关于对我市国有固定资产进行登记核查的通知(信财资[2012]1号)

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第一篇:关于对我市国有固定资产进行登记核查的通知(信财资[2012]1号)

信 宜 市 监 察 局 信 宜 市 财 政 局 信 宜 市 审 计 局文件 信宜市国土资源局 信宜市房产管理局

信财资„2012‟1号

关于对我市国有固定资产 进行登记核查的通知

各镇人民政府(街道办事处),市直各有关单位:

为全面规范和加强我市行政事业单位国有资产管理,维护国有资产的安全和完整,提高国有资产的使用效益,根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》 1 和茂名市《关于开展党政机关事业单位国有房屋土地使用情况工作的通知》(茂财资„2010‟14号),结合我市的实际情况,对我市国有资产进行登记核查。现将有关事项通知如下:

一、工作目标

通过开展登记核查,全面摸清我市行政事业单位国有资产存量、结构、分布等情况,真实、完整地反映各镇(街道办)各部门和单位的资产状况,为建立“机制健全、制度完善、管理增效”的国有资产监管体系奠定基础。

二、组织领导

为加强我市国有固定资产管理,加快我市经济发展,盘活我市国有资产,严防国有资产流失,市政府成立信宜市国有资产核查工作领导小组,由市监察局、市财政局、市审计局、市国土资源局、市房产管理局、市发改局、市城乡建设规划局、市法制局、市公安局、市土地储备中心等部门组成,领导小组下设办公室(设在市财政局)。

三、工作步骤

(一)单位自查。(2012.2.13—2012.2.29)对本单位的国有固定资产进行登记汇总,填报《信宜市国有固定资产登记表》及《承诺书》。

(二)资产核查(2012.3.1—2012.5.31)由市国有固定资产核查工作小组从相关部门抽调人员组成若 2 干资产核查工作小组,对单位所报送的《我市国有固定资产登记表》进行核查,并将资产核查情况进行通报。

四、固定资产登记核查的内容和基准日

(一)固定资产:包括房屋土地和各种建筑物使用和经营情况(如铺面、楼、堂、馆、所等出租、出借、抵押、转让、拍卖情况),公用车辆、各种机器设备和贵重办公用品等资产的购买使用情况。

(二)清理工作基准日为2011年12月31日。

六、工作要求

(一)提高思想认识

全面、准确、及时摸清我市行政事业单位国有资产的情况,有利于摸清“家底”,为政府提供真实可靠的依据,提高国有资产的使用效益,防止国有资产流失。各镇(街道办)各部门和单位一定要统一思想,提高认识,将此次工作作为当前的一项重要工作任务,切实抓紧、抓好。

(二)加强领导

成立我市国有固定资产核查工作领导小组(文件另发),负责统一领导全市国有固定资产登记核查工作。

(三)严肃工作纪律

各镇(街道办)各部门和单位要坚持实事求是的原则,认真将国有固定资产占有、使用情况如实、准确、详细填报相关报表,不得虚报、瞒报,因故意不报或漏报信息,导致资产统计结果不 3 准确的,由填报单位主要负责人和填表经办人承担责任,对隐瞒资产的,一经查实,按照有关规定严肃处理。

各镇(街道办)各部门和单位务必在2月29日前将《信宜市国有固定资产登记表》及《承诺书》报市财政局行政资产管理股(财政局七楼)。

附:

1、信宜市国有固定资产登记表

2、承诺书

二〇一二年二月八日

信宜市国有资产登记表.xls

主题词:国有资产 核查 通知 信宜市财政局办公室 2012年2月8日印发

(共印 份)

承 诺 书

信宜市人民政府:

为配合政府职能部门对国有资产的彻查和监管,完善国有资产监督检查工作机制,现对本单位国有资产情况如实填报(单位资产详细情况见附表)。在此,我郑重承诺:如有虚报、漏报、瞒报,本人将承担一切责任。

法定代表人:(签名)单位:(盖章)

二〇一二年 月 日

第二篇:关于对固定资产管理进行自查的通知

关于对固定资产管理进行自查的通知

各系(院)、部门:

为迎接省教育厅、省财政厅于今年10月份对我校固定资产管理工作的检查验收,各位资产管理员已做了大量的工作,进行了固定资产清查,历时近5个月,然后根据清查结果,进行了条形码粘贴工作,在粘贴条形码过程中又进一步对清查不准确之处进行了修改,最后于2006年6月打印了各使用单位分户账、固定资产卡片、资产清查表;目前经过学校模拟检查和各单位在卡片签字过程中仍然发现清查有错误之处。经学校国有资产管理工作领导小组研究,定于2006年9月11日—2006年9月20日由各系(院)、部门对本单位分管的固定资产进行自查,现就我校固定资产管理自查工作通知如下。

一、组织领导

各系(院)、部门要按照滨院政„2005‟230号《关于加强固定资产管理工作的实施意见》的有关要求,结合本单 1

位固定资产管理工作的实际,成立以系(院)、部门主要负责人任组长、分管领导为副组长的固定资产管理工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责固定资产管理工作,要明确责任,落实责任人(以书面形式报国有资产管理科机关南楼410房间)。

二、固定资产管理工作目前存在的主要问题和自查的主要工作任务

(一)目前存在的主要问题

1、账、卡、物(条形码)不相符,清查的目的就是为了达到三者的统一,如果做不到这一点,清查是失败的。各单位必须做到账、卡、物的相符,这是迎接检查的硬性指标。

2、卡片使用人签字,部门使用单位仍没有签字。

3、自有资金购置的、新增(配备)的固定资产有漏查、漏登现象。

4、10万元以上仪器设备档案资料准备不全。

5、固定资产档案管理不规范。

(二)自查的主要工作任务

1、进一步核对账、卡、物是否相符,必须达到相符,如因某单位资产账、卡、物不相符,使验收达不到优秀,有该单位负责。

2、卡片签字,必须有使用人签字认可,是谁的名字,谁签字,在其打印的名字后面签字,不能签别人的名字,如果

更换了使用人,先在系统内进行变动,然后在卡片上进行变动登记,然后有新使用人签字。

3、账、卡、物不相符,目前发现最多的主要是存放地点、使用人,对此,可以在系统内进行变动处理,由各使用单位变动,国有资产管理科进行审核,打印变动单一式两份,申请单位有经手人、资产管理员、单位负责人签字,到国有资产管理科进行签字后,变动前单位留存一份,国有资产管理科留存一份。变动的资产,卡片必须进行变动记录,然后有其使用人签字认可。

4、清查尚未入账的固定资产(无论哪个部门配备和无论资金来源如何)都要记入固定资产账(包括:计算机、打印机、沙发、文件橱、照相机、U盘等),经查出后,请各单位出示原始发票,依据发票填写《滨州学院2006年9月固定资产自查盘盈资产统计表》,一式二份,在国有资产管理科工作人员的指导下进行修改。

5、这次清查要细致,所有房间(包括:所有仓库)一个不漏的清查,自查结束后填写《滨州学院固定资产自查房间登记表》,一式二份,交国有资产管理科一份。

6、检查固定资产管理档案建设情况,根据《滨州学院固定资产验收工作任务分解书》的工作任务要求建立健全固定资产管理档案。(要求专用档案橱、档案盒、专用计算机)

(1)固定资产分类明细帐、卡存放,先用抽拉杆的文件夹

夹上,再保存档案盒内。

(2)按归集整理固定资产验收单、处置报告单、变动报告单装订成册并存放于资产管理员处。

(3)与固定资产管理有关的各项规章制度。

(4)各种原始资料(如说明书等)。

(5)固定资产检修、养护、维修记录。

(6)10万元以上仪器设备档案资料必须按照要求整理,并把操作规程和使用人员名单交资产管理科一份,操作规程并提交电子版一份。

7、坚决防止走过场,坚决防止漏查、漏登、漏房间现象。

三、时间要求

自查时间为2006年9月11日开始,务必于2006年9月20日完成。

四、奖励措施

(一)对有以下表现的单位及有关工作人员,给予表彰和奖励:

1.积极开展固定资产管理工作,建立健全各项规章制度,认真完成各项工作任务,成绩显著的。

2.在固定资产管理中有创新,能运用和推广现代技术并取得显著效果的。

3.坚持实事求是,依法办事,同违反国家国有资产管理法规、制度的行为作斗争,表现突出的。

(二)在这次迎接省教育厅对我校固定资产管理检查验收工作中,有下列行为之一的,本单位主要负责人,资产管理单位负责人,资产管理员不能评为各种优秀,实行一票否决制并责令限期改正。

1、对学校固定资产管理部门布置的任务不认真完成或完成不及时的。

2、未按规定履行其职责,资产使用、管理不善,擅自出租、出借学院资产,造成资产严重损失、流失的;

3、在省教育厅对我校固定资产检查验收中达不到优秀的。

4、对所管辖的资产造成严重损失、流失或浪费不报告、不采取相应管理措施的;

5.不如实填报资产清查报表、隐瞒真实情况的;

6、任何单位或个人,凡违反本规定,情节严重,造成资产大量流失,构成犯罪的,将送交司法机关依法追究刑事责任。

五、几点要求

(一)各系(院)、部门接到通知后,要组织有关人员认真学习滨州学院《关于对固定资产管理进行自查的通知》通知精神和滨州学院《固定资产管理检查验收工作任务书》,务必于9月20日之前完成固定资产检查验收前的各项工作任务。

(二)滨州学院有关验收资料、固定资产管理业务工作流程、各种表格已登录在计划财务处网上,可随时下载。

(三)自查工作完成后,填写滨州学院《固定资产清查验收申请报告》,一式二份报学校计划财务处(国有资产管理科机关南楼410房间),学校届时组织有关人员对其进行复查。

(四)对于按期完不成任务的,在学校网站上公布,并下限期整改通知书。

(五)各系(院)、部门要做到人员落实、职责明确、设备到位,本单位在10月份省教育厅的检查验收工作中确保“优秀”。

滨州学院国有资产管理工作领导小组2006年9月

第三篇:关于对固定资产管理进行自查的通知

关于对固定资产管理进行自查的通知

各部门:

随着公司发展速度的加快,为了全面掌握集团公司各部门固定资产及低值易耗品的数量、状况和分布情况,更好地提高集团公司资产的使用效率,行政部将在八月初对各部门资产进行资产确认和粘贴标签工作。前期已核查和登记了的固定资产和低价易耗品,在我们进行账物核对过程中发现有账、签、物和使用人不相符的情况。公司定于2012年7月26日—2012年7月31日由各部门对本部门分管和使用的固定资产(含低值易耗品)进行自查,现就资产管理自查工作通知如下。

1、核查资产范围包括:

A、列入公司固定资产的车辆运输设备、仪器设备、行政办公设备、后勤服务设备;

B、办公家俱类:办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、床具、工艺品等;

C、各种低值易耗品;

D、其它单位捐赠的资产;

2、核查办法:

A、逐个部门、逐个人、逐个资产进行核查。

B、各部门配合行政部将本部门每个人所管理使用的固 1

定资产(含低值易耗品)逐一核对登记,详细登记资产的名称、规格型号、数量、购买日期(领用日期)、存放地点、资产状况等,有必要时将专用设备进行照片记录;(详见资产核查登记表)

C、属于部门内公共用品的,由部门资产管理员核查登记。

3、汇总核对

资产清查完成后,各部门生成电子文档,发给行政部张羽曹,行政部将对每个部门和使用人管理使用的资产核对无误后进行签字确认,本表一式两份,行政部留一份,资产使用部门留一份。今后岗位调整或离职时必须办理资产的交接手续。

4、资产贴标

按照确认的资产明细表对资产进行贴标。

5、在这次固定资产管理(含低值易耗品)核查验收工作中,有下列行为之一的,本绩效考核中部门主要负责人,资产管理员不能评为合格。

1、对本次固定资产管理部门布置的任务不认真完成或完成不及时的。

2、未按规定履行其职责,资产使用、管理不善,擅自出租、出借公司资产,造成资产严重损失、流失的;

3、对所管辖的资产造成严重损失、流失或浪费不报告、不采取相应管理措施的;

4、不如实填报资产清查报表、隐瞒真实情况的;

5.上报后,如部门或个人所报资产明细与公司账上登记领取的物品不相符,发现有漏报时,一经查实,将视为侵占公司财物,对部门负责人、使用人及资产管理人进行处罚。

6、任何单位或个人,凡违反本规定,情节严重,造成资产大量流失,构成犯罪的,将送交司法机关依法追究刑事责任。

行政部

2012年7月26日

第四篇:关于对全省重点公益林进行核查的通知

甘林资函字〔2005〕104号

关于对全省重点公益林进行核查的通知

各市(州)林业局、厅直有关单位:

为进一步提高重点公益林区划界定成果的准确性和可靠性,落实中央森林生态效益补偿资金,省厅决定对全省重点公益林区划界定成果进行一次全面核查。现将有关事宜通知如下:

一、核查依据

核查工作以县(市、区)、国有林业局(总场、保护局)为单位,以《国家林业局 财政部重点公益林区划界定办法》(林策发[2004]94号)、《财政部 国家林业局中央森林生态效益补偿基金管理办法》(财农[2004]169号)、国家林业局《重点公益林认定核查办法》和《重点公益林管护核查办法(试行)》(林资发[2004]138号)、《甘肃省重点公益林区划界定办法》(甘林计字[2004]192号)《甘肃省重点公益林认定核查实施细则》、《甘肃省

五、被核查单位必须提供的资料

被核查单位在省级核查开始前,必须提供以下资料:

1、重点公益林区划界定报告。以县(市、区)、国有林业局(总场、保护局)为单位编写;

2、重点公益林区划界定统计表(表1-5)。以林场(乡)为单位统计,以县(市、区)、国有林业局(总场、保护局)为单位汇总;

3、图面资料:行政区划图、生态区位图、森林资源分布图;

4、公益林小班调查因子表;

5、重点公益林区划界定工作方案;

6、上级林业主管部门的评审验收意见;

7、重点公益林区划界定质量检查报告和县级自查报告;

8、承担区划界定单位的资质证明;

9、天保工程实施方案(包括图面资料和实施方案报告);

10、退耕还林工程作业设计及检查验收的资料(图、表、卡);

11、林业重点生态工程管理图。

六、其他要求

1、在省级核查中,各被核查单位必须在核查组的指导下按要求建立重点公益林小班数据库和重点公益林小班图形库、编制重点公益林森林生态效益补偿工作实施方案。

2、严格按照省级核查人员签字认定的外业调查图和公益林小班卡片建立小班图形和数据库,被核查单位不得更改。

第五篇:文化部关于对《网络游戏管理暂行办法》执行情况进行核查的通知

文化部关于对《网络游戏管理暂行办法》执行情况进行核查的通知

文市函〔2010〕2561号

各省、自治区、直辖市文化厅(局),新疆生产建设兵团文化广播电视局,北京、天津、上海、重庆文化市场行政执法总队:

《网络游戏管理暂行办法》(文化部令第49号,以下简称《办法》)于2010年8月1日起施行。为全面深入地推进《办法》的贯彻落实,解决执行中存在的问题,评估执行效果,文化部决定于2010年12月至2011年3月开展《办法》贯彻实施情况的专项检查工作。核查范围包括所有取得《网络文化经营许可证》并且经营范围中包含网络游戏的经营单位。检查工作将采用网络游戏经营单位自查和文化行政部门或文化市场综合执法机构核查相结合的方式分阶段进行,现将具体要求通知如下:

一、自查阶段

2010年12月,网络游戏经营单位按照《办法》和《文化部关于贯彻实施<网络游戏管理暂行办法>的通知》(文市发〔2010〕27号,以下简称《通知》)的要求对本单位的贯彻实施情况进行全面自查。请各企业登录中国文化市场网(http://bfjc.ccm.gov.cn),注册本公司账号,认真填写《<网络游戏管理暂行办法>执行情况检查表》(见附件)的各项内容,并将《检查表》打印盖章后于2010年12月31日之前交注册地省级文化行政部门。

二、核查阶段

2011年1月,各省级文化行政部门组织专门力量,按照《办法》和《通知》的要求,参照各网络游戏经营单位提交的《<网络游戏管理暂行办法>执行情况检查表》,登录中国文化市场网(http://bfjc.ccm.gov.cn),注册本省(区、市)厅(局)管理账号,对各单位的自查情况进行逐项核查,填写核查结果、评价及整体评估意见,打印盖章后于2011年1月31日前报文化部文化市场司。对玩家有举报、群众反应强烈的重点企业和突出问题进行重点核查,对违法违规行为要责令限期整改,或提交文化市场综合执法机构查处。

三、总结阶段

2011年2月,各省级文化行政部门和文化市场综合执法机构要分别从管理和执法的角度全面总结《办法》的执行情况,形成书面报告,并于2011年2月28日前报文化部文化市场司。总结报告应包括以下内容:

一、本省(区、市)网络文化经营单位对《办法》的整体执行情况;

二、《办法》实施以来新审批网络游戏经营单位的情况;

三、《办法》实施以来受理群众相关举报及处理、查处违法违规案件的情况;

四、贯彻实施《办法》的具体举措(包括培训);

五、《办法》执行中存在的问题以及建议等。

四、验收阶段

2011年3月,文化部将根据网络游戏经营单位自查和文化行政管理部门核查的情况进行重点抽查,对贯彻实施情况良好的经营单位以及管理、执法部门予以表扬,对检查中发现的违法违规行为予以严肃查处。各地要以本次核查工作为契机,建立健全网络游戏日常管理的长效机制,维护网络游戏市场的规范发展。特此通知。

二○一○年十二月三日

(中国文化市场网)

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