第一篇:街道办事处编制
临漳县城区街道办事处
关于申请城区街道办事处编制的报告
县编办、民政局:
根据县委、县政府[2009]51号文件精神,我县组建了临漳县城区街道办事处,设立了第一、第二、第三、第四居民委员会,并本着“方便管理、有利服务”的原则,在各居委会辖区内建立60个居民小组。2012年5月28日,临漳县十四届人民政府第2次常务会议研究同意了临漳县城区街道办事处《关于进一步加强县城社区建设的实施方案》,要求由街道办事处牵头,县人社局、财政局等部门配合,健全机构,立即工作。为此,特申请县城区街道办事处、居民委员会等人员编制。
一、临漳县城区街道办事处
临漳县城区街道办事处是县人民政府派出机构,是财政全额拨款的科级机构。办事处设工委书记1名、主任1名、副书记兼副主任2名,委员6名,分别是组织委员1名、宣传委员1名、计划生育委员1名、社会福利委员1名、信访民调委员1名、治安保卫委员1名。办事处下设6个股室,分别是办公室、财务股、计划生育股、社会福利股、信访民调股、治安保卫股。每个股室设正副股级干部各1人,工作人员2人。
二、居民委员会
县城区街道办事处下辖4个居委会,分别是第一、第二、第三、第四居民委员会。按照文件规定,每个居委会应配备5-9人,暂配备7人。设总支书记兼主任1名,总支副书记兼副主任2名,计划生育委员1名,社会福利委员1名,信访民调委员1名,治安保卫委员1名。其他组、宣、检和共、青、妇委员实行兼职。
三、居民小组
四个居委会共设60个居民小组,其中第一居委会13个,第二居委会13个,第三居委会22个,第四居委会12个。居民小组由居民委员会负责筹建。居民小组党支部、主任一般由所在村党支部书记兼任,每个居民小组需配其他工作人员4人。
当否,请批示。
第二篇:街道办事处规划编制项目实施方案
郭家街道办事处村镇规划编制项目
实施方案
为强化村镇规划的龙头地位和调控作用,使村镇建设步入规范化、法制化轨道,指导全街道全面、协调、可持续发展,更好地服务地区经济社会发展,特制定本实施方案。
一、指导思想和目标
为深入学习贯彻科学发展观精神,切实做好村镇规划编制工作,发展民营经济,壮大财源建设,改善人居环境和生产条件,提高农民生活质量,改善农村人居环境,计划利用一年半时间到2013年完成全街有总体规划修编及村庄编制任务(乡镇村庄布点规划、村庄集中居住点修建性详细规划)。
二、规划修编原则
(一)因地制宜、突出特色。街道东临市区,西距济乐高速中出口2公里,德滨高速、省道
314、乐陵市西外环均穿境而过,地理位置优越,区位优势明显。是“山东省五金工具之乡”,应该发挥产业特色,壮大五金工具产业园,形成产业特色。
(二)合理布局,强化功能。从区域经济发展的全局出发,科学确定村镇性质、规模和发展方向,对工业、商-1-
业、交通、文化、教育、住宅和市政公用等各项建设用地进行合理布局。
(三)前瞻性和可操作性相结合。认真处理好近期和远期、改建与新建、速度与效益的关系,做到统一规划、分步实施。坚持“标准要高,注重特色,注重规模,注重区位,注重产业”的总体要求,切实体现功能完善,经济效益优先的原则。
(四)落实可持续发展。通过科学规划,正确处理村镇建设与资源开发保护的关系,积极走好改造的路子,保持耕地资源总量的动态平衡。积极盘活存量土地,严格控制新增建设用地规模,严格控制环境污染项目,注重生态环境及文物古迹保护,统筹安排村镇的科技、教育、文化、娱乐等公共服务设施,做好绿化、美化工作。重视村镇防灾抗灾。
三、筹资方案
郭家街道办事处规划编制项目预算总投资60万元,市级投入20万元,街道自筹10万元,向上申请资金30万元。
四、实施步骤
(一)组织动员阶段(2012年3月-2012年4月),利用两个月的时间,充分发动群众,做好宣传工作,完成辖区内的基础设施配套建设情况调查,了解民意,考察民情,为规划编制工作准备好第一手完备、真实的资料
(二)地形图测绘及乡镇总体规划修编、村庄布点规划阶段(2012年5-2012年10月)聘请专业资质单位结合对街道进行地形图测绘及乡镇总体规划修编、村庄布点规划,使规划切实符合社区经济发展需要;
(三)村庄规划阶段(2012年11月-2013年2月)进行村庄规划;
(四)组织公示、评审报批阶段(2013年2月-2013年7月)进行公示,并上报评审报批规划。
五、保障措施
1、建立机构,加强培训。根据规划任务和规划编制要求,成立村镇规划编制工作领导小组,在思想认识和工作措施上切实重视规划编制工作,切实抓好村镇规划任务不折不扣地落实,以点带面,整体推进。
2、认真组织,细化分工。集中时间搞好地形测量、现状调查、资料收集等基础性工作;深入实地调研,及时发现问题,找出典型,总结经验,提出措施,推动工作快速进展。
3、严格纪律,完善制度。规划编制人员严格按照要求进行规划编制工作调研及编制工作,确保规划确实符合社区内开展环境综合整治工作的实际情况。建立完善的规章制度,健全奖惩措施,促使工作快速顺利进行。
4、加大宣传,征求民意。规划编制完成后,由各村村委会牵头组织,村民代表参与,对规划进行公示。征求农民的意见和建议,尊重农村的风俗和习惯,力求规划切实符合实际,让农民接受,使干部群众了解、支持、参与、监督村庄整治规划工作,维护规划的严肃性。
第三篇:《猛追湾街道办事处》2016年部门决算编制说明
《猛追湾街道办事处》2016年部门决算编制说
明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。(职能参照区政府批准的三定方案)街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道党工委直接领导下开展工作。主要职责是:
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。
2.负责拟订街道社会发展规划并组织实施,协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作;负责组织军(警)民共建活动;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
3.负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作;协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作;负责辖区安全工作。
4.负责拟订社区建设工作规划并组织实施;统筹协调社区的建设管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织 发展。
5.负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理;负责辖区内邪教问题的防范和处理。
6.负责统筹城乡社会发展工作;组织实施推进城乡一体化工作;负责土地整理、国土管理工作;协调配合农民集中居住区建设工作,负责指导农民集中居住区的管理工作(涉农街道)。
7.承办区政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
1.深化政务服务平台建设,提高服务水平、办事效率。
2.积极开展全国平安社区建设,做好重点部位安全工作。
3.积极整合街道、社区、网格等多方力量,真正实现线上线下联动联勤、联调联处。
4.深入开展城乡环境综合治理,认真开展食品、药品安全宣传和监督检查工作。
二、部门概况
下属二级单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计6380.29万元,与2015年相比减少3950.25万元,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。(都为财政拨款收入)
2016年本年支出合计6380.29万元,与2015年相比减少3950.25万元,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。其中:基本支出2213.75万元,占34.7%,增加108.58万元,主要变动原因办公成本增加等;项目支出4166.54万元,占65.3%,减少4058.83万元,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。
四、财政拨款收支决算情况
2016财政拨款收支总决算6380.29万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3950.25万元,下降38%,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016一般公共预算财政拨款支出10228.71万元,占本年支出合计的160%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加777.21万元,增长8%。主要变动原因人员支出和产业促进资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出10228.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3167.13万元,占31%;公共安全支出132.37万元,占1.64%;科学技术支出1万元,占0.01%;文化体育与传媒支出63.09万元,占0.6%;社会保障和就业支出645.94万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出69.08万元,占0.6%;节能环保支出10万元,占0.1%;城乡社区支出2282.15万元,占22%;农林水支出5万元,占0.05%;资源勘探信息等支出3742万元,占37%;住房保 障支出110.95万元,占1%。
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务2010301行政运行支出2016年决算数为1861.63万元;2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出2016年决算数为210.94万元;2011308招商引资2016年决算数为75.33万元。完成预算68%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少办公开支。
2.公共安全2049901其他公共安全支出2016年决算数为95.48万元,完成预算72%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少专项工作运行开支。
3.文化体育与传媒2070199其他文化支出2016年决算数为34.86万元;2070308群众体育2016年决算数为16.84万元,完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少专项工作运行开支。
4.社会保障和就业2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2016年决算数为23.48万元;2080208基层政权 和社区建设2016年决算数为342.93;2080299其他民政管理事务支出2016年决算数为15.95;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为99.11;2080506机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为80.7;2080805义务兵优待2016年决算数为17.79;2089901其他社会保障和就业支出2016年决算数为92.35万元,完成预算104%。决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准增加。
5.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗2016年决算数为38.81万元;2100503公务员医疗补助2016年决算数为7.68万元;2100599其他医疗补助支出2016年决算数为1.28万元;2100799其他计划生育事务支出2016年决算数为16.32万元,完成预算93%。决算数小于预算数的主要原因是人员数字变动。
6.节能环保2110199其他环境保护管理事务支出2016年决算数为8.34万元,完成预算83%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少专项工作运行开支。
7.城乡社区2120104城管执法2016年决算数为495.71万元;2120199其他城乡社区管理事务支出2016年决算数为732.21万元;2120399其他城乡社区公共设施支出2016年决算数为68.21万元;2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为819.12万元;2129999其他城乡社区支出2016年决算数为33.5万元,完成预算94%。决算数小于预算数的主要 原因是精简节约,减少专项工作运行开支。
8.农林水2130314防汛2016年决算数为1.03万元,完成预算21%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约,减少专项工作运行开支。
9.资源勘探信息等2150699其他安全生产监管支出2016年决算数为8.81万元;2150899其他支持中小企业发展和管理支出2016年决算数为1057.34万元,完成预算28%。决算数小于预算数的主要原因是减少对辖区企业的产业促进资金扶持。
10.住房保障2210201住房公积金2016年决算数为124.52万元,完成预算112%。决算数大于预算数的主要原因是基数调标。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出2213.74万元,与2015年相比增加108.58万元,主要变动原因办公成本增加等。其中:
人员经费1828.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费384.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算为32.29万元,完成预算70%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.36万元,无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.93万元,完成预算75%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,严格从简和公务用车改革。
(上述“预算”口径为调整预算数。)2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3万元,下降9%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.36万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.6万元,下降24%。增减变动的主要原因严格落实八项规定,严格从简和公务用车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.36万元,占17%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.93万元,占83%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费5.36万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:根据成外领组-办2016 0002号文,我单位韩际舒同志随团赴澳大利亚,新西兰外出招商活动。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费26.93万元,其中: 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车17辆。
公务用车运行维护费支出26.93万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016,机关运行经费支出384.82万元,比2015年增加8.38万元,增长2%,主要变动原因是办公运行成本增加。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2016,政府采购支出总额74.68万元。与2015年相比减少2.38万元,基本与与2015年持平。其中:政府采购货物支出74.68万元,主要用于更换设备等。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,公有车辆17辆,一般公务用车15辆,其他用车2辆。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金379.7万元,覆盖率达到9.1%。开展了“一标三实”基础信息采集工作经费;安全生产、消防和食药品监管经费;城乡环境整治经费得分84.36分,存在的问题是资金使用进度滞后,年底注销金额较大,整改措施要求17年预算细化,资金使用跟进进度;城市社区公共服务和社会管理经费;计划生育支出经费;依法治区工作经费得分84.2分,存在的问题是资金使用进度滞后,年底注销金额较大,整改措施要求17年预算细化,资金使用跟进进度。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使 用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项):指实施国家知识产权战略方面的支出。
10、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
11、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指其他用于知识产权事务方面的支出。
12、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
15、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他用于技术研究与开发方面的支出。
16、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出。
17、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科研究生院的支出。
18、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。
19、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。
20、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指其他用于科技交流与合作方面的支出。
21、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科技方面的支出
22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
24、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
25、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指能源节约利用方面的支出。
27、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
28、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业方面的支出。
29、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指工业和信息产业发展的支出。30、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。
31、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
32、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指其他用于金融发展方面的支出。
33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定,由单位按为职工缴纳的住房公积金。
34.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
35.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四篇:街道办事处
4郑州市金水区花园路街道办事处 659532455 一溜电话。
郑州市金水区文化路街道办事处63936965 60926690 暂时不需要
郑州市金水区南阳新村街道办事处637310567 没有需要呢
郑州市金水区经八路街道办事处635106198做过了 做了一整套。
郑州市金水区大石桥街道办事处638719009 人少不定了
郑州市金水区人民路街道办事处6622646510搞节约型 社会类 不整这些东西了
郑州市金水区杜岭街街道办事处 6622214711 不需要
郑州市金水区南阳路街道办事处6392282212不需要
郑州市金水区丰产路街道办事处6912511113不需要的郑州市金水区北林路街道办事处6574400914 65398000 今年不让弄。
郑州市金水区未来路街道办事处 6596519415通话中
郑州市金水区东风路街道办事处6375205816暂时不需要
郑州市金水区龙子湖街道办事处6810000217 暂时不太清楚 领导不在郑州市金水区祭城路街道办事处***601 木有了
郑州市金水区凤凰台街道办事处6675870519不做了
郑州市金水区庙李镇街道办事处6356000120不做了
郑州市金水区柳林镇街道办事处6569220121 不需要的郑州市二七区一马路街道办事处6696276622不做
郑州市二七区大学路街道办事处***789扣扣 暂时没有需要553077574 郑州市二七区建中街街道办事处6871612924 不让做工装。
郑州市二七区解放路街道办事处6693759525空号
郑州市二七区福华街街道办事处6871389526没需要
郑州市二七区淮河路街道办事处6896224027 68977099木有
郑州市二七区五里堡街道办事处6696631528无人接
郑州市二七区蜜蜂张街道办事处***290 工会在通话中
郑州市二七区德化街街道办事处 66966557 已发邮件有需要联系
郑州市辖区各街道办 郑州市郑 东区各街 道办事处 郑州 市金水区 各街 道办事处 郑州 市二七区 各街 道办事处
31郑州市二七区嵩山路街道办事处6878611132不需要的郑州市二七区长江路街道办事处***222坑爹呀不需要
郑州市二七区马寨镇街道办事处6786043336做过了 呵呵
郑州市管城区航海东路街道办事处6683527737做过了 呵呵西服衬衣
郑州市管城区北下街街道办事处6621007738没做过 不需要
郑州市管城区二里岗街道办事处6631802239 上面查都不让定
郑州市管城区城东路街道办事处6632971640 去年定过了 暂时不需要
郑州市管城区东大街街道办事处6630307142无人接听
-------------------------郑州市管城区紫荆山南路街道办事处66815898、6681204244好几年都不做了
郑州市管城区南关街道办事处 66222011 45一般都不做 还是领导决定是否要做的。***** 郑州市管城区十八里河镇街道办事处6675181846 发到公共邮箱吧 都能看到
郑州市管城区南曹乡街道办事处66711678、6671188847不需要的郑州市管城区圃田乡街道办事处6581***870 不需要
郑州市中原区建设路街道办事处6856200049不需要的郑州市中原区绿东村街道办事处6768260150没需要的郑州市中原区秦岭路街道办事处6768060651通话中
郑州市中原区林山寨街道办事处6797723352无法接通
郑州市中原区汝河路街道办事处6863560854通话中
郑州市中原区三官庙街道办事处6762786755 暂时不需要 负责人不在郑州市中原区桐柏路街道办事处6751985556 负责人不在 暂是不要呢
郑州市中原区航海西路街道办事处68558619 68558500主任电话:68558623 不做了 60郑州市惠济区老鸦陈街道办事处6398143461 听叫
郑州市惠济区长兴路街道办事处6398325062没有需要
郑州市惠济区迎宾路街道办事处6578098163 没有需要做
郑州市中原区绿东村街道办事处 0371-67624532
地址:颖河路与桐柏南路交叉口向西160米路北
暂时没有
丰产路街道办事处
地址:丰产路126号
电话:(0371)69125111
不穿工装
郑州市惠济区新城街道办事处63784728
第五篇:街道办事处
石家庄市桥东区人民政府XXXX街道办事处(2011.09~2014.9)
2011年9月,编制X 名,其中行政编制X名,事业编制X 名,司法编制X 名,工勤编制X 名;设书记X名,主任X名,副书记X名,副主任X名;设立X个科室,行政办公室、城区综合管理科,计划生育科、民政科、文化体育科、财政所、委办经济办公室、司法所、劳动保障事务所、安监站。至2014年9月,行政编制X名,事业编制X名,司法编制X名,工勤编制X名,劳保事业编制X名;设书记X名,主任X名,副书记X名,副主任X名;设立X个科室,行政办公室、城区综合管理科,计划生育科、民政科、文化体育科、财政所、委办经济办公室、司法所、劳动保障事务所、安监站;下辖X个社区居委会。机关驻地:X.X路X.X号。2014年9月23日,因石家庄市区划调整,整建制划转至X.X区。
主
任
XXX
(2006.06~200X.X)
副主任
XXX
(2006.06~200X.X)
行政办公室
主任(科长)
XXX
(2006.06~200X.X)
计划生育科
科长
XXX
(2006.06~200X.X)民政科
科长
XXX
(2006.06~200X.X)
城区综合管理科
科长
XXX
(2006.06~200X.X)文化体育科
科长
XXX
(2006.06~200X.X)财政所
科长
XXX
(2006.06~200X.X)委办经济办公室
主任
XXX
(2006.06~200X.X)司法所
所长
XXX
(2006.06~200X.X)劳动保障事务所
所长
XXX
(2006.06~200X.X)安监站
站长
XXX
(2006.06~200X.X)