一般纳税人注销程序

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第一篇:一般纳税人注销程序

一般纳税人注销程序

申报期满后,确认纳税人申请废业当期无进项税额、无销项税额,方可受理纳税人注销申请。

程序如下:

1、清理发票,在数据电文中作废未开具的发票。

2、到信息中心授权修改时钟,抄报当期申报数据(注销报税)。(如:3.17申请注销,抄报3.1—3.31申报数据)

3、当期增值税申报。(大厅或前台录入)

4、在CTAIS系统中清理发票(作废发票盖章)。

5、取消防伪税控资格(收缴两卡,填写缴销防伪税控设备登记表,交给信息中心)

6、取消一般纳税人资格。出具注销报税通知书给税政科、信息中心,注销发行及防伪税控资格档案。

7、各类文书返回销号后,受理企业所得税季报、年报。

8、受理注销申请审批表,收回税务登记正、副本,发票领购簿等。

9、所得税清算申报(停止生产经营之日起60日内)。

此只适用于一般纳税人,其它可参考适用

注释:

1、清理发票包括发票验旧,发票缴销,使手中发票数量为零;数据电文中作废发票是指手中的空白发票要在防伪开票系统中按顺序开具(客户、货物名称、金额等可任意选择)选择不打印,然后再在系统中选择作废(可一次性选择作废多张,用SHIFT键选取多个)。

2、信息中心授权修改时钟是指你需要申报注销所在月份当期的数据,而金税卡默认的时钟是不能申报当期的数据的,因此需要修改时钟,以便可以申报当期数据,这个由国税局信息中心搞定。

3、当期的增值税需要你填写手工报表,然后到大厅或者前台找MM录入数据;因为你在家是申报不了的。

4、CTAIS系统是大厅使用率最高的系统,汉语称之为锡钛(大厅的MM都这么叫),这项由他们负责。

5、找专管员要表,填写取消防伪税控资格认定申请审批表,缴销防伪税控设备登记表,顺便把取消增值税一般纳税人资格审批表也填了,找专管员和主管分局领导审批。把电脑里的金税卡卸下,连同读卡器、IC卡一起拿着,先拿领导签字完事的审批表到大厅或前台办理取消手续,然后将设备和审批表交给信息中心。另外,需要通过网上办税厅申请的必须要先申请,然后大厅才给办理!

6、这项就是刚才提到的取消增值税一般纳税人资格审批表。

7---9项就不涉及具体的工作了,怎么弄都行了!

第二篇:一般纳税人注销程序

一般纳税人注销程序

第一步:请到大厅领取、填写《注销税务登记申请审批表》、《发票缴销登记表》、《“二卡一器”收缴清单》;

第二部:请到大厅进行防伪税控系统注销;

第三部:办理注销手续并提交以下资料:

(1)《注销税务登记申请审批表》、《发票缴销登记表》、《“二卡一器”收缴清单》;

(2)税务登记证正、副本;发票领购本;

(3)最后一次购买的发票(专票、普票)、发票专用章;

(4)公司提供不再从事经营活动的证明或股东会决议;

(5)“二卡一器”实物;

(6)总机构注销的,提交分支机构的《注销税务登记通知书》;

(7)营业执照被吊销的提交工商行政管理部门的吊销决定。

(8)公司涉及跨区地址变更,属于迁移注销,需在“注销原因”栏注明变更的详细地址。

第四部:第一步至第三部办理完毕后,请于15个工作日后,携带公章到稽核评税科领取《税务稽查结论》;

第五步:请拿着《税务稽查结论》及有关资料到大厅领取《注销税务登记审批表》、《注销税务登记通知书》;

涉及地址变更的应取得《迁移通知书》到迁入地税务机关办理税务事宜。

第三篇:注销一般纳税人申请

库车天祥废气发电有限责任公司

取消一般纳税人资格申请

尊敬的库车县国税局:

库车天祥废气发电有限责任公司于2005年8月9日在库车县工商局注册登记,公司位于库车县217国道1012公里处,注册资本为3960.7万元,企业类型为有限责任公司; XX年X月X日办理纳税登记,纳税人识别号为:***;XX年X月X日被认定为一般纳税人。公司主要经营:余热废气发电、供电。为便于生产经营管理,库车天祥废气发电有限责任公司并入库车县天缘煤焦化有限责任公司作为天缘煤焦化公司的下属的一个发电车间,现申请取消一般纳税人资格,望批准为盼。特此申请。

库车天祥废气发电有限责任公司

二O一三年月日

第四篇:一般纳税人报税程序

一般纳税人报税流程:

一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作,在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表(2-9表),抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。(注:有的地方还需要企业带当期作废发票)

一般纳税人抄税、报税应当注意的事项:

一般纳税人抄税、报税时应当注意:

1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;

2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功,否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录;

3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因,不能随便调整申报表数据进行申报。

如果你是网上申报企业,要上网填报增值税,(五张表),做完申报后,打印出来到税务机关比对.(有些地方不需要打印出来,只要在网上操作完就可以)

地税是每月十五日前去当地税务部门申报.是国税还是地税啊,先讲国税,我们这边全是网上申报,是用数字证书的,进去了网站后会有提示。

地税,也是在网上申报,不同的是有专门的软件报税,地税给的1、增值税一般纳税人纳税申报

相关纳税人

纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报、《增值税一般纳税人纳税申报表》及其附表、《增值税发票领用存月报表和分支机构销售明细表》、《增值税发票使用明细表》、《生产企业出口货物免税明细申报表》及电子数据、《增值税进项税金抵扣明细表》及电子数据、财务报表、《重点税源调查表》(列入重点税源企业)、《增值税纳税申报表附报资料表》

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场办结。、增值税小规模纳税人纳税申报

相关纳税人

纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报 1、《增值税小规模纳税人纳税申报表》、财务报表

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场办结。、消费税纳税人纳税申报

相关纳税人

纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报

《消费税申报表》及其附表(金银饰品购销存月报表)

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场办结。、所得税纳税人纳税申报

相关纳税人

纳税人报送申报资料 →受理审核→受理申报、《企业所得税纳税申报表或外商投资及外国企业所得税(季度)纳税申报表》、核定征收企业所得税纳税申报表、财务报表

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场办结。、扣缴义务人申报

相关纳税人

扣缴义务人报送相关资料 →受理审核→受理申报、《代扣代缴税款报告表》、《代收代缴税款报告表》、财务报表

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场办结。7、延期申报申请

相关纳税人

纳税人申请 →受理审核→审批

《延期申报申请表》

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场办结。

审批权限:

主管税务机关、纳税申报方式审批

相关纳税人

纳税人申请 →受理审核→审批 《申报方式申请审批表》

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,当场审批办结。

审批权限:

(1)省辖市局分局

(2)县(市)局、延缴税款审批

相关纳税人

纳税人申请 →受理审核→市、县局审核→省辖市局审核→省局审批、《延期缴缴纳税款申请审批表》、当《月纳税申报表》及财务报表 3、银行存款余额证明

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,在 20 日内办结。

审批权限:

省局、企业所得税汇总(合并)纳税企业逐级汇总(合并)申报

相关纳税人

受理申报逐级上传到总机构所在地国税机关

• 汇总后的纳税申报表及附表及财务会计报表

• 所属成员企业纳税申报表及附表 • 本级纳税申报表、附表及财务会计报表

提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,3 日办结。

第五篇:一般纳税人报税程序

一般纳税人报税程序

1、月底前进项发票认证解密

2、报税前(至少在次月7日前)销项发票抄税(在中介机构**的一般由中介机构代办抄税)

3、打印本月开票清单

4、网上报税:

A、如有开具普通发票,要导入

B、如取得可以抵扣的“四小票”(货运发票、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关增值税完税旁证),需要采集导入

C、主表自动生成后,根据开票清单,填列申报表中的“销项明细”

D、如有进项转出、已交税金(一般发生在小型商贸企业辅导期)等情况,需要填列E、连同附报表格及会计报表一起网上申报、接收回执、打印盖章

5、确认纳税专户内有足够的资金用于交纳税金

6、网上打印的资料连同开票清单、金税卡(如开票由中介机构代理则不需要你携带了)到税务局大厅窗口进行比对,如无误,OK!如有问题,金税卡锁死,转异常岗处理。增值税抄、报税流程:

抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中,然后将IC卡带到国税局去,读到他们的电脑系统中.以便和取得发票的企业认证进项税金,记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对,防止企业开具阴阳票、大头小尾票,并控制企业的销售收入。

抄报税操作

应该是报税、抄税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作,按照具体的操作顺序:

1.抄税:

一、用户抄报税流程

抄税写IC卡-打印各种报表-报税

A、抄税起始日正常抄税处理;

进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡,确认-正常抄写IC卡成功

B、重复抄上月旧税:

进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡,确认-抄上月旧税成功

C、金税卡状态查询

进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡状态查询-系统弹出详细的信息

2.报税:将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。

3.认证:认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联到国税局发票认证窗口办理即可.增值税专用发票开出180天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣

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