第一篇:高邮:高新技术产业稳中求进
高邮:高新技术产业稳步发展
日前,国家科技部公布2011年火炬计划项目名单,高邮“太阳能胶体储能电池”、“多用级壳寡糖”、“超声波高压增油专用电缆”、“UTB型安全防护型电脑键盘线路板”等9个项目榜上有名,这是今年我市高新技术产业快速发展取得的又一新成果。据统计,全市42家高新技术企业,今年预计可实现产值305亿元,占规模企业工业产值的41%以上。
今年以来,高邮坚持以发展创新型经济为抓手,力推工业经济转型升级。年初制定了《2011年高邮市实施工业“四大战略”行动方案》,围绕“主导产业高端化、新兴产业规模化”的发展战略,一方面,积极搭建创新平台,鼓励企业与科研院所合作,支持重点企业创建研究生、博士后、院士工作站和企业技术研究中心。目前,全市已建立33家扬州市级工程技术研究中心,11家省级工程技术研究中心,2家研究生工作站和3家院士工作站。这些创新平台的建设,促进了人才、项目等创新资源快速集聚,形成了创新优势。另一方面,建立以企业为重点的科技创新体系,通过实行“点对点”的各类服务,支持企业加快引进具有一流水平的创新团队,研究开发行业关键性技术,掌握一批原始技术成果,加快实施重大成果转化与产业化,培育了一批重点创新型领军企业,在产业化过程中牵引产业向高端攀升。今年以来,我市先后组织实施了重大科技项目近30项,其中总投资亿元以上项目近10项。同时还成功引进吸收清华大学、复旦大学等32家高校科研院所重大科技成果45项,引进高层次技术、管理人才20多名,吸引了外来投资近23亿元,带动规模企业产值超50亿元。
据了解,今年以来,我市新增国家高新技术企业12家,新获批省级以上高新技术产品150个、省重点新产品11个、国家重点新产品3个。新签订政产学研合作项目70多个,新批授权专利520件,累计建成科技创业孵化园14万平方米,吸纳入园企业80家,同时还建成国家智能电网特色产业基地分基地1家,有7名企业博士人才入围省“企业博士集聚计划”。
第二篇:高新技术产业
高新技术产业
一.创业的历程
科技工业园区从本世纪五十年代起步以来,对促进科技成果的转化,培育创新型的高科技企业和企业家,孕育新的技术革命和新兴产业,推进新经济的发展进程发挥了根本性的推动作用,成为一个国家和地区实现高新技术产业化、促进经济增长和社会持续发展的有效方式和重要手段。
1998年8月,中国国家高新技术产业化发展计划-火炬计划开始实施,创办高新技术产业开发区和高新技术创业服务中心被明确列入火炬计划的重要内容。在火炬计划的推动下,各地纷纷结合当地特点和条件,积极创办高新技术产业开发区。1991年以来,国务院先后共批准建立了53个国家高新技术产业开发区。建区以来,中国高新技术产业开发区得到了超常规的发展,取得了举世瞩目的成就,探索出一条具有中国特色的发展高新技术产业的道路。
二.鲜明的特色
中国高新技术产业开发区以智力密集和开放环境条件为依托,主要依靠国内的科技和经济实力,充分吸收和借鉴国外先进科技资源、资金和管理手段,通过实施高新技术产业的优惠政策和各项改革措施,实现软硬环境的局部优化,最大限度地把科技成果转化为现实生产力而建立起来的集中区域。
建设高新技术产业开发区,是中国经济和科技体制改革的重要成果,是符合中国国情的发展高新技术产普的有效途径。现阶段要进一步依靠体制创新和科技创新,强化功能建设,营造吸引优秀科技人员和经营管理者创新创业的良好环境,成为科技创新和产业化发展重要基地,在区域经济发展中发挥辐射和带动作用。
三. 丰富的内涵
1. 建立和发展高新技术产业的基地;
2. 加速成果转化和科技创新创业的示范区;
3. 深化改革和加快体制创新的试验区;
4. 实施科技兴贸战略和对外开放的展示区;
5. 培养、造就高新技术企业和企业家的学校;
6. 用高新技术改造传统产业的辐射源;
7. 体现社会主义现代文明的新社区。
四. 发展的领域
1.电子与信息技术
2.生物工程和新医药技术
3.新材料及应用技术
4.先进制造技术
5.航空航天技术
6.海洋工程技术
7.核应用技术
8.新能源与高效节能技术
9.环境保护新技术
10.现代农业技术
11.其他在传统产业改造中应用的新工艺、新技术
五. APEC科技工业园区
自1997年至今,国务院先后批准北京、西安、苏州、合肥、烟台、武汉、上海、深圳、成都和杨凌十个高新区向APEC成员特别开放的科技工业园区,以促进APEC成员与中国在高新技术产业领域的合作与交流,显示出中国高新区走向世界的决心。
六. 国家有高新技术产品出口基地
选择有条件的国家高新技术产业开发区建立国家高新技术产品出口基地,是实施科技兴贸战略的重要内容。发挥园区内高新技术产业集中、机制灵活、人才密集的优势,充分利用园区的良好发展环境,积极引导高新技术企业开拓国际市场,促进出口产品结构的优化,加快园区的国际化进程。2000年以来,科技部和外经贸部联合认定北京、天津、上海、深圳、苏州等20家国家高新区为“国家高新技术产品出口基地”。
七. 火炬软件产业基地
为加速我国软件产业的发展,科技部自1995年开始依托国家高新区组建国家火炬计划软件产业基地。集中地区软件产业优势,创造适合软件产业发展的优化环境,推进软件技术创新、产品开发、企业孵化、人才培训和出口创汇。先后认定东大软件园、齐鲁软件园、西部软件园、长沙软件园、北京软件园、天津华苑软件园、湖北软件基地。杭州高新软件园、福州软件园、金庐软件园、西安软件园、大连软件园、广州软件园、上海软件园、南京软件园、长春软件园、厦门软件园、合肥软件园和南软件园等19个园区为国家火炬计划软件产业基地。这些基地已经成为全国软件产业的支柱力量。
八. 国家高新技术产业开发区名单
编 号 高 新 区 名 称 编 号 高 新 区 名 称
1中关村科技园区28 苏州高新技术产业开发区
2武汉东湖新技术开发区29 无锡高新技术产业开发区
3南京高新技术产业开发区30 常州高新技术产业开发区
4沈阳高新技术产业开发区31 佛山高新技术产业开发区
5天津新技术产业园区32 惠州高新技术产业开发区
6西安高新技术产业开发区33 珠海高新技术产业开发区
7成都高新技术产业开发区34 青岛高新技术产业开发区
8威海火炬高技术产业开发区35 潍坊高新技术产业开发区
9中山火炬高技术产业开发区36 淄博高新技术产业开发区长春高新技术产业开发区37 昆明高新技术产业开发区哈尔滨高新技术产业开发区38 贵阳高新技术产业开发区长沙高新技术产业开发区39 南昌高新技术产业开发区福州高新技术产业开发区40 太原高新技术产业开发区广州新技术产业开发区41 南宁高新技术产业开发区合肥高新技术产业开发区42 乌鲁木齐高新技术产业开发区重庆高新技术产业开发区43 包头稀上高新技术产业开发区杭州高新技术产业开发区44 襄樊高新技术产业开发区桂林高新技术产业开发区45 株洲高新技术产业开发区郑州高新技术产业开发区46 洛阳高新技术产业开发区兰州高新技术产业开发区47 大庆高新技术产业开发区石家庄高新技术产业开发区48 宝鸡高新技术产业开发区济南高新技术产业开发区49 吉林高新技术产业开发区上海高新技术产业开发区50 绵阳高新技术产业开发区大连高新技术产业开发区51 保定高新技术产业开发区深圳高新技术产业开发区52 鞍山高新技术产业开发区厦门火炬高技术产业开发区53 杨凌农业高新技术产业示范区海南国际科技工业园
九. 科技创新孵化体系
中国高新技术创业服务中心是在吸取国外孵化器成功经验的基础上,结合本国国情建立的一种以促进科技成果转化、培训高新技术企业和企业家为宗旨,为科技企业创业发展提供必需的各项服务,推动科技企业快速成长的社会公益性科技服务机构。
中国高新区以各种类型的科技企业孵化器为核心,不断建立和完善相应设施与机构,提供包括研发、信息、投融资、贸易、法律、担保、财务、评估、人才资源、国际交流与培训、产权及技术交易等多种创业发展所需要的服务,初步建立具有中国特色的科技创新孵化体系。
创业中心已成为高新技术成果商品化的基地;培育高新技术企业和企业家的学校;联结创业者与大专院校;联结创业者与大专院校、科研院所和大中型企业的纽带;科技创新孵化体系的核心和高新技术产业支撑服务体系的重要组成部分。
十. 高新企业与人才
企业发展
高新技术产业开发区实行“以自主研究发创新为主,以引进吸收创新为辅”的产业发展方针,在加强与境外机构合作的同时,重点扶持具有自主知识产权的高新技术企业。园区内诞生了一批以联想、方正、海尔、长虹、华为、远大等为代表的著名高新技术企业集团,形成了具有各自优势和特色的支柱产业。至2000年底,高新区内技工贸总收入超亿元以上的企业已达1252家,其中超十亿元企业已有143家。一大批机制灵活,适应市场经济需求、技术创新能力强的中小高新企业在园区迅速发展。截止2000年底,据统计国家高新区内有企业20796家。
人才荟萃
高新区是世界新技术革命和中国改革开放的产物,以人为本,依托政府引导和市场机制发展。高新区拥有一大批具有开拓创业精神、高速事业心和责任感、团结精干的高素质管理团队和高素质人才。高新区聚成了56万科技人员,吸纳了52103名硕士,9358名博士和5615名留学人员,建立了一批博士后流动站和250余家高新技术创业服务中心。一批批经过拼搏创业,专业技能强、有创造性、有经营管理经验、志向远大的复合型人才和职业企业家在高新区茁壮成长。
十一.新世纪的曙光
在高新区完善体系、优化功能、促进产业发展基础上,国家高新区技工贸总收入将保持在平均年增长30%的速度,2005年全年研究与试验发展(R&D)经费支出2367亿元,比上年增长20.4%,占国内生产总值的1.30%,其中基础研究经费135亿元。年末国有企事业单位共有各类专业技术人员2720万人。全年国家安排了288项科技攻关计划课题和911项“863”计划课题。新建国家工程研究中心19个。新安排国家重点实验室改造项目16项,累计达到143项。国家认定企业技术中心达到361家。全年共取得省部级以上科技成果3.6万项。全年受理国内外专利申请47.6万件,其中国内申请38.3万件,占80.5%;受理国内外发明专利申请17.3万件,其中国内申请9.3万件,占53.8%。全年共签订技术合同26.5万项,技术合同成交金额1510亿元,比上年增长13.2%。全年成功发射卫星5次。神舟六号载人航天飞行取得圆满成功,标志着我国在一些重要科技领域达到世界先进水平。
2005年末全国共有产品检测实验室18932个,其中国家检测中心293个。全国现有产品质量、体系认证机构177个,已累计完成对4.7万个企业的产品认证。全国共有法定计量技术机构4037个,全年强制检定计量器具3491万台(件)。全年制定、修订国家标准1304项,其中新制定673项。全国共有各类气象台站9881个,其中自动观测站7246个;天气雷达观测站点258个,卫星云图接收站点440个。全国共有地震台站1253个,地震遥测台网31个。全国共有8376个海洋观测站、监测站位。测绘部门公开出版地图1667种,测绘图书497种。(2006年2月28日国家统计局公布)
2010年,国家高新区的建设日臻成熟,创业和产业发展环境良好,创新体系和整体功能齐备,自主创新和发展能力强劲,拥有独特的创业文化氛围,基本完成创新建设阶段的主要任务,全面实施高新区、产业带和密集区的发展战略,若干具有国际一流水平和一批具有国际水平的科技工业园区将脱颖而出,10余个高新技术产业开发带将蓬勃发展,4个高新技术产业密集区将初显轮廓,基本实现高新区点、线、面的纵深战略发展,形成我国高新技术产业的强大实力和国际竞争力,从整体上优化我国的产业结构,经济总量将占到我国工业增加值、出口创汇的20%以上,为解决就业、保持社会稳定、融入经济全球化发展做出重大贡献。
第三篇:高邮实施方案
高邮 x xx 生产项目建设实施方案
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
高邮 xx 生产项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托 xx 良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地,年产值可达44000.00 万元。
二、项目建设单位
xxx 有限责任公司
三、报告咨询机构
泓域咨询机构
四、项目提出的理由
中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱,市场集中度低,无明显的品牌效应。中国内地市场,精油护肤品所占市场份额不足 2%,精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。2015 年,我国香薰精油市场零售额达 33 亿元。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于 xx,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
高邮,是世界遗产城市、国家历史文化名城、国家全域旅游示范区。地处江苏省地理几何中心、长江三角洲。是中国民歌之乡、中国七夕文化之乡、中华诗词之乡、全国集邮之乡、中国建筑之乡。2019 年地区生产总值 818.73 亿元。高邮有 7000 多年文明史和 2243 年建城史。史称江左名区、广陵首邑,为帝尧故里、尧文化发祥地,是江淮文明、邮文化重要区域。早在 7000 年前,先民们就在这里刀耕火种,繁衍生息。秦王嬴政于公元前223 年在此筑高台、置邮亭,故名高邮,别称秦邮,华夏一邮邑,神州无同类,是中国唯一以邮命名城市。下辖 13 个乡镇街道和 3 个区,面积 1963平方千米,人口 80.82 万人。现有世界遗产 1 处、4A 级景区 2 家、3A 级景区 5 家,全国重点文物保护单位 6 处:盂城驿、龙虬庄遗址、高邮当铺、高邮明清运河故道、镇国寺塔、平津堰,高邮民歌入选国家级非物质文化遗产名录,运河高邮段入选世界遗产名录。高邮先后荣获中国县域经济百强市、国家生态市、中国最美生态旅游示范市、国家园林城市、国家卫生城市、中国综合竞争力百强市、中国综合实力百强市、中国县级市全面小康指数百强、中国投资潜力百强市、中国新型城镇化质量百强市、中国创
新创业百强市、中国工业百强市、中国制造业百强市、中国新能源产业百强市、中国营商环境百强市、中国全面小康成长型百佳市、中国发展改革试点城市等称号。2018 年入选中国幸福百市榜第 21 位。
(二)项目用地规模
项目总用地面积 57348.66平方米(折合约 85.98 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 57348.66平方米,建筑物基底占地面积 38068.04平方米,总建筑面积 91184.37平方米,其中:规划建设主体工程70750.19平方米,项目规划绿化面积 6880.31平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 141 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 6750.04 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxxxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责
任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 690715.97 千瓦时,折合 84.89 吨标准煤,满足高邮 xx 生产项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 22585.37 立方米,折合 1.93 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 市政管网供给。
3、高邮 xx 生产项目项目年用电量 690715.97 千瓦时,年总用水量 22585.37 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.82 吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.94 吨标准煤/年,项目总节能率 28.11%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合 xx 发展规划,符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由 xxx 有限责任公司承办的“高邮 xx 生产项目”主要从事 xx 项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
高邮 xx 生产项目选址于 xx,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标
排放,满足 xx 环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线:高邮 xx 生产项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安
排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资 21888.94 万元,其中:固定资产投资 16516.76万元,占项目总投资的 75.46%;流动资金 5372.18 万元,占项目总投资的 24.54%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 43966.00 万元,总成本费用 34164.88万元,税金及附加 391.62 万元,利润总额 9801.12 万元,利税总额11544.62 万元,税后净利润 7350.84 万元,达产年纳税总额 4193.78万元;达产年投资利润率 44.78%,投资利税率 52.74%,投资回报率33.58%,全部投资回收期 4.48 年,提供就业职位 695 个。
十五、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 及xxxx 行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求,拟建“高邮 xx 生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展,为社会提供就业职位695 个,达产年纳税总额 4193.78 万元,可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 44.78%,投资利税率 52.74%,全部投资回报率 33.58%,全部投资回收期 4.48 年,固定资产投资回收期4.48 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的 85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造 2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。改革开放 40 年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012 年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5年超过 60%,最高时候达到 65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
附表 1 1 :主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
占地面积
平方米
57348.66
85.98 亩
1.1
容积率
1.59
1.2
建筑系数
66.38%
1.3
投资强度
万元/亩
192.10
1.4
基底面积
平方米
38068.04
1.5
总建筑面积
平方米
91184.37
1.6
绿化面积
平方米
6880.31
绿化率 7.55%
总投资
万元
21888.94
2.1
固定资产投资
万元
16516.76
2.1.1
土建工程投资
万元
7882.62
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
36.01%
2.1.2
设备投资
万元
6750.04
2.1.2.1
设备投资占比
30.84%
2.1.3
其它投资
万元
1884.10
2.1.3.1
其它投资占比
8.61%
2.1.4
固定资产投资占比
75.46%
2.2
流动资金
万元
5372.18
2.2.1
流动资金占比
24.54%
收入
万元
43966.00
总成本
万元
34164.88
利润总额
万元
9801.12
净利润
万元
7350.84
所得税
万元
1.59
增值税
万元
1351.88
税金及附加
万元
391.62
纳税总额
万元
4193.78
利税总额
万元
11544.62
投资利润率
44.78%
投资利税率
52.74%
投资回报率
33.58%
回收期
年
4.48
设备数量
台(套)
141
年用电量
千瓦时
690715.97
年用水量
立方米
22585.37
总能耗
吨标准煤
86.82
节能率
28.11%
节能量
吨标准煤
28.94
员工数量
人
695
附表 2 2 :土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
主体生产工程
26914.10
26914.10
70750.19
70750.19
6727.76
1.1
主要生产车间
16148.46
16148.46
42450.11
42450.11
4171.21
1.2
辅助生产车间
8612.51
8612.51
22640.06
22640.06
2152.88
1.3
其他生产车间
2153.13
2153.13
4103.51
4103.51
403.67
仓储工程
5710.21
5710.21
13282.22
13282.22
918.57
2.1
成品贮存
1427.55
1427.55
3320.55
3320.55
229.64
2.2
原料仓储
2969.31
2969.31
6906.75
6906.75
477.66
2.3
辅助材料仓库
1313.35
1313.35
3054.91
3054.91
211.27
供配电工程
304.54
304.54
304.54
304.54
23.69
3.1
供配电室
304.54
304.54
304.54
304.54
23.69
给排水工程
350.23
350.23
350.23
350.23
21.19
4.1
给排水
350.23
350.23
350.23
350.23
21.19
服务性工程
3616.46
3616.46
3616.46
3616.46
250.11
5.1
办公用房
1936.05
1936.05
1936.05
1936.05
135.61
5.2
生活服务
1680.41
1680.41
1680.41
1680.41
146.99
消防及环保工程
1020.22
1020.22
1020.22
1020.22
79.38
6.1
消防环保工程
1020.22
1020.22
1020.22
1020.22
79.38
项目总图工程
152.27
152.27
152.27
152.27
-275.60
7.1
场地及道路硬化
9699.53
2149.46
2149.46
7.2
场区围墙
2149.46
9699.53
9699.53
7.3
安全保卫室
152.27
152.27
152.27
152.27
绿化工程
3929.01
137.52
合计
38068.04
91184.37
91184.37
7882.62
附表 3 3 :节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
86.82
1.1
—年用电量
千瓦时
690715.97
1.2
—年用电量
吨标准煤
84.89
1.3
—年用水量
立方米
22585.37
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.93
年节能量
吨标准煤
28.94
节能率
28.11%
附表 4 4 :项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标
完成投资
万元
14515.57
1.1
——完成比例
66.31%
完成固定资产投资
万元
10922.83
2.1
——完成比例
75.25%
完成流动资金投资
万元
3592.74
3.1
——完成比例
24.75%
附表 5 5 :人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
473
1.2
人均年工资
万元
4.91
1.3
年工资额
万元
2619.94
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
2.2
人均年工资
万元
6.66
2.3
年工资额
万元
673.08
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
3.2
人均年工资
万元
7.19
3.3
年工资额
万元
207.72
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
4.2
人均年工资
万元
5.85
4.3
年工资额
万元
328.93
其他人员工资
5.1
平均人数
人
5.2
人均年工资
万元
7.20
5.3
年工资额
万元
221.11
职工工资总额
万元
4050.78
附表 6 6 :固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
项目建设投资
万元
7882.62
6750.04
192.10
16516.76
1.1
工程费用
万元
7882.62
6750.04
32957.00
1.1.1
建筑工程费用
万元
7882.62
7882.62
36.01%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
6750.04
6750.04
30.84%
1.2
工程建设其他费用
万元
1884.10
1884.10
8.61%
1.2.1
无形资产
万元
908.44
908.44
1.3
预备费
万元
975.66
975.66
1.3.1
基本预备费
万元
537.87
537.87
1.3.2
涨价预备费
万元
437.79
437.79
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
16516.76
16516.76
附表 7 7 :流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
万元
32957.00
18666.13
19786.96
32957.00
32957.00
32957.00
1.1
应收账款
万元
9887.10
5932.26
7415.33
9887.10
9887.10
9887.10
1.2
存货
万元
14830.65
8898.39
11122.99
14830.65
14830.65
14830.65
1.2.1
原辅材料
万元
4449.19
2669.52
3336.90
4449.19
4449.19
4449.19
1.2.2
燃料动力
万元
222.46
133.48
166.84
222.46
222.46
222.46
1.2.3
在产品
万元
6822.10
4093.26
5116.57
6822.10
6822.10
6822.10
1.2.4
产成品
万元
3336.90
2002.14
2502.67
3336.90
3336.90
3336.90
1.3
现金
万元
8239.25
4943.55
6179.44
8239.25
8239.25
8239.25
流动负债
万元
27584.82
16550.89
20688.61
27584.82
27584.82
27584.82
2.1
应付账款
万元
27584.82
16550.89
20688.61
27584.82
27584.82
27584.82
流动资金
万元
5372.18
3223.31
4029.14
5372.18
5372.18
5372.18
铺底流动资金
万元
1790.71
1074.43
1343.04
1790.71
1790.71
1790.71
附表 8 8 :总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
21888.94
132.53%
132.53%
100.00%
项目建设投资
万元
16516.76
100.00%
100.00%
75.46%
2.1
工程费用
万元
14632.66
88.59%
88.59%
66.85%
2.1.1
建筑工程费
万元
7882.62
47.72%
47.72%
36.01%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
6750.04
40.87%
40.87%
30.84%
2.2
工程建设其他费用
万元
908.44
5.50%
5.50%
4.15%
2.2.1
无形资产
万元
908.44
5.50%
5.50%
4.15%
2.3
预备费
万元
975.66
5.91%
5.91%
4.46%
2.3.1
基本预备费
万元
537.87
3.26%
3.26%
2.46%
2.3.2
涨价预备费
万元
437.79
2.65%
2.65%
2.00%
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
16516.76
100.00%
100.00%
75.46%
建设期间费用
万元
流动资金
万元
5372.18
32.53%
32.53%
24.54%
铺底流动资金
万元
1790.73
10.84%
10.84%
8.18%
附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
26379.60
32974.50
43966.00
43966.00
43966.00
1.1
万元
26379.60
32974.50
43966.00
43966.00
43966.00
现价增加值
万元
8441.47
10551.84
14069.12
14069.12
14069.12
增值税
万元
811.13
1013.91
1351.88
1351.88
1351.88
3.1
销项税额
万元
7034.56
7034.56
7034.56
7034.56
7034.56
3.2
进项税额
万元
3409.61
4262.01
5682.68
5682.68
5682.68
城市维护建设税
万元
56.78
70.97
94.63
94.63
94.63
教育费附加
万元
24.33
30.42
40.56
40.56
40.56
地方教育费附加
万元
16.22
20.28
27.04
27.04
27.04
土地使用税
万元
229.39
229.39
229.39
229.39
229.39
税金及附加
万元
326.73
351.06
391.62
391.62
391.62
附表 10 :折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
7882.62
7882.62
当期折旧额
6306.10
315.30
315.30
315.30
315.30
315.30
净值
1576.52
7567.32
7252.01
6936.71
6621.40
6306.10
机器设备
原值
6750.04
6750.04
当期折旧额
5400.03
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
净值
6390.04
6030.04
5670.03
5310.03
4950.03
建筑物及设备原值
14632.66
当期折旧额
11706.13
675.31
675.31
675.31
675.31
675.31
建筑物及设备净值
2926.53
13957.35
13282.04
12606.73
11931.42
11256.11
无形资产
原值
908.44
908.44
当期摊销额
908.44
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
净值
885.73
863.02
840.31
817.60
794.88
合计:折旧及摊销
12614.57
698.02
698.02
698.02
698.02
698.02
附表 11 :总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
23210.61
13926.37
17407.96
23210.61
23210.61
23210.61
外购燃料动力费
万元
1750.26
1050.16
1312.69
1750.26
1750.26
1750.26
工资及福利费
万元
4050.78
4050.78
4050.78
4050.78
4050.78
4050.78
修理费
万元
81.04
48.62
60.78
81.04
81.04
81.04
其它成本费用
万元
4374.17
2624.50
3280.63
4374.17
4374.17
4374.17
5.1
其他制造费用
万元
1352.87
811.72
1014.65
1352.87
1352.87
1352.87
5.2
其他管理费用
万元
1072.84
643.70
804.63
1072.84
1072.84
1072.84
5.3
其他销售费用
万元
2168.29
1300.97
1626.22
2168.29
2168.29
2168.29
经营成本
万元
33466.86
20080.12
25100.15
33466.86
33466.86
33466.86
折旧费
万元
675.31
675.31
675.31
675.31
675.31
675.31
摊销费
万元
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
22.71
利息支出
万元
总成本费用
万元
34164.88
22398.45
26810.86
34164.88
34164.88
34164.88
10.1
可变成本
万元
29416.08
17649.65
22062.06
29416.08
29416.08
29416.08
10.2
固定成本
万元
4748.80
4748.80
4748.80
4748.80
4748.80
4748.80
盈亏平衡点
51.44%
51.44%
附表 12 :利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
43966.00
26379.60
32974.50
43966.00
43966.00
43966.00
税金及附加
万元
391.62
326.73
351.06
391.62
391.62
391.62
总成本费用
万元
34164.88
22398.45
26810.86
34164.88
34164.88
34164.88
增值税
万元
1351.88
811.13
1013.91
1351.88
1351.88
1351.88
利润总额
万元
9801.12
21407.59
27076.03
9801.12
9801.12
9801.12
应纳税所得额
万元
9801.12
21407.59
27076.03
9801.12
9801.12
9801.12
企业所得税
万元
2450.28
5351.90
6769.01
2450.28
2450.28
2450.28
税后净利润
万元
7350.84
16055.69
20307.02
7350.84
7350.84
7350.84
可供分配的利润
万元
7350.84
16055.69
20307.02
7350.84
7350.84
7350.84
法定盈余公积金
万元
735.08
1605.57
2030.70
735.08
735.08
735.08
可供投资者分配利润
万元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
应付普通股股利
万元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
各投资方利润分配
万元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
15.1
项目承办方股利分配
万元
6615.76
14450.12
18276.32
6615.76
6615.76
6615.76
息税前利润
万元
9801.12
21407.59
27076.03
9801.12
9801.12
9801.12
息税折旧摊销前利润
万元
10499.14
22105.61
27774.05
10499.14
10499.14
10499.14
销售净利润率
%
16.72%
60.86%
61.58%
16.72%
16.72%
16.72%
全部投资利润率
%
44.78%
97.80%
123.70%
44.78%
44.78%
44.78%
全部投资利税率
%
52.74%
52.74%
52.74%
52.74%
全部投资回报率
%
33.58%
73.35%
92.77%
33.58%
33.58%
33.58%
总投资收益率
%
33.58%
73.35%
92.77%
33.58%
33.58%
33.58%
资本金净利润率
%
33.58%
73.35%
92.77%
33.58%
33.58%
33.58%
附表 13 :盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
7350.84
投资利润率
44.78%
投资利税率
52.74%
投资回报率
33.58%
回收期
年
4.48
第四篇:稳中求进的含义
“稳中求进”具有三个方面的深层含义
时间: 2011-12-15 10:50:02 来源: 中国经济网 谭浩俊发表评论>>
关键词: 稳 稳中求进 求 进 变
中央经济工作会议12月12日至14日在北京举行。
会议在全面总结今年经济工作情况、分析当前和今后一个时期国际国内经济形势的同时,提出了明年经济工作的总体思路和目标。明确认为,推动明年经济社会发展,要突出把握好稳中求进的工作总基调。
稳中求进,虽然不是什么新概念,以前也曾多次使用这一概念。但是,不同时期,不同社会经济环境下,这一概念的内容和含义也在发生着不同的变化。中央再一次提出“稳中求进”的要求,并作为明年经济工作的总基调,不仅是过去经济工作经验的总结,更是基于当前复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行情况作出的一次战略决策,至少,具有这样三个方面的含义。
首先,以“稳”促稳。金融危机爆发以来,特别是欧债危机的不断发酵,整个世界经济都处于严重的动荡不安之中。受此影响,中国经济也出现了增速放慢的问题。经济不稳,社会不安,政治不宁。从希腊罢工到英国骚乱再到占领华尔街,以及中东、北非一些国家和地区的政治**、军事冲突,无不与经济状况的恶化有着密切的关系。而从国内的情况来看,温州等地的金融混乱以及中小企业关停现象增多、经济增速明显放慢,也与金融危机的爆发密不可分。
相反,如果经济环境好、经济发展稳、经济增长快,就不大可能出现这样的现象。所以,如何“稳”住经济,“稳”住增长,自然是当前最迫切,也是最重要的课题之一。
当然,要“稳”住经济、“稳”住增长,就必须首先“稳”住政策、“稳”住调控手段,使其不要出现大起大落的现象。与此同时,针对去年以来价格出现的大幅波动现象,“稳”住价格也是必须继续高度重视的问题。切不可因为当前的价格出现了比较明显的回落,房价出现了一定的下降,就掉以轻心,放松警惕,甚至放松对房地产市场的调控。这显然也是不可取的,甚至是十分危险的。
如果经济“稳”了、价格“稳”了、就业“稳”了、居民收入的增长也“稳”了,老百姓的心理就会“稳”了,社会也就会“稳”了。所以,中央提出的“稳中求进”方针,不仅仅是简单的“稳”,而是以“稳”促稳、以“稳”保稳。
第二,以“求”争取主动。一般情况下,“求”在“稳中求进”中都是以连接词的含义出现,但是,这里所说的“求”,显然不只是连接那么简单。因为,从会议提出的“一个主
题”、“一条主线”、“一个基点”、“一个基础”、“一个动力”、“一个目的”来看,都是主动针对当前经济社会发展面临的矛盾和问题提出的解决思路和目标,具有很强的针对性和指导性。
要知道,这些问题不仅是当前需要认真研究和解决的问题,也是中国经济和改革向“深水区”推进必须认真研究和解决好的问题。如果这些问题不解决好,中国的经济发展、经济改革、扩大开放等都会面临严重障碍和阻力。
也正因为如此,用“求”的方式争取主动,或主动“求”变、主动“求”矛盾和问题及其解决方案,是“稳中求进”之“求”的更深含义。如何在工作中增强主动性、灵活性、针对性和前瞻性,是各级政府必须认真思考的问题。只有以“求”争取主动,以“求”化解矛盾,我们的工作才不会被动,才能少付出代价。
第三,以“进”促变。会议在分析“稳中求进”时认为,进,就是要继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期,在转变经济发展方式上取得新进展,在深化改革开放上取得新突破,在改善民生上取得新成效。
这也意味着,“稳中求进”并不是简单的“进”,而是必须有根本改变和转变的“进”,经济发展必须有“新的进展”,深改革开放必须有“新的突破”,改善民生必须有“新的成效”,没有“新”的进展、突破和成效,这样的“进”是不符合要求的,也是不能令人满意的。
正是基于这样的目标和要求,“稳中求进”必须突出“变”字,能够在“变”字上做好文章,能够在“变”字上得到充分体现,能够在“变”字上让广大人民群体有所体会和感受。那么,明年乃至今后一段时期,经济工作都要以“进”促变,以“变”促进,“进”不能简单的进,“变”也不能简单的变,而必须有实质性的突破和进展。
而从中国经济发展的实际来看,也已经到了必须向纵深推“进”和改“变”的时候了。不然,许多困扰经济社会发展的矛盾和问题就无法从根本上得到解决。
所以,对“稳中求进”的要求,必须从更深层次研究和思考,从更广角度分析和判断,从而用更宽阔的视野、更独特的思维和更智慧的思路去提出措施和办法。
人民日报:牢牢把握稳中求进的总基调
2012年03月31日08:20
来源:人民网-人民日报 正文(54887人参与)
打印 字号
稳中求进,是党中央确定的今年工作的总基调。“坚持稳中求进,坚持科学发展,中国一定能实现更长时期、更高水平、更好质量的发展”。两会闭幕以来,5000多名代表委员和13亿人民带着这样的共识踏上新的发展征程。集中精力贯彻落实好两会精神,一个极其重要的方面就是要牢牢把握稳中求进的总基调。
稳中求进既是工作总基调,也是工作总要求。所谓“稳”,就是保持宏观经济政策基本
稳定,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定,保持社会大局稳定。所谓“进”,就是继续抓住和用好重要战略机遇期,在转变经济发展方式上取得新进展,在深化改革开放上取得新突破,在改善民生上取得新成效。坚持稳中求进,就是要突出科学发展这个主题,贯穿加快转变经济发展方式这条主线,把稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐更好地结合起来,朝着既定的目标坚定不移地向前推进。
历史地看,稳才能更科学地发展、更持久地前进。过去30多年里,正是靠稳扎稳打,一步一个脚印,我们才积小成为大成,推动着社会主义现代化航船不断向前,取得了举世瞩目的辉煌成就。大起大落,不仅会影响人们的心态和情绪,也会影响发展的质量和效益。放眼未来,只有正确处理好改革、发展、稳定三者关系,才能坚定地沿着正确的道路前进。认真贯彻落实两会精神,在今年各项工作中做到稳中求进,要求我们进一步加强和改善宏观调控,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,使“政策稳”;坚持扩大内需、稳定外需,保持经济平稳运行,使“增长稳”;继续采取综合措施,防止物价走势反弹,使“物价稳”;积极有效化解各种矛盾和风险隐患,促进社会和谐稳定,使“社会稳”。
当前,复杂多变的国际政治经济环境,不断呈现的国内经济运行新情况新变化,对我国的发展提出了新挑战。越是形势复杂多变,就越要头脑清醒、立场坚定;越是面对风险挑战,就越要迎难而上、奋发有为。我们必须深刻地认识到,无论是保持社会主义现代化来之不易的良好局面,还是推动改革开放伟大事业不断向前,都必须有一个稳定的环境。“稳”既为当前攻坚克难提供基础,更为长远乘势而上创造条件。在多种的思潮中,思想无定力,难以凝聚发展力量;在错杂的环境下,心若有旁骛,极易错失发展良机。只有不为困难风险所惧,不为杂音噪音所扰,不为传闻谣言所惑,把思想认识统一到中央的决策部署上,把智慧力量凝聚到两会提出的目标任务上,才能扎扎实实地稳中求进,取得各项工作的新进展、新突破、新成效,确保社会主义现代化目标的顺利实现。
稳中求进,考验智慧能力,考验决心勇气。在世情国情继续发生深刻变化的今天,面对我国经济社会发展呈现的新的阶段性特征,牢牢把握稳中求进的总基调,不动摇、不懈怠、不折腾,我们就能够抓住和用好重要战略机遇期,将中央的科学决策转化为推动科学发展的巨大动力,更好地化解矛盾、解决问题、办好实事,更好地增进活力、促进发展、推进事业。让我们紧密地团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,以统一的思想和行动凝聚加快改革创新的力量,以坚定的信念和信心汇聚亿万人民的智慧,奋力开创中国特色社会主义事业新局面。
“稳中求进”的含义是什么?应该怎样把握这一经济工作基调
今年中央再一次提出“稳中求进”的要求,并作为今年经济工作的总基调,不仅是过去经济工作经验的总结,更是基于当前复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行情况作出的一次战略决策,至少,具有这样三个方面的含义。
首先,以“稳”促稳。金融危机爆发以来,特别是欧债危机的不断发酵,整个世界经济都处于严重的动荡不安之中。受此影响,中国经济也出现了增速放慢的问题。经济不稳,社会不安,政治不宁。从希腊罢工到英国骚乱再到占领华尔街,以及中东、北非一些国家和地区的政治**、军事冲突,无不与经济状况的恶化有着密切的关系。而从国内的情况来看,温州等地的金融混乱以及中小企业关停现象增多、经济增速明显放慢,也与金融危机的爆发密不可分。
相反,如果经济环境好、经济发展稳、经济增长快,就不大可能出现这样的现象。所以,如何“稳”住经济,“稳”住增长,自然是当前最迫切,也是最重要的课题之一。
当然,要“稳”住经济、“稳”住增长,就必须首先“稳”住政策、“稳”住调控手段,使其不要出现大起大落的现象。与此同时,针对去年以来价格出现的大幅波动现象,“稳”住价格也是必须继续高度重视的问题。切不可因为当前的价格出现了比较明显的回落,房价出现了一定的下降,就掉以轻心,放松警惕,甚至放松对房地产市场的调控。这显然也是不可取的,甚至是十分危险的。
如果经济“稳”了、价格“稳”了、就业“稳”了、居民收入的增长也“稳”了,老百姓的心理就会“稳”了,社会也就会“稳”了。所以,中央提出的“稳中求进”方针,不仅仅是简单的“稳”,而是以“稳”促稳、以“稳”保稳。
第二,以“求”争取主动。一般情况下,“求”在“稳中求进”中都是以连接词的含义出现,但是,这里所说的“求”,显然不只是连接那么简单。因为,从会议提出的“一个主题”、“一条主线”、“一个基点”、“一个基础”、“一个动力”、“一个目的”来看,都是主动针对当前经济社会发展面临的矛盾和问题提出的解决思路和目标,具有很强的针对性和指导性。
要知道,这些问题不仅是当前需要认真研究和解决的问题,也是中国经济和改革向“深水区”推进必须认真研究和解决好的问题。如果这些问题不解决好,中国的经济发展、经济改革、扩大开放等都会面临严重障碍和阻力。
也正因为如此,用“求”的方式争取主动,或主动“求”变、主动“求”矛盾和问题及其解决方案,是“稳中求进”之“求”的更深含义。如何在工作中增强主动性、灵活性、针对性和前瞻性,是各级政府必须认真思考的问题。只有以“求”争取主动,以“求”化解矛盾,我们的工作才不会被动,才能少付出代价。
第三,以“进”促变。会议在分析“稳中求进”时认为,进,就是要继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期,在转变经济发展方式上取得新进展,在深化改革开放上取得新突破,在改善民生上取得新成效。
这也意味着,“稳中求进”并不是简单的“进”,而是必须有根本改变和转变的“进”,经济发展必须有“新的进展”,深改革开放必须有“新的突破”,改善民生必须有“新的成效”,没有“新”的进展、突破和成效,这样的“进”是不符合要求的,也是不能令人满意的。
正是基于这样的目标和要求,“稳中求进”必须突出“变”字,能够在“变”字上做好文章,能够在“变”字上得到充分体现,能够在“变”字上让广大人民群体有所体会和感受。
那么,明年乃至今后一段时期,经济工作都要以“进”促变,以“变”促进,“进”不能简单的进,“变”也不能简单的变,而必须有实质性的突破和进展。
而从中国经济发展的实际来看,也已经到了必须向纵深推“进”和改“变”的时候了。不然,许多困扰经济社会发展的矛盾和问题就无法从根本上得到解决。所以,对“稳中求进”的要求,必须从更深层次研究和思考,从更广角度分析和判断,从而用更宽阔的视野、更独特的思维和更智慧的思路去提出措施和办法。
第五篇:当前高邮金融形势
一是经济仍处于下行通道,企业生存压力加大,应持续关注信贷风险。二是从物价走势看,8月份CPI同比增速春节后首次回升,虽不意味着立即反转,但综合各种情况,后期通胀风险有可能大于通缩。要关注物价变化,适时调整资产配置策略。三是利用企业债券市场发展机遇,扩大银行业务收入来源范围,优化收入结构。
客观分析当前业务经营形势
(一)经济形势。从宏观形势看,对外出口依然疲弱,对内需求不旺。但是进入三季度,我国整体经济呈现出缓中趋稳的态势。基础建设投资扩大,房地产投资回暖,这些都会拉动消费增长。扬州市政府也加大了四季度招商引资和项目推动的力度,全市基础投资、房地产投资在不断扩大、消费有所增长,经济企稳回升。
(二)银行形势。当前形势下银行面临的挑战更多:一是外部经济增长趋势性放缓不会改变。经济增速放缓,会使银行面临发展减速的压力、发展转型的压力和风险管理的压力。二是利率市场化改革进入实质性的深化阶段。这会使银行潜在的盈利能力下降,银行经营模式和市场竞争格局发生重大变化。三是监管政策更趋严格。管理部门加大了银行信贷规模管控、存贷比要求、资本约束管理和相关业务监管。四是金融脱媒加速推进。今年以来,债券市场加速发展,证券市场一些重大政策出台,保险资金大量投放到金融市场,第三方支付的出现,民资都十分活跃。面对以上形势,全行要加强研究,因时而变,以变求存,灵活调整经营策略,把握市场的主动权。