四川省安全隐患排查治理信息系统使用管理办法

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第一篇:四川省安全隐患排查治理信息系统使用管理办法

四川省安全隐患排查治理 信息系统使用管理办法

(试行)

第一条【目的和依据】为规范全省安全隐患排查治理信息系统(以下简称“信息系统”)管理,推动安全隐患排查治理工作,依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局16号令)《四川省安全生产隐患排查治理监督管理办法》(川安发„2013‟54号)等法律法规和规范性文件要求,结合全省安全生产工作实际,制定本办法。

第二条【适用范围】

全省行政区域内的所有生产经营单位和各级政府及其负有安全生产监督管理职责的问题(以下简称“政府部门”)运用信息系统进行隐患排查治理工作,适用本办法。

第三条【总体要求】 各级政府部门运用信息系统对隐患排查治理实施分类分级、重点监管、绩效评估、统计分析;督促生产经营单位运用信息系统开展安全隐患自查自改自报工作。

第四条【系统概述】 信息系统分为政府端、企业端和公众端。政府端由各级政府部门和村(社区)居委会监管隐患排查治理工作使用,企业端由各类生产经营单位进行隐患自查自改自报工作使用,公众端面各社会公众监督、举报安全隐患使用。

第五条【账号管理】 省、市、县、乡、村五级管理账号预先植入信息系统,其中省、市、县级管理账号由各级安全监管局掌握,可以设置、管理本级政府部门账号。

各级政府部门账号可以设置、管理内设机构账号。

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企业账号由企业用户自行注册,由所在地县级以上政府部门或乡镇安办审核。删除企业账号由县级政府安办、政府部门提出,市级以上管理账号审核。

用户账号和密码应妥善保管,初始密码应在第一时间修改,防止遗失和泄密。

信息系统的开发人员、维护人员、管理员和有关人员不得泄露信息系统用户的账号、密码、姓名、电话等信息。

第六条【系统功能】 政府端用户管理企业账号、审核企业信息、动态监管企业隐患自查自改自报情况和公共隐患排查治理情况、统计分析隐患数据、收发隐患排查治理监管指令等。

企业端用户使用信息系统录入企业基本信息和安全生产基础信息、开展风险辨识、编制隐患排查清单,记录隐患排查、治理、销号闭环管理全过程,统计分析隐患数据、收发隐患排查治理有关信息。

公众端用户使用信息系统查询隐患排查治理情况、监督举报隐患。

第七条【企业职责】 生产经营单位是隐患排查治理的责任主体,应通过信息系统开展以下工作:

(一)注册账号,录入基本信息和安全生产基础信息;

(二)制定并上传符合法律法规规定、符合自身实际的隐患排查治理制度;

(三)开展安全风险辨识,对排查出的风险点、危险源进行评估、分级,并落实风险管控措施;

(四)编制并录入隐患排查标准清单,形成“一企一清单、一- 2 -

车间一表格、一岗一对照卡”;

(五)记录隐患排查情况,及时登记录入隐患信息。重大隐患应立即填报,一般隐患填报时间不超过1月;

(六)记录隐患整改销号情况,重大隐患应及时填报评估情况、隐患整改方案和验收情况;

(七)每月21-25日统计上报当月隐患报表。

第八条【安办职责】 省、市、县三级政府安办(安全监管局)应通过信息系统开展以下工作:

(一)制定隐患排查治理体系建设推进方案,督促、指导本级政府部门和下级政府开展隐患排查治理工作;

(二)在本级政府安委会领导下,协调指导、研究解决本地区隐患排查治理方面的综合性、复杂性问题;

(三)省安全监管局开发全省信息系统,市级安全监管局根据需要开发本地信息系统,市级信息系统应与全省信息系统实现数据交换、互联互通、信息共享;

(四)组织对本级政府部门和下级政府开展隐患排查治理业务培训;

(五)监督、检查本级政府部门和下级政府隐患排查治理工作开展情况,进行绩效考评并通报;

(六)统计分析本地区隐患排查治理数据信息,结合工作开展情况形成季度专项报告;

(七)对统计分析中发现的集中性、突出性问题,应提请本级政府安委会组织有关政府部门开展有针对性的专项整治;

(八)每月29至次月2日报送统计上报隐患报表;

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(九)牵头负责本级政府挂牌督办隐患的跟踪督办。第九条【省、市级政府部门职责】 省、市级政府部门应通过信息系统开展以下工作:

(一)督促指导下级政府部门开展隐患排查治理工作;

(二)制定本行业领域生产经营单位的分级标准,确定、调整本级重点监管对象;

(三)督促、指导直接监管和重点监管的生产经营单位开展隐患自查自报自改工作,对逾期未整改隐患的企业及时督促其整改;

(四)每季度对系统内生产经营单位排查上报的隐患进行汇总、分析,形成分析报告,并针对对本行业领域隐患集中、长时间隐患“零填报”和未开展隐患自查自改自报的生产经营单位开展专项检查;

(五)每月26-28日统计上报当月隐患报表;

(六)制定本行业领域重大安全隐患的判定标准,负责本部门挂牌督办隐患的跟踪督办。

第十条【县级部门职责】

县级政府部门应通过信息系统开展以下工作:

(一)督促本行业领域生产经营单位注册登录信息系统,完善基本信息和安全生产基础信息;

(二)督促本行业领域生产经营单位制定并上传隐患排查治理制度、隐患排查标准清单;

(三)督促本行业领域生产经营单位自查自改隐患并录入信息系统;

(四)制定本行业领域生产经营单位的分级标准,确定、调整- 4 -

本级重点监管对象;

(五)督促、指导直接监管和重点监管的生产经营单位开展隐患自查自报自改工作,对逾期未整改隐患的企业及时督促其整改;

(六)有计划开展隐患排查治理监督检查,对容易发生事故、未使用信息系统平台、零隐患申报、重大安全隐患未按期整改销号、安全隐患被投诉举报的生产经营单位进行重点检查;

(七)负责组织本行业领域生产经营单位的隐患排查治理业务培训;

(八)每月26-28日统计上报当月隐患报表;

(九)每季度对系统内生产经营单位排查上报的隐患数据信息进行汇总分析,形成分析报告;

(十)根据需要对生产经营单位上报的重大隐患进行现场核查,负责本部门挂牌督办隐患的跟踪督办。

每十一条【乡镇街道职责】 乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管委会通过信息系统开展以下工作:

(一)协助上级人民政府有关部门督促本辖区各类生产经营单位注册登录信息系统;

(二)加强本行政区域内生产经营单位隐患排查治理工作开展情况的监督检查。

第十二条【考核评估】 依据生产经营单位开展安全隐患自查自改自报情况和政府部门动态监管、现场监督检查情况,信息系统自动对生产经营单位隐患排查治理情况进行绩效评估分级,对政府部门监督管理隐患排查治理工作情况进行考核打分。

第十三条【考核结果应用】 依据考核评估结果,可将生产经

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营单位隐患排查治理绩效评估得分作为保险费率浮动、信用评级、评优评先的重要依据;将政府部门监管隐患排查治理工作的考核得分纳入安全生产工作绩效和评优评先管理。

第十四条【办法解读】 本办法由省政府安委会办公室负责解释。

第十五条【有效期】 本办法自发布之日起施行。

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第二篇:《国家电网公司安全隐患排查治理管理办法》

国家电网公司

安全生产事故隐患排查治理管理办法 第一章 总则

第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,规范安全生产事故隐患排查治理工作,建立长效机制,根据国家相关法律法规和公司有关规程及规定,制定本办法。第二条 主要依据

(一)《中华人民共和国安全生产法》

(二)国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治 理暂行规定》

(三)国务院国有资产监督管理委员会《中央企业安全生产监 督管理暂行办法》

(四)国家电力监管委员会《关于加强重要电力用户供电电源 及自备应急电源配臵监督管理的意见》

(五)《国家电网公司电力生产事故调查规程》(六)《国家电网公司供电企业安全风险评估规范》、《国家电

网公司供电企业作业风险辨识防范手册》

第三条 安全生产事故隐患排查治理是企业管理的重要内容,按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则,明确责任主体,落实职责分工,实行分级分类管理。第四条 本办法适用于公司总部,各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司、直属单位(以下简称“网省公司”);地市供电公司、超高压公司、发电企业、施工企业、工程项目建设管理单位、建设监理单位,以及修造企业、试研院、培训中心、公司系统单位负有安全管理责任的多经企业、非电力生产企业等(以下简称“地市公司”)。第五条 网省公司代管的县供电企业,参照执行。

第二章 定义与分级

第六条 安全生产事故隐患(以下简称“事故隐患”)是指安全风险程度较高,可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、非常态的电网运行工况、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。

第七条 根据可能造成的事故后果,事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。

(一)重大事故隐患是指可能造成人身死亡事故,重大及以上电网、设备事故,由于供电原因可能导致重要电力用户严重生产事故的事故隐患。

(二)一般事故隐患是指可能造成人身重伤事故,一般电网和设备事故的事故隐患。

第八条 电力设备缺陷和事故隐患的关系。超出设备缺陷管理制度规定的消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷,即为事故隐患。根据其可能导致事故后果的评估,分别按重大或一般事故隐患治理。

第九条 被判定为事故隐患的设备缺陷,应继续按照国家电网公司及各单位现有设备缺陷管理规定进行处理,同时纳入本办法规定的事故隐患管理流程进行闭环督办。

第十条 上述第六至九条所称“事故”,人身事故依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》判定,电网和电力设备事故依据《国家电网公司电力生产事故调查规程》判定,交通、消防及煤矿等非电力生产事故依据国家有关规定判定。

第十一条 事故隐患划分为输电、变电、调度及二次系统、发电、配电、电网规划、信息、施工机具、交通、消防、其他共十一大类进行统计,每一类均包含设备、系统、管理及其它隐患。

第三章 职责分工

第十二条 根据“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的要求,公司系统建立公司总部、网省公司、地市公司组成的三级事故隐患排查治理工作机制。

第十三条 各单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

第十四条 事故隐患所在单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。规划设计、人力资源、生产、调度、基建、营销、农电、信息、保卫和辅业多产等专业职能部门是本专业事故隐患的归口管理部门,组织、指导、协调专业范围内事故隐患排查治理工作,承担闭环管理责任。

第十五条 各级安全监察部门是事故隐患排查治理的监督部门,督办、检查事故隐患排查治理工作,归口负责相关数据的汇总、统计、分析。

第十六条 公司总部的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、规程、制度和文件要求,组织制定公司系统安全生产事故隐患排查治理相关管理制度并监督执行。

(二)督促指导网省公司开展事故隐患排查治理工作,汇总、统计、分析公司系统事故隐患排查治理情况,向国家和政府有关部门汇报。

(三)各专业职能部门对分管专业范围内事故隐患的排查治理负有管理职责,指导、协调网省公司对重大事故隐患进行治理。

(四)组织跨区电网建设、运行重大事故隐患的排查治理,保证资金投入。

(五)对网省公司事故隐患排查治理工作进行专项监督检查。

(六)遇有重大问题时,协调政府相关部门或其他行业单位,促进事故隐患治理工作。

第十七条 网省公司的主要职责是:

(一)负责重大事故隐患排查治理的闭环管理。

(二)贯彻执行政府部门及国家电网公司有关要求,组织所属单位开展事故隐患排查治理工作,保证事故隐患排查治理所需资金投入。

(三)核定所属单位上报的重大事故隐患,组织制定、审查批准治理方案,监督、协调治理方案实施,对治理结果进行验收。

(四)对由于主网架结构性缺陷,或主设备普遍性问题,以及重要枢纽变电站、跨多个地市公司管辖的重要输电线路处于检修或切改状态造成的事故隐患进行排查、评估、定级,制定治理方案,明确治理责任主体,并组织实施。

(五)按照公司总部委托范围,具体负责受委托运行维护的跨区电网事故隐患排查治理。

(六)检查所属单位事故隐患排查治理开展情况,协调解决所属单位在工作执行过程中遇到的各种问题,针对共性、苗头性、倾向性事故隐患,适时组织开展专项排查治理活动。

(七)汇总、统计、分析本单位事故隐患排查治理情况,向国家电网公司和地方政府有关部门汇报。

第十八条 地市公司的主要职责是:

(一)根据网省公司的安排,负责重大事故隐患控制、治理等相关工作,并负责一般事故隐患排查治理的闭环管理。

(二)负责事故隐患的评估定级。对评估为重大等级的事故隐患,及时报网省公司核定。

(三)受网省公司委托,编制重大事故隐患治理方案,报送网省公司审查。

(四)根据网省公司指导和安排,具体实施重大事故隐患的治理,对重大事故隐患治理结果进行预验收并向网省公司申请验收。

第十九条 各单位将生产经营项目、工程项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责;对承包、承 库,做到“一患一档”。

事故隐患档案应包括以下信息:隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、整改完成情况等。事故隐患排查治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件、治理方案、验收报告等也应归入事故隐患档案。

第四十条 地市公司专业职能部门、所属单位每月底将当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的“重大(一般)事故隐患排查治理档案表”以及其它事故隐患治理进展情况报送地市公司安全监察部门。安全监察部门汇总、录入事故隐患数据库、建立档案,并形成“事故隐患排查治理一览表”(见附件4)和“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”(见附件5)。本条所述“专业职能部门、所属单位”由地市公司结合实际确定。

第四十一条 网省公司专业职能部门每月底将第二十四条规定的网省公司负责填写的当月新确定的事故隐患以及当月完成治理销号的事故隐患的“事故隐患排查治理档案表”报送网省公司安全监察部门,正在治理的事故隐患应当报告治理进展情况。安全监察部门负责录入数据库、建立档案,并形成“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”。本条所述“专业职能部门”由网省公司结合实际确定。

第四十二条 地市公司安全监察部门每月5日前将本单位上月度“事故隐患排查治理一览表”和“电力行业安全生产事故排查治理情况统计表”报送网省公司安全监察部门。同时将本单位当月新确定的以及当月完成治理销号的重大事故隐患的“重大事故隐患排查治理档案表”抄送网省公司安全监察部门。网省公司安全监察部门负责汇总各部门、各单位信息,每月8日前形成本单位当月“事故隐患排查治理一览表” 和“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”。

第四十三条 网省公司在每季度第一个月10日前将上季度“电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表”和季度()事

故隐患排查治理工作总结报送国家电网公司安全监察部门。

第四十四条 重大事故隐患的治理方案、验收报告定稿后应在三日内抄送网省公司安监部门备案。跨区电网重大事故隐患的治理方案、验收报告定稿后应在五日内抄送国家电网公司总部相关职能部门和安全监察部门备案。

第四十五条 专业职能部门和下属单位应做好沟通协调,确保事故隐患排查治理报送数据的唯一性。

第四十六条 网省公司、地市公司安全监察部门应在月度、季度安委会会议上通报本单位事故隐患排查治理工作情况。

第四十七条 对于重大事故隐患,网省公司应按相关规定向地方政府有关部门报告。

第四十八条

公司总部每季度、每年对公司系统事故隐患 排查治理情况进行统计分析。按要求向国家有关部门报送。

第六章 督办机制

第四十九条 事故隐患排查治理工作执行上级对下级监督,同级间安全生产监督体系对安全生产保证体系进行监督的督办机 制。

第五十条 网省公司、地市公司分别对重大事故隐患、一般事故隐患实施挂牌督办,指定专人管理、督促整改。

第五十一条

网省公司和地市公司安全监察部门根据掌握的事故隐患信息情况,以《安全监督通知书》形式进行督办。定期对事故隐患排查治理情况进行检查,检查情况及时通报。

第五十二条

公司总部对网省公司挂牌督办的重大事故隐 患进行督查,监督治理情况。

第七章 考核

第五十三条 网省公司、地市公司应将事故隐患排查治理工 作纳入本单位绩效考核范围。

第五十四条 对发现、举报和消除重大事故隐患的人员,给 予表扬奖励。

第五十五条

在内,对重大事故隐患治理工作成绩突出的单位,经核实后给予表扬奖励。

第五十六条

对瞒报事故隐患,或因工作不力延误消除事故 隐患并导致安全事故的,对责任人按《国家电网公司安全生产工作奖惩规定》从严处罚。重大事故隐患治理不力,追究网省公司责任;一般事故隐患治理不力,由网省公司追究相关单位、人员责任。

第三篇:安全隐患排查治理管理办法

安全隐患排查治理管理办法

1.目的

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强隐患监督管理,防止和减少事故,保障员工生命和公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规,制定本规定。2.适用范围

适用于公司所属各部门、各岗位的隐患排查治理。3.编制依据

《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 4.术语与定义

安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.职责要求

5.1公司事故隐患排查治理遵循“谁管理、谁负责”,“谁设计、谁负责”,“谁施工(劳务)、谁负责”,“谁验收、谁负责”的原则。5.2安全生产领导小组全面负责对公司隐患排查治理进行监督和管理,对重大事故隐患进行认定评估和治理方案评估,负责审批重大事故隐患的定级和治理方案。

5.3综合管理部(安全环保办)负责监督隐患排查工作,对重大事故隐患治理项目的立项、汇总上报以及对隐患治理实施情况的监督、检查,并配合相关部门制定隐患治理方案;负责组织公司综合检查或专项检查。

5.4各级管理人员应按本办法要求定期对所辖范围进行事故隐患排查,各班组按本办法要求经常性对责任区内的事故隐患进行排查。5.5各部门及其下属车间的主要负责人是本部门(岗位)事故隐患排查、报告和治理工作的第一责任人,对发现的各类事故隐患都必须组织治理。综合管理部(安全环保办)对公司的事故隐患排查治理工作依法进行指导、协调和监督。

5.6财务部负责落实隐患治理资金的支付工作。5.7辅料采购部负责隐患治理相关物资采购工作。6.工作要求 6.1 隐患排查的范围

6.1.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。

6.1.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

6.1.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。6.1.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。6.1.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。6.1.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

6.1.7丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除,废弃危险化学品的处理等)。

6.1.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。6.1.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。6.2隐患排查和报告

6.2.1综合管理部(安全环保办)每年组织各部门对公司危险源辨识分析调查的结果进行及时更新,并依据危险源辨识分析调查的结果制作隐患排查提示表。

6.2.2综合管理部(安全环保办)每月组织进行一次隐患排查工作。6.2.3各部门定期组织进行一次隐患互查工作。

6.2.4所有的隐患排查工作应依照隐患排查提示表进行,并对查出的问题制定整改措施限期进行整改。

6.2.5各部门总监或经理每月组织对所辖范围进行事故隐患排查,主管每周带队组织对所辖范围进行事故隐患排查,各班组每天对责任区内的事故隐患进行排查。

6.2.6各部门发现的重大事故隐患,经公司事故隐患排查小组进行认定评估后,报总经理审批确定。

6.2.7各部门每月将事故隐患排查的情况填写《安全环保隐患整改通知书》和《安全环保隐患整改验收单》报综合管理部(安全环保办),综合管理部(安全环保办)汇总各部门的整改情况进行跟踪验证。6.2.8综合管理部(安全环保办)每季度、每年对全公司事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向各部门、总经理报送书面统计分析表。

6.2.9各部门对排查发现的一般事故隐患应当立即组织下属有关岗位、人员进行治理,及时消除事故隐患,同时保存相关记录。6.3事故隐患治理和验收

6.3.1一般事故隐患由各部门总监、经理或主管安全工作负责人指定隐患治理责任人,立即治理,及时消除隐患。

6.3.2在对事故隐患进行治理时,各部门应采取有效的监控和安全防范措施,防止治理期间事故的发生。

6.3.3一般事故隐患治理结束后,由各部门治理责任人验收,验收合格后报部门经理审核签字并报综合管理部(安全环保办)备案。验收不合格的,责令在规定期限内治理。

6.3.4排查中或日常检查发现的、个人报告或举报的重大事故隐患,隐患所在部门应立即编制事故隐患治理方案报总经理审批后实施,并报综合管理部(安全环保办)备案。

6.3.5重大事故隐患治理结束后,隐患所在部门向综合管理部(安全环保办)提出验收申请,由综合管理部(安全环保办)向总经理建议牵头组织验收单位,综合管理部(安全环保办)参与或组织验收。验收合格的,由牵头组织验收部门负责人审核签字。验收不合格的,责令在规定期限内治理。7.考核激励

7.1对员工积极参与隐患排查及时发现各类重大事故隐患的,依据公司《奖惩制度》给予相应的奖励。

7.2公司所属各部门违反本办法或不认真履行本办法规定职责的,按照公司安全生产责任书和公司有关规定处罚。事故隐患未及时发现、报告和治理,酿成事故的,对相关责任人依照相关法律法规规章和公司安全生产责任体系追究责任和进行处罚。8.相关文件与记录

8.1安全环保隐患整改通知书 8.2安全环保隐患整改验收单

第四篇:信息系统使用管理办法

信息系统使用管理办法

一、本规定设计的网络范围及计算机系统包括:医院信息管理系统网络(内网)、医院办公及因特网(外网)、在网络或单机运行各信息系统及应用程序所使用的计算机、计算机外部设备(如打印机等)、网络设备等。

二、信息科作为医院网络的设计、建设、管理与维护部门,负责对医院网络运行情况进行监督、管理和控制,并对医院网络上的信息进行检查和备案。

三、本条例认为,员工在被许可使用医院计算机系统时,该员工完全接受医院信息科对其计算机以及其附属设施上做的任何设置和策略限制,并完全接受本管理规定所制定的所有条款内容。

(一)硬件管理

1、为便于信息科为各计算机用户提供技术服务支持,医院的计算机系统及相关的附属设备(如打印机、扫描仪、网络设备等)的采购、使用、入网、报废等必须经过信息科审核同意。

2、为了有效地管理及应用医院的计算机,信息科对医院内的所有计算机及其相关设备进行登记注册,其中包含每台机器的型号、使用部门、使用人、用途等。未经信息科允许,任何人不得私自更改计算机配置;严禁携带个人笔记本在未经允许的情况下私自使用医院网络上网。

3、医院计算机设备的资产管理权分属各个使用部门所有。医院员工不得滥用计算机设备,使用者有义务对自己所使用的计算机设备负责;对计算机硬件设备的损坏、丢失、被盗等情况,必须及时通知相关负责人及信息科。

4、医院计算机设备的故障原因由信息科负责确定,非信息科人员不得自行拆装、修理或增加计算机硬件设备。

5、员工在使用计算机中遇到了非正常使用情况或困难,应及时通知信息科人员确定故障原因,并主动说明故障现象,积极配合维修。

6、计算机设备经信息科维修人员确定需外出维修的,由信息科负责联系协议维修公司,维修后由信息科及使用部门确认,相关维修费用计入相应部门支出。

7、医院计算机机房是医院信息系统的神经中枢,非信息科允许禁止擅自进入。

(二)软件管理

1、为便于信息科为各计算机软件用户提供技术服务支持,医院计算机软件的使用、采购、相关技术培训等须经信息科审核同意。

2、医院计算机及其相关应用系统的使用者必须是经过主管部门授权认可的医院工作人员。严禁非医院员工使用医院的计算机及相关资源;未经主管领导或部门许可,任何人不得从计算机和相关的应用系统内获取非公用的相关数据信息。

3、所有计算机用户在首次使用计算机系统或医院相关管理软件前必须接受相关培训方可获得使用权限。

4、医院内网上的计算机软件统一由信息科管理、安装,计算机使用者不得私自改动、删除或安装任何软件。当出现计算机软件出现故障或损坏,应及时通知信息科并作好记录。

5、医院计算机用户视为完全接受所使用计算机系统内所有软件的授权协议条款的相关内容;如对其中某些软件或某些软件条款有异议,需向有关部门和负责人申请,有信息科帮助其删除相关软件或取消其使用权限。

6、信息科应建立医院的软件档案库,对医院工作需要的各种软件要及时备份,经常检查更新,保持其可用性。

7、医院计算机用户不得改动所使用计算机系统的相关软件设置(尤其是计算机名称、IP地址、浏览器及应用程序相关配置等);如因工作确需改动的须向信息科申请。

8、任何操作人员不得私自链接或打开数据库直接进行操作。

9、对于医院的各管理系统及其他网络应用系统用户,在使用完系统后及时退出系统。

10、因特网用户不要在计算机系统上安装非系统自带的占用大量系统资源的程序,以免降低计算机系统的运行速度和用户的工作效率。

11、严禁在医院的计算机系统上安装或玩计算机游戏!禁止任何人、任何时间、在任何工作站玩游戏、看小说及运行其他与工作无关的程序!信息科会不定期检查医院计算机,如发现有游戏则由使用者负责,同时追究部门负责人的责任。

(三)保密与病毒防护

1、医院为计算机的使用者开设计算机网络系统登录账号,建议该账号密码至少每个月更新一次;密码本身必须非空,并不要以书面形式记录或表示。所有计算机系统的各类账号由信息科来统一管理并严格执行管理流程。

2、医院各管理系统用户要严格保密自己的账号密码;严禁用户通过任何方式向他人泄露有关计算机账号的相关信息(包括账号ID、密码、账号属性、相关说明等),否则由此产生的一切不良后果均由账号所有者承担;各管理系统用户因工作或其他原因产生人事变动后,该部门及时通知信息科修改用户账号的相关信息或停用账号。

3、所有医院员工必须遵守医院与计算机使用相关的管理规定,接受医院信息科对其计算机做的安全管理设置和操作。

4、所有敏感的数据或者机密数据必须通过一定的方式进行加密处理;并通过一定的物理安全措施进行备份保密存储。

5、所有的计算机在无人使用时,应该处于密码保护状态或者用户账号注销状态;公用计算机必须设定屏幕保护程序,并设置屏保密码,屏保启动时间不大于3分钟。

6、每台计算机都必须安装防病毒软件。当出现计算机病毒传染迹象时,应立即上报信息科进行处理,不得带“毒”继续运行,以防病毒蔓延殃及网络上其他计算机;在信息科杀毒过程中需要隔离被感染的系统或网络时,各用户应予以积极配合;严禁擅自删除或关闭杀毒防范软件,确保防病毒软件的正常运行和病毒代码更新工作及时、正常运行,如发现防病毒软件无法更新最新病毒库,及时联系信息科。严禁故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序!

7、所有移动数据存储介质(包括软盘、ZIP磁盘、移动U盘、移动硬盘、光盘等)在使用前,必须对其进行一次计算机病毒的查杀,不允许带毒使用。

8、重视数据备份,各计算机用户请及时对自己的数据进行备份,重要数据建议存放在非操作系统盘上,并每周对重要数据进行一次硬盘备份。

9、同一台计算机若有多个用户使用,各计算机用户请把自己的文件存放到自己的子目录下,自己操作自己的子目录,不要改动他人的资料。

10、医院网络里的各种数据及报表应严格控制在医院内部,任何部门和个人应高度重视保护医院的秘密,不得泄露医院的各类保密信息,对于需要在网上发布的必须保证有审批和授权违者必究!

11、需要信息科提供数据查询或修改时,必须提供经分管领导审批的书面申请。

12、谨慎使用计算机系统的文件夹共享功能,在进行文件夹共享时,清楚所有的操作(相关信息请咨询信息科)。如果因文件夹共享功能导致数据丢失、数据泄密、非法入侵(包括病毒和黑客行为)等结果,当事人承担所有后果。

(四)网络管理

1、确保我院医疗业务网与互联网完全物理隔离,任何科室、部门人员未经允许不得在两个网络间进行数据传输及拷贝。

第五篇:安全隐患排查治理

安全隐患排查治理方案

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针集中力量开展安全生产隐患排查治理工作,采取切实有效措施,杜绝重大、特别重大事故的发生,结合XXXXXXX公司生产工作的实际情况,特制定本实施方案。

一、隐患排查治理的目的和任务

通过开展安全生产隐患排查治理行动,深化公司安全生产隐患排查治理工作,进一步强化安全生产主体责任,加大安全投入,完善各项安全生产规章制度,落实各项安全管理措施,健全隐患排查治理机制,彻底遏制新隐患产生,保持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

二、隐患排查治理的组织机构和人员

为加强组织领导,确保公司安全隐患排查治理行动顺利开展,取得实效,成立安全隐患排查治理行动领导小组。

组 长:

副组长: 组 员:

(一)组长责任:组长负责制定排查计划;定期组织隐患排查小组对全公司安全隐患到进行排查,全权负责保障隐患排查与治理的相关事宜。

(二)副组长负责按计划组织隐患排查小组人员对各生产环节、班组、现场进行隐患排查,督促各班组对每次排查的隐患立即落实整改。

(三)各成员应抓好生产现场及作业岗位的隐患排查治理工作,对发现隐患或领导小组安排隐患整改的隐患,必须立即进行整改完善,未整改完善的应制定相应的预防措施,并上报组长、副组长、通知班组成员注意预防。

(四)各成员应加强作业现场隐患排查,优先处理大隐患,制定整改措施,落实整改责任人,亲自指挥整改,负责检查验收,对为整改完善的隐患,即使跟踪落实,做到发现一起,整改一起。

(五)隐患排查领导小组负责组织隐患排查工作,落实隐患整改责任人,组织人员对整改后的隐患进行检查验收,做好排查记录,定期向对隐患排查记录中的事件进行跟踪、预防。

三、隐患排查治理范围

公司所有车间生产现场的设备设施、配电室、实验室、办公楼、库房。

四、隐患排查治理的主要内容

1、完善安全生产责任制、安全管理办法、安全操作规程的落实情况。

2、提升员工安全意识,做好安全生产杜绝事故。

3、各组员按实际现场情况、若发现问题上报领导小组完善制定管理情况。

4、生产设备设施安全管理与保养。

5、注意XXx原料、半成品、成品的储存、通风、防潮、防火。

6、生产设施、设备工作一个周期后定时停电维护、维修不可超负荷工作。

7、作业现场设置防范各类伤害事故安全防护设施、安全警示标志、配备消防器材、工作人员进入工作场地必须佩戴防粉尘防护装置。

8、公司设有专门的义务消防队,消防队成员定期进行消防演练,预防麻痹大意。

9、厂区环境卫生、标志标牌、交通道路。

10、车队成员禁止酒后上岗、疲劳驾驶、超载超速。

11、电工班、机修车间严格遵守用电程序;注意电其设施安全,杜绝电器火灾。

四、隐患排查治理的方法和措施 为解决重大隐患问题,确保隐患排查整治全面彻底不留死角,保证生产工作顺利开展,全生产隐患排查治理行动的开展:

1、制定安全生产隐患排查治理工作方案并进行部署,贯彻落实到各班组,做到责任、措施、资金、时间、预案五落实,并加强监控。

2、检查各班组隐患排查整治方案的实施情况,重点落实各类安全职责,设备安全检查、防雷防静电安全检查、高、低压电气安全检查、防火防爆安全检查、消防安全检查、节假日检查。

3、发动全体职工,查找生产过程中的薄弱环节和突出问题,全面治理事故隐患,加强对隐患排查治理的宣传教育。2017、8、5

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