企业冬季生产经营冲刺会讲话

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第一篇:企业冬季生产经营冲刺会讲话

一、集中精力抓项目,立足长远为明年

“抓项目,增效益,找项目,上规模”是我们下半年的经营思路,今年下半年以来,做的项目有两个,一是护照寄递,二是“思乡月”大型营销活动。其中,“思乡月”营销活动效果最为显著,这次活动是对我公司组织工作、管理能力、精神风貌的一次检验,大家明确目标,各司其职,集中精力,敢于吃苦,坚持不懈的精神得到了检验,展现了良好的精神风貌。大家都在总结,我也归纳了一下,有这么几个特点:

首先,营销之初,思想上有两种倾向(1)怯战。认为无论从人力、财力、资源各方面,均无法与邮政展开竞赛,我们太小,邮政很强大。(2)厌战。认为“思乡月”是副业,分销月饼收入在增长,速递市场份额在下降。

其次,做了十项工作。(1)认清自身优势。我们的优势是,原先思乡月营销活动是市局市场部、速递局、礼仪公司组织实施,现在这一支队伍仍然在我们这一边,大家都轻车熟路;原先的县局长、区局长、专业负责人拥有现成的资源。(2)坚定信心。任何时候,都必须坚定完成任务的信心,尤其是攻坚战的关键阶段,绝不可轻易言败,军心不可动摇,士气不可低落。(3)战斗精神。小战练兵,大战攻坚。培养锲而不舍的战斗精神,亮剑精神,以顽强的战斗意志来发展速递物流业务,我们将会取得更好的战绩。(4)格局。看全局,高平有点困难,但通过其它单位的帮助,我们能够渡过难关。(5)创造收入。对于我们来说,思乡月等于多干了一个月,一年成了13个月。(6)斩断退路,打破观望。从8月经营分析会看,部分单位犹豫不决,信心明显不足,但在有限的十天时间内,大家做出了前所未有的努力,战胜了困难。表态时,物流中心、沁水首先保证完成任务为大家做出了表率,速递中心的任务是确保目标,不能动摇,也保证完成,阳城有点犹豫,但经过努力,能够保证完成。高平尽最大努力去做,机关各部门积极参与,有的把工作做到了外省、外市,说明都在积极努力,才保证了计划的完成。(7)独立自主。没有进行利润分成,各自做自己的业务,以小客户和散户为主,降低了风险。(8)全员出动,不论多少,大家都动了起来,没有空白点。(9)产品多样化。月饼、油、酒、水果等种类多。(10)集中精力。经营分析会就是思乡月督战会,机不可失,时不再来,一鼓作气,全力以赴,拿下目标。

第三,问题:(1)产品,农村低端市场低价月饼的需求预先没有想到。(2)个别单位要货盲目,造成了资源的浪费。(3)没有预料到工商局的检查,对工作造成被动。(4)函件进收入的问题。(5)机关大部分人完成任务与个别人没有完成任务的问题。

这是思乡月活动的一个简要概述。四季度该怎么办?要以更大胆气、更准定位、更快速度、开发大项目构筑速递物流快速发展的大通道。

1.要对今年第三季度营销工作进行总结,看一下各单位在前9个月做了多少项目,实现了多少收入。市场部要认真落实。

2.速递、物流专业要本着今年第四季度为明年打基础的思想,攻克一些项目,比如速递的单证考试类、公安交警类项目,物流的如何上规模,各单位要专题开会,提出目标,有思路、有目标、有方案、有措施,确保开个好头,为明年我公司的快速发展奠定基础,避免今年每月补缺口的被动局面。

二。围绕指标抓落实,旺季服务不放松

质量工作贵在持之以恒,重在常抓不懈。

通信质量指标在全省的绩效考核中占30分,比重比较大,要扎扎实实去抓。要有一套提升质量的办法,教会各单位如何抓质量工作,如何取得成绩,如何发现问题、分析问题、解决问题。从9月质量通报看,速递专业的重点指标“及时投递率”和“及时妥投率”在下降,这个情况很不好,需找原因,整改提高,物流专业的两个重点指标在全省排名第一,做的很好,要坚持。四季度,要出台两个办法:一是旺季服务质量专项整治工作办法,要有办法,有部署,有落实。二是推出服务首问负责制实施办法,以办法的完善和落实推动质量提高。三是各县(市)质量指标实现表格化、排序化。反映几个点:①晋城速递、物流专业整体指标在全省的排名。②晋城五个切块单位和代理单位各质量指标在全市的排名。要区分专业,如各个生产单位的速递质量指标综合排名,分项排名。五个有物流收入的单位物流指标在全市的排名。要有月度排名和季度排名。③影响质量指标的落后单位是谁,原因是什么,要找出来,如何解决。

三、强化管理抓基础,建立制度促规范

管理工作的好坏直接体现到执行力的高低。企业的执行力靠的就是纪律。从最简单、最直观的qq上看执行力。从qq群的回复上看执行力,从解决基层反映的问题上看执行力,从落实各项经营思路上看执行力,从落实年初即定的营销项目上看执行力。主要的问题是:qq群上回复慢,回复迟,或者不回复,不哼不哈,无动于衷,工作如同儿戏。从解决基层反映问题上看,紧迫感、主动性不强不够,对于基层反映的问题,不能因为主观的不努力而造成拖延,建立反应迅速,灵活多变的运行机制。不要出现问题提出来了,没有回音,如泥牛入海。能办不能办,为什么不能办,要有个回音,确因客观条件,比如配置设备,需省公司批复的,要给予反馈,总之,一切服务生产,一切为生产保驾护航,所以要完善限时办结制,推出工作事项考核管理办法。工作上的事情,做不好没有商量余地,工作干好了,其他方面可以照顾。工作做不好,想照顾也没有借口,通俗一点就是给大家一个照顾你的理由。另外,在通知一些事情时,发现手机关机现象,或者说不接手机,这种现象很不好,手机要保持畅通,如果手机没电,要有住宅电话,总之,要随时能找得见。从落实市公司经营思路上看,从落实年初即定的营销项目上看,动作不大,效果不明显,能够有力支撑明年营销工作的项目不够,这些,要在四季度投入大力气解决。最近推出的工作制度有①领导联系点制度;②工作事项考核办法,就是一个沟通和约束机制,要促进大家去完成工作。

四、围绕揽投抓能力,实事求是塑精品

揽投网建设是一等大事,这是安东老总的批文。省公司高度重视,把揽投网建设提升到企业生存发展的高度,我们要统一思想,不折不扣执行。

近期省公司要组织调研,我们要本着打造精品的精神去做揽投网。把揽投部、站的建设做成行之有效的精品工程,切实起到支撑发展的作用。

1、按照省公司的要求,市分公司的揽投网建设的文件执行,要求有时间观念。

2、理顺办事流程,遇到困难和问题,按照提出问题,分析问题,解决问题的流程,按照生产单位提出问题,综合部将问题归类呈送各分管领导,并按照分管领导批示去督促落实的流程去做。关键点是明确职责,找到落实的人,确定落实的时间。如果因主观原因办理的慢和拖,那就是职能部室抓落实的力度不够,方法不多,中枢环节出了问题。

五、保障成果抓安全,防患未然保稳定

安全重于泰山,稳定压倒一切。严格管理是一种严肃的关爱。

人员、车辆、资金、邮件安全是安全工作的重中之重,各单位一定要责无旁贷抓落实。今年三个季度以来,一个交通事故让我们不得安宁,在处理事故方面,速递中心、综合部做了大量具体实际工作,最终把事情处理了。单就一个车辆安全事故就让我们头疼了一个季度,也被省公司几次点名。其他小的磕磕碰碰也有几起,究其原因,仍是各级观念上的不重视,或者口头上重视,实际上放任,没有具体的去追根究底。还有替责任司机开脱,却不知道为不负责任的人开脱实际上是对责任人和自己的极其不负责任的行为。拿开车说事,快车手不是什么好司机,出事的几率也高,还有对车的维护,你爱护车,车也爱护你,你不爱护车车也不爱护你,你不尊重它,它绝对不尊重你,都是相互的,目前仍旧存在着极个别司机车速快、不保养车的现象,一经发现,必须严惩。各单位要担起责任,不要包庇和纵容,从一开始就抓紧,把安全这道屏障筑牢,这也是为了大家共同的利益。

安全工作要落实以下几项措施:一是建立安全生产例会制度,深入落实“安全第一,预防为主”的理念。二是全员参与,教育为主。强化各级管理生产人员的安全教育,让安全发展理念植根于每一个员工心中。三是自查自纠,消除隐患。在日常工作中,往往会不知不觉出现各类习惯性的违章行为,而习惯性的违章行为正是安全事故的隐患。因此,要通过分析事故,排查隐患,自查自纠,监督检查,对各生产环节的危险点进行分析,做到防患于未然。

六、以会代训抓队伍,着力素质重提高

从专业到企业,我们这支队伍的能力和素质亟需提升和提高。目前存在的情况一是不会,二是不能,三是不做。先说不会,工作干不了,没干过。就像当兵不会打枪,木匠不会吊线,秘书不会写材料,都很难受,这些需要培养。再就是“不能”,想做好,但是能力问题,有心无力,有想法没办法。还有“不做”,能做好但态度消极,比如思乡月,大部分同志做的很好,但仍有个别同志无动于衷,对自己要求不严,不高。还有的本来能做的很好,却不做,比比看看,错失良机。像“思乡月”这样的营销活动,一年只有一次,不到万不得已,公司不会给大家下任务,但一旦任务下达,各位就得努力,说一句难听的话,谁对市公司的重点工作无动于衷,市公司也会对谁无动于衷,因果因果,种瓜得瓜,种豆得豆,种什么因就会有什么果。在企业最需要你的时候找不见你,那么在分享胜利果实的时候也不会想到你。所以,大家要定位,定目标,把自己置身于企业发展的大潮之中,立足本职,考虑全局,为企业发展添砖加瓦,要知道顺势而行,谋势而动,借用孙中山先生的一句话“时代大潮滚滚向前,顺之者昌,逆之者亡”,不要做企业的另类。

针对这三种情况,要通过以会代训的方法去解决,去提高。让不会的会,让不能的能,让不做的做,唯有如此,企业才有生机和活力。比如各生产单位的一把手,需提高领导才能,学习领导才能,要学会与大家相处,要产生向心力和凝聚力。如果把每个职工,每个专业比喻成是一颗颗散放的珍珠,那么我们单位的一把手就是把珍珠串起来的绳子,只有将一颗颗散放的珍珠串起来,塑造成项链,手链等工艺品,才能实现它的整体价值,大家要真正明白这个道理,这个道理明白了,还要去做,企业领导与专业之间是水涨船高的关系,不是水落石出的关系,但同时水能载舟,亦能覆舟,所以,各单位领导要学领导,学管理,学经营,在学习实践中成长,退缩是没有出路的,你的退缩就是在断送自己。

2、揽投部、站的建设要塑造精品,争创一流,做精做细做到位,综合部主抓,市场部牵头,各生产单位落实。

3、10月份召开班组长以上领导人员进行述职。半月内,定出述职人员名单,准备时间,述职时间,测评项目,综合部先拿方案。

4、物流专业走出去,向省物流中心学习,进一步解放思想,开拓视野。解放思想,黄金万两,为大跨越做好前期思想准备。

5、深入基层调研,建立领导联系点制度。

6、财务部抓好欠费收缴,要制定行之有效的监督办法。

7、市场部,礼仪公司抓好思乡月欠费收缴,客户整理工作。

8、市物流中心、沁水营业部协调水厂物流收入问题。

9、健全通报制度,发好五个通报。市公司层面三个:经营通报,质量通报,督查通报。市速递中心、物流中心要有专业通报。高平、阳城、沁水营业部要有自己的发展通报。各专业要自己有自己的通报。

10、市物流中心牵头,针对阳城艾威项目做一个详细的市场与客户,我放与对手的优劣势分析。

11、针对各单位生产经营情况汇报表上的内容和存在的问题,综合部要发一起通报。

12.针对阳城营业部提出的“不能按量计酬影响职工发展业务和干业务的劲头”,综合部做出专题调研。

第二篇:生产经营企业

生产经营企业

1.各生产经营单位主要负责人为本单位安全生产第一责任人,必须认真安全生产职责,对本单位安全生产全面负责。

2.各生产经营单位必须认真贯彻上级有关安全生产的方针,政策及有关会议精神,落实各项安全生产保障措施。

3.建立和建全安全生产责制,制定本单位安全生产规章制度和操作规程、应急救援预案,明确安全生产负责人。

4.建立安全生产培训机制,注重对企业人员的安全技术培训,企业主要负责人、分管安全工作的负责人及特殊工种作业人员执政上岗。

5.加强对安全生产的投入和实施。

6.经营性地开展安全排查,及时消除安全隐患。

7.认真执行上级安监部门排查的找呢整改指令,落实各项整改措施。

8.及时,足额缴纳安全生产风险低押金河目标管理保证金。

9.及时如实报告安全生产事故。

第三篇:企业生产经营情况报告

篇一:企业基本生产经营情况报告 山东万事孔子酒业

企业基本生产经营情况报告

山东万事孔子酒业有限公司始建于1989年,在各级领导的大力支持下,经过20多年的发展,已成为一家极具发展潜力的大型优质白酒生产企业,目前公司共有员工140余人,其中具有中级以上专业技术职称的62人,有300余座窖池,年产优质原酒1500吨,年灌装优质白酒800万瓶,是我国北方最具代表性的高档芝麻香原酒和浓香型多粮原酒生产基地,也是国家重点白酒出口企业。

万事孔子酒采用千年古方结合现代工艺精心酿制,产品博采浓、清、酱香之长,纳入许多现代科技成分,所产基酒既有清香型白酒的清净典雅,又有浓香型白酒的绵柔丰满,并具有酱香型白酒的幽雅细腻,综合感官具有极为浓烈的焙炒芝麻的复合香气。山东万事孔子酒业有限公司在芝麻香型白酒的研发生产中,首先对原有窖池进行了大胆改革,采用了砖窖泥底。砖的成分为中性硅酸盐,其微孔吸附大量的有机物,其中有部分微生物栖息,有益于在发酵过程中形成幽雅细腻的风格。由此,所产基酒芝麻香味较好。其次是选择原料种类及其配比,传统的芝麻香原料配比是以高粱为主体,配以适量的小麦、麸皮等,要想生产出独特优质的芝麻香酒,必须严格选择原料、科学改进原料配比,促使美拉德反应的一系列产物增加。公司通过优选方案,将芝麻香原料中高粱、小麦、大米、麸皮、玉米的配比进行了科学调整,产出的芝麻香基酒焦香味更加突出,酒体特别净爽,口感协调。再次是选用糖化发酵剂,科学配比河内白曲、复合生香酵母、细菌麸曲、高温大曲、中温大曲的比份,充分发挥利用微生物的多样性及复杂性。四是体现生产工艺的先进性,工艺特点可归纳为清蒸续米查、泥底砖窖、大麸结合、多微共酵、四高一长(高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温流酒、长期窖存)。生产的万事孔子芝麻香型白酒富含阿魏酸、香草醛、香草酸、吡嗪类化合物、酚类化合物等多种健康活性因子。有关资料表明:阿魏酸等酚类物质均为优良的自由基清除剂、具有抗氧化、清除活性自由基、抗肿瘤、阻断致癌物的形成,抑制机体内的代谢转化、提高机体的免疫力、抗菌、抗病毒等功能。这些酚类物质不仅使酒体放香幽雅,而且赋予它消除自由基的功能。经国家食品质量监督检验中心检测,吡嗪类化合物在万事孔子芝麻香杂环化合物中种类及含量最多,尤其是四甲基吡嗪(川芎嗪),高达6923.4ug/l,四甲基吡嗪具有扩张血管、改善人体微循环及抑制血小板集聚等作用。再加上长达三年的古法窖藏熟化,使万事孔子芝麻香酒香味更浓正口感更厚重,这就奠定了万事孔子芝麻香酒作为原生态、健康、高端白酒的基础。

山东万事孔子酒业多年来致力于酿酒产业的发展创新,目前已具有年产优质原酒1500吨的酿造能力和年灌装优质白酒800万瓶的生产能力,先后开发生产了芝麻香、浓香和兼香型三大类型40余种产品,不但畅销国内20多个省区,而且出口日本、韩国、美国、加拿大等国家。产品以稳定的质量,古朴典雅的包装和厚重的儒家文化底蕴,先后荣获“中国著名品牌”、“中国儒家文化传承第一名酒”、“人民大会堂宴会指定用酒”等荣誉称号,2011年荣获世界孔子协会“世界孔子文化传播奖”,并被世界孔子协会确定为全球400余所孔子学院文化专用酒。今后两年,山东万事孔子酒业有限公司将发挥优势、抓住契机,在稳定扩大占领国内中高端白酒消费市场的前提下,加大优质出口白酒生产。2013年三月份,国家糖酒行业管理办公室主任、中国中小商业企业协会会长王博在加拿大就万事孔子酒出口情况接受加拿大多元文化电视台环球新闻独家专访,并亲自牵线搭桥,签订了万事孔子酒在美国、加拿大100家沃尔玛超市的销售合同,年合同标的达2.028亿美元。按照出口需要,公司要在三年内,增建1000个酿酒窖池,使原酒酿造能力达到3000吨以上,增建原酒储存库10000平方米,使原酒储存能力达到万吨以上,增容六条现代化白酒灌装生产线,年灌装能力达到2000万瓶;同时,以公司丰厚的儒家文化底蕴为根本,以万事孔子酒业生产基地为核心,建成一座包含酿酒、品尝、观摩、研讨、收藏、文化、旅游等功能为一体的大型孔子文化产业园,成为菏泽市乃至全省最具特点的大型旅游文化胜地。到2020年实现年销售收入12亿元,实现年利税1.5亿元。篇二:公司经营情况汇报 路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元,年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及经营成果预测

(一)目前经营状况 1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标(1)实现目标利润1872万元;(2)上交资产收益1495万元;(3)对外创收13865万元;(4)上缴上级管理费160万元;(5)计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定2002年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元,其中:油田内部2亿元,外部1.5亿元;其它营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》,进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至9月25日,各项指标完成情况如下:(1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,油田外部项目11项。工作量5.3亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约2.2亿元。(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。

(3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。(4)成本支出29203.4万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出29355.4万元。其中: ——上级管理费为0; ——上交资产收益为0;

——计提折旧1809.3万元,完成合同指标的80%。(5)累计盈余为-1206.4万元。

(二)经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了1.4亿元,但是距计划目标仍差6000多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产值3.3亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制约着公司经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:

(1)预计全年完成工程产值3.2亿元,完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元,为年计划的75%,油田外部1.7亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。

(2)预计实现营业收入3.3亿元,完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入1000万元。

(3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)

需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160 万元,资产收益770万元),则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元,目前已实现营业收入28149万元,即10-12月份将实现营业收入4851万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160 万元、资产收益770万元,实现净利润377万元),则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

(三)经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初,公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元,外部1.5亿元。目前已落实89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势,但工程收益率相对较低,影响公司的创效能力。

2、关联交易方面一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路面5万平方米,只落实给我们1.5万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来找我们的队伍去帮忙,对此,我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数不合理,合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并且手续繁琐,时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅,往往活干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多,增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面 截至目前,应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元,三年以上存货268万元,不良资产729万元,总计5810万元;工程款挂帐17083万元,营运资金缺口8000万元,严重影响公司资金周转能力。同时,部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定,甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款,但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工,全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作当作重点,积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”,更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给企业带来的严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则,但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、新增市场化用工417人,组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;(按半年计算)

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”,共计支出

56万元,其中主要包括:成立服务中心费用12万元,房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;

3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力140天、2220人次,出警值勤车辆390台次,每天工作十几个小时,各项费用达44万元。

4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络,我们在四个区域,配置了92人实施监控,并相应配备了部分必要的监控设备和器具,费用支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时,我们结合生产经营活动的实际,按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求,严格把住“审查、签订、履约”三关,实现合同全过篇三:2011年一季度生产经营情况汇报

2011年一季度生产经营情况汇报 2011年以来,煤电公司在集团公司党政的的正确领导下,根据煤电公司工作会议上提出 “抓开拓,创精品,建系统,谋发展,强管理,保安全”的工作总体要求,紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标,从提升企业执行力入手,精心组织生产, 强化基础管理,层层分解指标,细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下:

一、2011年财务经营指标分解情况

根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神,瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况,编制了2011的财务预算,对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解,细化到不同的班组和部门,做到“千斤重担大家挑,人人身上有指标”。

1、营业收入:母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元,其中:原煤预计实现营业收入88,900.00万元,电力预计实现营业收入50,000万元。

2、利润:全年预计实现利润24,339.00万元,其中:原煤预计实现利润22,339万元(按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算),电力预计实现利润2,000万元;

3、预计原煤单位成本:310元/吨(集团公司下达的281.04元/吨成本指标预计难以完成);

4、产量:原煤计划225万吨,其中:黄庄矿130万吨(已组煤40万吨),王庄矿95万吨。

二、生产经营情况及分析

1、产量:

(1)原煤产量:

1-2月份生产原煤37.50万吨,与去年同期相比少生产原煤3.50万吨,与计划产量持平;一季度预计生产原煤56.50万吨,与去年同期相比少生产原煤3.50万吨,比计划多生产0.25万吨。

(2)发电量:1-2月份发电24,147.65万kwh,与去年同期相比少发电8,405.65万kwh,比计划多发电4,147.65万kwh;一季度预计发电34,147.65万kwh,与去年同期相比少发电17,824.25万kwh,比计划多发电4,147.65万kwh。

(3)熟料产量:1-2月份生产熟料29.63万吨,与去年同期相比多生产29.63万吨,比计划多生产0.63万吨;一季度预计生产熟料44.45万吨,与去年同期相比多生产44.45万吨,比计划多生产0.45万吨。

2、销量:

(1)原煤销量:

1-2月份销售原煤26.85万吨(其中黄庄矿销售原煤12.21万吨,王庄矿销售原煤10.62万吨,运营站销售原煤3.23万吨),一季度预计销售原煤40.28万吨(其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨,王庄矿预计销售原煤15.93万吨,运营站预计销售原煤4.85万吨)。(2)售电量:1-2月份售电22,194.44万kwh,一季度预计售电33,291.66万kwh。(3)熟料销量:1-2月份销售熟料29.31万吨,一季度预计销售熟料43.97万吨。

3、售价:

(1)原煤售价:

1-2月份原煤平均售价561.34元/吨(其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨,王庄矿原煤平均售价533.23元/吨,运营站原煤平均售价311.06元/吨),一季度预计原煤平均售价562.60元/吨(其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨,王庄矿原煤平均售价534.23元/吨,运营专原煤平均售价311.06元/吨)。(2)上网电价:1-2月份上网电价0.317033元/kwh,一季度预计上网电价0.317033元/kwh。(3)熟料售价:1-2月份熟料平均售价275.64元/吨,一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。

4、营业收入:全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元,其中原煤实现营业收入17,691.97万元(黄庄矿8,408.42万元,王庄矿5,662.67万元,运营站3,620.88万元),电厂实现营业收入7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元;一季度预计全公司实现营业收入49,832.82万元,其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元(黄庄矿12,612.63万元,王庄矿8,494.01万元,运营站5,431.32万元),电厂预计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入12,116.73万元。

5、总进尺

1-2月份完成进尺2,916米(其中黄庄矿1,572米,王庄矿1,344米);一季度预计完成进尺4,374米(其中黄庄矿2,358米,王庄矿2,016米)。

6、成本情况:

煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨,与去年同期相比增加53.87元/吨,与计划相比增加43.18元/吨;一季度预计原煤成本320.16元/吨,与去年同期相比增加43.55元/吨,与计划相比增加39.12元/吨;电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度,与去年同期相比增加0.019元/度,与计划相比增加0.012元/度;一季度预计电力单位成本0.3269元/度,与去年同期相比增加0.00861元/度,与计划相比增加0.0069元/度;水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨,与计划相比增加10.47元/吨;一季度预计熟料单位成本289.46元/吨,与计划相比增加9.46元/吨。

原煤成本超支的主要原因为:原煤产量与去年相比有所下降,安全投入增加,加大了采区接替投入。

7、利润实现情况

全公司1-2月实现利润3,691.24万元,其中原煤实现利润4,100.29万元(黄庄矿3,800.69万元,王庄矿2,850.95万元,运营站-337.84万元,管理公司-2,213.51万元),电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损410.50万元;一季度预计全公司实现利润5,536.86万元,其中原煤预计实现利润6,150.44万元(黄庄矿5,701.04万元,王庄矿4,276.43万元,运营站-230.00万元,管理公司-3,597.03万元),电厂预计实现利润21.60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。

三、生产经营指标的考核办法及落实情况

煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法,制订了煤电公司2011年全年预算目标,下发了煤电公司

[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一生产经营计划”的通知》,以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等,将各项支出进行细化分类,跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局,结合各单位生产实际及发展潜能,将财务经营指标层层分解到各单位,同时,按照“横向到边,纵向到底”的原则进行闭合分解,压力层层传递,细化责任,严格管理,节能降耗,实现集约化经营发展,自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。为保证预算执行效果,一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容,使考核要素更加合理,另一方面各单位充分结合自己的实际情况,不断完善指标考核办法,及时调整各月的计划指标,健全奖罚及激励约束机制,全力实现煤电公司整体目标。

四、工作中存在的问题

1、受产能和价格影响,企业的盈利水平下降。一是受资源赋存条件影响,2011年张村矿已组煤产量下降近50%,对原煤综合售价影响较大,仅此一项预计影响利润1亿多元。

第四篇:企业生产经营情况汇报

象州县工业园区管理委员会

关于标准厂房进驻企业生产经营情况的汇报

在县委、县政府的正确领导下,在县直各部门的全力配合和帮助下,我委紧紧围绕“园区大变样,项目大落户,水平大提升,指标大增长”目标,以科学发展观为统领,抢抓机遇,创新举措,克难攻坚,狠抓工业园区规划建设、招商引资、企业服务、园区管理等各项工作,强力推进工业园区标准厂房各项建设,现将标准厂房入驻企业生产经营情况汇报如下:

一、标准厂房进驻企业基本情况

截止7月底,已有6家企业进驻工业园区标准厂房,分别是投资金额为5000万元,年产6000万件汽车橡胶制品的广西新三达橡胶科技有限公司;投资金额为3000万元,年产60吨高档天然护肤品的广西象州县一丹生物技术有限公司;投资金额为3000万元,年产500台电梯整机的广西天奥电梯制造有限公司;投资金额为6000万元,年产3000吨桑葚果酒的广西象州桑园酒业有限公司;投资金额为8000万元,年产2亿码服饰花边的象州县石龙万裕花边有限公司;投资金额为8000万元,年加工2万吨高档生活用纸的广西芳泰纸业有限公司。

二、进驻企业生产经营情况

(一)已投产企业生产经营情况

已投产企业三家,分别是象州县石龙万裕花边有限公司和广西芳泰纸业有限公司和广西新三达橡胶科技有限公司,今年1至7月,标准厂房入驻企业完成工业总产值4200万元(其中芳泰纸业-1-

2700万元、万裕花边1500万元),完成工业增加值1230万元(其中芳泰纸业800万元、万裕花边430万元),完成税收63万元(其中芳泰纸业35万元、万裕花边28万元)。芳泰纸业目前4条生产线正在运转,已有员工25人,缺少20人。因缺少工人导致3条生产线未能正在生产,每月生产纸量为300吨,预计所有生产线都正常生产,则每月生产纸量为500吨。万裕花边目前有80台机器正常生产,已有员工数33人,缺少工人20人。新三达橡胶已装修好厂房,且设备已安装完毕,开始初步试产,目前已有工人20人,正在大范围招收工人,预计8月能正式生产。

(二)在建企业建设情况

在建企业3家,分别是广西象州县一丹生物技术有限公司、广西天奥电梯制造有限公司和广西象州桑园酒业有限公司。目前广西天奥电梯制造有限公司已装修好厂房,正在安装设备,且其环境评估报告正在办理中,只有环境评估报告完成后方能办理其他执照,预计9月中旬可以投产;广西象州桑园酒业有限公司正在装修厂房和购置设备,桑果酒企业已办好名称预先核准通知书,正在办理环境评估报告、消防、安全生产许可证,预计9月下旬可以投产;广西象州县一丹生物技术有限公司装修厂房、调试设备正同时进行,工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证都已办好,但卫生许可证还未办好,预计12月可以投产。

三、主要措施

(一)狠抓基础设施建设,完善标房配套设施

完善标准厂房配套设施。安装了电动伸缩门、保安值班岗亭及水、电表等设施,对标房的电梯进行改造。另外,在标准厂房(含综合楼)楼顶安装了57个水箱,解决了标准厂房入驻企业用

水问题,确保标准厂房入驻企业的正常生产;饭堂正在装修,预计8月底可以投入正常使用;有2个气排球(羽毛球)球场,2台乒乓球球桌,1台斯洛克球桌,丰富了标房内企业员工的生活。

(二)积极帮扶企业招聘,打造企业招工平台。

想企业之所想,急企业之所急,为企业排忧解难。为解决标房内企业用工难的问题,我委成立专门的招工小组,利用业余时间努力帮助企业招工。自春节期间开始,组织开展了5次企业招工活动,活动地点有县城、寺村镇、石龙镇、运江镇等。此外,发动石龙镇各村委,向各村屯群众广泛宣传企业招工,动员外出务工村民返乡到县工业园区企业务工,每逢圩日招工小组成员到石龙街头摆摊,发动群众到园区企业工作。到目前,已为园区企业招工共计500多人,其中标房企业招工50多人,使企业用工难问题得到缓解。

(三)扎实开展企业服务,帮助企业排忧解难

认真做好入驻标房企业的跟踪服务工作,深入园区企业进行调查研究,为加强服务企业工作力度,成立工管委服务企业工作领导小组,对进入标房的所有企业,落实专人,强化对接,深入企业了解企业面临的困难和问题,及时汇报,及时协调解决,且要求及时更新企业信息,全面掌握企业发展动态,有针对性地帮助解决实际困难,促进企业进一步做大做强。同时针对入驻标房企业关于证件办理的问题,我委招商部与县招商局对接,向工商部门了解情况,实行专人对接,使入驻企业了解证件办理的各项手续程序,提高办事效率。

四、存在的主要困难和问题

(一)标房企业存在融资难的问题。企业融资难的问题影响企

业发展,当前,标房内企业处于建设初期,各项支出费用大,后备资金不足,各项工商执照办理未完成,无法向金融机构申请贷款,无法扩大现有规模。如芳泰纸业因资金问题无法扩大生产规模。

(二)标房企业存在劳动力短缺问题

随着园区入驻、投产企业的增加以及企业规模的扩大,部分已投产企业存在工人短缺问题,准备投产企业也存在工人短缺的问题。

1.缺少劳动力。一是富余劳动力不多。我县总人口约36万,劳动力约20万人,剩余劳动力约4.8万人,其中转移就业4.5万人,(县内1.5万多人,县外3万多人);另外,每年新成长的劳动力约有2000多人,这部分劳动力中绝大多数人继续接受教育,而 “两后生”(指初中或高中毕业未升学人员)大多数到江浙、广深珠等地务工,极少留在本地,真正留守本地的富余劳动力不多。二是企业用工量增大。截止今年7月,我县工业园区共有入园企业95家,其中已投产规模以上企业26家,这些企业工人需求量相对也很大,很大程度上影响了标房企业的工源,且现在处于双抢季节,大多数劳动力都请假回家收割农作物,标房内企业工人短缺问题日益严重,且随着入园企业的不断增加,园区人力资源吸纳能力也随着加大,用工难的问题已经影响到工业园区的发展。

2.企业招工难。一难在技工紧缺,园区企业普遍存在钳工、电工、仪表工、电焊工、数控机床工等技术工人紧缺的现象。二难在熟练工少,不能满量生产,有一些生产线闲置。还有一些企业是计件取酬的,一些农民工应聘后,因熟练程度不够生产效率低、收入低而退却。三难在管理人才招不到,因园区企业多为中

小企业,企业条件不是很好,没有吸引力,大学生不愿意应聘。企业管理人才和产品研发力量缺乏。

3.工人培训难。一是整体素质较低。园区企业的员工多为农民工,文化素质普遍偏低,初中及以下比例偏高,掌握劳动技能的程度较低。再加上本地工人离家近,顾家惜农思想较多,在企业就业的本地工人纪律观念较差,“误工”现象比较突出。二是培训机构较少。虽然我县已认定了广西二轻技工学校、来宾市汽车运输职业技术学校、象州县科协技能培训中心三家培训机构为职业技能培训及创业培训定点机构,但还不能完全满足培训需求。三是培训难度较大。农村劳动力人群情况复杂、流动加剧,组织培训的难度较大。

(三)标房基础设施不够完善。一是园区交通不便。二是生活不便。如商业网点、餐饮、教育、医疗、金融、邮政通信等生活必需设施偏少。三是娱乐缺乏。园区内文化、体育、休闲等娱乐活动场所较少,对80后和90后这类新成长劳动力缺乏吸引力。

五、下一步发展规划

(一)破解企业资金紧张问题。拓宽企业融资渠道,通过政府部门协调金融机构开展项目贷款,灵活抵押贷款方式,可以按项目进度给予贷款,项目投产完成后完善抵押贷款手续等。政府部门加大对银行的监管力度,提高其办事效率,帮助企业解决困难和问题。

(二)破解企业用工瓶颈问题。

1.创新招工方式方法,打造高效信息平台。一是充分发挥我委招工小组成员,企业人力资源部门的作用,开展劳动力资源状况调查,用工信息宣传,及时把企业用工信息张贴到乡镇、村信

息宣传专栏,促进群众就业需求与企业招工信息的有效对接。二是建立网络发布平台。争取在下半年完成我县就业信息网络平台、乡镇用工信息栏、手机短信等信息发布平台的建设,免费在网络平台上为园区企业和求职者发布用工信息、求职者意向,为企业和求职者牵线搭桥,实行招工途径多元化。

2.完善社会保障体系,构建和谐劳动关系。一是加强与社会保险经办机构协调,为企业办理社会保险提供优质便捷的服务。二是完善劳动关系三方协商机制,深入开展和谐劳动关系企业创建活动。全面推行劳动用工备案制度,指导和帮助企业规范劳动用工行为。开展“企业诚信用工承诺”活动,提升企业诚信形象,增强企业对劳动者的吸引力,实现招得进员工、留得住员工。

3.大力开展职业培训,提高企业员工素质。一是引导企业根据自身发展的用工需要,科学制订好用工和培训计划,通过生产带培训、老手带新手的办法,自我培养一批熟悉企业生产运作的熟练工。二是依托我县定点培训机构开展培训,定点培训机构与企业联合,对城镇下岗失业人员和农村富余劳动力进行培训。

(三)完善标房基础设施建设和生活娱乐设施。进一步拓宽融资渠道,加大标房建设投入,加快完善标房餐饮、文体、休闲等基础设施和生活娱乐设施。

二〇一二年八月十日

第五篇:企业生产经营形势

福日光电--当前企业生产经营形势概述

一、总体形势

今年,全市工业经济继续保持平稳运行,实现了良好开局。

我公司作为安徽首批“民族企业”,毗邻江苏省唯一民族电缆之乡——菱塘回族乡,加之地域优势及产业集群,订单量较稳定,但受国内外宏观经济形势影响,企业生产经营面临的困难和问题也较多。

二、订单稳定下的一些困难

1.结构性用工不足进一步凸显。

开工后因用工不足,产能不能正常发挥,被迫放弃一些订单,或将订单外放生产。因用工不足,年产值稳定增长无法保障。

2.企业融资难度明显加大。

企业以银行贷款为主要融资方式,在当前货币政策收紧的情况下,融资难问题非常突出。特别我公司这种初创期、成长型中小企业因抵押物、担保物不足等原因,难以获得生产经营所需的足量资金。造成资金十分紧张,被迫不得不放弃一些订单。

3.成本压力加大

①原材料价格大幅提高。

②经营管理费用大幅增加。

③用工成本普遍提高。

三、应对措施

1.加强对公司内部的协调管理。

公司实行以销定产,有效降低库存;完善应收账款管理制度,防止恶意拖欠和坏账的产生;压缩不合理的资金占用,提高运行质量和效益。

2.工人工资福利待遇上升

企业大面积缺工的情况下,我企业为使员工“招得来、留得住”,普遍提高工资10%—30%,同时积极创造条件,为员工改善生产、生活环境。

四、拓宽企业融资渠道

望相关部门一如既往加强对“民族企业”的帮助与扶持。扩大续贷过桥资金使用范围,为企业提供帮助。大力发展小额贷款公司,加大债券、票据等融资力度,进一步拓宽融资渠道。加大企业的优惠政策,最大限度降低利息支出。

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