马道幼儿园五项经费自查报告5篇

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第一篇:马道幼儿园五项经费自查报告

马道幼儿园五项经费自查报告

为认真贯彻落实党的十八大精神、中央“八项规定”和省委省政府事项规定,对我园、公务接待费、因公出国(境)费、会议费、培训费和差旅费五方面经费进行自查,现将具体情况汇报如下:

根据有关规定,我园成立了自查小组、杨沙莎园长为组长,其他班子成员和教研组长为成员的“五项经费”管理监督工作领导小组,从制度上对全园“五项经费”支出进行规范。建立长效机制,扎实推进“五项经费”专项检查工作的开展。

我园通过自查,没有公务接待费用的产生,没有因公学习考察及出国(境)事项发生,此项费用不存在。

会议费、培训费和差旅费的报销,严格按照有关规定执行和报销,无违规现象的发生。

我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。

1、认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人签字,都经过园长签字。

2、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。

3、无虚列虚支、假发票列支等违规现象。

西昌市马道幼儿园

2015年3月5日

第二篇:统计局五项经费自查报告

统计局五项经费自查报告

一、强化组织领导县统计局收到文件后,局党组召开专题会议研究此项工作,自查自纠领导小组由局党组书记、局长同志担任组长,分管财务工作的副局长同志、监察室主任同志任副组长,办公室主任、财务人员为成员。

实行逐项、逐帐检查,并将自查情况在职工会及政务公开栏进行公示,接受干部职工监督。

二、开展专项自查自纠通过重点对“五项”经费认真自查,具体情况是:

公务接待方面:

重点从公务接待范围、标准、陪餐人数等方面,采取逐笔逐笔的检查和核对,通过检查没有发现随意接待、超标准、规格接待、超陪餐人员现象发生。存在的问题

一是帮扶村到局机关联系工作时,公务用餐没有公函;

二是存在上级检查接待时,仅有电话记录无正式公函的现象。

公款出国(出境)方面:

没有此项经费开支。会议费方面:

xx召开全县统计业务培训会议一次。会议召开严格按照《县县级机关会议费管理办法》委办发〔xx〕9号文件要求进行申报,并按规定上报分管领导审签同意后,组织召开业务培训会议,并按照规定的标准安排食宿。培训费方面:县县级机关会议费管理办法》委办发〔xx〕9号文件要求进行申报,并按规定上报分管领导审签同意后,组织召开业务培训会议,并按照规定的标准安排食宿。培训费方面》精神,7月后严格执行《县行政机关差旅费管理办法》精神,以及局机关关于差旅费管理的制度,从严审核出差事由、出差人数、出差天数,强化源头管控。

三、构建长效机制通过本次“五项”经费专项自查,我们认为,必须增强执行“八项规定”及财经纪律的思想自觉、行为自觉及监督管理,进一步健全完善财务管理制度体系,构建严格经费支出管理的长效机制,真正把财务管理权力关进制度的“笼子”。

针对自查中存在的不足与问题,局党组将专题研究解决,举一反三,在今后工作中更加注重制度建设、严格审核、规范管理,确保经费管理廉洁效能、公开透明。

第三篇:五项经费管理使用自查报告

五项经费管理使用自查报告

一、高度重视,扎实开展自查为了认真扎实的开展好这项工作,接通知后镇党委、政府高度重视,对自查工作进行了专项部署,成立了以镇长袁愈和同志为组长,镇纪委、党政办、财政所为成员部门的自查小组,集中精力,集中时间,具体负责开展自查清理专项工作。

二、狠抓落实,严控各项经费支出

(一)因公出国(境)费近几年我镇没有因公出国(境)事项发生,无此项费用。

(二)公务接待费我镇的公务接待严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定精神,以及认真执行厉行节约相关制度作为重要政治任务,确保各项规定不折不扣全面落实。

不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,xx全年公费接待费为95万元,比xx217万元下降了56%。

(三)会议费会议基本有审批,无到风景名胜区召开会议,无安排宴请,组织旅游及会议无关的参观活动,无发放纪念品,无使用会议费购置办公设备,列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整,无弄虚作假。

(四)培训费没有在培训中列支与培训无关的费用,无违反规定以培训名义进行公款旅游活动,无以培训名义进行公款宴请,发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。

(五)差旅费

1.城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销。

2.出差人员是按规定等级乘坐交通工具,超支部分是自理。无下列违规行为:

(1)以公务差旅为名变相旅游;

(2)无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定。

(3)虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。

三、完整制度和监管,确保取得长效根据自查结果,我所对严格规范“五项经费”的支出管理,提出了八项强化措施。

一是提高工作效能。

增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作。

二是加强对会议经费的管理。

控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对差旅费的管理。

控制出市、区参加会议、考察人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

四是加强用电管理,对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。

五是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。六是控制公务接待费用。控制接待标准。七是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。

第四篇:经费自查报告

经 费 自 查 报 告

学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理,规范公用经费支出行为,提高资金使用效益,为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用学校的生均公用经费,认真做到勤俭办学的方针,根据上级有关要求和安排,我校从大局出发,从小处着手,现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。

一、加强领导,提高认识,落实责任

学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排,充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组,成员名单如下:

组 长:xxx(中心校校长,负责学校生均公用经费的自纠自查工作的安排部署及督查。)副组长:xxx(党支部书记,负责本次自纠自查工作的督查工作。)xxx(中心校副校长,负责本次自纠自查工作的实施工作。)

xxx(中心校副校长,负责本次自纠自查工作的安全工作。)成 员:xxxx

二、公用经费管理使用情况

1、我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。

2、认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人签字,都经过校长签字。

3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。

4、票据的填写逐步规范化,使用项目逐步科学化,无虚列虚支、白条、假发票列支等违规现象,对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。

5、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长,公会主席为副组长,出纳、教师代表为监督员的会审领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。

6、学校公用经费无用于教师工资、津贴、福利和偿还债务。

7、我校在使用公用经费时,严格按上级的要求认真对待每一项支出,切实做好年初经费预算,并严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的,均按相关要求先拟写经费使用调整报告,经上级批准后才调整使用。

8、对大宗物资的采购都要通过教代会并由两人以上进行采购,并建有购物交接登记表。每月对经费支出情况进行公示并在校务公开栏进行张贴,无私设小金库现象。经费使用坚持阳光作业,杜绝暗箱操作,切实把每一分钱用到刀刃上。

三、取得的成绩

1、学校财务管理规范

学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度,严格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制预算,并通过教代会,预算合理后上交主管部门。在资金使用上,做到专款专用,不存在挤占其它费用的现象。在开支中,严格按预算执行,按照少花钱多办事的原则,做到不超支、不欠账。

财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教学,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,校舍维修费等。为保证我校财务专款专用,不挤占挪用,购买物品的发票必须有经手人签字,校长签字方可有效,确保了我校财务的真实、合法、准确、完整,提高财务管理的透明度。

2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买,都先召开教代会讨论通过,形成决议后才进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作,确保固定资产的使用价值得到充分体现。

3、学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内按月公开,接受师生和群众的监督。

4、学校收费行为合法合理,有据可查,无违反国家规定擅自设立收费项目,无违法违纪行为。

五、存在的问题

通过开展本次公用经费自纠自查,在顺利完成工作的同时也存在不少的问题:

1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用,但由于财务人员对业务不熟悉以及对公用经费管理制度理解不透彻,在经费使用中仍存在不足之处。另外,学校领导没有进行业务指导。

2、我校由于地处边远农村,教师工作任务繁重,财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时,采购人员不能及时索取发票,导致财务人员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要,不能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小,但仍存在一定差距。

3、义教经费有效的促进了学校的发展,解决了一些实际困难,但是由于学校的办学条件太差,需要投入的地方太多,导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。

4、学校固定资产无专人管理,购买的大宗产品造册入表不及时。

六、今后的打算

为使经费的使用能更好地服务于教育事业,能按计划进行使用,我校将不断完善管理制度,加强经费使用管理,坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开,自觉接受全体教师及社会各界的监督,大宗购物必须经校务会讨论通过,由二人以上进行采购。所采购物品必须索取相关票据,经严格审查签字后交付财物保管人员登记,再持票据到财务人员处报账。经费的使用要合理,坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算,确保经费能按计划使用。

在今后工作中,我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。

xxx中心小学校

2015年12月3日

第五篇:经费自查报告

一、贯彻落实中央八项规定和加强干部队伍作风建设情况

(一)加强学习,营造氛围

我局结合开展党的群众路线教育实践活动,制定学习计划,组织干部职工认真学习中央八项规定,总书记的一系列讲话等。通过学习,全局干部职工综合素质、工作能力得到提高。

(二)严肃工作纪律,规范日常工作,加强作风建设

全系统干部职工严格遵守各项规章制度,工作时间不准从事与工作无关的事务。召开的各种会议一律关闭通讯工具或调至静音状态。节假日安排人员值班,保持上下沟通。

(三)厉行节约

压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支,减少公务接待开支,控制公务接待标准,不搞公款相互宴请。严格车辆管理,实行公务派车管理制度,节假日公务用车统一停放局大院,由局办公室统一调度管理。

(四)加强廉洁自律

通过不断加强学习教育,全局干部职工不出入高消费娱乐场所,不追求低级庸俗生活情趣,不参与赌博活动。严格制定党风廉政建设责任制,讲实话,报实情,办实事,求实效,自觉抵制各种不正之风。今年一季度,全局干部职工没有违法违纪现象发生。

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