审计工作职责

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第一篇:审计工作职责

工作职责:

1、负责财务计划或预算执行情况和决算的审计;

2、负责各项资金的管理和使用情况的审计;

3、负责对后勤、业务、生产等部门费用单据的审核;

4、负责车间工资、成本奖惩等项目的审核;

5、协助进行常规审计。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计、财务类相关专业;

2、有3年以上公司内部审计、财务工作经验,有CIA、CPA资格者优先;

3、精通审计、税务法律法规;

4、熟练使用办公软件;

5、工作严谨,具有良好的职业操守。

第二篇:审计工作职责

1.协助完成审计及各种专项审计的现场审计工作。

2.对各项审计的发现事项进行定期跟进。

3.起草呈送监管机构、股东方或管理层的各种文书。

4.协助制定审计程序。

5.实施及记录实质性测试与分析性复核。

第三篇:稽核审计工作职责

稽核审计办公室工作职责

1、根据稽核计划拟定稽核实施方案。

2、负责承办全区社会养老保险稽核审计和来信来访工作。

3、负责稽核参保单位和个人缴费情况。

4、负责稽核欠缴养老保险费的单位和个人的补缴情况。

5、负责稽核离退休人员领取养老保险待遇情况。

6、负责查处违反养老保险政策规定的问题。

7、负责填报有关报表和汇总整理有关资料。

8、负责查补缴费基数录入工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

第四篇:审计工作职责具体内容

审计工作职责具体内容

1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

审计工作职责21、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计工作职责31、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成公司审计工作计划;

3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;

5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

6、负责审计资料的收集、整理归档工作;

审计工作职责41、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;

2、获得审计证据,建立审计管理档案;

3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、与外部审计人员建立联系;

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

6、协助建立和改善审计流程和风险体系。

审计工作职责51、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;

2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;

3、协助审计主管收集审计原始资料;

4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;

5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;

6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。

审计工作职责61、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;

2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;

3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;

4、与客户保持良好沟通,取得客户的信任和积极有效的配合;

5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。

审计工作职责71、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

第五篇:企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责

1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

___日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

企业内部审计工作职责2

1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

企业内部审计工作职责3

1)

组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2)

执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3)

对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4)

与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

5)

协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6)

跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7)

执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

企业内部审计工作职责4

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

6、与外部审计机构配合完成财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

企业内部审计工作职责5

1、在集团及上级部门领导下开展工作;

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

3、负责拟订内部审计工作目标、工作计划;

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

7、负责上报内部审计工作总结、整理归档审计资料;

8、负责内部审计协会相关工作;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。

企业内部审计工作职责6

1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;

2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,能识别可能已发生的舞弊行为;

企业内部审计工作职责7

1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、协助具体审计项目的组织和实施;

5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

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