纪委2016年财政预算基本情况-日照司法局

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第一篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照司法局

2018年日照市 司法局部门预算 2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018年度部门预算公开情况说明

2018年度部门预算公开部门为日照市司法局。

一、部门职责及单位构成

(一)部门职责

1、贯彻执行司法行政工作法律、法规和方针、政策,起草全市司法行政工作规范性文件;拟订全市司法行政工作规划、年度工作计划、政策并组织实施。

2、负责管理日照监狱工作;指导监督监狱执行刑罚、改造罪犯工作。

3、负责指导、监督、检查全市社区矫正工作。指导全市非监禁刑罚执行和刑满释放人员安置帮教工作。

4、负责组织指导全市公共法律服务体系建设工作。

5、负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施;指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。

6、负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。管理在日照市设立的外国(境外)律师机构。

7、照市涉外、涉港澳台的公证事务。

8、负责指导监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务工作;参与社会治安综合治理工作;配合人民法院做好人民陪审员工作。

9、按规定承担国家司法考试的有关工作。

10、协助省司法厅做好全市仲裁机构登记管理工作。

11、指导监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

12、负责监督管理全市法律援助工作。

13、负责组织指导全市人民监督员选任管理工作。

14、全市司法系统行政计划财务工作。

15、负责指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设;负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作;指导和管理全系统干部教育培训工作;按照干部管理权限,协管区(县)司法行政部门负责人。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位构成情况

1、办公室(挂监狱应急指挥中心牌子)

组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、督查、外事、信访、政府信息和政务公开、应急管理及综合性文稿的起草等工作;负责全市司法行政系统新闻宣传和统计工作;负责局机关财务、国有资产管理和后勤服务及安全保卫工作,指导直属单位财务和国有资产管理;负责管理司法行政系统装备和专项经费、相关财务工作;负责全市司法行政系统统计工作;负责全市司法行政系统信息化建设和公共法律服务体系建设;协调指挥市属监狱突发事件的应急处置工作。

2、法制宣传科 负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划、计划并组织实施;组织、协调、指导、检查全市普法、依法治理工作;指导对外法制宣传工作;承办市全民普法依法治理工作领导小组办公室的具体工作。

3、律师管理科

负责监督管理律师和律师机构的执业活动;监督管理国(境)外律师事务所驻日照办事机构;指导、监督全市企事业单位法律顾问工作;指导、监督市律师协会工作。

4、公证管理科

负责监督管理全市公证员和公证机构执业活动;承办与国(境)外公证机构的业务交流与合作;指导、监督市公证员协会工作。

5、基层工作科

负责指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设工作;监督检查指导全市人民调解、基层法律服务工作;监督管理基层法律服务工作者和基层法律服务机构的执业活动;指导、监督市基层法律服务工作者协会工作;配合人民法院做好人民陪审员工作。

6、社区矫正管理科

负责制定全市社区矫正工作规划和政策措施并组织实施;指导、监督、检查全市社区矫正工作;组织指导全市社区矫正专兼职工作人员的教育培训;承担市社区矫正工作领导小组办公室的具体工作;指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作。

7、政策法规科(挂行政许可科牌子)

起草全市司法行政工作规范性文件;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;负责对全市司法行政系统执法情况监督检查;承担局机关行政应诉、行政复议、建议提案办理等工作;参与指导面向社会的法学教育工作;组织指导全市人民监督员选任管理工作;协助省司法厅做好仲裁机构登记管理工作;负责本部门所有行政审批事项受理、现场查验、论证、审核、办理、证照发放工作;负责本部门行政审批、行政服务事项有关规费收缴工作。

8、监狱管理科

监督监狱执行党和国家方针、政策及法律法规情况;指导监狱制定并组织实施发展规划及年度工作计划;监督检查监狱刑罚执行和罪犯教育改造管理工作;监督并审查罪犯减刑、假释、保外就医等工作;监督协调监狱狱政和武装看押工作;监督指导监狱经济、财务、装备、生产等工作。

9、司法鉴定管理科

负责拟订全市司法鉴定工作发展规划和管理制度并组织实施;负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的执业监督;指导全市司法鉴定资质管理、质量管理和诚信评估工作;组织司法鉴定科学技术研发、推广和应用工作;指导监督市司法鉴定学(协)会。

10、政治部(挂警务处、国家司法考试办公室牌子)负责全市司法行政系统思想政治、队伍建设和教育培训工作;负责局机关和直属单位的党群、机构编制、人事管理等工作;

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员33人,事业单位 0人,离休人员0人,退休人员18人,遗属2人,工勤岗位人员0人,单位自聘驾驶员2人。

本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计907.62万元,较上年增加188.68 万元。其中:一般公共预算拨款收入907.62万元,政府性基金预算拨款收入0万元,年初结转和结余0万元。

2018年度支出总计907.62万元,较上年增加188.68万元。其中:公共安全支出832.92万元,社会保障和就业支出22.96万元,住房保障支出51.74万元。主要用于行政运行641.92万元、一般行政事务管理4万元、基层司法业务140万元、普法宣传35万元、司法统一考试12万元、社会保障和就业支出22.96万元、住房保障支出51.74万元。其中基本支出720.62万元,包括工资福利支出565.09万元,对个人和家庭的补助支出25.06万元,商品和服务支出130.47万元;项目支出187.00万元。

以上按照政府预算支出经济分类。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为907.62万元,具体是:

(1)、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)支出641.92万元,主要用于工资福利支出447.81万元,对个人和家庭的补助支出67.64万元,商品和服务支出126.47万元。

(2)、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理实务(项)支出4万元,用于弥补项目经费。

(3)、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)支出140万元,主要用于社区矫正安置帮教支出12万元,人民调解、人民监督员支出8万元,公共法律服务信息化平台建设120万元。

(4)、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)支出35万元,主要用于开展普法宣传和依法治理活动。指导、检查、督促各区县、市直各部门落实规划各项工作任务。落实“谁执法谁普法”普法责任制工作;落实“以案释法”制度;开展专项普法宣传活动;建设及维护法治文化阵地;做好国家省市“七五”普法中期督导评估工作。

(5)、公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项)支出12万元,主要用于考试报名公告发布,组织网上报名、现场确认,租赁考场,建设考场安检设备设施,聘请监考人员、无线电监控等,参加各种考前培训、会议,考试用文具购置配备,资格证书申领、建档、考核等工作。

(6)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出22.96万元,主要用于发放我单位退休人员住房补贴及物业补贴。

(7)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出51.74万元,主要用于缴纳我单位在职人员有单位承担的公积金。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元。

我单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算720.62万元,其中: 人员经费590.15万元,主要用于基本工资129.00万元、津贴补贴196.96万元、奖金98.21万元、社会保险缴费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.25万元、职工基本医疗保险缴费34.93万元、住房公积金51.74万元、离休费0万元、退休费22.96万元、生活补助2.03万元、奖励金0.07万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

机关运行经费(日常公用经费)130.47万元,主要用于:办公费10万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费4万元、邮电费4万元、取暖费4.5万元、物业管理费9万元、差旅费9万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、租赁费0.6万元、会议费8万元、培训费16.07万元、公务接待费3.5万元、专用材料费0万元、被装购置费2万元,劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费29.4万元、其他商品和服务支出1.4万元等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出159.75万元,其中:政府采购货物预算17.75万元,政府采购工程预算120万元,政府采购服务预算22万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出,无因公出国(境)安排。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算14万元,比去年减少3.5万元,主要减少变化原因是公车改革,公务用车保有量减少1辆。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费14万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费预算3.5万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:公车改革,我单位公务用车保有量由5辆减少为4辆。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第二篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照财政局

2018年日照市

体育局部门预算 2018部门预算公开目录

第一部分 2018部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018部门预算公开情况说明

2018部门预算公开部门为日照市体育局。

一、部门职责及单位构成

(一)部门职责

1.拟定全市体育事业的发展战略、规划、政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对体育公共设施进行监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,组织参加和承办重大国内外体育竞赛;协调运动员社会保障工作。

4.指导各级各类体育运动学校、高水平体育后备人才基地、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设;承担全市教练员、裁判员和运动员等级管理工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟定全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票发行管理工作。

7.负责对高危险性体育项目经营活动进行监督检查工作。

8.指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广;指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位构成情况

根据上述职责,日照市体育局设5个职能科室。

1、办公室

组织协调局机关日常工作;负责综合性文稿的起草工作;负责局机关文电、会务、纪要、档案和政务公开、信息、安全保密、信访、接待、文史等工作;拟定全市体育事业发展规划和有关规划性文件;组织开展调查研究,提出政策建议;拟定全市体育人才发展规划草案;承担局机关和直属单位的人事劳动保障、机构编制管理工作;承担体育出国人员的政审工作;负责局机关及直属单位离退休人员的管理服务工作;负责局机关及直属单位的党群服务工作;协调运动员的社会保障工作;拟定全市体育科技发展规划草案,指导全市体育科研工作,负责体育科研成果的审查、鉴定和推广;指导、组织法制宣传教育和行政执法工作;承担行政复议工作;承担体育宣传工作,推动体育文化建设,协调重大体育活动的采访报道、新闻发布会工作。

2、群众体育科

拟定全市群众体育发展规划草案,组织实施全民健身计划,推动和建立完善全民健身服务体系,指导和推动群众体育和健身活动的开展,推进各社会团体、单项体育协会、活动站点、体育俱乐部等方面建设;组织实施社会体育指导员培训,推动国民体质监测工作;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;负责全市群众体育和各项健身活动的科研指导、管理服务工作。

3、竞赛训练科

拟定全市竞技体育发展规划草案,提出全市竞技运动项目设置与布局意见,组织实施我市优秀运动队参加国内外体育比赛的备战和参赛工作;负责全市优秀运动员的注册管理工作;指导市优秀运动队的训练、竞赛和运动员队伍建设;拟定全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度,指导监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全市各级各类体育运动学校、传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作;指导开展青少年业余训练及相关活动;组织协调全市大型综合性体育竞赛工作;组织协调日照市承办的国内外重大体育比赛相关工作;指导协调全市裁判员、教练员的岗位培训工作;承担全市裁判员、运动员等级管理工作;承担组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。

4、体育市场管理科

拟定全市体育产业发展规划草案,指导全市体育产业的开发;负责依法对全市行政区域内的体育经营活动进行管理,并对在体育经营活动中使用的场地、器材标准和性能、活动规则、参与人员职业资格等进行监督;负责对有关高危险性体育项目经营活动进行监督检查;承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设的具体工作。

5、财务经济科

负责局机关财务、国有资产管理工作,指导直属单位财务、国有资产管理工作;负责监督管理各项事业性收费和专项资金;负责对基建管理和建设项目进行监督;负责对直属单位产业项目和经营红的进行管理监督;承担体育统计工作;承担体育彩票发行管理工作。

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员15人,事业单位12人,退休人员13人,遗属4人。

本部门共有车辆7辆(车辆已全部上缴,正在进行固定资产处置手续),其中,公务用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018收入总计3110.87万元,较上年增加308.22万元。其中:一般公共预算拨款收入1610.87万元,政府性基金预算拨款收入1500.00万元。

2018支出总计3110.87万元,较上年增加308.22

万元。其中:文化体育与传媒支出1553.74万元,社会保障和就业支出15.24万元,住房保障支出41.89万元;体育事业的彩排公益金支出1500.00万元。主要用于体育局人员工资、公用经费、各种赛事活动(群众体育赛事、体育业务、重大赛事-24届奖金、2018年国际马拉松比赛、体彩宣传费、山东省24届运动会自行车、皮划艇比赛、日照市重大体育赛事、全民健身工程及国民体质监测、水上运动中心运行维护费、中国(日照)国民休闲水上运动会、山东省群众体育运动会开幕式)等支出。其中基本支出610.87万元,包括工资福利支出513.62万元,对个人和家庭的补助支出18.23万元,商品和服务支出79.02万元;项目支出2500.00万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:(详见03-1表)

2、一般公共预算支出预算情况

2018一般公共预算支出预算为1610.87万元,具体是:

文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)支出545.30万元,主要用于体育局人员工资福利、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)支出508.44万元,主要用于举办中国(日照)国际大体操节与全国幼儿体育改革试点。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)支出500.00万元,主要用于支付合作媒体宣传费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出15.24万元,主要用于体育局退休人员退休费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.89万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入1500.00万元,本年支出

1500.00万元。

政府性基金支出预算为1500.00万元,主要用于

群众体育赛事150.00万元,体育业务经费10.00万元,重大赛事-24届奖金200.00万元,2018年国际马拉松比赛230.00万元,体彩宣传费80.00万元,山东省24届运动会自行车、皮划艇比赛110.00万元,日照市重大体育赛事90.00万元,全民健身工程及国民体质监测150.00万元,水上运动中心运行维护费20.00万元,中国(日照)国民休闲水上运动会410.00万元,山东省群众体育运动会开幕式50.00万元。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算610.87万元,其中: 人员经费531.85万元,主要用于基本工资125.20万元、津贴补贴130.88万元、奖金105.04万元、社会保险缴费68.62万元、绩效工资41.99万元、退休费15.24万元、生活补助2.90万元、奖励金0.09万元、住房公积金41.89万元等。

机关运行经费(日常公用经费)79.02万元,主要用于:办公费3.60万元、印刷费5.00万元、水费2.00万元、电费8.00万元、差旅费5.00万元、培训费2.07万元、公务接待费2.00万元、劳务费10.00万元、其他交通费14.35万元、其他商品和服务支出27.00万元等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出1426.20万元,其中:政府采购货物预算496.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算930.00万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0.00万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,比去年减少3.00万元,主要减少变化原因是实行车改后,公务用车保有量减少,公务用车购置及运行维护费用降低。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆(车辆已全部上缴,正在进行固定资产处置手续)。

3、公务接待费预算2.00万元,比去年减少0.50万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行八项规定,把严控“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低行政运行成本。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第三篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照经济技术开发区

2017部门预算公开

基本情况说明

2017部门预算公开部门为日照市国土资源日照经济技术开发区分局。部门职责及机构设置

(一)部门职责

主要职责:负责开发区范围内的耕地保护、土地征收、征用、土地监察等国土资源管理事务。

(二)机构设置情况

单位构成:分局为基层单位,内设21个科室,分别是办公室、财务科、法规科、招商办、人事科、监察室、监察大队、耕保科、地价所、不动产登记科、地籍科、民房站、土地利用科、规划科、测绘科、档案与信息中心、矿管科、信访科、地租所、奎山所、北京路所。

一、部门预算情况说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员25人,退休人员 6人,遗属 4 人。

本部门共有车辆2辆,全部为执法车辆。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017收入总计591.54万元,较上年增加75.24 万元。其中:一般公共预算拨款收入75.24万元。

2017支出总计591.54万元,较上年增加75.24万元。其中:一般公共服务支出75.24万元。其中基本支出 371.54万元,包括工资福利支出229.27万元,对个人和家庭的补助支出 73.74万元,商品和服务支出 68.53万元;项目支出220万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017一般公共预算支出预算为591.54万元,具体是:

其中:国土资源事务(类)行政运行(款)工资福利(项)支出229.27万元,主要用于职工工资福利方面的支出;

国土资源事务(类)行政运行(款)日常公用支出68.53万元,主要用于本单位日常办公经费等方面的支出;

国土资源事务(类)项目支出(款)支出220万元,主要用于国土资源规划、行业管理、土地利用保护等方面的支出;

国土资源事务(类)行政运行(款)住房补贴 物业补贴等(项)支出 63.15万元,主要用于在职人员物业、住房等补贴。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)退休费(项)支出 10.59万元,主要用于退休人员补贴及遗属 人员的补贴。

3、政府性基金预算收入支出预算情况 政府性基金预算在本级财政列入。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算 371.54万元,其中: 人员经费 303.01万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 68.53万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出76万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算76万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算 0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上 减少费用支出。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算6万元,比去年减少26万元,主要减少变化原因是行政单位车辆改革,减少车辆及相关费用。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费6万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

3、公务接待费预算2.8万元,比去年减少0.2万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻中央八项规定,采取各项有效措施控制经费开支,杜绝浪费现象发生,车辆改革,降低车辆运行费。

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第四篇:纪委2016年财政预算基本情况-日照卫生和计划生育委员会

日照市爱国卫生运动委员会办公室 2017部门预算公开基本情况说明

2017部门预算公开部门为日照市爱国卫生运动委员会办公室。

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

市爱卫会办公室主要承担着组织开展全市爱国卫生工作、推进爱国卫生运动的改革创新和持续发展主要职责;做好国家卫生城市巩固和管理,改善城乡环境卫生,保持好国家卫生城市荣誉;开展健康城市建设,提高群众健康素质;开展卫生先进创建,抓好指导评估;开展病媒生物防制工作,防控相关传染病的发生流行。

近年来,我办在委党委的正确领导下,坚持以党的十八大、十八届五中、六中全会和全国卫生与健康大会精神为指导,以开展党的群众路线、“三严三实“和“两学一做“学习教育为契机,认真贯彻落实国务院、省政府、市政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见,扎实做好了国家卫生城市管理、卫生先进创建、病媒生物防制、城乡环境卫生整洁和健康日照行动等重点工作,顺利通过了国家卫生城市的第一、二次复审,保持了国家卫生城市荣誉,动员全社会力量深入开展爱国卫生运动,改善城乡环境卫生状况,取得了较好的成绩。

(二)机构设置情况 市爱卫会办公室是日照市爱国卫生运动委员会(简称市爱卫会)的常设办事机构,原是市卫生局正科级内设科室,1997年升格为副处级。为加强国家卫生城市管理,2006年市爱卫会办公室独立建制,人员编制增加到10名,内设综合科、城市卫生科、农村卫生科3个职能科室,2014年人员编制设置为9名。

二、部门预算情况说明

(一)基本情况

本单位在职在编事业单位工作人员9人,人事代理职工1人,劳务派遣职工(驾驶员)1人。

我办共有车辆1辆,为公务用车;无价值200万元以上大型设备。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017收入总计184.21万元,较上年增加30.91万元。其中:一般公共预算拨款收入184.21万元,无政府性基金预算拨款收入。

2017支出总计184.21万元,较上年增加30.91万元。具体情况如下:医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)支出184.21万元,其中基本支出156.61万元,包括工资福利支出110.35万元,对个人和家庭的补助支出29.65万元,商品和服务支出16.61万元;项目支出27.6万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017一般公共预算支出预算为184.21万元,具体为:医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生,主要用于基本支出156.61万元,其中,工资福利支出为110.35万元;商品和服务支出为16.61万元;对个人和家庭的补助29.65万元;项目支出27.6万元。

3、政府性基金预算收入支出预算情况 我办无政府性基金预算收入。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算156.61万元,其中:人员经费140万元,主要用于基本工资40.39万元、津贴补贴21.41万元、奖金7.84万元、社会保险缴费24.85万元、绩效工资15.86万元、奖励金0.01万元、住房公积金10.57万元、购房补贴14.12万元,采暖补贴2.69万元、物业服务补贴2.26万元。

日常公用经费16.61万元,其中:办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、会议费1万元、培训费2.02万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费0.5万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3万元。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出2.5万元,为政府采购货物预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,与去年持平。主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元,比去年增加0.3

万元,主要增加原因是2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审,外出督导检查相应增多,故公务用车运行维护费稍有增加。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费3万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算0.5万元,比去年增加0.5万元,主要变化原因是2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审,故公务接待费稍有增加。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年将迎来国家卫生城市的第三次复审,因外出督导检查相应增多,迎接国家、省督导检查及外地兄弟单位观摩增多,故“三公”经费稍有增加。

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第五篇:2014日照莒县司法局社区矫正公益性岗位人员招聘简章

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2014日照莒县司法局社区矫正公益性岗位人员招聘简章

根据《日照市公益性岗位开发管理暂行办法》(日照市政府令第64号)规定及县政府2014年公益性岗位开发安置计划要求,县司法局2014年面向社会公开招聘社区矫正类公益性岗位人员,现将有关事项公告如下:

一、招聘岗位及名额

全县共招聘社区矫正类公益性岗位人员24名,聘用人员经笔试、面试、体检和考察合格后到司法所等单位协助开展社区矫正工作,全县21处司法所每所分配1名,其余3名到县社区矫正中心协助开展社区矫正工作。

二、招聘条件及对象

(一)政治立场坚定,拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品行端正,无违法犯罪记录,身体健康。(二)有一定的法律专业知识和政策理论水平,能熟练操作电脑,热爱基层司法行政事业,热心公益事业,服从业务调配。

(三)具有本县户籍,有劳动能力和就业愿望,持《就业失业登记证》(经认定的就业困难人员),符合下列情形之一的均可报考。

1、特困家庭未就业高校毕业生;

2、城镇零就业家庭成员和农村零转移就业贫困家庭成员;

3、享受城市居民最低生活保障连续失业一年以上的失业人员;

4、抚养未成年子女的单亲家庭、一户两代、夫妻双方失业人员;

5、城镇特困家庭失业人员中的现役军人配偶、烈属及其子女;

6、参战、涉核的失业人员和城镇失业的志愿兵;

7、男性年满50周岁、女性年满40周岁的城镇失业人员;

8、其他符合条件的就业困难人员。

三、招聘岗位的主要职责

(一)协助开展社区服刑人员的监管考察、教育改造、就业指导培训和帮困扶助等工作;(二)协助开展安置帮教、人民调解、法制宣传教育、基层法律援助及社会管理综合治理等工作。

四、招聘程序和时间安排

(一)公开报名。报名采取现场报名的方式,报名人员需现场填写《日照市莒县公益性岗位报名登记表》(见附件)。需提交的资料及要求:

1、《日照市莒县公益性岗位报名登记表》;

2、一寸近期同底版免冠照片6张;

3、户口本、居民身份证原件及复印件;

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4、属高校毕业生的提供就业报到证、学历证书原件及复印件;

5、参战、涉核的失业人员和城镇失业的志愿兵需由业务主管单位提供相关证明材料;

6、《就业失业登记证》原件及复印件。符合条件的拟报考人员应首先向县人力资源社会保障局申请就业困难人员认定,申请就业困难人员认定需提供以下材料。其中:特困家庭高校毕业生持《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》;低保家庭提供低保证明;特困职工家庭提供特困职工家庭证明;零就业家庭提供县人力资源社会保障局认定证明;农村零转移家庭提供社区和所在乡镇、街道人力资源和社会保障所证明。

报名时间:2014年6月3日—6月6日

上午8:30—12:00;下午:14:30—18:00 报名地点:莒县司法局(莒县浮来中路9号,县委、县政府西侧办公楼四楼)各岗位招聘计划数与报考人数达不到1:2比例的,相应调整招聘计划。

(二)资格审查。报名工作结束后,由县人社局和县司法局组织对报考人员进行资格审查。(三)考试考核。经资格审查合格的报考人员,由县人社局和司法局组织考试,考试分笔试和面试。

1、笔试(100分,占总成绩的70%)。笔试时间:2014年6 月14日。笔试内容:宪法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、刑法、民法通则以及治安管理处罚法等基本法律知识及部分时事政治。

2、确定面试人员。按照笔试成绩从高分到低分,以1:2的比例确定参加面试人员。评卷结束后,面试人员名单将在莒县人力资源和社会保障网站公布。

3、面试(100分,占总成绩的30%)。面试时间、地点及其他事项将在公布面试人员名单时一并公布,不按规定参加面试的,取消受聘资格。

4、成绩计算。考试成绩计算方法为:考试总成绩=笔试成绩×70%+面试成绩×30%。

(四)体检和考察。由县司法局统一组织应聘人员体检和考察,体检或考察不合格产生空缺的,按总成绩从高分到低分依次确定递补人员。

(五)公示。经体检、考察合格的,根据考试总成绩,对拟聘用人员予以公示,公示期为7个工作日。(六)岗位选定。根据考试总成绩从高分到低分,由聘用人员进行岗位选定。即同一岗位中总成绩排第一的人员,先从报考的岗位中选定单位,然后再由第二名进行选定单位,剩余人员依次类推。

五、招聘期限及待遇

莒县司法局为社区矫正公益岗位人员的主管机关,对社区矫正公益岗位人员实行统一管理、调配和考核。

对确定的拟聘用人员名单经公示无异议的,报县人力资源和社会保障局审批,办理就业手续,聘用人员自报到之日起一个月内与用工单位签订公益性岗位用工协议,劳动合同期限不低于一年,工资待遇等按照《日照市公益性岗位开发管理暂行办法》(日照市政府令第64号)规定执行。

六、咨询电话:0633-6222482。

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附件:莒县司法局公益岗位招聘表.xls 日照市莒县公益性岗位报名登记表.doc.doc

二O一四年五月二十六日

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