太平小学食堂资金管理自查报告

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第一篇:太平小学食堂资金管理自查报告

铜梁县太平镇小学

食堂资金管理使用情况专项检查自查总结

根据《铜梁县发展和改革委员会 铜梁县教育委员会关于开展中小学食堂资金管理使用情况专项检查的通知》[铜发改委„2013‟94号]文件精神,现对我校食堂资金管理使用情况自查总结如下:

一、学校食堂经营模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非营利性”、“服务性”、“安全性”的原则,由学校自行经营,服务师生。食堂按成立了由学生、家长、村社干部等成员组成的膳食委员会,监督学校食堂的收费、菜品,每周公示食堂菜谱及营养成份,保证师生用餐质量,切实体现“非营利性”。学生根据自愿原则,根据自身情况自主选择是否在校就餐,提前登记,多退少补。同时,我校师生同一食堂就餐,师生同饭、同菜、同价,教师用餐每月据实结算,由学校行政账支付教师工作餐费,保证学生利益。

二、学校食堂收支管理情况。

学校食堂严格按照上级要求规范收支管理。学生用餐代收费、教师用餐、食堂潲水收入等据实记入收入,学生教师午餐相关费用列入支出,每月对师生进行公示。从未违规计收列支,更没有通过学校食堂私设“小金库”,利用食堂的资金发放学校职工福利、奖金、津补贴以及非食堂经营服务方面的支出。

三、学校食堂财务管理方式。

从2012年春期起,学校按教委要求,将食堂财务纳入学校财务统一管理,实行专账核算。学校在太平农商行开设食堂专用账户,由周获麟同志负责学校食堂专账,高仁国同志负责现金保管,对学校食堂专项资金设立专门台账,明细核算。学校将食堂聘请的炊事员工资在食堂收入中列支,食堂管理人员均为学校教师,未在食堂列支工资。

四、学校食堂物资采购模式。

2012年春期以前,学校物资采购采取的是先由学校及膳监会代表实地考察确定的方式定点采购。2012年春期起,学校大宗物资采购由润文公司招标确定后,学校通过教代会和膳监会代表谈判确定食堂大宗物资供应商,由食堂团长负责采购、值周教师负责验收、食堂财务人员负责结账,除临时在太平街道购买的少量食堂物品外,学校食堂采购结账均通过润文商贸公司,有正规票据。

二〇一三年六月十三日

第二篇:太平小学食堂资金管理自查报告

铜梁县太平镇小学

食堂资金管理使用情况专项检查自查总结

根据《铜梁县发展和改革委员会铜梁县教育委员会关于开展中小学食堂资金管理使用情况专项检查的通知》[铜发改委„2013‟94号]文件精神,现对我校食堂资金管理使用情况自查总结如下:

一、学校食堂经营模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非营利性”、“服务性”、“安全性”的原则,由学校自行经营,服务师生。食堂按成立了由学生、家长、村社干部等成员组成的膳食委员会,监督学校食堂的收费、菜品,每周公示食堂菜谱及营养成份,保证师生用餐质量,切实体现“非营利性”。学生根据自愿原则,根据自身情况自主选择是否在校就餐,提前登记,多退少补。同时,我校师生同一食堂就餐,师生同饭、同菜、同价,教师用餐每月据实结算,由学校行政账支付教师工作餐费,保证学生利益。

二、学校食堂收支管理情况。

学校食堂严格按照上级要求规范收支管理。学生用餐代收费、教师用餐、食堂潲水收入等据实记入收入,学生教师午餐相关费用列入支出,每月对师生进行公示。从未违规计收列支,更没有通过学校食堂私设“小金库”,利用食堂的资金发放学校职工福利、奖金、津补贴以及非食堂经营服务方面的支出。

三、学校食堂财务管理方式。

从2012年春期起,学校按教委要求,将食堂财务纳入学校财务统一管理,实行专账核算。学校在太平农商行开设食堂专用账户,由周获麟同志负责学校食堂专账,高仁国同志负责现金保管,对学校食堂专项资金设立专门台账,明细核算。学校将食堂聘请的炊事员工资在食堂收入中列支,食堂管理人员均为学校教

师,未在食堂列支工资。

四、学校食堂物资采购模式。

2012年春期以前,学校物资采购采取的是先由学校及膳监会代表实地考察确定的方式定点采购。2012年春期起,学校大宗物资采购由润文公司招标确定后,学校通过教代会和膳监会代表谈判确定食堂大宗物资供应商,由食堂团长负责采购、值周教师负责验收、食堂财务人员负责结账,除临时在太平街道购买的少量食堂物品外,学校食堂采购结账均通过润文商贸公司,有正规票据。

二〇一三年六月十三日

第三篇:食堂资金管理自查报告

营养餐管理自查报告

根据县教育局文件精神,现对我校食堂资金管理使用情况自查情况如下:

一、学校食堂经营模式。

我校食堂工作秉承“公益性”、“非营利性”、“服务性”、“安全性”的原则,由学校自行经营,服务师生。食堂按成立了由学生、家长、教师等成员组成的膳食委员会,监督学校食堂的收费、菜品,每周公示食堂菜谱及营养成份,保证师生用餐质量,切实体现“非营利性”。学生根据自愿原则,根据自身情况自主选择是否在校就餐,提前登记,多退少补。同时,我校师生同一食堂就餐,师生同饭、同菜,教师用餐每月据实结算,由学校行政账支付教师工作餐费,保证学生利益。

二、学校食堂收支管理情况。

学校食堂严格按照上级要求规范收支管理。学生用餐代收费、教师用餐、领导值班收入等据实记入收入,学生教师午餐相关费用列入支出,每月对师生进行公示。从未违规计收列支,更没有通过学校食堂私设“小金库”,利用食堂的资金发放学校职工福利、奖金、津补贴以及非食堂经营服务方面的支出。

三、学校食堂财务管理方式。

从2014年秋学期起,由胡凤喜同志负责学校食堂专账,王蕾同志负责现金保管,对学校食堂专项资金设立专门台账,明细核算。学校将食堂聘请的炊事员工资在食堂收入中列支,食堂管理人员均为学校教师,未在食堂列支工资。

四、学校食堂物资采购模式。

2014年秋期以前,学校物资采购采取的是先由学校及膳监会代表实地考察确定的方式定点采购。2014年秋期起,学校大宗物资采购由招标确定后,学校通过教代会和膳监会代表谈判确定食堂大宗物资供应商,由食堂团长负责采购、值周教师负责验收、食堂财务人员负责结账,除临时在街道购买的少量食堂物品外,学校食堂采购结账均,有正规票据。

五、本次检查情况:

县局和学管委领导对我校营养餐食堂进行了全面的检查,现将需整改的问题如下:

(1)食谱留样未有公示图片

(2)工人健康证未公示

(3)发票未开具计量单位

(4)账簿设置不齐全

(5)内控机制不完全等

我校积极召开膳食委员会会议,针对存在的问题,及时列出整改方案,限时整改。

2018年4月

第四篇:临溪镇前光小学食堂资金管理自查报告

临溪镇前光小学食堂资金管理自查报告

为配合全市治理教育乱收费工作,着力规范中小学服务性收费行为,减轻学生和家长的负担。根据渝价〔2013〕178号文件和石柱土家族自治县教育委员会关于转发市物价局市教委《关于开展全市中小学食堂资金管理使用情况专项检查的通知》的通知精神。先将我校学生食堂资金管理使用自查情况报告如下:

一、领导高度重视,成立工作领导小组。组长:吴建成(校长)、副组长:朱代平(教导处主任)、组员:张廷华、刘治春

二、自查内容:

1、食堂经营模式:我校自行经营食堂并符合“公益性”、“非营利性”原则。教师在食堂就餐是据实结算,同菜同价,没有强制学生在校就餐。

2、食堂收支管理。我校食堂收支真实合规,学校没有通过食堂私设“小金库”,没有将教辅资料回扣、择校费、公房租金等违规收入计入食堂收入,也没有将应在学校事业经费列支的费用等计入食堂支出,更没有将食堂的资金用于学校教职工福利、奖金、津补贴以及非食堂经营服务方面的支出。

3、财务管理方式。学校食堂财务纳入学校财务统一管理,实行专帐核算。对专项资金设立专门台帐,明细核算。管理人员、炊事员工资是在食堂收入中开支。

4、由于我校是在边远的农村山区,物资采购我校采用的是定点采购和自主采购相结合,每次采购必须要采购员和监督员两人同时一起。

5、近两年的收支情况:

2011年秋食堂收入:

元,支出(其中营业成本支出:

从业人员支出工资支出

元,食堂添置设备等其他支出元)。

2012年春食堂收入:

元,支出(其中营业成本支出:

从业人员支出工资支出

元,食堂添置设备等其他支出元)。

2012年秋食堂收入:137700元,支出131426.35元(其中营业成本支出:108553.35 元、从业人员支出工资支出

12000元,食堂添置设备等其他支出10873元)。

2013年春食堂收入:160100元,至5月30日止支出132519.75(其中营业成本支出:113563.75元、从业人员支出工资支出 10000 元,食堂添置设备等其他支出8956元)。

特此报告!

临溪镇前光小学校 2013年6月10日

第五篇:资金管理自查报告

资金管理自查报告

接到总部转发的xxx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xxxx财字[2013]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户

单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面:

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

3、银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠,对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

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