失。
3、办公室对违反本制度的员工给予有关责任人以下处理: 违反本规定相应条例者第一次视情节轻重处以经济罚款人民币100~1000 元,并以予书面警告;第二次违反相关规定扣罚当月工资,并视情节轻重予以严重警告或开除处分。
五、本规定由办公室负责解释,自2010年十一月一日起执行。
2010年11月1日
第四篇:计算机局域网管理制度
为了加强计算机网络的安全管理,保障工作的顺利进行,根据国家和上级有关部门关于计算机网络管理的有关规定,特制定本制度。
1、高新区信息中心是管委会局域网的管理部门。
2、局域网管理工作由信息中心网络维护员负责。
3、局域网内单人使用的计算机单人负责,多人使用的计算机(如各局办的计算机)应明确专人负责维护,报信息
中心备案。
4、局域网网络出现问题,信息中心负责排除;各终端机因管理不善出现问题,各部门自行解决,信息中心只负责微机维护员的技术指导。
5、出现问题、故障或发现病毒,应及时通知信息中心网络维护员。由网络维护员及时处理和排除,并做记录。
6、严禁在计算机有未杀病毒的情况下发送电子邮件和拷贝文件到其它单机上。
7、除信息中心网络维护员外,其它人员不得在服务器上任意安装和删除软件,不得随意更改服务器和交换机上的各项系统设置。
8、局域网内的单机不得擅自更改计算机上的各系统设置,不得使用盗版的软件。
9、上班期间不准使用局域网聊天、玩游戏或看电影。单机下载软件须经信息中心批准方可下载。凡影响局域网网络正常运行的单机,信息中心暂停其使用局域网。
10、机房严禁无关人员入内操作计算机。
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第五篇:中国人民银行计算机安全管理暂行规定
中国人民银行计算机安全管理暂行规定(试行)
第一章 总 则
第一条 为加强中国人民银行计算机信息系统安全保护工作,保障中国人民银行计算机信息系统安全、稳定运行,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《金融机构计算机信息安全保护工作暂行规定》等有关法律、法规,制定本规定。
第二条 本规定适用于中国人民银行及其分支机构。
第三条 中国人民银行计算机安全管理工作的指导方针“预防为主,安全第一,依法办事,综合治理”。“预防为主”是计算机安全管理工作的基本方针。
第四条 中国人民银行计算机安全管理部门应对电子化项目建设的规划、立项、开发、验收、运行及废止各环节进行安全监管。
第五条 中国人民银行计算机安全工作实行统一领导和分级管理。中国人民银行总行负责组织、协调、监督和检查全国银行计算机安全管理工作,中国人民银行各级分支机构负责辖区银行计算机安全管理工作。
第二章 计算机安全人员管理 第一节 人员基本要求
第六条 本规定所称计算机安全人员,是指中国人民银行科技部门计算机安全管理机构人员和专(兼)职计算机安全管理人员。
第七条 计算机安全人员应当政治过硬、业务素质高、遵纪守法、恪尽职守。第八条 计算机安全管理机构人员及专职计算机安全管理员应有银行计算机工作三年以上经历,具备本科以上学历。兼职计算机安全管理员应有银行业务工作五年以上或专职计算机维护管理工作三年以上经历,具备专科以上学历。
第九条 违反国家法律、法规和行业规章受到处罚的人员,不得从事计算机安全管理工作。
第十条 计算机安全人员应具有公安部门颁发的计算机安全培训合格证书,并获得中国人民银行颁发的《银行计算机安全检查证》证书。
第二节 人员配备与管理
第十一条 中国人民银行分行、省会(首府)城市中心支行计算机安全管理机构应配备必要的计算机安全管理人员;城市中心支行应配备专职计算机安全管理员;县(市)支行应配备专职计算机安全管理员或兼职计算机安全管理员。
第十二条 计算机安全人员的配备和变更情况,应向上一级行报告、备案。第十三条 计算机安全人员必须实行持证上岗制度。
第十四条 计算机安全人员调离岗位,必须严格办理调离手续,承诺其调离后的保密义务。涉及人民银行业务核心技术的计算机安全人员调离单位,必须进行离岗审计,并在规定的脱密期后,方可调离。
第三节 职责范围
第十五条 计算机安全管理机构的职责是:
(一)贯彻执行银行计算机安全管理工作领导小组的决议,指导、监督、协调和规范银行系统计算机安全工作;
(二)拟订计算机安全总体规划和计算机安全管理制度,并监督执行;
(三)跟踪先进的计算机安全技术,提出计算机安全防范策略;
(四)参与计算机系统工程建设中的安全规划,监督安全措施的执行;
(五)负责计算机安全专用产品的选型,组织计算机信息系统安全的评估和审批;
(六)组织辖内计算机安全检查,分析辖内计算机安全总体状况,提出安全分析报告和安全防范建议;
(七)组织辖内计算机安全知识的培训和宣传工作;
(八)配合有关部门进行计算机安全内部审计和金融计算机犯罪案件调查,打击金融计算机犯罪;
(九)加强与公安机关计算机安全职能部门、政府安全保密职能部门联系,并接受指导;
(十)及时向计算机安全工作领导小组和有关部门、单位报告计算机安全事件。
第十六条 专(兼)职计算机安全管理员应履行以下职责:
(一)负责计算机安全管理的日常工作;
(二)开展计算机安全检查工作,对要害岗位人员安全工作进行指导;
(三)开展计算机安全知识的培训和宣传工作;
(四)监控计算机安全总体状况,提出安全分析报告;
(五)了解行业动态,为改进和完善计算机安全管理工作,提出安全防范建议;
(六)及时向计算机安全工作领导小组和有关部门、单位报告计算机安全事件。
第十七条 计算机安全人员在行使职责时,确因工作需要,经批准,可了解涉及银行计算机信息系统的机密信息。
第十八条 计算机安全人员发现本单位重大安全隐患,有权向上级机构计算机安全管理主管部门报告。
第十九条 计算机安全人员发现计算机信息系统要害岗位人员使用不当,应及时建议有关单位、部门进行调整。
第二十条 计算机安全人员必须严格遵守国家有关法律、法规和行业规章,严守国家、行业和岗位秘密。
第四节 培训与教育
第二十一条 计算机安全人员应定期参加下列计算机安全知识和技能的培训:
(一)计算机安全法律法规及行业规章制度的培训;
(二)计算机安全基本知识的培训;
(三)计算机安全专门技能的培训。
第二十二条 计算机安全人员应定期接受政治思想教育、职业道德教育和安全保密教育。
第三章 计算机信息系统要害岗位人员管理
第一节 人员管理
第二十三条 本规定所称计算机信息系统要害岗位人员,是指与重要计算机信息系统直接相关的系统管理员、网络管理员、系统开发员、系统维护员、业务操作员等岗位人员。
第二十四条 本规定所称重要计算机信息系统,是指涉及银行资金和金融秘密信息的计算机信息系统。
第二十五条 要害岗位人员上岗前必须经单位人事部门进行政治素质审查,技术部门进行业务技能考核,合格者方可上岗。
第二十六条 要害岗位人员上岗必须实行“权限分散、不得交叉覆盖”的原则。系统管理人员、网络管理人员、系统开发人员、系统维护人员不得兼任业务操作员;系统开发人员不得兼任系统管理员;系统管理人员不得兼任柜面及事后稽核工作。
第二十七条 对要害岗位人员应实行强制休假制度和定期考查制度,并进行必要的安全教育和培训。
第二十八条 要害岗位人员调离岗位,必须严格办理调离手续,承诺其调离后的保密义务。涉及人民银行业务保密信息的要害岗位人员调离单位,必须进行离岗审计,在规定的脱密期后,方可调离。
第二十九条 要害岗位人员离岗后,必须即刻更换操作密码或注销用户。
第二节 安全责任
第三十条 系统管理员安全责任
(一)负责系统的运行管理,实施系统安全运行细则;
(二)严格用户权限管理,维护系统安全正常运行;
(三)认真记录系统安全事项,及时向计算机安全人员报告安全事件;
(四)对进行系统操作的其他人员予以安全监督。第三十一条 网络管理员安全责任
(一)负责网络的运行管理,实施网络安全策略和安全运行细则;
(二)安全配置网络参数,严格控制网络用户访问权限,维护网络安全正常运行;
(三)监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路,防范黑客入侵,及时向计算机安全人员报告安全事件;
(四)对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。第三十二条 系统开发员安全责任
(一)系统开发建设中,应严格执行系统安全策略,保证系统安全功能的准确实现;
(二)系统投产运行前,应完整移交系统源代码和相关涉密资料;
(三)不得对系统设置“后门”;
(四)对系统核心技术保密。第三十三条 系统维护员安全责任
(一)负责系统维护,及时解除系统故障,确保系统正常运行;
(二)不得擅自改变系统功能;
(三)不得安装与系统无关的其他计算机程序;
(四)维护过程中,发现安全漏洞应及时报告计算机安全人员。第三十四条 业务操作员安全责任
(一)严格执行系统操作规程和运行安全管理制度;
(二)不得向他人提供自己的操作密码;
(三)及时向系统管理员报告系统各种异常事件。
第三十五条 各要害岗位人员必须严格遵守保密法规和有关计算机安全管理规定。
第四章 计算机机房安全管理 第一节 机房建设安全管理
第三十六条 机房安全建设和改造方案应通过上级保卫部门的安全审批。第三十七条 机房安全建设应通过上级保卫部门组织的安全验收。第三十八条 机房应按重要性进行分级管理,分级标准按有关规定执行。第三十九条 机房应按相应级别合理分区,保障生产环境与运行环境有效的安全空间隔离。第四十条 机房建设应当符合下列基本安全要求:
(一)机房周围100米内不得存在危险建筑物,如加油站、煤气站等。
(二)机房应配备防电磁干扰、防电磁泄漏、防静电、防水、防盗、防鼠害等设施。
(三)机房应安装门禁系统、防雷系统、监视系统、消防系统、报警系统,并与当地公安机关110联网。
(四)机房应设专用的供电系统,配备必要的UPS和发电机。
第二节 机房运行安全管理
第四十一条 机房是重点保护的要害部位,机房主管部门应依照安全第一的原则,建立、健全严格的机房安全管理制度,如值班制度、紧急安全事件联系制度、安全应急制度、安全事件处理制度、机房安全防护系统维护制度等,并定期检查制度执行情况。
第四十二条 计算机机房实行分区管理原则。核心区实行24小时连续监控,生产区实行工作时间连续监控,辅助区实施联动监控。
第四十三条 监控设备的安装应符合安全保密原则,确保监控的安全规范运作,防止监控信息的泄密。
第四十四条 加强进出机房人员管理。禁止未经批准的外部人员进入机房。非机房工作人员进出机房须经机房主管部门领导批准,外来人员进出机房还须办理登记手续,并由专人陪同。
第四十五条 发生机房重大事故或案件,机房主管部门应立即向有关单位报告,并保护现场。
第五章 计算机网络安全管理
第一节 网络建设安全管理
第四十六条 网络建设方案应通过上级计算机安全主管部门的安全审批。第四十七条 网络投入使用前应通过计算机安全主管部门组织的安全测试和验收。
第四十八条 网络建设应配备必要的安全专用产品。
第四十九条 网络建设中涉及网络安全的资料,应备案建档,统一管理。第五十条 网络建设应符合下列基本安全要求:
(一)网络规划应有完整的安全策略;
(二)能够保证网络传输信道的安全,信息在传输过程中不会被非法获取;(三)应具有防止非法用户进入网络系统盗用信息和进行恶意破坏的技术手段;(四)应具备必要的网络监测、跟踪和审计的功能;(五)应根据需要对网络采取必要的技术隔离措施;(六)能有效防止计算机病毒对网络系统的侵扰和破坏;(七)应具有应付突发情况的应急措施。
第二节 网络运行安全管理
第五十一条 重要网络设备应放置在主机房内,由网络管理员负责管理。其他人员不得对网络设备进行任何操作。
第五十二条 网管设备属专管设备,必须严格控制其管理员密码。第五十三条 重要网络通信硬件设施、网管应用软件设施及网络参数配置应有备份。
第五十四条 改变网络路由配置和通信地址等参数的操作,必须具有包括时间、目的、内容及维护人员等要素的书面记录。
第五十五条 与其他业务相关机构的网络连接,应采用必要的技术隔离保护措施,对联网使用的用户必须采用一人一帐户的访问控制。
第五十六条 网络管理人员应随时监测和定期检查网络运行状况,对获得的信息应进行分析,发现安全隐患应报告计算机安全人员
第五十七条 有权单位使用专用设备对网络进行检测时,网络管理人员应给予必要的协助和监督。
第五十八条 网络扫描、监测结果和网络运行日志等重要信息应备份存储。
第五十九条 联网计算机应定期进行查、杀病毒操作,发现计算机病毒,应按照规定及时处理。
第六十条 严禁超越网络管理权限,非法操作业务数据信息,擅自设置路由与非相关网络进行连接。
第三节 接入国际互联网管理
第六十一条 内联网上的所有计算机设备,不得直接或间接地与国际互联网相联接,必须实现与国际互联网的物理隔离。
第六十二条 凡要求接入国际互联网的计算机,须由使用部门提出申请,报本行安全保密委员会审批、备案。
第六十三条 经许可连接国际互联网的计算机,使用部门应报计算机安全管理机构备案。
第六十四条 经许可连接国际互联网的计算机,不得存留涉密金融数据信息;存有涉密金融数据信息的介质,不得在接入国际互联网的计算机上使用。
第六十五条 国际互联网接入帐户和密码必须实行专人管理,并不定期更换密码。
第六十六条 从国际互联网上下载的任何信息资源,未经检测不得在银行内联网上使用。
第六十七条 各使用部门应自觉接受本行保密委员会和计算机安全工作领导小组的监督检查。
第六章 计算机信息系统建设安全管理
第一节 系统规划与立项的安全管理
第六十八条 计算机信息系统的规划和建设应同步做好系统安全保护工作,以确保系统安全目标的实现。
第六十九条 计算机信息系统应采取与业务安全等级要求相应的安全机制,在安全防护方面应符合下列基本安全要求:
(一)采取必要的技术手段,建立严密的安全管理控制机制,保证数据信息在处理、存储和传输过程中的完整性和安全性,防止数据信息被非法使用、修改和复制;
(二)提供完整的数据备份和恢复功能,能方便地根据系统和数据的备份介质进行灾难恢复;
(三)具有严格的用户和密码管理,能对不同级别的用户进行有限授权,特别应严格限制和分流特权用户的权限,防止非法用户的侵入和破坏;
(四)重要计算机信息系统应设置审计监控程序,具有身份识别和实体认证功能。能够自动记录操作人员的重要操作,具有防止抵赖机制;
(五)涉密信息系统的安全设计应符合涉密信息保密管理的有关规定。
第七十条 重要计算机信息系统立项的安全管理实行审批制度。对项目管理部门初审合格的项目申报材料,计算机安全管理部门应进行安全性专项审查,提出审查意见后由项目管理部门最后审批。
第七十一条 项目申报材料在符合电子化项目管理规定有关要求的同时,还应包括以下与信息系统安全有关的内容:
(一)业务主管部门对保证业务正常开展的安全需求;
(二)系统的安全性指标;
(三)系统运行平台的安全性要求;
(四)系统采取的安全策略、安全保护措施及其安全功能设计;
(五)涉密信息系统的申报还应取得同级或上级保密部门的同意。
第七十二条 对没有通过计算机安全管理部门审查的项目,项目管理部门不得予以立项。
第二节 系统开发的安全管理
第七十三条 计算机信息系统的开发必须符合软件工程规范,并在软件开发的各阶段按照安全管理目标进行管理和实施。
第七十四条 计算机信息系统的开发人员或参加开发的协作单位应经过严格资格审查,并签订保密协议书,承诺其负有的安全保密责任和义务。
第七十五条 计算机信息系统的开发环境和现场应当与生产环境和现场隔离。
第七十六条 计算机信息系统开发完成后,开发人员或参加开发的外部单位应及时移交程序源代码及其相关技术文档。
第七十七条 计算机信息系统采用的关键安全技术措施和核心安全功能设计不得进行公开学术交流或发表。
第三节 系统安全的评估与审批
第七十八条 计算机信息系统投入运行前,应向计算机安全管理部门提出安全评估和审批申请,并报送下列材料:
(一)系统的用途、总体结构及软硬件配置等基本情况;
(二)关于系统安全需求、安全策略、安全性指标、安全保护措施以及安全功能设计等情况的说明;
(三)系统安全性测试提纲和测试报告;
(四)填制的《银行计算机应用系统安全评估和审批报告书》。
第七十九条 计算机安全管理部门应当对计算机信息系统主管部门(单位)报送的书面材料进行初步审查。初审合格后,委托相关权威机构组建由相关业务和技术专家组成的安全评估委员会或安全评估专家组,对信息系统进行安全性测试、认证。
第八十条 对信息系统的安全评估应当包括以下内容:
(一)系统的安全策略;
(二)系统的安全措施:
(三)系统安全功能的实现程度;
(四)系统运行的稳定性、可靠性;
(五)系统运行平台的安全可靠性。
第八十一条 安全评估委员会或安全评估专家组应对测试、认证的信息系统提出安全评估报告,并填制《银行计算机应用系统安全评估和审批报告书》。
第八十二条 计算机安全管理部门应对系统安全评估报告进行审查。对符合安全运行要求的,颁发《中国人民银行计算机信息系统安全许可证》。
第八十三条 计算机信息系统获得《中国人民银行计算机信息系统安全许可证》后方可投入运行。对不能保证安全运行的,经修改完善后另行申报评估。
第八十四条 对尚未经过安全审批但已经投入使用的计算机信息系统,计算机安全管理部门应要求其主管部门(单位)报送系统安全建设情况书面材料,并按照上述程序进行安全评估和审批。
第四节 系统使用与废止的安全管理
第八十五条 计算机信息系统投入使用时业务部门应当建立相应的操作规程和安全管理制度,以防止各类安全事故的发生。
第八十六条 计算机信息系统使用人员应严格按照操作规程和有关安全管理制度进行操作,保证系统安全运行。
第八十七条 对计算机信息系统在运行过程中出现的异常现象,以及有关安全制度在执行过程中出现的问题,操作人员有责任向部门领导和计算机安全管理机构报告。
第八十八条 计算机信息系统的使用部门应当加强对计算机系统运行环境的管理,加强对计算机病毒的防治,保证系统安全运行。
第八十九条 计算机信息系统的使用部门应当严格用户和密码(口令)的管理,严格控制各级用户对数据的访问权限。
第九十条 计算机信息系统应定期进行数据备份,对备份介质应按有关规定指定专人妥善保管,重要业务系统的备份介质必须异地保存。
第九十一条 重要计算机信息系统应当制定计算机安全保护的应急计划,保证业务的不间断运行。
第九十二条 重要计算机信息系统应严格执行保密管理的有关规定,确保国家秘密的安全。
第九十三条 对计算机信息系统使用部门及有关操作人员报告的安全问题,计算机安全管理部门应当认真受理并及时反馈处理意见。
第九十四条 计算机信息系统的废止实行备案制度,退出使用应向计算机安全管理部门报告并备案。
第九十五条 对废止的计算机信息系统,在业务规定的保存期限内应当对软硬件和数据备份媒体妥善加以保管。超过保存期限后需要销毁的,应在计算机安全管理部门的监督下予以不可恢复性销毁。
第七章 计算机信息系统运行安全管理
第一节 系统安全运行基本要求
第九十六条 计算机信息系统的使用部门应建立相应安全操作规程与规章制度。
第九十七条 计算机信息系统的运行场所应满足相应的安全等级要求。第九十八条 计算机信息系统应配备必要的计算机病毒防范工具。第九十九条 重要计算机信息系统应配备必要的备份设备和设施。
第二节 系统数据的安全管理
第一百条 计算机信息系统使用部门应按规定进行数据备份,并检查备份介质的有效性。
第一百零一条 使用部门应对备份介质(磁带、磁盘、光盘、纸介质等)统一编号,并标明备份日期、密级及保密期限。
第一百零二条 使用部门应对备份介质妥善保管,特别重要的应异地存放,并定期进行检查,确保数据的完整性、可用性。
第一百零三条 使用部门应建立备份介质的销毁审批登记制度,并采取相应的安全销毁措施。
第一百零四条 重要计算机信息系统所用计算机设备的维修,应保证金融数据信息的完整性和安全性。在维修过程中不得泄露涉密金融数据信息。
第一百零五条 重要计算机信息系统使用的计算机设备更换或报废时,应彻底清除相关业务信息,并拆除所有相关的涉密选配件,由使用部门登记封存。
第三节 系统运行平台的安全管理
第一百零六条 系统管理人员应合理配置操作系统、数据库管理系统所提供的安全审计功能,以达到相应安全等级标准。
第一百零七条 系统管理人员应屏蔽与应用系统无关的所有网络功能,防止非法用户的侵入。
第一百零八条 系统管理人员应及时安装正式发布的系统补丁,修补系统存在的安全漏洞。
第一百零九条 系统管理人员应启用系统提供的审计功能,监测系统运行日志,掌握系统运行状况。
第一百一十条 系统管理人员不得泄露操作系统、数据库的系统管理员帐号、密码。
第一百一十一条 联网设备的IP地址及网络参数,必须按照网络管理规范及其业务应用范围进行设置,非系统管理人员不得修改。
第四节 口令密码、密钥安全管理
第一百一十二条 计算机信息系统要害人员的口令密码编制应具有一定的复杂性,对记录密码的载体应严格管理,确保其物理安全。第一百一十三条 计算机信息系统要害岗位人员的口令密码,应定期或不定期进行更换,独享使用,不得泄露。
第一百一十四条 应用密钥保障信息安全时,对所用密钥生命周期的全过程(产生、存储、分配、使用、废除、归档、销毁)应实施严格的安全保密管理。
第一百一十五条 密钥必须作为绝密数据由专人保管。密钥必须通过机要渠道传递或采用加密通信方式网内分配。
第一百一十六条 密钥必须定期更换,对已泄漏或怀疑泄漏的密钥必须及时废除。旧密钥必须安全归档,并在安全管理负责人的严格监督下,由管理责任人定期销毁。
第一百一十七条 密钥备份是针对主要密码设备和保密工作人员的意外事件而采取的必要措施,密钥副本的保存必须是物理安全的。必须有在紧急情况下销毁密钥的手段和措施,以防密钥丢失。
第五节 系统文档安全管理
第一百一十八条 网络参数配置文档、重要计算机信息系统详细开发资料及其源程序等核心技术文档,由科技部门严格管理。
第一百一十九条 系统核心技术文档资料的外借应有审批手续和记录,借阅人不得转借给他人,不得复制、泄露和引用具体内容。
第六节 系统的安全监测
第一百二十条 安全人员要经常监测、分析计算机信息系统运行状况,发现异常情况应立即采取应对措施。
第一百二十一条 业务操作人员应审查业务处理结果,发现问题应及时查明原因。对不能确认的异常现象,必须向计算机安全管理部门报告。
第一百二十二条 对计算机信息系统安全运行的监测记录及其分析结果应严格管理,未经计算机安全工作领导小组许可不得对外发布或引用。
第七节 应急处理
第一百二十三条 中国人民银行及其分支机构应加强计算机安全防范意识,建立应急处理指挥体系,以指挥协调各职能部门能迅速进入应急处理程序。
第一百二十四条 中国人民银行及其分支机构应优化组合和配置应急技术人员及应急资源,集中使用,统一调度,以保证应急处理的高效性。
第一百二十五条 中国人民银行及其分支机构应制定重要计算机信息系统应急方案,明确岗位职责、人员分工以及应急处理程序。
第一百二十六条 中国人民银行及其分支机构应加强应急处理技能的培训和应急处理方案的演练。提高各岗位人员判断、处理问题的能力,验证应急处理程序的有效性。
第八节 重大安全事件处理
第一百二十七条 非法侵入、破坏计算机信息系统或利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的计算机犯罪案件以及造成不良社会影响的计算机安全事故,属重大安全事件。
第一百二十八条 确认计算机信息系统出现重大安全事件,必须果断采取控制措施,立即报告计算机安全工作领导小组并逐级如实上报计算机安全主管部门。
第一百二十九条 重大安全事件发生后,有关人员应保护事件现场,积极协助计算机安全事件的调查,做好善后处理工作。
第一百三十条 重大安全事件的处理情况,计算机安全管理机构必须写具书面材料,报告上级计算机安全主管部门。
第八章 计算机信息系统安全专用产品管理
第一节 安全专用产品的准入
第一百三十一条 本规定所称安全专用产品,是指用于保护计算机信息系统安全的专用软件、硬件产品。
第一百三十二条 安全专用产品准入工作由中国人民银行总行计算机安全管理部门组织实施。第一百三十三条 经审核准入的安全专用产品信息,由中国人民银行总行计算机安全管理部门发布。
第一百三十四条 安全专用产品在准入审核时,供应商应提出申请并提供下列资料:
(一)公安部颁发的安全专用产品销售许可证和其他必须的证明材料;
(二)产品型号、产地、功能及报价;
(三)产品采用的技术标准,产品功能及性能的说明书;
(四)生产企业概况(包括人员、设备、生产条件、隶属关系等);
(五)供应商的质量保证体系、售后服务措施等情况的说明。
第一百三十五条 安全专用产品有下列情形之一的,取消其准入资格:
(一)安全专用产品的功能已发生变化,但未通过检测的;
(二)经使用发现有严重问题的;
(三)不能提供良好售后服务的;
(四)国家有关部门取消其销售资格的。
第二节 安全专用产品的选型与购置
第一百三十六条 安全专用产品由中国人民银行总行组织选型,并选择准入范围内的产品。
第一百三十七条 安全专用产品的购置应统一规划,在中国人民银行总行选型范围内购置并逐级上报备案。
第一百三十八条 安全专用产品中的扫描、检测产品购置应经中国人民银行总行审批。
第三节 安全专用产品的使用管理
第一百三十九条 安全专用产品购置后,应按照电子化设备管理办法管理。第一百四十条 扫描、检测产品应专人专管,使用实行审批登记制度。第一百四十一条 安全专用产品在使用中,应监测生成的信息,对生成的信息应及时分析并作出分析报告。第一百四十二条 在监测中如发现重大问题,应立即采取相应控制措施并将有关情况逐级上报。
第一百四十三条 安全专用产品使用中产生的重要报告应备份存档,并按密级资料管理方式履行有关手续。
第一百四十四条 安全专用产品应及时进行升级和维护并登记备案。第一百四十五条 安全专用产品报废后,应报有关部门审批方可封存或销毁。
第一百四十六条 中国人民银行计算机安全管理部门必须对安全专用产品的使用情况进行定期检查。
第九章 奖励与处罚
第一百四十七条 执行本规定,计算机安全管理工作成绩突出的单位与个人,由上级行对其进行通报表彰,并给予一定形式的奖励。
第一百四十八条 违反本规定,造成重大安全事故或计算机犯罪的,根据有关部门法律法规,追究其主管领导、相关部门及其他直接责任人的责任。
第一百四十九条 违反本规定的单位与个人,由计算机安全管理部门通报批评。
第十章 附 则
第一百五十条 本办法由中国人民银行负责解释。第一百五十一条 本办法自发布之日起执行。