2010年核算中心工作总结

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第一篇:2010年核算中心工作总结

2010年市局财务核算中心工作总结

2010年,我中心认真贯彻国家有关财经法规有关政策, 围绕全局中心工作,落实年初制定的目标考评,努力学习、创新工作方式,强化后勤服务、不断提高县局财务管理和后勤服务水平,为我局各项工作的开展起到了积极的推动作用,较好地完成全年的工作任务。

一、2010年主要工作:

2010我中心圆满完成了市局和九县局账务审核、核算、管理和相关业务工作,完成了预决算、季报、临时性报表等报表的报送工作,完成了食堂、水电和房租管理工作,完成了工资发放、医保公积金收缴等相关工作,完成了办公用品的采购及领导交办的临时性工作等。除以上的日常工作外,我中心本年的主要工作有:

(一)切实加强学习,提高财务核算和管理水平

财务管理工作责任重大,随着我市气象事业的发展、资金量的加大,气象部门的财务管理工作难度也在加大。清醒认识气象事业发展的新形势、对财务管理的新要求,主动加强学习、完善制度,防微杜渐,及时排查隐患、堵塞工作漏洞,才能做到防患于未然。

根据省局打探中心的安排,2010年6月主管会计和确山局的相关人员一同参加了在北京召开的“陆态网络”工程基准站竣工验收及财务决算培训会议,学习了基建项目的相关竣工财务决算相关知识,提高了基建项目的竣工财务决算处理能力。

2010年根据省局统一安排,我中心县局核算员梁靓参加了全国气象部门组织的在中央财经大学函授研究生班学习了两个月。

2010年8月23日-8月28日省局监审处对我局进行了经济责任审计,在这期间,监审处肯定了我局财务工作的同时,也提出了一些建议,我中心以这次审计为契机,抓住机会多学、多问,进一步加强和改进了我市气象部门财务管理和核算工作。

2010年7月按照省局计财处的安排中瑞岳华会计事务所的两位会计人员对我局的新一代雷达楼及配套项目进行了决算审计及指导,通过这次审计,我中心人员提高了基建项目的财务核算和决算的处理能力。

(二)新一代天气雷达楼及九县局配套项目竣工财务决算工作

根据省局统一部署,2010年6-8月份我中心对2003年底开工,2007年9月竣工的新一代雷达楼及配套设施建设项目进行了外部审计工作,并积极配合省局计财处委托的中介机构相关工作,因县局9个配套工程项目距离现在时间比较长,再加上现在的财务制度要求越来越严格,到8月份底中介机构才出具了正式的审计报告,完成审计工作。

(三)严格银行账户管理

根据省局统一部署,今年6月初,省财政专员办对我市气象部门10个单位2006-2009年银行账户进行了专项检查,检查没有发现气象部门存在私设银行账户和小金库的现象。

(四)工程建设领域突出问题专项治理工作

根据省局统一部署,我市气象部门年初就开始了工程建设领域突出问题治理,成立了领导小组,按照省局要求进行了自查,总结,没有发现我市气象部门有工程领域存在违法乱纪现象。

(五)“小金库”回头看工作

在2009年“小金库”治理年的基础上,省局部署了2010年“小金库”回头看工作,为了把“小金库”治理工作落到实处,2010年上半年让博信会计师事务所对全市气象部门10个单位2007年7月-2009年12月账务进行了全面审计,对审计提出的问题进行改正,并改进了工作中的不足,通过审计没有发现我市气象部门有小金库现象。

(六)清理2005-2009年基础设施建设和业务项目财务竣工决算工作

从2010年3月-12月初,共清理已竣工未决算项目17个(其中业务项目2个),涉及金额235.4万元,全部完成外部审计并已正式文件上报省局计财处。

二、存在的问题

因核算中心人员配置少,随着资金量和任务量加大、财务管理更严格等原因造成目前工作上虽取得一定的成绩,但与实际需求还有一定的差距:

1、部分财务工作没有做细。

财务工作是很需要耐心和细心的,但由于人手有限,很多时候是到处救火,哪有任务奔哪去,以后要注意事前计划和人员之间的协调工作。

2、业务素质有所加强,但需要进一步提高。

三、2011年工作打算:

在新的一年里,我计划按照省局2011年目标管理的要求,按照要求逐项落实,把财务工作做细做扎实,特别需要加强的:

(一)给领导做好财务方面的参谋工作;

(二)完成2010年平西平、平舆、确山综合改善项目财务竣工和加强2011年项目的监督、管理和绩效评估;

(三)进一步加强固定资产清理工作,确实做到账实相符;

(四)根据2010年中介机构对县局的审计结果,完成整改工作,并进一步加强县局的财务管理。

一年来,本着认真、严谨的工作态度,通过核算中心人员共同努力,基本满足各科室对核算中心的要求,发挥了核算中心的各项职能,在以后的工作中,我中心将立足本职工作,踏踏实实,挖掘潜力,不断提高自身综合素质,为我市气象事业的发展做出更大的贡献。

第二篇:核算中心的工作总结

核算中心工作总结(1):

在XX年,我石门会计核算中心在镇党委政府的领导下,按照县会计局的精心指导下,我们坚持以科学发展观为指导,以服务基层,服务社会为宗旨,与时俱进,开拓进取,不断强化内部监督机制,加强内部管理,在全镇的会计核算中,积极规范会计基础工作,不断提高服务水平,大力强化会计审核和监督,为服务镇域经济做出努力,经过我们不懈努力,圆满完成了全年工作任务,现将主要工作情况汇报如下:

一、进一步完善规章制,规范会计集中核算工作

今年来我们按照财政工作要求和各级纪委廉政建设要求,积极打造了文明窗口,构建人民群众满意的基础站所,进一步健全工作机制,为了规范各类会计业务工作,我中心制订了严格细致的会计操作规范程序,严明会计人员职责,用制度管人管事,坚决杜绝工作中存在的漏洞,、防范资金运行中的风险,确保国家资产的安全,为了更好地服务基层,我们完善了各项资金报账制度,坚决克服胡支花现象发生,严格按财产把律办事,不允许有违犯财纪律的事发生,力争为领导决策做好信息提供,在XX年里,我们以“为公理财,为民服务”为宗旨,以提高财政服务水平,管理水平,保障水平为目标,我们自来加压,自我约束,自我规范,自我完善,树立迎难而上的决心,发扬干则必成的信心,确保了全镇各项会计核算任务的顺利开展,真正将工作任务扎实落实到位。

二、廉洁自律,求真务实

我们在工作中,提倡高效廉洁的工作思路,狠抓干部的思想作风建设,用先进的思想武装干部的头脑,教育干部树立正确的人生观、价值观,正确对待和行使手中的权利,努力做到全心全意为人民服务,要求在工()作中热情接待所有服务对象,力争做到一张笑脸相迎,一把椅子让座,一颗热心待人,保证服务对象高兴而来,满意而归,为此我们在完善各项规章制度的同时,积极创造文明服务窗口,创建优质高效服务平台,在核算服务中,我们实行随时到随时服务,实行限时办结制度的服务承诺。在服务大厅内我们悬挂了各项岗位操作规章制度,明确了资金运作程序,各会计岗位的责任和要求,使整个会计核算中心工作形成了高效严密,快捷的工作环境,由于我中心内部制度健全,责任明确,从而确保了我镇会计核算工作和所有有核算单位的行为都有法可依,有章可循。实现高效廉洁,使各项工作进入精细化,科学化的轨道上打下了坚实基础,为高效文明的服务提供了有力的保障。

核算中心工作总结(2):

一年来,在党组织的亲切关怀和培育下,在县委、县政府、县纪委、财政局的正确领导下,高举马列主义、毛泽东思想、***理论伟大旗帜,坚持以***的“xxxx”及***同志讲话精神为指导,认真贯彻六中全会及中、省、市、县纪委全会精神,紧紧围绕促进财政体制改革和会计集中核算工作发展这个中心,按照标本兼治,综合治理的原则,紧扣依法理财、振兴xx经济这一主题。坚持理论学习,致力于思想建设,突出重点,强化措施,狠抓了自身党风廉政建设和中心党风廉政建设及反***宣传教育工作,出色的完成了全年各项目标任务。市《审计简讯》第七期、县委《xx通讯》第三期、县政府《xx快讯》第65期、《xx审计要情》第三期、《xx报》分别对我县会计核算中心所取得的成绩给予了充分肯定和及时报道,最近中心又被xx市财政局授予XX财会工作免费公文网先进集体荣誉称号。

一、强化学习,高筑思想道德的防线

今年我以***理论、江总书记“xxxx”的重要思想为指针,严以律己找差距,对照检查,强化学习,本着联系实际,学以致用,用有所得目的,积极参加党性教育,压滤机滤布 宗旨教育,职业道德教育和预防职务犯罪教育活动。通过学习教育,使自己提高了认识,更新了观念,更新了自己的世界观、人生观、价值观,树立了全心全意为人民服务的思想,增强了敬业爱岗、遵纪守法、廉洁自律的道德观念,政治理论水平和政治鉴别能力都得到了进一步提高,面对机遇和挑战,自己都能沉着冷静,保持清醒的头脑,开展本职工作,从而为全面完成各项目标任务奠定了基础。我全年共记学习笔记3万余字,撰写心得体会、思想汇报数十篇,并在县以上报刊发表个人财政信息、调研3篇。

总而言之,我在党风廉政建设方面做了一些工作,但离组织的要求还有很大差距,在今后的工作中,要努力按照“xxxx”的要求,作一名政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良的合格财政干部。

第三篇:核算中心2011年上半年工作总结

国库集中支付中心二0一0年上半年工作总结

国库集中支付中心在县委、县政府的正确领导下,在财政局党组的精心指导下,在县直各单位和财政局各股室的大力支持和积极配合下,我们紧紧围绕2011年工作计划,中心全体人员齐心协力,以“廉洁高效、热情服务”为宗旨,以“理财、护财”为中心,发扬“敬业、爱岗、奉献”精神,圆满完成了上半年工作任务,现将上半年工作总结如下:

一、转变机关作风,树立公仆形象。强烈的责任感和敬业精神是做好各项工作的前提,而优良的机关作风和工作纪律则是做好各项工作的根本保证。因此,我们严格遵守局机关各项工作制度:不迟到,不早退,积极参加各项集体活动;尽职尽责,上班期间不做任何与业务无关的事情;严格请销假制度,有事必须写出请假条,按审批手续,请假后方可离岗;严格值班制度,各值班小组都是提前20分钟到岗,打扫大厅内外的公共卫生,做好一切工作前的准备工作;资金组积极做好每天银行票据的传递,保证单位资金按时到户;积极参加局里举行的关于“三具两基一抓手”工作方法的学习,并且中心内部开展大讨论。通过学习,我们满腔热情,服务周到,时刻牢记我是一名人民的公仆,为人民服务是我们的宗旨,切实把优良的作风体现在我们的各项工作中。

二、加强业务学习,提升整体素质。业务素质的高低,直接影响着我们的工作质量,中心作为一个服务窗口,我们的言谈举止、业

务能力更是关系到良好财政形象的塑造。我们一如既往地坚持中心制定的学习制度,深入开展自学与集体学习相结合的学习活动,自学由各小组根据业务情况利用报账空闲进行;每周五下午中心进行集体学习,由中心领导根据业务中的薄弱环节进行业务辅导,同时针对业务中经常出现的问题进行探讨;继续在网上收集一些国库集中支付开展较好的地市的经验进行借鉴学习,以此来增补我们业务的空缺。

三、探索、完善深入推进国库集中支付改革。

1、自2010年5月份成立国库集中支付中心以来,作为一项新的财政管理模式在全县进行全面推广,通过近一年来的运行,基本运作已进入轨道,但在某些账务处理上还是很不合理。为此,要求每一位同志加强业务学习,完善账务处理,借鉴外地成功经验,积极配合有关股室,确保各项工作顺利开展。

2、根据财政厅有关文件精神,已经做好会计集中核算向国库集中支付转轨以及退回单位会计账务核算的前期准备工作,确保所有财政资金和单位纳入国库集中支付。

四、加强内部管理,确保资金安全。采取措施,接受江西省鄱阳县财政局的教训,从中吸取经验,防患于未然,制定严格的资金拨付程序,要求公章、私章分开存放,支票、印鉴分开存放。单位公章没有专职人员陪同不得借用,单位借款没有主要负责人签字不得借款,确保财政资金的安全、有效运行。

五、层层把关,继续做好内部审计工作。为把国库集中支付和会计核算工作做好做细,今年仍采取内部审计制度。由总会计师负责,各审核组长参加,每个月初对小组制出的凭证、审核过的原始票据进

行相互复审,发现问题,及时处理。

六、加强财政监督、提高依法理财水平。中心与局业务股室密切协作,齐抓共管,严格票据审核。加强“收支两条线”管理,杜绝了对资金的“跑、冒、滴、漏”现象。在专项资金管理上,我们按照有关文件执行,拓展了财政管理职能,由以前的事后监督变成了事前管理和全方位、全过程的监控,有效的杜绝了擅自改变资金用途、乱收滥用现象的发生。上半年共审核出不合格票据78张,累计金额4.8万元;拒绝白条入账28张,累计金额52.3万元;退回假发票89张,累计金额25.6万元;违控商品7件,累计金额28.5万元;违规使用专项资金7起,金额54.3万元。通过稽核,规范了资金管理,保证了对财政资金的合理、合规使用,把一切不良苗头扼杀在摇篮之中,充分发挥了中心的监督职能。

七、加强对固定资产的核对。我们加强了对固定资产的管理,制作了固定资产明细卡片,要求单位将所有资产以及以后的增加资产登记上卡,每月报表出来后及时核对所有事项。积极与资产管理股室搞好配合,加强固定资产账面的核对工作,确保国有资产的完整性。

八、严格专户管理,实行专户转账。对于单位基建支出及专款支出,我们全部设立专户管理,避免与经费支出有界定不清的现象。严把政府采购关,对于自行采购又无审批手续的一律退回;对于采购商品的款项一律通过银行汇给供应商。

九、建立健全小组文字档案。对于单位领导及报账会计的变更,我们都按规定办理了相关变更手续,并由各小组妥善保管,以免单位

发生争执。对于审出的不合理票据及退回的单据,由小组记录,注明违规事项、违规金额,年终与其他工作一并进入考评。

十、积极完成局领导交办的其他任务。

十一、下半年工作计划:

1、继续狠抓工作作风建设,认真落实“三具两基一抓手”工作方法,树立良好的窗口形象。

2、完成会计集中核算向国库集中支付转轨以及退回单位会计账务核算的工作。

3、继续加强内部管理,确保财政资金安全。

4、为进一步推进国库集中支付改革,继续加强业务学习,提升整体素质。

5、积极完成局领导交办的其他任务。

以上是国库集中支付中心上半年工作总结以及下半年工作计划。半年来,中心全体人员齐心协力,圆满完成了各项工作任务,受到了社会各界的一致好评。下半年中心全体人员将一如既往的齐心协力,以求真务实的工作作风、扎扎实实的工作态度圆满完成2011年的各项工作任务。

国库集中支付中心

2011年6月14日

第四篇:核算中心2017年上半年工作总结1

核算中心2017年上工作总结

2017年上半年,在教科局党委的正确领导下,市财政局的精心指导下,核算中心坚持以科学发展观为指导,以“均衡发展、质量提升”为目标,坚持“统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”的工作方针,通过核算中心全体同志的共同努力,圆满完成上半年的各项工作,现将2017年上半年工作情况做如下汇报:

一、健全和完善会计核算中心的规章制度,规范会计集中核算工作

为了规范会计业务工作,能够让每位财务人员学习、熟悉各学校的业务和会计核算工作,核算中心按轮岗制度于今年1月进行了全员轮岗,这样不仅能起到相互监督作用,防止个别财务人员违规行为的发生,还能在有人员请假的时候,有人可以顶替工作,不耽误工作;根据实际业务需要及规范中小学、幼儿园报账工作,我中心在原有的制度上又起草、制订了《乌苏市中小学、幼儿园财务收支审批暂行办法》、《乌苏市中小学、幼儿园项目建设及大宗物品采购集中审批管理暂行办法》,严格细致会计操作规范程序,严明会计人员职责,用制度管人管事,坚决杜绝工作中存在的漏洞,在工作中我们坚持原则性和灵活性相结合,进一步健全工作机制,实现了从宽到严的突破,继续把好财务审核关,坚持原则,敢于监督,在一

定程度上进行事前、事中、事后监督,大大地减少了资金的浪费和不合理开支,把违规违纪行为消灭在萌芽状态。

在对收入支出的管理上,实行“财务收支两条线“原则,确保学校所有的收入都必须纳入学校财务统一核算,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校财务票据管理工作就是做好了财务工作的“财务收支两条线”的源头控制工作。所有开支都是集体研究决定,严格按预算细化收支。对取得的合法收入及时入帐,并实行票款分离,双人操作,体现了监督管理的严肃性。按季对各项财务收支状况以公告栏的形式对学校进行公示,随时接受大家的监督。通过不断加强财务监督,完善各项财务管理工作,进一步规范了财务支出管理。

二、经费及固定资产管理

预算内经费全部由财政拨款,主要是职工工资、离退休工资、社保资金、公用经费、寄宿贫困生补助及项目资金等开支。主要通过以下工作来实现经费管理。

1、按期发放工资、上缴社保资金、住房公积金。

2、学校公用经费严格按照《乌苏市中小学、幼儿园财务收支审批暂行办法》执行,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。

3、采购大宗物品、维修、项目建设大额开支实行集体研究决定,严格按照《乌苏市中小学、幼儿园项目建设及大宗物品采购集中审批管理暂行办法》执行。

4、加强固定资产管理,保证固定资产账、卡、实相符。

三、常规工作完成情况

1、做好并完成2015年会计档案移交工作及2016年会计档案归档工作。

2、认真对学校票据计划和支付进行审核。

3、完成并及时上报2016年教育经费统计表、自治区基础教育财务信息统计表等各类财务报表。

4、根据乌教党发【2017】33号文件,开展教科系统私设小金库和会员卡工作,38所学校完成第一阶段自查工作,并上报自查材料。

5、配合审计局委托的会计事务所完成对乌苏市第三中学、第四中学、第五中学、古尔图镇中心学校、皇宫镇中心学校、夹河子乡中心学校共6所学校的财务收支审计工作。

6、配合审计局对教科局局长任职期内的经济责任审计的延伸审计(2015年幼儿园的奖补资金使用明细、2015年、2016年幼儿园生活补助资金使用情况)。

7、配合并完成教科局各科室下达的各项工作任务。下半年工作思路:

1、进一步强化会计核算基础工作,梳理核算流程,积极探索核算业务知识,寻找差距,改进工作。

2、继续推行财务人员轮岗制,将财务核算方面的成功做法相互借鉴,取长补短。

3、有计划的组织各学校、幼儿园的财务人员及核算会计的学习培训,系统地提高财务人员的业务知识水平。

4、进一步加强与财政、审计等相关部门的沟通、联系为学校财务规范提供大量的政策信息。

教科局核算中心 2017年6月19日

第五篇:会计集中核算中心个人年终工作总结

一、做好日常的会计核算工作,加强会计凭证的审核和检查,保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单,所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。

*、添加财务报表,丰富报表数据。食堂由a××部和b××部两部分组成,因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算,资产负债表并没有分部门核算。本年*月,我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加,新增了“a××部资产负债表”,〈a××部利润表〉、〈b××部资产负债表〉、〈b××部利润表〉四个报表,与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起,形成了一整套完整的食堂分部门报表体系,使两个分部的财务状况更加清晰明了。

*、撰写财务分析报告,为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下,一直为群众所诟病,到底原因在哪里?*月份,根据中心领导的要求,我以食堂菜价为切入点,对a××食堂的财务状况进行了一番调查分析,用了两个星期的时间,掌握了大量的一手资料,为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护,同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过,由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系,食堂利润持续走低,要想降低菜价还是满困难的,这样也造成了恶性循环,近两年食堂的亏损面越来越大,如何改善管理,吸引食客应该是食堂的当务之急。

三、做好部门预算决算等突击性的工作,与核算中心其他财务人员密切合作,保质保量地完成预决算任务。今年元月的部门决算我做的仍然是××服务中心的决算。××服务中心的部门决算都要分成三个单位来完成,工作量很大需要其他财务人员的紧密配合。我们分工合作,由我负责总表,然后分数字,分完数字再由王

二、赵四等人输分表,最后再由我来审核分表,离退休人员表则由张一与李三负责审核和填制,充分发挥了集体的力量,及时地保质保量地完成了××××年的部门决算。今年我们还完成了两项工作,一项是固定资产清理,一项是部门预算的制定,因为核算中心本级固定资产和人员都不多,所以这两项工作完成得很顺利。

四、自觉加强品德修养,刻苦钻研业务,提高知识理论水平。

××年,我一如继往,树立“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务”的会计职业道德理念,一方面参加单位组织的职业道德培训,树立正确的人生观和价值观,另一方面在工作中是刻用会计职业首先标准检验自己,要求自己做一名完全合格的财务工作者。在会计业务方面,我适应自己的岗位变化,有针对性地学习有关财务知识,今年我从事业单位会计转做企业会计,小企业会计对我而言是一个新的会计领域,为了更好地完成领导交付的工作,我花了一个月的时间认真研讲读〈小企业会计制度〉,并将之与企业会计制度进行比较,然后运用到工作中去,从而从一名生手向熟手过渡。除此以外,我还根据自己在工作中的心得体会,撰写了几篇论文,发表在国家核心期刊上,今年*月在〈财会月刊〉发表了论文〈会计核算中心的××*〉,获得领导好评。

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