第一篇:09年小金库治理自查报告
小金库专项治理和会议费、行政事业性收费自查自纠报告
中国农科院财务局:
按照《中国农科院关于印发<‚小金库‛专项治理和会议费、行政事业性收费专项检查工作方案>的通知》(农科院财[2009]129号)的文件要求,本着实事求是、高度负责的精神,按照要求进行深入开展‚小金库‛专项治理工作,对我所2007年以来的会议费和行政事业性收费认真进行了检查,并形成了特产研究所‚小金库‛专项治理和会议费、行政事业性收费专项检查工作方案,现将自查情况汇报如下:
一、单位基本情况
特产研究所人员编制692人(中编办[1994]265号文件),截至2008年底,单位实际在编在职职工504人,离休职工14人,退休职工307人,其他人员181人。
2008年全所总收入135,350,233.71万元,其中财政补助收入47,639,100.00万元,事业收入87,699,433.71万元,其他收入11,700.00万元。
二、会计基础工作情况
(一)财务制度制定及制度执行情况
我所已按财务制度的要求,制定并修订了各项财务规章制度,如《中国农业科学院特产研究所借款管理办法(试行)》《中国农业科学院特产研究所财务管理办法》《中国农业科学院特产研究所差旅费管
理办法》《特产研究所内部财务报告制度》《特产研究所专项经费(课题经费)管理办法》《固定资产的管理制度》《中国农业科学院特产研究所集中采购管理办法》《政府采购管理办法》等。在财务管理上,严格执行了财务制度,坚决杜绝违规行为。
(二)会计岗位设置及会计人员配备情况
分设了会计、稽核、出纳岗位;配备了三名部门财务会计和一名基建会计;出纳人员不兼任会计档案或债权债务收付业务;会计人员财务软件操作密码设置、使用规范;实行了财务印章、单位负责人印章、支票分别保管;建立并严格执行了单位内部财务审批控制制度.
(三)现金、银行账户管理情况
做到了现金日清月结,没有违反《现金管理暂行条例》支付大额现金情况;银行帐户有五个:一个单位基本帐户,用于支付日常奖金往来;一个支付零余额帐户;一个房改奖金帐户一个房改类维修基金帐户;一个党费工会帐户,各帐户都及时办理了银行账户年检,做好了月末银行对账(包括零余额账户)。
(四)会计审核等情况
会计核算规范;记账凭证所附的原始记录齐全;发票记录的付款单位、财务印章等信息规范;没有发现使用虚假发票报销情况;会计档案统一由所档案室收存保管,财务人员及时将凭证装订成册;账簿打印完整;保存了部门预算、预算批复、部门决算、决算批复等报表文件.
三、‚小金库‛专项治理情况
我所参加了院里召开的关于‚‘小金库’专项治理和会议费、行政事业性收费、财政专项检查工作布置会‛,会后所里非常重视,并于5月25日,在我所大会室召开会议。此次会议由两位副所长主持,全体中层干部参加,会议主题是‚特产所关于‘小金库’专项治理和会议费、行政事业性收费、财政专项检查自查工作的实施、安排‛,会议传达了上级的指示、要求,会上讨论通过了‚特产研究所‘小金库’专项治理和会议费、行政事业性收费、财政专项检查自查工作方案‛。
资金流的控制对每个单位来说都非常重要,我所长期以来都非常重视资金的往来,来款皆需及时入帐,付款必经严格审查。通过对我所2007年以来的各项自查,没有用资产处置、出租收入设立的小金库;没有发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的‚小金库‛;没有经营收入未纳入规定账簿核算设立‚小金库‛;没有发现虚列支出转出资金设立的‚小金库‛;没有发现以假发票等非法票据骗取资金设立的‚小金库‛;上下级单位之间没有相互转移资金设立的‚小金库‛。
三、会议费专项检查自查情况
2007年以来会议费的管理和使用情况。
会议审批和计划管理情况:会议有审批程序和具体的计划安排,但是在审批程序上仍有待完善,需要更加系统化,对会前请示,会中控制及会后审核每一步都要加强控制。会议费预算管理情况:2007
年会议费预算总额26.86万元,实际发生会议费40.50万元;2008年会议费总预算额25.46万元,实际发生会议费30.05万元。会议费开支范围和开支标准都是按照要求执行,未发现超范围和超标准列支。没有发现虚列会议费支出和提前列支会议费的情况;会议费有会议主题、会议天数、人数、地点等说明;会议费报销凭证齐全,审签手续完备。但存在报销时间不及时的现象,日后会加强这方面的管理。
四、行政事业性收费专项检查自查情况
农业部特种经济动植物及产品质量监督检验测试中心是经中华人民共和国农业部授权的,通过国家计量认证和农业部审查认可,为社会提供公正数据的产品质量检验机构。本中心于2001年12月首次通过农业部及国家计量认证的评审认证,2006年6月通过复评审。
审查认可证书编号为:(2007)农(质监认)字FC第196号,有效期至2012年12月2日;计量认证证书编号为:2007002156V,有效期至:2010年9月28日。
该中心自成立以来一直挂靠于中国农业科学院特产研究所,无独立账号,属非独立事业法人机构,所有检测收入均上缴特产所。有收费许可证,证书编号为:103000755。有效期至2011年10月21日。其中的收费项目仅限于植物类检测方面,有关动物方面的检测还在进一步商榷中。
中心所承检的12个产品及69个参数均已通过国家认证,并能够为社会出具合法有效的检验报告。
中心的所有检测活动均为委托检验,依据‚农业部产品质量监督检验测试中心管理办法‛中第二条‚部级检测中心是农业部授权的、经过国家认证的法定专职检验机构,是社会公益性的非营利技术服务事业单位‛、第二十五条中‚其他检测任务,按有关规定收取检验费‛及第二十六条中‚部级检测中心要加强财务管理,其检测收入主要用于部级检测中心自身的建设和业务支出‛等条款的规定,自2002年至2008年10月间所有委托检验收费均为成本收费,2008年10月21日以后有关植物检测方面的收费完全按照国家有关物价法律法规的要求执行,动物方面的检测仍为成本性收费。中心的所有收费均全额上缴特产所财会,由特产所统一调配资金的使用情况。所有收费活动均符合国家相关法律法规的规定,无违规操作现象。且收费标准及收费项目均已上报吉林省发展改革委员会备案。
五、整改方案
1、在基础设施改造项目的管理上,我们要加强合同规范性、建设内容、资金使用等方面的管理,确保基础设施改造类项目能够按时、高效地完成实施方案的要求,尽早发挥项目的作用。
3、应按有关规定将资金结算业务所依据的合同书、代理协议及材料清单等作备查说明。
4、尽快取得正式票据作为记账依据,完备监督审核手续,规范日常财务核算等会计基础工作,加强财务管理。
5、按有关财务制度合理设置、使用会计科目,对项目资金进行分项辅助核算,对不正确的账务处理及时予以更正。
6、加强国库资金的管理,严格遵守国库集中支付制度。研究所前期垫支的项目费用,必须报批后再予以归垫。
7、抓好教育培训,提高财会人员综合素质。加强对财会队伍的培训,增强核算意识,提高业务技能,正确核算各种财务活动,及时处理各
种账务,减少差错,不断提高核算质量。
虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,也可能在工作中有一些失误的地方,对于自查中出现的上述问题,我们一定高度重视,严肃对待,认真处理,在下一步的工作加以改进解决和防范。以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好财务工作。
中国农科院特产研究所 二○○九年六月二日
第二篇:XX年关于治理小金库自查报告
XX年关于治理小金库自查报告
XX年关于治理小金库自查报告
根据市住建局《关于对小金库专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:
一、领导重视、职工参与
自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理小金库的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到 小金库的危害和治理小金库的重要性,让职工参与治理小金库的监督举报、投诉。
二、对照要求,认真清理
按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立小金库,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。
三、完善制度,加强管理
加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查小金库的结果、处长对治理小金库的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果,建立机制
完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。
通过自查,公园管理处没有小金库。我处承诺,现在、将来都不会有小金库的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝小金库的发生。XX年关于治理小金库自查报告
治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识。
全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增出国查字典范文网强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导,责任分工。
为了保障治理工作顺利进行,我校成立 了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
学校小金库专项治理工作领导小组名单:
组 长:副组长:成 员:
举报电话:
三、明确要求,重点治理。
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20xx年以来各项小金库资金的收支数额,以及20xx年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前。
按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章,规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
第三篇:治理小金库自查报告
按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,局党组领导高度重视,并认真开展清理“小金库”工作,现将有关工作情况报告如下:
领导重视,深入动员。局党组高度重视,按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治
理工作清查小组,并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上,局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性,并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查工作的顺利进行,扎实有效地开展清理工作。
认真自查,及时上报。按照《通知》的要求,通过对照文件深入自查,重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动,对全局进行了认真细致的清查。
1、严格按照有关文件的要求,深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有小金库,没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,完善了相关财务制度,加强了从源头上防治腐败,反腐败工作进一步得到提高。
第四篇:关于治理小金库自查报告
关于治理小金库自查报告范文
治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[20**]《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识。
全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增出国强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十N大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。二、加强领导,责任分工。
为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。学校小金库专项治理工作领导小组名单:组长:副组长:成员:举报电话:三、明确要求,重点治理。
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20**年以来各项小金库资金的收支数额,以及20**年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前xx。按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。第五篇:学校治理小金库自查报告
“小金库”自查报告
治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关的文件精神,现把我学校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识 我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。
二、加强领导,责任分工 为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施,财务等部门负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单: 组 长:xxx 副组长:xxx 成 员:全体行政人员
举报电话:
三、明确要求,重点治理
按照上级文件规定的要求,通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校教职工大会上进行了通报,并予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财务纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。
四、整改建章,规范完善 我学校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。xxxxx学校
2012年12月篇二:学校小金库自查报告
社区中心小学小金库自查自纠报告
治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县财发[2012]89号文件《关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识。
全县“小金库”专项清理工作通知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长冯浩要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导,责任分工。
为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项清理工作由校委会牵头实施,财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任高兰岐具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
学校“小金库”专项清理工作领导小组名单:
组 长:xxx 副组长:xx 成 员:xxx xxx xxx xxx
三、明确要求,重点治理。
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2010年以来各项资金的收支数额,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
一、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
四、整改建章,规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。篇三:学校“小金库”专项治理自查报告
堰九校报字?2014?29号 签发人:罗大义 西乡县堰口镇九年制学校
关于深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的自查报告
西乡县教育体育局:
根据西乡县财政局和西乡县审计局关于印发《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知【西财发(2014)98号】,我校认真开展了深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作,现将情况报告如下:
一、健全组织,加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由校长任组长、副校长、总务主任兼学校报帐员为成员的治理“小金库”工作领导 小组,具体由总务处负责此次专项治理工作。
二、加强学习宣传,提高思想认识
全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后,参会人员迅速向学校领导汇报了会议精神,学校领导高度重视,召开相关人员参加的专项会议,传达学习了《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,要求认真对待专项治理工作,明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、对照要求,认真清查
按照文件要求和自查内容,重点围绕“治理内容”中的七大项,逐一地进行了认真细致的清查。
1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题,没有单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。
2、预算支出管理情况。我校遵循先有预算后有支出的原则,支出严格执行财政国库集中支付规章制度要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,无坐支行为。无虚列支出、转嫁支出等问题。
3、政府采购管理情况。我校严格执行《采购法》,大型采购均报经教体局和财政局审批,无违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、资产管理情况。我校落实专人管理资产,资产管理使用制度较完善,资产账实相符。落实了资产审批程序,资产处置收入全部上缴国库,纳入预算管理。
5、财务会计管理情况。根据上级管理规定,我校只报帐员一名,全部帐务由会计核算中心处理,做到依法设置会计账簿,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。
6、财政票据管理情况。严格票据管理,对票据的领取、核销、保管均有专人负责,无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
7、设立“小金库”情况。我校严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。
通过本次专项治理工作的开展,我校进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,使财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝私设“小金库”行为。