第一篇:公司出差制度
公司出差管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理化调控人力资源及差旅费开支,特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章出差备案·登记
第一条除公司第一领导人外,其他员工出差,须到行政部前台备案登记,因紧急出差,未能及时到行政部办理登记手续的,出差前可以电话方式告之行政部,出差后补办手续;出差时须逐级上报直接管理者审批。
第二章出差考勤·核实
第二条出差后必须按公司上下班时间,需每日用当地电话给公司指定考勤人员实行电话考勤,遇有正在交通工具上的人员一到目的地立即用当地电话给考勤人员致电,告知启程时间并陈述当日工作计划和行程,如没有按时给公司指定考勤人员实行电话考勤一律视为旷工,同时所有费用自理。
第三章出差费用·报销
第三条出差费用在公司标准范围内实报实销。
第四条出差返回后,应在一月内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》,连同收据发票交给财务,否则财务部门可不予办理报销手续。
第五条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得分管领导同意。
第四章 出差行为·安全意识
第六条 出差在外有酗酒导致斗殴,及与公司无关事件导致意外伤害的,公司不给予任何赔偿。
第七条 出差按公司上下班时间界定工作,无特殊公事夜晚流荡在外导致意外伤害的,公司不给予任何赔偿。
第八条出差在外,有抢劫、偷窃、诈骗和违反国家法律法规行为的,一经发现,立即开除,此期间发生的任何事件和公司无关。
本制度自2011年12月1日起执行成都南夏公司行政人事部刘品源
第二篇:公司出差制度
一、出差管理办法
ⅰ
国内部分
第一条
本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费,公司出差制度。
第二条
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第三条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日200元
b一般级:每日150元
第四条
出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
第五条
员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写),管理制度《公司出差制度》。
第六条
员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。
第七条
员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条
市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条
奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条
调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十一条
调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
ⅱ
国外部分
第十二条
本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条
出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条
如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条
国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
ⅲ
附则
第十七条
下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。
第三篇:服装公司出差报销制度
奥吉菲财务部费用报销管理规定
奥吉菲财务部费用报销管理规定
一、为完善公司报销管理规定,制定本报销程序。
二、本规定适用范围
本规定适用除大货面料、辅料、成衣采购、样衣采购、加工费、装修物料之外的所有费用。
三、报销单据粘贴要求
1、将发票与收据分开报销。
2、应按费用项目分类,如交通费、差旅费、办公费、招待费、汽车费、租金、宿舍费、物业费、水电费、招聘费、电话费、服务费、工本费、办公设备、公关费、版布、版辅、版房配件等。
3、原单据需粘贴在费用报销单后,单据粘贴时须保持左上角整齐,且只粘贴票据的左上角三分之一处。
四、报销填写要求
1、字迹工整,清楚明晰,不得涂改,2、大小写金额应一致。
3、项目应填写齐全,如报销日期、所属部门、用途项目、报销人、领款人签名,若有借款,应注明借款金额,应退余款金额。
4、报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣客户名称、项目、金额。
5、报销人:即填写报销单据本人,若是代为报销的,则须代理报销人签名。
五、报销审批流程
报销人在送交财务部之前,须经报销人所在部门领导、分管副总复核签字,无部门主管或经理、副总签字的单据不予报销。
六、报销时限:
1、办公室日常费用报销时间规定:
公司办公室各职员应于每周五之前把填写无误并经部门主管、经理、副总批准并签字的单据送交财务部审核,财务应于每星期五将核对无误的报销单据交总经理审批,总经理在次周星期一之前审批,财务将在次周星期一进行统一报销。
2、自营店费用报销时间规定(仅限于由公司承担的店铺费用及工资):
自营店费用实行备用金制度,备用金额为300-500元/店。对于小金额的零星费用一个月报销一次,于次月5号前将报销单与工资表一起寄回,对于需要报销的单据统一由相关营运主管先复核,再交部门经理签字后送财务审核,财务经理将审核无误的单据交总经理审批,对于金额超过500元的费用应先向主管部门提交申请,经主管部门同意后方可列支,否则不予报销。
3、当月费用尽量在当月报销,无特殊情况过期不予报销。
七、具体项目报销细则规定:
1、市内交通费报销:
(1)、员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,须先提前和部门主管、经理、副总请示,得到同意后方可报销,的士费报销需写明原因再按报销流程报销。
(2)、报销交通费时需附交通费明细清单,交通费明细清单必须注明日期、起始地、往返票价、金额、1 奥吉菲财务部费用报销管理规定
事由。
2、招待费报销:
(1)、总监:当次可支出费用权限为200元,200元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。所有招待费应事先填写招待费用申请表,由副总、部门经理签字同意后,方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总、总经理口头汇报,事后补签。
(2)、部门经理、部门主管:当次可支出费用权限为100元,100元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。所有招待费均由副总、部门经理签字同意后,方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报,事后补签。
(3)普通职员:应事先填写招待费用申请表,由直线主管、部门经理审核批准签字后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报,事后补签。
3、差旅费报销:参照《差旅费报销制度》。
4、办公用品及设备报销:
办公用品及设备每月实行集中申请、统一采购一次。各部门需购买办公用品及设备应于每月5号前提前申请,申请单上需注明申请部门、时间、办公用品及设备名称、规格型号、用途、数量、申请人,申请单需经部门主管、经理、总经理签字后交行政部,由行政部统一购买。行政部报销时须附供应商送货单、收据或发票、办公用品申请单,发往店铺的还需附仓库入库单、店铺办公设备及物料计划单。
5、版布、版辅及版房配件报销:
设计部或技术部购买版布、版辅及配件的,需提前申请,申请单需经部门主管、经理、副总签字后方可购买。报销时须附供应商送货单、收据或发票、采购申请单。
6、版房用纸报销:
技术部用纸需提前申请,申请单需经部门经理、总经理签字后由公司统一购买。报销时须附供应商
送货单、发票或收据、采购合同(复印件)。
7、道具报销:
道具报销时需附采购合同、开店计划表、物料需求表、采购合同、送货单、发票或收据、入库单。若由供应商直接发往所属店铺的,还需附店铺验收回执单。
8、营销辅料报销:
营运部因各种节假日、或参加商场促销活动而为粉饰店铺形象计划需要开支的,应须提前申请,申请单应附物料计划需求表,申请单需经部门经理、副总经理签字后由公司统一购买。报销时须附申请单、物料计划需求表、供应商送货单、入库单。
10、运费及快递费报销:
报销运费及快递费时须附快递费原单、收据。若是月结的,还需附对帐单(电子档对帐单)。
11、汽车费用报销:
报销汽车费用(如停车费、过路费)应附汽车费用明细清单,汽车费用明细清单必须列明时间、地点、事由、金额等事项。
12、公关费报销:公关费用报销需提前请示总经理,经总经理同意方可列支。
13、除以上项目的其他费用报销,需附对方发票或收据。
财务部
2012.年5月7日
第四篇:出差制度
Memorandum 致: 全体员工 由: 行政人事部
日期: 2008年11月21日 主题: 员工出差管理规定
一、出差人员级别规定:
按照员工的岗位一般分为区域总经理及以上、部门经理及以上和其他岗位员工三类级别(销售中心的各部门负责人在本制度中适用部门经理级别)。根据员工级别的不同在出差费用和相关规定上会有一定的区别。
二、出差申请程序:
员工出差应提前2个工作日向人力资源部提交《出差申请表》。
《出差申请表》应列明出差各项内容:
1、出差人员及同行人员;
2、行程及行程时间;
3、出差工作内容;
4、差旅费用预算,并由部门负责人、人事总监及总经理签字批准后方为有效。
如果部分差旅费用会由对方提供的请在《出差申请表》中注明。
行政及人力资源部根据实际情况按级别标准预定当地住宿和交通,并将可确定的费用在《出差申请表》上列明。
凭《出差申请表》作为员工考勤、借款和报销的依据。
员工完成出差回来应在一周内填写《出差报告》交行政及人力资源部作为计发差旅补贴的依据。
三、在途差旅费规定:
1、出差交通工具:
员工跨省出差原则上选择火车或长途汽车为主。如果行程超过12小时以上的可选择飞机。如有特殊原因需要选择飞机的由部门主管签字批准。
选择火车坐席的,限二等软座及以下席别;选择卧铺的,限四人软卧间及以下铺别,且票价不应超过同程飞机公布票价。
若员工使用自有车辆出差发生的通行费、停车费、油料费可列入差旅费用,但费用总和不得高于正常在途交通费的价格。
部门经理及以上及别的员工出差可选择飞机。
2、订票规定:
出差机票原则由出发地公司行政人事部统一购买往返程,如无特殊原因必须为价格最低的经济舱。员工个人不得随意购买机票。个人购票事先须得到批准,否则一律不予报销。
火车票和长途汽车票允许员工自行购买或由公司行政人事部统一定票,但个人购票送票费用(如快递费)一律不予报销。
员工因公取消或改签的车或飞机票产生的退票费、改签费、作废票允许报销,但须由部门主管签字确认。
员工因个人原因延误班次产生的退票费、改签费、作废票一律由个人承担。
3、其他规定:
公司统一为员工办理了意外保险,员工出差不允许报销任何种类在途保险费。 对于个人超重物品托运费、包装打包费等公司不予报销,超重的公物托运费报销须经部门主管确认。
出差途中于始发地、目的地公司(或住所)往返机场、车站间发生的出租车费属于在途出租车费。在途出租车费不应包括其他特殊费用(如候车费,特殊服务费等),并应在报销时在发票上注明起讫地。
四、驻勤规定:
1、住宿费:
员工在公司总部或分公司所在城市出差,一律在公司定点宾馆酒店内住宿,否则不予报销。
员工在指定城市以外的城市出差可以按级别标准自行选择住宿,超过公司规定的费用由员工自行承担。住宿费报销,除提供发票外,还需附上房费清单,各项费用以清单上列明的费用归类报销。
对同行同性别的出差员工要求合住符合其级别报销标准的客房。部门经理及以上级别可以选择住单间。
2、出差补贴及其他驻勤费用报销:
出差往返时间的规定:出发时间以飞机、火车、客车等的票面出发时间为准;到达时间以标准时刻表时间预估。如有特殊情况的(如航班延误等)请在《出差报告》中列明原因。
员工出差期间公司会根据标准按出差天数发放出差补贴。(详见差旅费用标准)。 计算方式为:以24小时制为计算单位,返回当天的时间减去出发日的时间,小于4小时的忽略不计;如果大于4小时小于7小时,计发半天的补贴;如果大于7小时,则计发一天的补贴。
如无事先批准,任何餐费、电话费等其它费用不得做报销。如出差行程超过三晚(含),公司将按标准给予员工报销洗衣费用。
出差驻勤期间发生的各类公务类短途交通费属于驻勤交通费,报销时须在发票上注明起讫地和事由,非出差工作期间的车费一律不得报销。
区域总经理及以上级别不享受出差补贴,但是可以申请相关费用报销。 属于公司外派培训的员工无任何差旅补贴,其他费用报销可参照出差标准。
五、差旅费报销及还款:
出差人员完成出差任务返回公司后应在一周内至公司财务部办理借款核销及报销手续。未能在规定期限内结清借款及报销的,应提前与财务部门说明原因并确定报销和退款日期,在此期间不允许再次借款。
出差人员返回公司一周内未完成借款核销及差旅费报销又未说明原因的,累计三次以上财务部门有权不予其报销并收回出差借款。
差旅费报销单由部门主管签字批准后,交公司财务部根据差旅费标准审核支出。不超过标准的费用可以直接报销。超过标准的费用,因在报销单上注明具体原因,由当地总经理签字确认后方可报销。
六、附则:
本实施细则适用于公司总部及分公司全体员工。
本规定自2008年11月21日起正式实行,原规定如与此有抵触的同时废止。 分公司可就各自实际情况结合总部制度制定实施细则细化管理或是对相关标准在上限基础上下浮。
第五篇:出差制度
南京格色尔化工实业有限公司业务出差及报销制度
为了适应公司业务发展需求,将公司因公出差的差旅报销制度更加规范化,特制定如下制度:
一.目的地距本市500公里以内路程,且出差人数较少时,交通工具以硬座火车为主:如人数较多,为了节省经费支出,可以考虑开车前往。
二.目的地距本市500公里以上路程时,仍以乘坐硬座火车为主,特殊情况下可以乘坐软卧火车。
三.到达目的地后原则上一律乘坐当地的公共交通工具,不得乘坐出租车,特殊情况(譬如所去地方比较偏僻,没有公共交通工具)要报上级领导之后方可乘坐出租车前往。
四.出差间的住宿以快捷酒店(如汉庭、如家、锦江之星等)为标准。如所去地区较偏远,无快捷酒店,则以快捷酒店的住宿标准为参考。
五.出差车票实报实销之后,差旅费补助以现金形式每人每天补贴60元(包含餐费等所有杂费),手机费采取实报实销方式。当天出差往返南京的,按正常出差给予补助。
六.出差返回公司后三个工作日之内办妥报销手续,结清所有借款。
七.所有报销都以总经理最终签字为准,遇特殊情况须事先向总经理汇报后协商处理。
八.以上规定从2010年12月1日正式实行。
南京格色尔化工实业有限公司2010年11月25日