仓库批次管理

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第一篇:仓库批次管理

仓库材料批次管理办法

1、目的

通过对原材料的出入库全过程进行标识和批次管理,确保当产品出现问题或需要时可实现追溯。

2、范围

适用于本公司仓库原材料的批次管理和标识。

3、定义

3.1 可追溯性:根据记载的标志追踪产品所需材料的历史 3.2 资材部仓库:负责对仓库主要原材料的批次进行标识和管理。3.3品质管理部:负责原材料批次管理的监控。

4、工作程序

4.1意义:在仓库管理程序中,批次管理与仓库其他工作同步进行,运用标识跟踪,对入仓的主要生产原材料按批次进行管理,保证产品实现可追溯性管理。4.2原材料的标识

生产主要原材料入厂时须经品管IQC检验后,库管核对无误后方可入库。入库时库管员须对入库物料进行批次标识,分类储存,堆放。并在物料卡上注明相应的批次编号。4.3批次编号的编制 4.3.1 定义:批次编号是以生产所需物料为对象,代表同一批入库的物料或出库的物料,使物料的流向来龙去脉清晰可查。

4.3.2编号的原则:编号以入库报检时产生的报检单号为该批物料的批号,编号唯一。编号由两部分组成,一部分时入库时的时间年份,另一部分时入库时系统自动产生的流水号,如200911025。4.4物料入库时的批号管理 入库时须在同一批物料的外包装上注明该批物料的批号,可以贴标签或直接书写记号。储存时按批号分别储存保管,不可混淆。同时在物料卡上登记该批物料的批号。4.5物料出库时的批号管理

出库时按批号流水顺序进行先进先出管理,流水号批次在前的物料应先行出科,例如批次为200911025和200911038的物料,出科时200911025的物料应优先出库。1)如每批物料能一次性发完,则应选择该批物料一次出库,同时登记物料卡销账,登记时在卡片内容上登记生产工单号,在备注栏登记所发物料的批次号。

2)如每批物料一次只发一部分,登记物料卡片时,在卡片内容上登记生产工单号,在备注栏登记物料批次号时在批次号后添加分歧号。例如200911025-1,200911025-2,直至该批物料消耗完毕。3)如发料时需要发放至少两个批次的物料时,则在备注栏上至少登记两个批次号。

5相关记录 5.1 入库单 5.2 工单 5.3 出库单

第二篇:仓库批次管理

仓库材料批次管理办法

1、目的

通过对原材铺料的出入库全过程进行标识和批次管理,确保当产品出现问题或需要时可实现追溯。

2、范围

适用于仓库材料的批次管理和标识。

3、定义

3.1 可追溯性:根据记载的标志追踪产品所需材料的历史

3.2 仓储部:负责对仓库主要原材料、部件的批次进行标识和管理。

4、工作程序

4.1意义:在仓库管理程序中,批次管理与仓库其他工作同步进行,运用标识跟踪,对入仓的材料、部件按批次进行管理,保证产品实现可追溯性管理。4.2原材料的标识

生产用主要原材料、部件须经品管IQC检验后,库管核对无误后方可入库。入库时库管员须对入库物料进行批次标识,分类储存,堆放。并在物料卡上注明相应的批次编号。4.3批次编号的编制

4.3.1 定义:批次编号是以生产所需物料为对象,代表同一批入库的物料或出库的物料,使物料的流向来龙去脉清晰可查。

4.3.2编号的原则:编号以入库报检时产生的报检单上的批号为该批物料的批号,编号唯一。原材料批号以原材料库入库时间为准。4.4物料入库时的批号管理:入库时须在同一批物料的物料卡上注明该批物料的批号,储存时按批号分别储存保管,不可混淆。4.5物料出库时的批号管理:出库时按批号流水顺序进行,先进先出管理,流水号批次在前的物料应先行出库,例如批次为20160331和20160401的物料,出库时20160331的物料应优先出库。

1)如每批物料能一次性发完,则应选择该批物料一次出库,登记时在领料单上登记所发物料的批次号。并做好电脑台账信息,以便查询。2)如发料时需要发放至少两个批次的物料时,则在备注栏上至少登记两个批次号。

第三篇:原辅料批次管理规定

内蒙古大牧场食品有限责任公司

原辅料批次管理规定

编号:

1、目的

为规范到货原辅料入库、领用和使用的管理,使原辅料具有可追溯性,防止不合格原辅料流入生产车间,特制定此规定:

2、适用范围

适用于大牧场食品有限责任公司原辅料管理及其标识的制定、延续

3、规定内容

3.1标识批次的形成:

3.1.1由运营部各保管员负责对到货原辅料进行详细的批号编制。3.1.2原料批次形成:

3.1.2.1原料按照当天到厂原料的生产日期(包装上原有的日期)加到货日期加供应商代码加流水号进行编号作为到厂的批号。例如:2012年4月5日到货的I+G,厂家代码为:166,流水号02,生产日期为2009年12月18日,则该批号定为: 20091218-20120405-14402。

3.1.2.2如果当天到货的同一种原料有多个生产日期的则分别填写,单独存放,不得出现漏报现象。3.1.3辅料批次的形成:

3.1.3.1辅料批号按照辅料的到货日期加流水号进行编号作为到厂的批号。例如2012年4月5日到货生产日期2009年6月30日的牛肉干纸箱,批号设定为20120405-01。3.1.3.2同一种辅料、同一厂家、同一天到货车次大于一车时,则在到货日期后加到货顺序号1、2、3„„,如2009年3月1日到货3车430*330*290mm牛肉干包装箱,则按到厂的先后顺序分别编制批次为20090301-1-01、20090301-2-01„„。3.2标识的延续:

3.2.1化验室原辅料检验人员应延用原辅料库房标识中的批号。化验室接到到货通知单时必须核实原辅料标识批次是否正确,报检通知单上必须注明名称、数量、批次、厂家,对不符合要求的严禁检验。

3.2.2 运营部使用的原辅料在延用原辅料的批次时,可不体现供应商代码和流水号,数量应按实际数量填写。若本批原辅料正在使用,数量栏中可填写“使用中”,在使用结 内蒙古大牧场食品有限责任公司

束及交接班时必须填写剩余数量。例如:原料库房的原料标识批次为: 20091218-20100103-14402,运营部标识批次记录为:20091218-20100103;辅料库房辅料标识批次为:20090301-1-01,运营部标识批次记录为:20090301-1。

3.2.3配料间使用的原料在延用原料库房的原料标识批次时,可不体现供应商代码和流水号,具体同运营部原料标识批次记录;数量应按实际数量填写。若本批原料正在使用,数量栏中可填写“使用中”,在使用结束及在交接班时必须填写剩余数量。

3.2.4运营部和品保部在领料时需对实物生产日期、供应商等信息与领料单进行核实是否一致。3.3标识要求

3.3.1标识牌须注明原辅料的品名、批号、数量(注明单位)、规格、状态等; 3.3.2标识的状态分为“合格”、“不合格”、“待判定 ” 三种。经品保部检验判定为合格的原辅料标识为“合格”,检验判定为不合格的原辅料标识为“不合格”,判定结果未出之前标识为“待判定”。

3.3.3库管除对批号编制外,还应有相对应的厂家名称(或供应商代号)、状态、数量等相关的文字记录。

3.3.4库管员每次进出货物时,应及时将数量核对并更改标识牌。3.3.5对于同一品种不同批次的原辅料,应予以分开放置,分别进行标识。3.3.6判定为“不合格”的原辅料,并单独存放,防止误用。

3.3.7标识牌置于可明确表示该批原辅料的位置上,书写清楚明了。对于分层放置的原辅料,上、下层为同一品种、同一批次,则可在下层放置标识牌,用↑标明;上、下层为不同品种、不同批次,则分别放置标识牌;

3.3.8库管除作好标识外还需填写《原辅料自检记录》作为原始记录保存。3.3.9库存及现场标识及时填写,保证实物与标识一致。3.4原辅料使用、贮存

3.4.1原辅料出库、使用过程中必须遵循先进先出原则,不得出现新—旧—新或旧-新-旧等现象。

3.4.2新原辅料(更换批次、厂家、名称等)在第一次支出时,库管员应向领料人员明示。

3.4.3对于将过保质期限(保质期在6个月内原料在到保质期前1个月、保质期大于6 内蒙古大牧场食品有限责任公司

个月的原料在到保质期前2个月)的原料在支出时库管员须向领料人员、直接上级及品保部提醒保质期限,防止原料过期。

3.4.4原辅料存放需离地15cm,离墙15cm,摆放整齐,贮存过程中应做好防护,防止被外来污染物污染。

3.4.5原料包装应干净、完好、防止原料被污染。适用范围:运营部、品保部

执行时间: 本规定由下发之日起执行

第四篇:关于批次管理流程方案

关于批次管理流程

一、批次管理目的为了保证同批次产品质量的可追溯性,便于清查影响质量的原因,并及时采取纠正预防措施。

二、批次管理范围

1、按照公司现状情况进行生产制造过程实行批次管理

2、产品生产过程流程图(分六大块):库房发件—流水线作业—下线磨合热试验调试—性能测功—产品入库—包装装箱

三、批次管理实施步骤

确定批次划分原则

四、生产部(各岗位、磨合、成品入库摆放都要划分批次区)

1、产品制造过程的批次管理:零部件先来先装,制定零部件储放位置(分批次)。

2、产品下线批次管理:下线要严格按批次分区摆放。

3、产品磨合批次管理:严格按分批次进行磨合,磨合后按批次摆放到成品区。

4、产品入库批次管理:按区进行摆放。

5、产品出厂批次管理:按区进行装箱。

五、批次管理的要求

1、产品质量的可追溯性一但出现问题,通过产品批次可以追溯到: a、原材料的来源

b、加工过程的历史(装配人员、生产日期、批次号)

2、实行批次管理的成品产品要做到:五清六分批

a、五清:批次清、质量状态清、数量清、原始记录清、批号清。

b、六分批:分批投料、分批加工、分批检验、分批入库、分批出厂、分批资料保存管理。

3、生产部根据当月生产计划安排批次号

4、分批流转加工

5、批次管理凭证的建立

在以下文件记录中必须具有批次验收的记录,并相应记录批次号、质量状态、责任者、检验者。

a、质量记录

b、产品出厂的质量证明

c、产品制造过程中的《生产记录流转单》等其他文件

d、《生产记录流转单》等需流动的批次凭证,应随该批产品传递

6、按批发放,严格执行“先进现出”原则,保证批次凭证齐全

7、生产部负责加工过程的制造批次管理。按批投料,每一批产品尽量采用同一批号的采购产品

8、在转批产品过程中,批与批之间要严格控制,尽量做到前批不清,后批不接,严防混批

9、同批产品交到工序检验后,由生产班组长收集《生产记录流转单》,妥善管理。分批检验,检验员认真填写《检验记录》并记录批号。

10、不合格产品必须当批及时处理完毕。对不能跟批的反修品,不合格品单独建批或隔离存放在制定区域,当装机完整、维修合格后再进行批次管理。

第五篇:仓库管理

仓储部是公司重要的财产保障部门,也是公司配送中心和成本控制部门,它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门,在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作,对配送中心经理负责。

仓库主管主要履行以下职责:

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况,根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度,确保产品正常进出库房以及产品的完整性。

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作,督促仓管员做好各类台帐,对产品进仓、验货等整理登记入帐工作(做到准确无误),以便统计和核查;

3、及时与业务部沟通厂方到货情况,并组织人员做好接货准备。

4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录,对物品的出入库要及时验收、登记帐簿,做到账物相符,发现问题及时向上级反馈;

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查,发现帐、物不符时,找出原因予以调帐或上报公司领导处理;

6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行,并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。

7、刻苦钻研业务知识,全面了解各厂家各系列产品,统筹分析,对库区的工作作出相应的调整,达到有效管理仓库的目的。

8、严格放行条的签发和使用,不得乱发乱签放行务;

9、监督好所有物品的保管工作,所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字;

10、每周做好工作总结报告,如实反映工作情况和工作中遇到的问题,积极提出合理化建议;

11、以身作则,用正确的工作方法,积极负责的态度处理仓库日常工作;

12、关心、爱护、团结下属员工,解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神,发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作;

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理;

14、负责对仓库进行分区管理,各类物品要分区放置,摆放整齐,做好标识,井然有序;

15、加强管理,搞好仓库安全(防火、防盗、防破坏)工作,防盗报警器的设防工作;

16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见;

17、定制订仓库管理制度,并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩;

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制,报公司批准;

19、配合公司其它部门开展工作,做好横向沟通;

20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细 仓库管理的基本任务:

1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;

2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;

3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况; 4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料 的实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

仓管人员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序; 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程; 3.具备一定的质量管理知识和财务知识; 4.懂电脑操作。

收货验收

1.货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理,但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2.货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓,需办理质量检验手续,其中:

① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料,必须符合相关流程和审批手续,而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产成品、零部件,必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一,同批次货物只允许保留一个尾数。

5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品,仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。货物出仓

1.货物出仓,必须有合法的经批准的凭证、指令,例如: ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理;

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理; ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理; ④ 调让出仓凭《调让出仓单》;

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。2. 所有计划外发料和非生产性发料,需经计划采购经理签字。3. 货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4. 车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。

5. 对外送货发出,必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6. 正常生产发料和成品出仓,必须是合格物料。不合格物料和产品发出,必须符合相关规定、流程,有审批手续。

7. 所有销售发货,发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品,需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员)陪同办理并签字确认,并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料,需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。货物堆码及库房管理

1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合7S管理要求。

6.严格按“先进先出”原则发出货品。安全防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施,专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。

8.仓管人员于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全。单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;

③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时(日清日结),书写工整清楚,有合法单据; ② 用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据管理要求归档保管; ③ 每年年底,应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。

③ 暂未实施电脑管理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。盘点及对帐

1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2.物管中心应在财务部的组织下,每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作,包括: ① 成品发货对帐,由成品仓负责; ② 外协、外购收货对帐,由各分仓负责; ③ 外协发料及核销对帐,由外协核算员负责; ④ 客户供料及核销对帐,由客户供料核算员负责;

⑤ 对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)

⑥ 发现对帐差异,应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处理; 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。

2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。人员变动及移交

1.仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。2.应移交事项包括: ① 经管的货物;

② 单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料; ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等; ④ 办理离职手续。

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