第一篇:植物蛋白饮料项目可行性研究分析报告
植物蛋白饮料项目可行性研究分析报告
报告说明:
可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
《植物蛋白饮料项目可行性研究报告》通过对植物蛋白饮料项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对植物蛋白饮料项目进行调查研究和分析比较,并对植物蛋白饮料项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为植物蛋白饮料项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面价值:
——作为向植物蛋白饮料项目建设所在地政府和规划部门备案的依据; ——作为筹集资金向银行申请贷款的依据; ——作为建设植物蛋白饮料项目投资决策的依据;
——作为植物蛋白饮料项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据;
——作为植物蛋白饮料项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据;
——作为环保部门审查植物蛋白饮料项目对环境影响的依据。泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质,其植物蛋白饮料项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构,团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际植物蛋白饮料项目运作经验,能够有效地为客户提供植物蛋白饮料项目可研专项咨询服务,研究员长期的植物蛋白饮料项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可
行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
植物蛋白饮料项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 植物蛋白饮料项目总论
第二部分 植物蛋白饮料项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 植物蛋白饮料项目产品市场分析 第四部分 植物蛋白饮料项目产品规划方案 第五部分 植物蛋白饮料项目建设地与土建总规 第六部分 植物蛋白饮料项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 植物蛋白饮料项目组织和劳动定员 第八部分 植物蛋白饮料项目实施进度安排 第九部分 植物蛋白饮料项目财务评价分析
第十部分 植物蛋白饮料项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分 植物蛋白饮料项目风险分析及风险防控 第十二部分 植物蛋白饮料项目可行性研究结论与建议
九江,简称 “浔”,为江西省下辖地级行政区(市),古称浔阳、柴桑、江州,是一座有着2200多年历史的江南文化名城。九江位于江西省最北部,赣、鄂、皖、湘四省交界处,号称“三江之口、七省通衢”与“天下眉目之
地”,有“江西北大门”之称。九江是“三大茶市”和“四大米市”之一,是江南地区“的鱼米之乡”。地处长江、鄱阳湖、京九铁路三大经济开发带交叉点。九江是昌九一体化的双核之
一、环鄱阳湖城市群城市,也是江西将建设的3个省域副中心城市之
一、长江中游城市群重要节点城市、中部地区重要物流枢纽和先进制造业基地、现代化港口旅游城市。九江被定位为鄱阳湖生态经济区建设新引擎、中部地区先进制造业基地、长江中游航运枢纽和国际化门户、区域性综合交通枢纽、江西省区域合作创新示范区,九江都市区是江西省重点培育和发展的三大都市区之一。
植物蛋白饮料项目可行性研究报告目录—— 第一部分 植物蛋白饮料项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对植物蛋白饮料项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、植物蛋白饮料项目背景
(一)植物蛋白饮料项目名称
(二)植物蛋白饮料项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)植物蛋白饮料项目的主管部门
(五)植物蛋白饮料项目建设内容、规模、目标
(五)植物蛋白饮料项目建设地点
二、植物蛋白饮料项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对植物蛋白饮料项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、植物蛋白饮料项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)植物蛋白饮料项目产品市场前景
(二)植物蛋白饮料项目原料供应问题
(三)植物蛋白饮料项目政策保障问题
(四)植物蛋白饮料项目资金保障问题
(五)植物蛋白饮料项目组织保障问题
(六)植物蛋白饮料项目技术保障问题
(七)植物蛋白饮料项目人力保障问题
(八)植物蛋白饮料项目风险控制问题
(九)植物蛋白饮料项目财务效益结论
(十)植物蛋白饮料项目社会效益结论
(十一)植物蛋白饮料项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对植物蛋白饮料项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的植物蛋白饮料项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 植物蛋白饮料项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明植物蛋白饮料项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及植物蛋白饮料项目开展的支撑性条件等等。
一、植物蛋白饮料项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)植物蛋白饮料项目发起人以及发起缘由
二、植物蛋白饮料项目建设必要性
九江,简称 “浔”,为江西省下辖地级行政区(市),古称浔阳、柴桑、江州,是一座有着2200多年历史的江南文化名城。九江位于江西省最北部,赣、鄂、皖、湘四省交界处,号称“三江之口、七省通衢”与“天下眉目之地”,有“江西北大门”之称。九江是“三大茶市”和“四大米市”之一,是江南地区“的鱼米之乡”。地处长江、鄱阳湖、京九铁路三大经济开发带交叉点。九江是昌九一体化的双核之
一、环鄱阳湖城市群城市,也是江西将建设的3个省域副中心城市之
一、长江中游城市群重要节点城市、中部地区重要物流枢纽和先进制造业基地、现代化港口旅游城市。九江被定位为鄱阳湖生态经济区建设新引擎、中部地区先进制造业基地、长江中游航运枢纽和国际化门户、区域性综合交通枢纽、江西省区域合作创新示范区,九江都市区是江西省重点培育和发展的三大都市区之一。
“十二五”时期全市经济社会发展取得重大成就。“十二五”时期是我市发展史上极不平凡的五年。在省委、省政府的领导下,市委、市政府团结带领全市人民,积极应对经济下行压力,围绕做大九江、争得应有地位的目标,着力推进强工兴城和决战大工业、打造大门户、推进大统筹、改善大民生等一系列决策部署,经济社会实现了平稳较快发展,“十二五”规划确定的主要目标和任务总体实现。全市经济快速增长,地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额基本实现翻番;规模以上工业增加值增长近两倍,迈上千亿元台阶;财政总收入增长近三倍,恢复全省第二,工业主导的经济格局更加凸显,旅游经济加快发展,现代服务业蓬勃兴起,粮食生产实现“十二连丰”。城乡发展更加协调,中心城区和县城框架大幅拓展、功能不断完善,城镇化率不断提高,秀美乡村建设稳步推进。区域格局不断优化,沿江开放开发深入推进,昌九一体化步伐显著加快,共青先导区建设成效明显。生态城乡创建工作扎实推进,污染防治取得积极成效。各项社会事业加快发展,人民生活水平和质量明显提高,社会保持和谐稳定,全面建成小康社会的基础不断夯实。深化改革取得阶段性成效,法治九江建设有序开展。从严治党深入推进,党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育取得重大成果。展望未来,我们已经站到新的更高的起点上。“十三五”时期我市处于大有作为的重要战略机遇期。“十三五”时期,全球经济仍处于后金融危机时代的复苏和变革时期,我国经济发展进入新常态,机遇和挑战并存。全球经济缓慢复苏的态势总体趋于稳定,科技和产业变革迎来新突破,经济社会发展有望保持较长时间的中高速增长,全面深化改革的红利将集中释放,为我市发展提供了良好环境和动力;国家推进“一带一路”、长江经济带等重大区域发展战略,把生态文明建设摆在更加重要的位置,有利于我市利用区位和生态条件,形成后发优势;沿江开放开发、昌九一体化将向纵深推进,与国家
战略全面对接,九江在全省的地位和作用将更加突显,有利于九江进一步扩大开放、改革创新,更好地承接产业转移和推进转型升级,增强区域竞争力和发展活力。
三、植物蛋白饮料项目建设可行性
(一)经济可行性
——创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高,科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高,发明专利和新产品开发数量保持较快增长;互联网和信息技术应用能力进一步提高,新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现;与大企业协同创新、协同制造能力持续提高,在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。
(二)政策可行性
“中国智造”已成为当今国内经济界最亮眼的名词之一。10月底,李克强总理在会见德国总理默克尔、韩国总统朴槿惠时分别提出,推进“中国制造2025”和“德国工业4.0”战略对接,共同推动新工业革命和业态;以“中国制造2025”同韩国“制造业革新3.0”进行对接为契机,加强创新、智能制造、高端技术研发等合作。
(三)技术可行性
完善对外交流合作长效机制。充分利用多边和双边合作机制,加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话,积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定,推动建立公平、透明、合理的全球绿
色发展新秩序。加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作,继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下,推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动,深入推进中欧绿色产品政策交流与对话,加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。
(四)模式可行性
建设制造强国,必须发挥制度优势,动员各方面力量,进一步深化改革,完善政策措施,建立灵活高效的实施机制,营造良好环境;必须培育创新文化和中国特色制造文化,推动制造业由大变强。
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 植物蛋白饮料项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个植物蛋白饮料项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到植物蛋白饮料项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、植物蛋白饮料项目产品市场调查
(一)植物蛋白饮料项目产品国际市场调查
(二)植物蛋白饮料项目产品国内市场调查
(三)植物蛋白饮料项目产品价格调查
(四)植物蛋白饮料项目产品上游原料市场调查
(五)植物蛋白饮料项目产品下游消费市场调查
(六)植物蛋白饮料项目产品市场竞争调查
二、植物蛋白饮料项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本植物蛋白饮料项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定植物蛋白饮料项目建设规模参考的重要根据。
(一)植物蛋白饮料项目产品国际市场预测
(二)植物蛋白饮料项目产品国内市场预测
(三)植物蛋白饮料项目产品价格预测
(四)植物蛋白饮料项目产品上游原料市场预测
(五)植物蛋白饮料项目产品下游消费市场预测
(六)植物蛋白饮料项目发展前景综述 第四部分 植物蛋白饮料项目产品规划方案
一、植物蛋白饮料项目产品产能规划方案
二、植物蛋白饮料项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、植物蛋白饮料项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 植物蛋白饮料项目建设地与土建总规
一、植物蛋白饮料项目建设地
(一)植物蛋白饮料项目建设地地理位置
(二)植物蛋白饮料项目建设地自然情况
(三)植物蛋白饮料项目建设地资源情况
(四)植物蛋白饮料项目建设地经济情况
(五)植物蛋白饮料项目建设地人口情况
二、植物蛋白饮料项目土建总规
(一)植物蛋白饮料项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出植物蛋白饮料项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置(1)场址地形条件(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造植物蛋白饮料项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造植物蛋白饮料项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)植物蛋白饮料项目土建及配套工程
1、植物蛋白饮料项目占地
2、植物蛋白饮料项目土建及配套工程内容
(五)植物蛋白饮料项目土建及配套工程造价
(六)植物蛋白饮料项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 植物蛋白饮料项目环保、节能与劳动安全方案
在植物蛋白饮料项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对植物蛋白饮料项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设植物蛋白饮料项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、植物蛋白饮料项目环境保护
(一)植物蛋白饮料项目环境保护设计依据
(二)植物蛋白饮料项目环境保护措施
(三)植物蛋白饮料项目环境保护评价
二、植物蛋白饮料项目资源利用及能耗分析
(一)植物蛋白饮料项目资源利用及能耗标准
(二)植物蛋白饮料项目资源利用及能耗分析
三、植物蛋白饮料项目节能方案
(一)植物蛋白饮料项目节能设计依据
(二)植物蛋白饮料项目节能分析
四、植物蛋白饮料项目消防方案
(一)植物蛋白饮料项目消防设计依据
(二)植物蛋白饮料项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、植物蛋白饮料项目劳动安全卫生方案
(一)植物蛋白饮料项目劳动安全设计依据
(二)植物蛋白饮料项目劳动安全保护措施 第七部分 植物蛋白饮料项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据植物蛋白饮料项目规模、植物蛋白饮料项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、植物蛋白饮料项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、植物蛋白饮料项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 植物蛋白饮料项目实施进度安排
植物蛋白饮料项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。植物蛋白饮料项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设植物蛋白饮料项目到植物蛋白饮料项目达到正常生产这段时期,这一时期包括植物蛋白饮料项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将植物蛋白饮料项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、植物蛋白饮料项目实施的各阶段
(一)建立植物蛋白饮料项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、植物蛋白饮料项目实施进度表
三、剂植物蛋白饮料项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 植物蛋白饮料项目财务评价分析
一、植物蛋白饮料项目总投资估算
二、植物蛋白饮料项目资金筹措
一个建设植物蛋白饮料项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。植物蛋白饮料项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设植物蛋白饮料项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)植物蛋白饮料项目筹资方案
三、植物蛋白饮料项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、植物蛋白饮料项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)植物蛋白饮料项目测算基本设定
五、植物蛋白饮料项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)植物蛋白饮料项目投资现金流估算
(二)植物蛋白饮料项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设植物蛋白饮料项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对植物蛋白饮料项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对植物蛋白饮料项目经济评价指标的影响,以确定植物蛋白饮料项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视植物蛋白饮料项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 植物蛋白饮料项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设植物蛋白饮料项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断植物蛋白饮料项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设植物蛋白饮料项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明:
一、财务评价
财务评价是考察植物蛋白饮料项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设植物蛋白饮料项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财
务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断植物蛋白饮料项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把植物蛋白饮料项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(植物蛋白饮料项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察植物蛋白饮料项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果植物蛋白饮料项目财务净现值等于或大于零,表明植物蛋白饮料项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,植物蛋白饮料项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指植物蛋白饮料项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使植物蛋白饮料项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映植物蛋白饮料项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,植物蛋白饮料项目可行。
(三)投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据植物蛋白饮料项目的现金流量
表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明植物蛋白饮料项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则植物蛋白饮料项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)植物蛋白饮料项目投资收益率ROI 植物蛋白饮料项目投资收益率是指植物蛋白饮料项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与植物蛋白饮料项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,植物蛋白饮料项目在财务上可考虑接受。
(五)植物蛋白饮料项目投资利税率
植物蛋白饮料项目投资利税率是指植物蛋白饮料项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与植物蛋白饮料项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,植物蛋白饮料项目在财务上可考虑接受。
(六)植物蛋白饮料项目资本金净利润率(ROE)
植物蛋白饮料项目资本金净利润率是指植物蛋白饮料项目达到设计能力
后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与植物蛋白饮料项目资本金(EC)的比率。植物蛋白饮料项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用植物蛋白饮料项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)植物蛋白饮料项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是植物蛋白饮料项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑植物蛋白饮料项目取舍的重要依据。建设植物蛋白饮料项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算植物蛋白饮料项目对国民经济的净贡献,评价植物蛋白饮料项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据植物蛋白饮料项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的植物蛋白饮料项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对植物蛋白饮料项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 植物蛋白饮料项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 植物蛋白饮料项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对植物蛋白饮料项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的植物蛋白饮料项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于植物蛋白饮料项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、植物蛋白饮料项目建议书(初步可行性研究报告)
2、植物蛋白饮料项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术植物蛋白饮料项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词:植物蛋白饮料项目可行性研究报告,植物蛋白饮料项目计划书,植物蛋白饮料项目建议书,植物蛋白饮料商业计划书,植物蛋白饮料可行性报告,植物蛋白饮料可行性研究报告,植物蛋白饮料可研报告,植物蛋白饮料资金申请报告,植物蛋白饮料项目可行性报告,植物蛋白饮料可行性分析,植物蛋白饮料可行性分析报告,植物蛋白饮料项目申请报告
第二篇:植物饮料项目可行性研究分析报告
植物饮料项目可行性研究分析报告
报告说明:
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
《植物饮料项目可行性研究报告》通过对植物饮料项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对植物饮料项目进行调查研究和分析比较,并对植物饮料项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为植物饮料项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面价值:
——作为向植物饮料项目建设所在地政府和规划部门备案的依据; ——作为筹集资金向银行申请贷款的依据; ——作为建设植物饮料项目投资决策的依据;
——作为植物饮料项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据;
——作为植物饮料项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据;
——作为环保部门审查植物饮料项目对环境影响的依据。
泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质,其植物饮料项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构,团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际植物饮料项目运作经验,能够有效地为客户提供植物饮料项目可研专项咨询服务,研究员长期的植物饮料项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
核心提示:城项目投资环境分析,城项目背景和发展概况,城项目建设的必要性,城行业竞争格局分析,城行业财务指标分析参考,城行业市场分析与建设规模,城项目建设条件与选址方案,城项目不确定性及风险分析,城行业发展趋势分析。
植物饮料项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 植物饮料项目总论
第二部分 植物饮料项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 植物饮料项目产品市场分析 第四部分 植物饮料项目产品规划方案 第五部分 植物饮料项目建设地与土建总规 第六部分 植物饮料项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 植物饮料项目组织和劳动定员 第八部分 植物饮料项目实施进度安排 第九部分 植物饮料项目财务评价分析
第十部分 植物饮料项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分 植物饮料项目风险分析及风险防控 第十二部分 植物饮料项目可行性研究结论与建议
商丘市,简称“商”或“宋”,河南省地级市,位于河南省最东部、豫鲁皖三省交界处,东隔安徽一角与江苏徐州相望,素有“豫东门户”之称。商丘是贯穿中国东西、南北的陇海铁路和京九铁路的高铁普铁“双十字”交会城市。截至2016年,辖2区、6县、1县级市,面积10704平方公里,总人
口915.12万人。2017年2月,国务院发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划,推进商丘建设为全国性综合交通枢纽。
植物饮料项目可行性研究报告目录—— 第一部分 植物饮料项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对植物饮料项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、植物饮料项目背景
(一)植物饮料项目名称
(二)植物饮料项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)植物饮料项目的主管部门
(五)植物饮料项目建设内容、规模、目标
(五)植物饮料项目建设地点
二、植物饮料项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对植物饮料项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、植物饮料项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)植物饮料项目产品市场前景
(二)植物饮料项目原料供应问题
(三)植物饮料项目政策保障问题
(四)植物饮料项目资金保障问题
(五)植物饮料项目组织保障问题
(六)植物饮料项目技术保障问题
(七)植物饮料项目人力保障问题
(八)植物饮料项目风险控制问题
(九)植物饮料项目财务效益结论
(十)植物饮料项目社会效益结论
(十一)植物饮料项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对植物饮料项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的植物饮料项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 植物饮料项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明植物饮料项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及植物饮料项目开展的支撑性条件等等。
一、植物饮料项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)植物饮料项目发起人以及发起缘由
二、植物饮料项目建设必要性
商丘市,简称“商”或“宋”,河南省地级市,位于河南省最东部、豫鲁皖三省交界处,东隔安徽一角与江苏徐州相望,素有“豫东门户”之称。商丘是贯穿中国东西、南北的陇海铁路和京九铁路的高铁普铁“双十字”交会城市。截至2016年,辖2区、6县、1县级市,面积10704平方公里,总人口915.12万人。2017年2月,国务院发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划,推进商丘建设为全国性综合交通枢纽。
“十二五”时期,面对复杂多变的经济形势和繁重的改革发展任务,全市上下认真贯彻落实中央、省委一系列重大战略举措,以“十二五”规划为指引,紧紧围绕富民强市中心任务和“两高一低一提升”的发展目标,坚持“持续求进,好中求快”的总基调,着力稳增长,调结构,促改革,扩开放,控风险,惠民生,全市经济平稳较快发展,人民生活持续改善,社会大局和谐稳定,完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务,全市经济社会发展又跃上了一个新台阶,进入了一个新的发展阶段。综合实力跃上新台阶。“十二五”末,全市生产总值达到1803.9亿元,五年新增660亿元,年均增长10.2%,高于全国全省平均水平。地方财政一般公共预算收入达到110.7亿元,较“十一五”末增长1.6倍,年均增长20.8%。全社会固定资产投资累计超过6500亿元,是“十一五”时期的2.3倍,年均增长18.6%。粮食总产量连年增加,稳定在120亿斤以上,实现“十二连增”。转型升级实现新突破。产业集聚区、商务中心区和特色商业区等科学发展载体功能不断完善,产业集聚区占全市规模以上工业增加值比重超过八成。产业结构持续优化,六大高成长性产业
增加值占规模以上工业增加值比重提高到57.4%,高新技术产业增加值占比提高到30.5%。现代服务业提速发展,阿里巴巴•商丘产业带拉动效应显著增强,建成全国首个百万级全光网示范城市。“十二五”末,全市三次产业结构为20.9:42.2:36.9;二三产业比重比“十一五”末提高5.2个百分点。
三、植物饮料项目建设可行性
(一)经济可行性
——企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训,培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。
(二)政策可行性
制造业是国民经济的主体,是立国之本和强国之基。自十八世纪中叶工业文明伊始,历史就一再证明,没有强大的制造业就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。我国拥有门类齐全、独立完整的制造业体系,并且GDP中制造业占比高达40%以上,这些有力地支撑着我国世界大国的地位。然而,与世界先进水平相比,我国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显。我国制造业中高端装备制造业占比偏低,低端制造业占据较大比重。而我国制造业的传统优势主要是较低的劳动力成本,直接工人的平均每小时工资为2.1美元,仅仅是美国的15%,但这一点目前正在迅速改变,相对于东南亚、印度的竞争者,我国已经处于劣势。
(三)技术可行性
各级工业和信息化主管部门要充分认识工业绿色发展的重大意义,将推进工业绿色发展作为推动生态文明建设的一项重要任务,加强组织领导,积极会同相关部门健全工作机制,结合实际情况提出加快推进工业绿色发展的目标任务和工作方案,加强地方规划与本规划的衔接。建立责任明确、协调有序、监管有力的工业绿色发展工作体系,切实履行职责,进一步强化目标责任评价考核,加强监督检查,保障规划目标和任务的完成。充分发挥行业协会、产业联盟等的桥梁纽带作用,推动重点行业绿色发展。
(四)模式可行性
全面推进依法行政,加快转变政府职能,创新政府管理方式,加强制造业发展战略、规划、政策、标准等制定和实施,强化行业自律和公共服务能力建设,提高产业治理水平。简政放权,深化行政审批制度改革,规范审批事项,简化程序,明确时限;适时修订政府核准的投资项目目录,落实企业投资主体地位。完善政产学研用协同创新机制,改革技术创新管理体制机制和项目经费分配、成果评价和转化机制,促进科技成果资本化、产业化,激发制造业创新活力。加快生产要素价格市场化改革,完善主要由市场决定价格的机制,合理配置公共资源;推行节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度改革,加快资源税从价计征,推动环境保护费改税。深化国有企业改革,完善公司治理结构,有序发展混合所有制经济,进一步破除各种形式的行业
垄断,取消对非公有制经济的不合理限制。稳步推进国防科技工业改革,推动军民融合深度发展。健全产业安全审查机制和法规体系,加强关系国民经济命脉和国家安全的制造业重要领域投融资、并购重组、招标采购等方面的安全审查。
(五)组织和人力资源可行性 第三部分 植物饮料项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个植物饮料项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到植物饮料项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、植物饮料项目产品市场调查
(一)植物饮料项目产品国际市场调查
(二)植物饮料项目产品国内市场调查
(三)植物饮料项目产品价格调查
(四)植物饮料项目产品上游原料市场调查
(五)植物饮料项目产品下游消费市场调查
(六)植物饮料项目产品市场竞争调查
二、植物饮料项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本植物饮料项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定
性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定植物饮料项目建设规模参考的重要根据。
(一)植物饮料项目产品国际市场预测
(二)植物饮料项目产品国内市场预测
(三)植物饮料项目产品价格预测
(四)植物饮料项目产品上游原料市场预测
(五)植物饮料项目产品下游消费市场预测
(六)植物饮料项目发展前景综述 第四部分 植物饮料项目产品规划方案
一、植物饮料项目产品产能规划方案
二、植物饮料项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、植物饮料项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 植物饮料项目建设地与土建总规
一、植物饮料项目建设地
(一)植物饮料项目建设地地理位置
(二)植物饮料项目建设地自然情况
(三)植物饮料项目建设地资源情况
(四)植物饮料项目建设地经济情况
(五)植物饮料项目建设地人口情况
二、植物饮料项目土建总规
(一)植物饮料项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出植物饮料项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造植物饮料项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造植物饮料项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)植物饮料项目土建及配套工程
1、植物饮料项目占地
2、植物饮料项目土建及配套工程内容
(五)植物饮料项目土建及配套工程造价
(六)植物饮料项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 植物饮料项目环保、节能与劳动安全方案
在植物饮料项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对植物饮料项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设植物饮料项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、植物饮料项目环境保护
(一)植物饮料项目环境保护设计依据
(二)植物饮料项目环境保护措施
(三)植物饮料项目环境保护评价
二、植物饮料项目资源利用及能耗分析
(一)植物饮料项目资源利用及能耗标准
(二)植物饮料项目资源利用及能耗分析
三、植物饮料项目节能方案
(一)植物饮料项目节能设计依据
(二)植物饮料项目节能分析
四、植物饮料项目消防方案
(一)植物饮料项目消防设计依据
(二)植物饮料项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、植物饮料项目劳动安全卫生方案
(一)植物饮料项目劳动安全设计依据
(二)植物饮料项目劳动安全保护措施 第七部分 植物饮料项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据植物饮料项目规模、植物饮料项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、植物饮料项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、植物饮料项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 植物饮料项目实施进度安排
植物饮料项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。植物饮料项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设植物饮料项目到植物饮料项目达到正常生产这段时期,这一时期包括植物饮料项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将植物饮料项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、植物饮料项目实施的各阶段
(一)建立植物饮料项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、植物饮料项目实施进度表
三、剂植物饮料项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 植物饮料项目财务评价分析
一、植物饮料项目总投资估算
二、植物饮料项目资金筹措
一个建设植物饮料项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。植物饮料项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设植物饮料项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)植物饮料项目筹资方案
三、植物饮料项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、植物饮料项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)植物饮料项目测算基本设定
五、植物饮料项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)植物饮料项目投资现金流估算
(二)植物饮料项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设植物饮料项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对植物饮料项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对植物饮料项目经济评价指标的影响,以确定植物饮料项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感
性分配和概率分析,可视植物饮料项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 植物饮料项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设植物饮料项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断植物饮料项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设植物饮料项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明:
一、财务评价
财务评价是考察植物饮料项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设植物饮料项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断植物饮料项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把植物饮料项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(植物饮料项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察植物饮料项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果植物饮料项目财务净现值等于或大于零,表明植物饮料项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,植物饮料项
目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指植物饮料项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使植物饮料项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映植物饮料项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,植物饮料项目可行。
(三)投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据植物饮料项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明植物饮料项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则植物饮料项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)植物饮料项目投资收益率ROI 植物饮料项目投资收益率是指植物饮料项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与植物饮料项目总投资
(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,植物饮料项目在财务上可考虑接受。
(五)植物饮料项目投资利税率
植物饮料项目投资利税率是指植物饮料项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与植物饮料项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,植物饮料项目在财务上可考虑接受。
(六)植物饮料项目资本金净利润率(ROE)
植物饮料项目资本金净利润率是指植物饮料项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与植物饮料项目资本金(EC)的比率。植物饮料项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用植物饮料项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)植物饮料项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是植物饮料项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑植物饮料项目取舍的重要依据。建设植物饮料项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算植物饮料项目对国民经济的净贡献,评价植物饮料项目在经济上的合理
性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据植物饮料项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的植物饮料项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对植物饮料项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 植物饮料项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 植物饮料项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对植物饮料项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的植物饮料项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于植物饮料项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、植物饮料项目建议书(初步可行性研究报告)
2、植物饮料项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术植物饮料项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词:植物饮料项目可行性研究报告,植物饮料项目计划书,植物饮料项目建议书,植物饮料商业计划书,植物饮料可行性报告,植物饮料可行性研究报告,植物饮料可研报告,植物饮料资金申请报告,植物饮料项目可行性报告,植物饮料可行性分析,植物饮料可行性分析报告,植物饮料项目申请报告
第三篇:直升机项目可行性研究分析报告
直升机项目可行性研究分析报告
报告说明:
可研报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
《直升机项目可行性研究报告》通过对直升机项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对直升机项目进行调查研究和分析比较,并对直升机项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为直升机项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面价值:
——作为向直升机项目建设所在地政府和规划部门备案的依据; ——作为筹集资金向银行申请贷款的依据; ——作为建设直升机项目投资决策的依据;
——作为直升机项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据;
——作为直升机项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质
及工业性试验的依据;
——作为环保部门审查直升机项目对环境影响的依据。
泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质,其直升机项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构,团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际直升机项目运作经验,能够有效地为客户提供直升机项目可研专项咨询服务,研究员长期的直升机项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可
行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
直升机项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 直升机项目总论
第二部分 直升机项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 直升机项目产品市场分析 第四部分 直升机项目产品规划方案 第五部分 直升机项目建设地与土建总规 第六部分 直升机项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 直升机项目组织和劳动定员 第八部分 直升机项目实施进度安排 第九部分 直升机项目财务评价分析
第十部分 直升机项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分 直升机项目风险分析及风险防控 第十二部分 直升机项目可行性研究结论与建议
广东,名由岭南东道、广南东路演变而来,简称“粤”,省会广州,是中国大陆南端沿海的一个省份。位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤,与海南隔海相望。下辖21个地级市(其中
2个副省级城市),119个县级行政区(60个市辖区、20个县级市、36个县、3个自治县)。广东是岭南文化的重要传承地,在语言、风俗、生活习惯、历史文化等方面都有着独特风格,通行粤语、客家语和闽语,而且粤、客两大方言的中心都在广东。广东也是目前中国人口最多的省份。广东省在秦以前,作为中华民族先民的南越族人民已从事农业活动,是中国历史上商品性农业最早发展的地区之一,也是中国最早出现资本主义生产方式的省份之一。至1987年,广东省工业产值已占全省工农业总值的79.6%,成为国民经济的主导部门,食品、机械、化工、纺织缝纫业成为广东省支柱工业部门。自1989年起,广东国内生产总值在中国30个省市中,连续占居第一位。广东省已成为中国第一经济大省,经济总量占全国的18,已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。
直升机项目可行性研究报告目录—— 第一部分 直升机项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对直升机项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、直升机项目背景
(一)直升机项目名称
(二)直升机项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)直升机项目的主管部门
(五)直升机项目建设内容、规模、目标
(五)直升机项目建设地点
二、直升机项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对直升机项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、直升机项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)直升机项目产品市场前景
(二)直升机项目原料供应问题
(三)直升机项目政策保障问题
(四)直升机项目资金保障问题
(五)直升机项目组织保障问题
(六)直升机项目技术保障问题
(七)直升机项目人力保障问题
(八)直升机项目风险控制问题
(九)直升机项目财务效益结论
(十)直升机项目社会效益结论
(十一)直升机项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对直升机项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的直升机项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 直升机项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明直升机项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及直升机项目开展的支撑性条件等等。
一、直升机项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)直升机项目发起人以及发起缘由
二、直升机项目建设必要性
广东,名由岭南东道、广南东路演变而来,简称“粤”,省会广州,是中国大陆南端沿海的一个省份。位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤,与海南隔海相望。下辖21个地级市(其中2个副省级城市),119个县级行政区(60个市辖区、20个县级市、36个县、3个自治县)。广东是岭南文化的重要传承地,在语言、风俗、生活习惯、历史文化等方面都有着独特风格,通行粤语、客家语和闽语,而且粤、客两大方言的中心都在广东。广东也是目前中国人口最多的省份。广东省在秦以前,作为中华民族先民的南越族人民已从事农业活动,是中国历史上商品性农业最早发展的地区之一,也是中国最早出现资本主义生产方式的省份之一。至1987年,广东省工业产值已占全省工农业总值的79.6%,成为国民经济的主导部门,食品、机械、化工、纺织缝纫业成为广东省支柱工业部门。
自1989年起,广东国内生产总值在中国30个省市中,连续占居第一位。广东省已成为中国第一经济大省,经济总量占全国的18,已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。
“十二五”时期,面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,自治区党委、自治区人民政府团结带领全区各族人民,坚决贯彻落实中央各项方针政策,提出并实施一系列符合广西实际的重大举措,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,胜利完成了“十二五”规划目标任务,经济社会发展取得了新的重大成就。经济综合实力跃上新台阶,地区生产总值、固定资产投资、规模以上工业总产值、金融机构存贷款余额等指标超过万亿元,预计2015年地区生产总值达到1.68万亿元,年均增长10.1%。经济结构调整步伐加快,千亿元产业增至10个,新兴产业加快成长,服务业增加值比重提高,农业农村发展态势良好,城镇化水平提升,“双核驱动、三区统筹”区域发展协调推进。基础设施建设实现大跨越,高铁经济圈和高速公路网基本建成,南宁机场跻身千万旅客吞吐量大港行列,西部首座核电站防城港红沙核电1号机组并网发电,大藤峡水利枢纽开工建设,沿海和内河港口吞吐能力大幅提高。生态文明建设扎实推进,节能减排降碳目标如期完成,生态经济启动发展,美丽广西乡村建设成果丰硕,生态环境质量全国一流。人民生活明显改善,居民收入增长与经济增长同步,新增就业持续增加,社会保障体系基本建立,教育、卫生、文化等社会事业全面进步。全面深化改革蹄疾步稳,财税金融、行政审批、商事制度、北部湾同城化等重点领域改革取得新突破。开放合作深化拓展,广西成为中国与东
盟开放合作的前沿和窗口,成功承办一系列国家重大外事活动,桂港、桂澳、桂台和参与泛珠三角区域合作不断深化,与周边省份经济联系日趋紧密。特别是中央明确赋予广西构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户“三大定位”新使命,北部湾经济区、珠江西江经济带、左右江革命老区、桂林国际旅游胜地实现国家战略全覆盖,广西在国家战略中的地位作用显著提升。“十二五”时期,是广西克难攻坚、爬坡过坎的五年,是富民强桂、腾跃发展的五年,是内聚实力、外塑形象的五年。面向未来,广西站在了新的历史起点上。
三、直升机项目建设可行性
(一)经济可行性
提高中小企业公共服务平台的服务能力。继续支持建立和完善中小企业公共服务平台,引导平台不断提高集聚服务资源的能力、完善服务功能,推动线上线下服务相结合,服务与需求精准对接。继续对国家中小企业公共服务示范平台进行动态管理,组织开展经验交流,提高平台的服务能力。鼓励和支持利用互联网和信息技术,加强技术创新、智能制造、质量品牌等公共技术服务平台建设。到“十三五”末,培育和认定的省级平台达到3000家。
(二)政策可行性
“中国智造”已成为当今国内经济界最亮眼的名词之一。10月底,李克强总理在会见德国总理默克尔、韩国总统朴槿惠时分别提出,推进“中国制造2025”和“德国工业4.0”战略对接,共同推动新工业革命和业态;以“中
国制造2025”同韩国“制造业革新3.0”进行对接为契机,加强创新、智能制造、高端技术研发等合作。
(三)技术可行性
建立评价机制。加快建立自我评价、社会评价与政府引导相结合的绿色制造评价机制。加快制定绿色制造评价制度,研究提出绿色制造评价方法和指南,制定分行业、分领域绿色评价指标和评估方法,开发应用评价工具。开展绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链评价试点,引导绿色生产,促进绿色消费。鼓励引导第三方服务机构创新绿色制造评价及服务模式,面向重点领域开展咨询、检测、评估、认定、审计、培训等一揽子服务,提供绿色制造整体解决方案。强化绿色评价结果应用,建立实施能效、水效和环保领跑者制度,逐步建立评价结果与绿色消费的衔接机制。
(四)模式可行性
市场主导,政府引导。全面深化改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业主体地位,激发企业活力和创造力。积极转变政府职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持政策,为企业发展创造良好环境。
(五)组织和人力资源可行性 第三部分 直升机项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个直升机项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到直升机项目的盈利性和可行性。在可行性研
究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、直升机项目产品市场调查
(一)直升机项目产品国际市场调查
(二)直升机项目产品国内市场调查
(三)直升机项目产品价格调查
(四)直升机项目产品上游原料市场调查
(五)直升机项目产品下游消费市场调查
(六)直升机项目产品市场竞争调查
二、直升机项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本直升机项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定直升机项目建设规模参考的重要根据。
(一)直升机项目产品国际市场预测
(二)直升机项目产品国内市场预测
(三)直升机项目产品价格预测
(四)直升机项目产品上游原料市场预测
(五)直升机项目产品下游消费市场预测
(六)直升机项目发展前景综述 第四部分 直升机项目产品规划方案
一、直升机项目产品产能规划方案
二、直升机项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、直升机项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 直升机项目建设地与土建总规
一、直升机项目建设地
(一)直升机项目建设地地理位置
(二)直升机项目建设地自然情况
(三)直升机项目建设地资源情况
(四)直升机项目建设地经济情况
(五)直升机项目建设地人口情况
二、直升机项目土建总规
(一)直升机项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出直升机项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置(1)场址地形条件(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造直升机项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造直升机项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)直升机项目土建及配套工程
1、直升机项目占地
2、直升机项目土建及配套工程内容
(五)直升机项目土建及配套工程造价
(六)直升机项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 直升机项目环保、节能与劳动安全方案
在直升机项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对直升机项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设直升机项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、直升机项目环境保护
(一)直升机项目环境保护设计依据
(二)直升机项目环境保护措施
(三)直升机项目环境保护评价
二、直升机项目资源利用及能耗分析
(一)直升机项目资源利用及能耗标准
(二)直升机项目资源利用及能耗分析
三、直升机项目节能方案
(一)直升机项目节能设计依据
(二)直升机项目节能分析
四、直升机项目消防方案
(一)直升机项目消防设计依据
(二)直升机项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、直升机项目劳动安全卫生方案
(一)直升机项目劳动安全设计依据
(二)直升机项目劳动安全保护措施 第七部分 直升机项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据直升机项目规模、直升机项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、直升机项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、直升机项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算 第八部分 直升机项目实施进度安排
直升机项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。直升机项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设直升机项目到直升机项目达到正常生产这段时期,这一时期包括直升机项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将直升机项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、直升机项目实施的各阶段
(一)建立直升机项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、直升机项目实施进度表
三、剂直升机项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 直升机项目财务评价分析
一、直升机项目总投资估算
二、直升机项目资金筹措
一个建设直升机项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。直升机项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设直升机项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)直升机项目筹资方案
三、直升机项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、直升机项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)直升机项目测算基本设定
五、直升机项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)直升机项目投资现金流估算
(二)直升机项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设直升机项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对直升机项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对直升机项目经济评价指标的影响,以确定直升机项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视直升机项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 直升机项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设直升机项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断直升机项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设直升机项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明:
一、财务评价
财务评价是考察直升机项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设直升机项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断直升机项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把直升机项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(直升机项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察直升机项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果直升机项目财务净现值等于或大于零,表明直升机项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,直升机项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指直升机项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使直升机项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映直升机项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,直升机项目可行。
(三)投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据直升机项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明直升机项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则直升机项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)直升机项目投资收益率ROI 直升机项目投资收益率是指直升机项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与直升机项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,直升机项目在财务上可考虑接受。
(五)直升机项目投资利税率
直升机项目投资利税率是指直升机项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与直升机项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,直升机项目在财务上可考虑接受。
(六)直升机项目资本金净利润率(ROE)
直升机项目资本金净利润率是指直升机项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与直升机项目资本金(EC)的比率。直升机项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用直升机项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)直升机项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是直升机项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑直升机项目取舍的重要依据。建设直升机项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算直升机项目对国民经济的净贡献,评价直升机项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据直升机项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的直升机项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对直升机项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 直升机项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 直升机项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对直升机项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的直升机项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于直升机项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、直升机项目建议书(初步可行性研究报告)
2、直升机项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术直升机项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词:直升机项目可行性研究报告,直升机项目计划书,直升机项目建议书,直升机商业计划书,直升机可行性报告,直升机可行性研究报告,直升机可研报告,直升机资金申请报告,直升机项目可行性报告,直升机可行性分析,直升机可行性分析报告,直升机项目申请报告
第四篇:打印机项目可行性研究分析报告
打印机项目可行性研究分析报告
报告说明:
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
《打印机项目可行性研究报告》通过对打印机项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对打印机项目进行调查研究和分析比较,并对打印机项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为打印机项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面价值:
——作为向打印机项目建设所在地政府和规划部门备案的依据; ——作为筹集资金向银行申请贷款的依据; ——作为建设打印机项目投资决策的依据;
——作为打印机项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据;
——作为打印机项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据;
——作为环保部门审查打印机项目对环境影响的依据。
泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质,其打印机项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构,团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际打印机项目运作经验,能够有效地为客户提供打印机项目可研专项咨询服务,研究员长期的打印机项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客
户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
打印机项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 打印机项目总论
第二部分 打印机项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 打印机项目产品市场分析 第四部分 打印机项目产品规划方案 第五部分 打印机项目建设地与土建总规 第六部分 打印机项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 打印机项目组织和劳动定员 第八部分 打印机项目实施进度安排 第九部分 打印机项目财务评价分析
第十部分 打印机项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分 打印机项目风险分析及风险防控 第十二部分 打印机项目可行性研究结论与建议
襄阳,湖北省地级市,国家历史文化名城,楚文化、汉文化、三国文化的主要发源地,已有2800多年建制历史,历代为经济军事要地。素有“华夏第一城池”、“铁打的襄阳”、“兵家必争之地”之称。襄阳位于湖北省西北部,汉江中游平原腹地。襄阳因地处襄水之阳而得名,汉水穿城而过,分出南北两岸的襄阳、樊城隔江相望。两城历史上都是军事与商业重镇。1949年两城
合并后称襄樊市;1983年襄阳地区并入地级襄樊市;2010年12月襄樊市更名为襄阳市。现辖3个区(襄州、襄城、樊城)、3个县级市(枣阳、宜城、老河口)、3个县(南漳、保康、谷城)和3个开发区(襄阳高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区、襄阳鱼梁洲经济开发区),总面积1.97万平方公里,2016年全市实现地区生产总值3694.5亿元,居湖北第三。襄阳名胜古迹旅游以三国文化为主要特色,有隆中风景名胜区、襄阳城等著名景点,刘备“三顾茅庐”“《隆中对》”等故事就发生在这里。襄阳是湖北省域副中心城市和鄂西生态文化旅游圈中心城市。2013年襄阳入围首批国家智慧城市。2014年襄阳入围“信息惠民”国家试点城市。
打印机项目可行性研究报告目录—— 第一部分 打印机项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对打印机项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、打印机项目背景
(一)打印机项目名称
(二)打印机项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)打印机项目的主管部门
(五)打印机项目建设内容、规模、目标
(五)打印机项目建设地点
二、打印机项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对打印机项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、打印机项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)打印机项目产品市场前景
(二)打印机项目原料供应问题
(三)打印机项目政策保障问题
(四)打印机项目资金保障问题
(五)打印机项目组织保障问题
(六)打印机项目技术保障问题
(七)打印机项目人力保障问题
(八)打印机项目风险控制问题
(九)打印机项目财务效益结论
(十)打印机项目社会效益结论
(十一)打印机项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对打印机项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的打印机项目的主要问题进行说明并提出解决的建
议。
第二部分 打印机项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明打印机项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及打印机项目开展的支撑性条件等等。
一、打印机项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)打印机项目发起人以及发起缘由
二、打印机项目建设必要性
襄阳,湖北省地级市,国家历史文化名城,楚文化、汉文化、三国文化的主要发源地,已有2800多年建制历史,历代为经济军事要地。素有“华夏第一城池”、“铁打的襄阳”、“兵家必争之地”之称。襄阳位于湖北省西北部,汉江中游平原腹地。襄阳因地处襄水之阳而得名,汉水穿城而过,分出南北两岸的襄阳、樊城隔江相望。两城历史上都是军事与商业重镇。1949年两城合并后称襄樊市;1983年襄阳地区并入地级襄樊市;2010年12月襄樊市更名为襄阳市。现辖3个区(襄州、襄城、樊城)、3个县级市(枣阳、宜城、老河口)、3个县(南漳、保康、谷城)和3个开发区(襄阳高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区、襄阳鱼梁洲经济开发区),总面积1.97万平方公里,2016年全市实现地区生产总值3694.5亿元,居湖北第三。襄阳名胜古迹旅游以三国文化为主要特色,有隆中风景名胜区、襄阳城等著名景点,刘备“三顾茅庐”“《隆中对》”等故事就发生在这里。襄阳是湖北省域副中心城市和鄂西生态文化旅游圈中心城市。2013年襄阳入围首批国家智慧城市。
2014年襄阳入围“信息惠民”国家试点城市。
“十二五”期间高新区全面实施“投资拉动、项目带动、创新驱动”战略,产业结构不断优化,规模总量持续增强,发展质量明显提升,社会事业全面健康发展,公共服务体系日趋完善,党建工作卓有成效,改革开放开创新局面。抓规模、提质量,过去五年综合实力实现大跨越。“十二五”期间,全区GDP由321亿元增长到875亿元,五年增长1.72倍,年均增长14.7%;规模以上工业总产值由1006亿元增长到2520亿元,五年增长1.5倍,年均增长20.2%;规模以上工业增加值由281亿元增长到756亿元,五年增长1.69倍,年均增长16.3%;固定资产投资由180亿元增长到800亿元,五年增长3.61倍,年均增长35.8%;地方公共财政预算收入由3.2亿元增长到45亿元,五年增长13.1倍,年均增69.7%;实际利用外资由1.19亿美元增长到3.01亿美元,五年增长1.53倍,年均增长20.4%;外贸出口由1.2亿美元增长到3.3亿美元,五年增长1.75倍,年均增长22.4%。抓转型、促升级,过去五年产业结构实现大调整。“十二五”期间,汽车产业产值从2010年的906亿元增长到1300亿元,五年增长0.43倍,年均增长7.4%;战略性新兴产业产值由2010年的96亿元增长到1133亿元,五年增长10.8倍,年均增长63.8%,占全区规模以上工业总产值的比重由2010年的9.5%提高到45%,而汽车产业占比由90%下降到51.6%。规模以上企业达到327家,新增216家,占全市新增总数的45%。现代服务业营业收入达到55亿元,五年增长23倍。
三、打印机项目建设可行性
(一)经济可行性
鼓励精细化发展。引导中小企业精细化生产、管理和服务,以美誉度好、性价比高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关键环节,量化标准,强化责任,不断提供优质的产品和服务。支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能,满足日益增长的个性化、定制化需求。
(二)政策可行性
今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,在区间调控基础上加强定向调控、相机调控,提高预见性、精准性和有效性,注重消费、投资、区域、产业、环保等政策的协调配合,确保经济运行在合理区间。
(三)技术可行性
以绿色金融支持工业绿色发展,不断扩大工业绿色信贷和绿色债券规模,创新金融产品和服务,积极开展绿色消费信贷业务。积极研究设立工业绿色发展基金,鼓励社会资本投入绿色制造业。建立企业绿色发展水平与企业信用等级评定、贷款联动机制。鼓励金融机构为中小企业绿色转型提供便捷、优惠的担保服务和信贷支持,积极发展融资租赁、知识产权质押贷款、信用保险保单质押贷款。
(四)模式可行性
实现制造强国的战略目标,必须坚持问题导向,统筹谋划,突出重点;必须凝聚全社会共识,加快制造业转型升级,全面提高发展质量和核心竞争力。
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 打印机项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个打印机项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到打印机项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、打印机项目产品市场调查
(一)打印机项目产品国际市场调查
(二)打印机项目产品国内市场调查
(三)打印机项目产品价格调查
(四)打印机项目产品上游原料市场调查
(五)打印机项目产品下游消费市场调查
(六)打印机项目产品市场竞争调查
二、打印机项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本打印机项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定打印机项目建设规模参考的重要根据。
(一)打印机项目产品国际市场预测
(二)打印机项目产品国内市场预测
(三)打印机项目产品价格预测
(四)打印机项目产品上游原料市场预测
(五)打印机项目产品下游消费市场预测
(六)打印机项目发展前景综述 第四部分 打印机项目产品规划方案
一、打印机项目产品产能规划方案
二、打印机项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、打印机项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 打印机项目建设地与土建总规
一、打印机项目建设地
(一)打印机项目建设地地理位置
(二)打印机项目建设地自然情况
(三)打印机项目建设地资源情况
(四)打印机项目建设地经济情况
(五)打印机项目建设地人口情况
二、打印机项目土建总规
(一)打印机项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出打印机项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置(1)场址地形条件(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造打印机项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造打印机项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)打印机项目土建及配套工程
1、打印机项目占地
2、打印机项目土建及配套工程内容
(五)打印机项目土建及配套工程造价
(六)打印机项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 打印机项目环保、节能与劳动安全方案
在打印机项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对打印机项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设打印机项目都必
须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、打印机项目环境保护
(一)打印机项目环境保护设计依据
(二)打印机项目环境保护措施
(三)打印机项目环境保护评价
二、打印机项目资源利用及能耗分析
(一)打印机项目资源利用及能耗标准
(二)打印机项目资源利用及能耗分析
三、打印机项目节能方案
(一)打印机项目节能设计依据
(二)打印机项目节能分析
四、打印机项目消防方案
(一)打印机项目消防设计依据
(二)打印机项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、打印机项目劳动安全卫生方案
(一)打印机项目劳动安全设计依据
(二)打印机项目劳动安全保护措施
第七部分 打印机项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据打印机项目规模、打印机项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、打印机项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、打印机项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算 第八部分 打印机项目实施进度安排
打印机项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。打印机项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设打印机项目到打印机项目达到正常生产这段时期,这一时期包括打印机项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将打印机项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、打印机项目实施的各阶段
(一)建立打印机项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、打印机项目实施进度表
三、剂打印机项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 打印机项目财务评价分析
一、打印机项目总投资估算
二、打印机项目资金筹措
一个建设打印机项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。打印机项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设打印机项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及
其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)打印机项目筹资方案
三、打印机项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、打印机项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)打印机项目测算基本设定
五、打印机项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)打印机项目投资现金流估算
(二)打印机项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设打印机项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对打印机项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对打印机项目经济评价指标的影响,以确定打印机项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视打印机项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 打印机项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设打印机项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断打印机项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设打印机项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明:
一、财务评价
财务评价是考察打印机项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设打印机项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断打印机项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把打印机项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(打印机项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察打印机项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果打印机项目财务净现值等于或大于零,表明打印机项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,打印机项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指打印机项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使打印机项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映打印机项目实际收益率的一个动态指标,该
指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,打印机项目可行。
(三)投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据打印机项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明打印机项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则打印机项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)打印机项目投资收益率ROI 打印机项目投资收益率是指打印机项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与打印机项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,打印机项目在财务上可考虑接受。
(五)打印机项目投资利税率
打印机项目投资利税率是指打印机项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与打印机项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,打印机项目在财务上可考虑接受。
(六)打印机项目资本金净利润率(ROE)
打印机项目资本金净利润率是指打印机项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与打印机项目资本金(EC)的比率。打印机项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用打印机项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)打印机项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是打印机项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑打印机项目取舍的重要依据。建设打印机项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算打印机项目对国民经济的净贡献,评价打印机项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据打印机项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的打印机项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对打印机项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 打印机项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 打印机项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对打印机项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的打印机项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于打印机项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、打印机项目建议书(初步可行性研究报告)
2、打印机项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术打印机项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词:打印机项目可行性研究报告,打印机项目计划书,打印机项目建议书,打印机商业计划书,打印机可行性报告,打印机可行性研究报告,打印机可研报告,打印机资金申请报告,打印机项目可行性报告,打印机可行性分析,打印机可行性分析报告,打印机项目申请报告
第五篇:离合器项目可行性研究分析报告
离合器项目可行性研究分析报告
报告说明:
核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析
《离合器项目可行性研究报告》通过对离合器项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对离合器项目进行调查研究和分析比较,并对离合器项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为离合器项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面价值:
——作为向离合器项目建设所在地政府和规划部门备案的依据; ——作为筹集资金向银行申请贷款的依据; ——作为建设离合器项目投资决策的依据;
——作为离合器项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据;
——作为离合器项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据;
——作为环保部门审查离合器项目对环境影响的依据。
泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。
泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。
泓域企划机构有国家工程咨询甲级资质,其离合器项目可行性研究服务的专家团队均来自政府部门、设计研究院、科研高校、行业协会等权威机构,团队成员具有广泛社会资源及丰富的实际离合器项目运作经验,能够有效地为客户提供离合器项目可研专项咨询服务,研究员长期的离合器项目咨询经验可以保障报告产品的质量。
该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面
进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
离合器项目可行性研究报告编写大纲—— 第一部分 离合器项目总论
第二部分 离合器项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 离合器项目产品市场分析 第四部分 离合器项目产品规划方案 第五部分 离合器项目建设地与土建总规 第六部分 离合器项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 离合器项目组织和劳动定员 第八部分 离合器项目实施进度安排 第九部分 离合器项目财务评价分析
第十部分 离合器项目财务效益、经济和社会效益评价 第十一部分 离合器项目风险分析及风险防控 第十二部分 离合器项目可行性研究结论与建议
临汾地处太原、郑州、西安三个省会城市连接中点,区位优势突出,交通通讯便捷。位于山西省西南部,东倚太岳,与长治、晋城为邻;西临黄河,与陕西省隔河相望;北起韩信岭,与晋中、吕梁毗连;南与运城市接壤。因地处汾水之滨而得名,临汾“东临雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北达幽并”,地理位置重要,自古为兵家必争之地。该市历史悠久,是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮,有“华夏第一都”之称;该市是华北地区重要的粮棉生产基地,盛产小麦、棉花等,素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉;该市已形成多元产业体系,是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分;该市自然资源丰富,是中国三大优质主焦煤基地之一;该市非物质文化种类繁多,有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式,被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。
离合器项目可行性研究报告目录—— 第一部分 离合器项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对离合器项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、离合器项目背景
(一)离合器项目名称
(二)离合器项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)离合器项目的主管部门
(五)离合器项目建设内容、规模、目标
(五)离合器项目建设地点
二、离合器项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对离合器项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、离合器项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)离合器项目产品市场前景
(二)离合器项目原料供应问题
(三)离合器项目政策保障问题
(四)离合器项目资金保障问题
(五)离合器项目组织保障问题
(六)离合器项目技术保障问题
(七)离合器项目人力保障问题
(八)离合器项目风险控制问题
(九)离合器项目财务效益结论
(十)离合器项目社会效益结论
(十一)离合器项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对离合器项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的离合器项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 离合器项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明离合器项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及离合器项目开展的支撑性条件等等。
一、离合器项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)离合器项目发起人以及发起缘由
二、离合器项目建设必要性
临汾地处太原、郑州、西安三个省会城市连接中点,区位优势突出,交通通讯便捷。位于山西省西南部,东倚太岳,与长治、晋城为邻;西临黄河,与陕西省隔河相望;北起韩信岭,与晋中、吕梁毗连;南与运城市接壤。因地处汾水之滨而得名,临汾“东临雷霍,西控河汾,南通秦蜀,北达幽并”,地理位置重要,自古为兵家必争之地。该市历史悠久,是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮,有“华夏第一都”之称;该市是华北地区重要的粮棉生产基地,盛产小麦、棉花等,素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉;该市已形成多元产业体系,是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分;该市自然资源丰富,是中国三大优质主焦煤基地之一;该市非物质文化种类繁多,有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式,被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。
“十二五”时期是我市发展进程中极不平凡的五年。面对严峻复杂形势和艰巨繁重任务,在党中央、国务院和省委、省政府的坚强领导下,市委、市政府团结带领广大党员干部和人民群众,按照“四个全面”战略布局,坚持“深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神,净化政治生态,实现弊革风清,重塑山西形象,促进富民强省”的“五句话”总要求,持续推进党的群众路线教育实践活动,认真开展学习讨论落实活动和“三严三实”专项教育,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,全面实施“六权治本”,着力推进“六大发展”,大力推动科技创新、金融振兴、民营经济发展“三个突破”,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,扎实做好稳增长、防风险、调结构、转方式、促改革、惠民生等各项工作,经济社会发展取得新成就,“十二五”规划确定的目标任务基本完成。综合实力显著提升。五年来,全市以百里汾河生态经济带建设为载体,积极应对经济下行压力持续加大的困难局面,认真落实各项宏观调控政策,坚持稳中求进工作总基调,强化经济运行调节,实施了一批行之有效地稳增长政策措施,整体上保持了平稳较快发展,综合实力显著增强。经济总量突破千亿元大关,2015年达到1161.1亿元,扣除价格因素,比“十二五”末增长47%,年均增长7.62%,高于全省年均水平。公共财政预算收入五年累计实现524.5亿元,年均达到104.9亿元。全社会固定资产投资累计完成5134.3亿元,年均增长24%,超额完成“五年五千亿”的目标。社会消费品零售总额年均增长12.63%,比全省平均水平高0.6个百分点。“百里汾河生态经济带”建设取得实质性进展,带内河道生态治理修复、道路交通建设、产业园区建设、文化旅游景区开发和城镇化建设五大工程全面推进,区域经济协调发展,“沿汾崛起、两翼齐飞”格局初见成效,2015年全市城镇化率达到48.94%。一大批重大工程项目如期建成,如高铁临汾西站、临吉高速、霍永高速、临大公路、霍侯一级路改造、滨河东路(洪洞至襄汾)、市区五一路贯通、北城壕改造、引沁入汾和川
取水输水工程、禹门口提水东扩工程(一期)、五马水库、清峪水库等,临汾民航机场实现通航、城西客运站基本建成,全市基础设施建设水平全面跃升。
三、离合器项目建设可行性
(一)经济可行性
推动中小企业管理创新。鼓励有条件的中小企业积极开展管理创新,及时总结经验,积极参加全国和地方企业管理现代化创新成果申报活动。加强管理创新实践和创新成果推广,鼓励和引导中小企业学习和借鉴国内外先进管理经验,提升管理水平。鼓励中小企业依法规范经营,履行社会责任。
(二)政策可行性
加快构建先进制造产业体系。构筑“10+3+8+2”产业新体系。加快发展航空装备、航天装备、集成电路及专用装备、高性能服务器及云计算、海洋工程装备及高技术船舶、特高压输变电装备、大型工程机械、轨道交通、高档数控机床、自动变速器10个高端产业;做大智能终端、基础片式元器件、生物医药和健康3个具有比较优势产业规模;培育发展节能与新能源汽车、新能源、新材料、节能环保、机器人、3D打印设备、高性能医疗器械以及自主操作系统、国产数据库和软件8个新兴产业,打造一批新增长点;改造提升现代石化、现代冶金2大传统产业;加快发展国防科技工业,推进军民融合深度发展。到2020年,形成航空航天、节能环保、新能源、新材料、生物医药等一批千亿元级的新兴产业群,以及高端装备、新一代信息技术、汽车(节能与新能源汽车)、现代石化、现代冶金、轻工纺织等一批五千亿元级的优势产业群。
(三)技术可行性
强化创新服务。鼓励企业与高校、科研机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体,推进建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心。建立产业绿色创新联盟等创新平台,开展产学研用协同创新。加强绿色制造关键核心技术知识产权储备,构建产业化导向的专利组合和战略布局,建设绿色制造技术专利池,推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力,建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制,利用市场机制和信息化手段,提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划,完善绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系,针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。
(四)模式可行性
自主发展,开放合作。在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域,着力掌握关键核心技术,完善产业链条,形成自主发展能力。继续扩大开放,积极利用全球资源和市场,加强产业全球布局和国际交流合作,形成新的比较优势,提升制造业开放发展水平。
(五)组织和人力资源可行性 第三部分 离合器项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个离合器项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到离合器项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、离合器项目产品市场调查
(一)离合器项目产品国际市场调查
(二)离合器项目产品国内市场调查
(三)离合器项目产品价格调查
(四)离合器项目产品上游原料市场调查
(五)离合器项目产品下游消费市场调查
(六)离合器项目产品市场竞争调查
二、离合器项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本离合器项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定离合器项目建设规模参考的重要根据。
(一)离合器项目产品国际市场预测
(二)离合器项目产品国内市场预测
(三)离合器项目产品价格预测
(四)离合器项目产品上游原料市场预测
(五)离合器项目产品下游消费市场预测
(六)离合器项目发展前景综述 第四部分 离合器项目产品规划方案
一、离合器项目产品产能规划方案
二、离合器项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、离合器项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 离合器项目建设地与土建总规
一、离合器项目建设地
(一)离合器项目建设地地理位置
(二)离合器项目建设地自然情况
(三)离合器项目建设地资源情况
(四)离合器项目建设地经济情况
(五)离合器项目建设地人口情况
二、离合器项目土建总规
(一)离合器项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出离合器项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置(1)场址地形条件(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造离合器项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造离合器项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)离合器项目土建及配套工程
1、离合器项目占地
2、离合器项目土建及配套工程内容
(五)离合器项目土建及配套工程造价
(六)离合器项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 离合器项目环保、节能与劳动安全方案
在离合器项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对离合器项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设离合器项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、离合器项目环境保护
(一)离合器项目环境保护设计依据
(二)离合器项目环境保护措施
(三)离合器项目环境保护评价
二、离合器项目资源利用及能耗分析
(一)离合器项目资源利用及能耗标准
(二)离合器项目资源利用及能耗分析
三、离合器项目节能方案
(一)离合器项目节能设计依据
(二)离合器项目节能分析
四、离合器项目消防方案
(一)离合器项目消防设计依据
(二)离合器项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、离合器项目劳动安全卫生方案
(一)离合器项目劳动安全设计依据
(二)离合器项目劳动安全保护措施 第七部分 离合器项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据离合器项目规模、离合器项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、离合器项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、离合器项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算 第八部分 离合器项目实施进度安排
离合器项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。离合器项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设离合器项目到离合器项目达到正常生产这段时期,这一时期包括离合器项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将离合器项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、离合器项目实施的各阶段
(一)建立离合器项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、离合器项目实施进度表
三、剂离合器项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 离合器项目财务评价分析
一、离合器项目总投资估算
二、离合器项目资金筹措
一个建设离合器项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。离合器项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设离合器项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)离合器项目筹资方案
三、离合器项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、离合器项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)离合器项目测算基本设定
五、离合器项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)离合器项目投资现金流估算
(二)离合器项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设离合器项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对离合器项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对离合器项目经济评价指标的影响,以确定离合器项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视离合器项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 离合器项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设离合器项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断离合器项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设离合器项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明:
一、财务评价
财务评价是考察离合器项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设离合器项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断离合器项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把离合器项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(离合器项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察离合器项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果离合器项目财务净现值等于或大于零,表明离合器项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,离合器项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指离合器项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使离合器项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映离合器项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,离合器项目可行。
(三)投资回收期Pt 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态
投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据离合器项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明离合器项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则离合器项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)离合器项目投资收益率ROI 离合器项目投资收益率是指离合器项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与离合器项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,离合器项目在财务上可考虑接受。
(五)离合器项目投资利税率
离合器项目投资利税率是指离合器项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与离合器项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)
时,离合器项目在财务上可考虑接受。
(六)离合器项目资本金净利润率(ROE)
离合器项目资本金净利润率是指离合器项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与离合器项目资本金(EC)的比率。离合器项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用离合器项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)离合器项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是离合器项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑离合器项目取舍的重要依据。建设离合器项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算离合器项目对国民经济的净贡献,评价离合器项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据离合器项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的离合器项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对离合器项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 离合器项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 离合器项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对离合器项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的离合器项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于离合器项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、离合器项目建议书(初步可行性研究报告)
2、离合器项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术离合器项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
关键词:离合器项目可行性研究报告,离合器项目计划书,离合器项目建议书,离合器商业计划书,离合器可行性报告,离合器可行性研究报告,离合器可研报告,离合器资金申请报告,离合器项目可行性报告,离合器可行性分析,离合器可行性分析报告,离合器项目申请报告