项目资金专项检查内容

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第一篇:项目资金专项检查内容

项目资金专项检查内容

一是项目立项、申报及总结等各项资料齐全,程序是否到位的检查。

二是项目资金支出方面的检查。各项费用支出与项目工作内容关联性是否匹配,有无扩大支出范围、挤占项目资金现象;是否存在无预算或超预算支出;会议、咨询、接待费用是否符合开支标准;项目费用报销单据的签批手续及权限是否齐全;项目经费的明细支出数与预算支出数之间的偏差是否基本控制在合理范围以内;资金管理、报销管理等方面的制度是否健全;项目费用按要求是否分项目进行核算;是否存在套取津补贴的行为;各项公共性费用(如水电费、车船运行维护费等)在不同预算项目之间的分摊是否有科学依据;项目支出内容与实施方案是否有较大差异。

三是合同管理方面检查。合同的签订与项目内容是否具有相关性和必要性;合同款项支付与约定的付款条件是否一致,是否存在一次性支付或提前支付的现象;合同履行完成以后是否及时办理验收手续;合同约定提交的中间成果和最终成果是否齐全。

四是政府采购方面检查。是否按要求编制了项目政府采购预算、实施计划;政府采购预算执行金额偏差是否较大,与预算编制内容是否有调整;进口设备采购是否严格按规定程序报批;政府采购方式选择是否合法,是否存在采购方式变更及擅自改变采购方式的行为;具体实施时能否严格按政府采购程序和要求办理;项目实施中形成的资产是否及时验收入账。

五是支付进度的检查。项目资金支付进度基本与序时进度是否相匹配,有没有年终突击花钱的现象。

六是项目完成后是否及时开展项目总结工作的检查。形成的项目成果资料是否完整并及时归档。

七是各类专项检查中发现的问题是否及时整改落实。

第二篇:资金安全专项检查情况汇报

资金安全专项检查情况汇报

本次资金安全专项检查共查出供电所日常电费收缴业务方面各类问题4项,其中不相容岗位落实方面问题1项,货币资金管理方面问题3项。

以下针对各分项问题成因分析、整改措施做详细汇报:

一、不相容岗位落实方面 1.不相容岗位落实不到位

问题描述:供电所抄表、收费人员未建立工作轮岗机制。原因分析:自2013年我公司计量采集实现全覆盖后,基层单位抄表人员现场抄表仅限于采集掉线现场补抄、表计采集异常现场补抄、周期性核抄等,加之各供电所抄表、账务人员交流频繁,故未严格建立抄表人员轮岗机制。

整改落实情况:该问题自通报之日起进行整改,措施如下:严格按照《国家电网公司资金安全管理办法国网(财/2)345-2018》第二百八十条相关规定,建立基层单位收费、账务等资金管理岗位轮岗机制,并在岗位轮换时严格按规定程序办理交接手续。

二、货币资金管理方面

1、当日无法缴存银行的零星现金保管问题

问题描述:供电所无保险箱,下午4:30后收取零星现金全由收费人员或帐务个人保管。

原因分析:基于之前清查基层供电所“小金库”问题,供电所(营

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业站)以前配备的保险柜已全部撤除,目前当日进账后所收取的零星现金只能由各供电所(营业站)账务人员自行保管。

整改落实情况:该问题已向市公司做了汇报,目前对是否配备保险箱(柜)未确定。后期重点全面向客户推广各类线上交费渠道,逐步减少柜台收费业务,对于当日进账后收取的零星现金可利用电e宝的“农电工代收”功能进行线上收费,规避现金保管带来的资金风险。

2.自助缴费终端清机不及时

问题描述:自助缴费终端超过3天未清机。供电所自助缴费终端钥匙和钱箱钥匙未实现交叉保管。

原因分析:随着线上交费渠道的推广应用,基层供电所部分自助缴费终端使用率低,加之业务人员责任心欠缺,对自助缴费终端交费解款不及时,且未严格遵守缴费终端钥匙和钱箱钥匙交叉保管的规定。

整改落实情况:该问题自通报之日起进行整改,措施如下:一是发挥营业厅电管家及台区经理网格化管理作用,大力推广各类线上缴费渠道,满足客户缴费多样化需求。二是加强对基层工作人员的业务培训和业务督导,严格遵守省公司电费账务相关规范。

3.《供用电合同》中开户银行、账号错误(编号:033)问题描述:供电所供用电合同开户银行信息不是电费集约账户,合同中标明为现金缴费,未在显著位置告知其到指定区域(银

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行网点柜台或供电营业厅(所))办理缴费,经核查上述供用电合同中标示的银行账户已销户。

原因分析:一是2013年电费账户集约化管理之后,合同管理人员未及时更改营销系统合同模板中的相关信息,导致系统中《供用电合同》电子合同模板仍延用了已注销的旧银行账户信息。二是业务人员在签订《供用电合同》时,对部分客户电费支付方式的约定不够严谨,未在显著位置告知其到指定区域(银行网点柜台或供电营业厅)办理缴费。

整改落实情况:该问题自通报之日起进行整改,措施如下:一是全面清查营销系统及纸质《供用电合同》签订情况,更新合同中的银行账户信息。二是加强基层业务人员培训,进一步规范各类《供用电合同》的签订,尤其对于涉及电量电费结算、电费收缴等内容,要严格遵照《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》中有关供用电合同签订的管理规定执行,确保《供用电合同》中基础信息的准确性与合规性。

三、下一步工作安排及建议

1.严格落实电费账务管理规范,督促各单位当日营业柜台及自助缴费终端实收电费资金完成解款与进账操作,最大程度确保解款与进账同步,杜绝电费资金滞留收费员或进账人员手中。

2.强化供电所(营业站)电费资金到账情况监控及日常业务督导,密切跟踪现金及转账支票进账过程中发生的换票、退票等非正常情况,及时与进账银行沟通处理,确保电费资金及时、安全到账。

3.进一步规范结存电费资金保管,对当日进账后所收取的电费

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资金,统一要求由各供电所(营业站)账务人员保管,收费员与账务员须在下班前做好当日实收电费日结存表的数据核对与现金交接,双方确认签字后将现金保管于带锁的抽屉内,确保资金存放安全。

4.建立健全电费账务工作通报制度,定期对基层单位电费收缴、账务处理等各环节业务处置情况进行通报,并针对存在的问题对基层单位提出具体工作要求。

5.严格落实各项整改措施,保质保量按期完成整改任务。同时针对本次检查暴露出的问题举一反三,全面清查各基层单位在电费账务日常管理及电费资金安全管理方面存在的各类问题,明确责任主体、靠实整改责任人,进一步提升电费账务及资金安全管理水平。

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第三篇:涉农资金专项检查自查报告

为了进一步搞好我镇涉农资金管理工作,加强涉农资金的监管,提高涉农资金的使用效益,切实改善和提高人民群众生产生活水平。根据中共贵州省纪委《关于做好迎接全省财政涉农专项资金监督检查工作的通知》(黔纪发〔2012〕号)文件精神,我镇及时对全镇范围内涉农资金来源、用途、使用情况进行了自查自纠,现将自查情况予以报告。

一、镇情简介

巴铃镇位于兴仁县城东北部,距县城18公里,距州府驻地兴义86公里,距省城贵阳260公里,东与贞丰县毗邻,南与安龙县接壤,西与本县民建乡、李关乡和东湖办事处相连,北靠大山乡。全镇国土面积205.3平方公里,耕地面积3.8万亩,辖15个行政村,3个社区,248个村民小组,54000多人口,主要居住着汉、布依、苗、彝、回、仡佬等9个民族。1998年巴铃被列为贵州省“双百”小城镇建设试点镇,是兴仁县的第一人口大镇,也是黔西南州的商贸重镇之一。

二、自查情况

(一)农村低保资金的管理使用情况

严格按照城乡低保的相关政策和标准,认真做好城乡低保各环节工作。以“公开、公平、公正”的原则,按照“户报,村评,乡审,县核”的程序,把低保资金发放到最困难群众的手里。2009发放城低保695855元,农低保1990920元。2010发放城低保624660元,农低保5322809.3元。确保困难群众基本生产生活。

(二)新型农村合作医疗资金筹集和管理使用情况

2009年全镇参加合作医疗人数达44646人,收缴参合金892520元,参合率95%,审核报销1300772.75元(县级定点医疗机构除外),其中县外住院747626.5元,巴铃医院553146.25元;

2009年全镇参加合作医疗人数达43690人,收缴参合金873800元,参合率95.17%,审核报销2427698元(县级定点医疗机构除外),其中县外住院1405807元,巴铃医院1021891元。

(三)农村义务教育阶段贫困寄宿学生生活补助资金发放情况

2009年共发放贫困寄宿学生生活补助927000元,其中兴仁八中初中贫困生520人,兴仁九中初中贫困生680人,每人750元,小学贫困学生54人,每人500元。

2010年共发放贫困寄宿学生生活补助1360500元,其中7月发放,兴仁八中初中贫困生630人,每人750元,兴仁九中初中贫困生690人,每人750元,小学贫困生54人,每人500元;12月提标发放,兴仁八中初中贫困生630人,每人250元,兴仁九中初中贫困生690人,每人250元,小学贫困生54人,每人250元。

(四)农村危房改造工作开展情况

扎实推进农村危房改造工程,2009争取上级补助资金 万元,解决农村危房户 户,2010年改造危房 户,涉及补助资金 万元。

(五)退耕还林补助资金发放情况

2009年退耕还林共发放补助资金891673.5元,2010年发放补助资金611175.45元。

从自查的情况来看,2009年、2010年各类涉农资金均已拨付使用到位。我镇严格按照财经制度管理、使用财政支农资金,资金都专款专用,没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题,财务管理较为规范,能够按照有关政策、法规和制度办事。目前镇政府对涉农资金管理的薄弱环节在于对支农资金使用的监管。针对这一薄弱环节镇政府将认真分析原因,采取有效的针对性防范措施,及时纠正,坚决堵塞漏洞,防微杜渐,加强制度建设和工作力度,重点把好涉农资金使用的最后一道关口,制定出台管理措施,一是建立登记备案制度,要求各涉农部门把涉农专项资金的名称、来源、数量、项目安排去向、实施单位等情况,在项目安排后的 15日内报镇纪委备案。二是建立公开制度,各涉农部门要在项目资金安排后 15日内,将资金的名称、来源、数量、和项目安排,作为政务村务公开内容,在项目区向群众公开,接受群众监督。三是实行资金专户管理,设立专门账户,实行专人负责,专款专用。四是实行项目规范化管理,项目实施程序依法执行,项目质量达到规定要求,项目实施完毕进行检查验收,建立健全项目档案,杜绝专项资金的“跑、冒、漏、滴”现象的发生,使涉农资金发挥更好的使用效益。

三、资金管理使用的基本情况及主要做法

(一)明确工作职责,加强组织领导。我镇把严肃财经纪律、加强涉农资金监管列入党委政府重要工作议程,主要领导高度重视,采取联席会议、现场办公等形式听取情况汇报,研究解决相关问题。同时加大对涉农资金的管理力度,规范支付程序,保证涉农资金专款专用。

(二)坚持政务公开,便于群众监督。按照各级政务公开的有关要求,由各部门公开资金分配的详细情况(包括现金发放和实物分配情况)及资金拨付的过程和结果。

(三)规范支付程序,完善管理制度。一是采用报账制日常管理方式,建立专户,专账管理,封闭运行。二是加强对涉农资金管理使用的监督检查。凡涉及专项资金的部门和单位,均属监督检查对象。每季度镇纪委对涉农资金管理使用情况的进行抽查。

(四)严肃政策纪律,查处违纪行为。镇纪委、财政所等部门加强对涉农资金使用情况的经常性检查督办,坚持处理事和处理人相结合、内部通报和公开曝光相结合、组织处理与纪律处分相结合、行政处罚与刑事惩罚相结合,坚决查处挤占挪用财政涉农资金的违法违纪行为。

第四篇:医院专项检查内容[定稿]

医院专项检查内容

医院感染控制科根据医院总体部署,对医院感染管理专项检查内容进行了梳理,现将检查中发现的问题以及整改情况反馈如下:

一、落实规范规章制度

首先将部分新增的制度及各种不全的规章制度进行了补充并下发各科遵照执行。其次根据检查的内容抽查医护人员对“院内感染相关知识”及“无菌操作”、“手卫生规范”“职业暴露防护制度”等掌握情况。感管科不定期对各科室人员进行有关知识的提问和检查。

二、对重点部门的检查情况 手术室:

1)部分器械长期使用,导致器械老化,上面出现锈渍、污渍不能彻底的清洗干净,需配备新的器械。

2)腹腔镜的清洗没有配套的清洗设施,故清洗不彻底,现暂时手工清洗腹腔镜。

3)层流手术间过滤网要有人专门定期清洗、管理、保养,否则造成严重的交叉感染。检验科:

1)门诊检验科无物品消毒登记本。2)抽血室流程不合理。3)抽血人员无菌观念差。4)住院部检验科制度不全,操作流程不规范,个人防护意识差。细菌室对细菌耐药的监测要规范。新生儿科:

1)补充了新生儿应急预案及相关的制度及措施。

2)新生儿科地方小的因素,隔离病房需配备隔离屏风,医护人员特别注意手卫生,暖箱、奶嘴、婴儿床、被褥、病房的清洁消毒。

ICU:新增加了ICU应急预案及相关的制度和措施。因装修无法检查。血液净化室:

1)补充了血液净化室的应急预案及相关的制度。

2)血液净化室空气消毒存在问题,配备了空气净化消毒机。3)血液净化室要严格控制人员的进入,非工作人员不得随便进入,而本院工作人员因上厕所随时进入透析室造成污染。

4)透析液用水化学污染物的监测,全省都没有开展,故暂时无法监测。

5)透析液的内毒素监测已于药监所取得联系,现已开展。6)医疗垃圾分类不合规范。感染科;开启的安尔碘无开启日期。

妇产科:妇检室开启的生理盐水和消毒液无开启日期。门诊口腔科:治疗室制作牙模具不合规范。医疗垃圾处置情况:因收集运送垃圾与病人工作人员共用一部电梯,造成严重的污染

第五篇:项目资金申请报告内容概要(提纲)

项目资金申请报告内容概要

一、申请报告行文类别:公司红头申请报告文件。

二、申请报告标题:××××公司(公司全称)关于申请成都高新区2016年商务服务业发展支持资金的报告。

三、申请报告主送单位:成都高新区经贸发展局、成都高新区财政局。

四、申请报告正文内容:

1.公司概况。公司成立日期、股东结构、员工结构、主营业务、商业模式、行业地位、竞争优势、主要业绩等基本情况。

2.经营状况。上缴税收、促进就业、诚信经营、守法经营情况。

3.申报条件。申请资金的基本情况及符合的支持条款,拟申请支持资金金额。

4.承诺事项。项目真实性和票据真实性承诺、所申报的项目未与高新区财政其他类似扶持资金所扶持的项目重复的承诺等。

五、法人代表签名。

六、单位签章,落款时间。

七、经办人员及联系电话。

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