四川成都成华区二仙桥街道办事处

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第一篇:四川成都成华区二仙桥街道办事处

四川省成都市成华区二仙桥街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.预计全年完成区以下财税收入13830万元,为目标的100%;固定资产投资完成138900万元,服务业固定资产投资完成89010万元,为目标的100%;实际利用内资完成158100万元,实际利用外资完成2600万美元,为目标的100%。

2.2016年在建项目2个,其中泰博理想城一期完工,房屋预售结束,二期主体修至24层,F、G座基本售完,A座预售开始;交大归谷建设派一期完工,房屋预售结束,二期正在进行外立面装饰,房屋预售。1号地块20家企业全部签订搬迁协议,地面拆除建筑物达90%;3号地块已完成4家企业签约、搬迁;5号、6号地块全部拆除,两块宗地的国土证消证工作正在协调处理中,5号地块拟于年内上市出让;7号地块已全面启动棚户区改造摸底工作;8号地块全面启动拆迁,企业签约率已达60%。辖区9条市政道路全面启动,仙韵二路已做完地下管网埋设,其余8条道路都已立项,年底进场施工;二仙桥公园一期工程已进场施工,预计明年初 达到初步形象;方家沟河道改道已全面实施;西片区幼儿园、小学已立项,今年11月进场施工,明年完工。

3.拆除违建点位5处,规范广告牌、店招189块,整治占道经营1.2万余起,集中河道清淤1万余立方,新增绿地6万平米。配合相关部门做好大气子站周边环境治理,实施裸土覆盖2000余平米,治理扬尘污染28处,降低了辖区及周边PM2.5含量,为成华区整体空气质量好转做出了贡献。依托“大联动”平台,全面实现信息互通、资源共享、数据共用,自中心开展工作以来,各项数据指标在全区长期处于领先,处理各类信息事件12948条,其中大联动平台收集处理各类信息5469条;信息化网格平台处理各类信息7051条;办理市(区)长公开电话428件。

4.先后投资110万余元对辖区东二路5号等3 个老旧院落进行集中改造,将于年内改造完成,不断提升院落管理水平。持续做好低保就业、助残帮困、养老服务等工作,并报请实施公共服务项目39个,涉及资金124万元。围绕“实验区”建设,继续探索社区“微治理”管理新模式,发展“微组织”30余家,成立志愿服务组织40余家,初步构建了“一核多元、融合共治”的小区治理机制。

二、部门概况

二仙桥街道办事处下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况 2016年二仙桥街道办事处本年收入合计4395.99万元,与2015年相比增加836.82万元,主要变动原因是街道税收分成收入增加。其中:财政拨款收入4395.99万元,占100%。增加836.82万元,主要变动原因是街道税收分成收入增加。

2016年本年支出合计4395.99万元,与2015年相比增加836.82万元。其中:基本支出1594.1万元,占36.26%,增加225.4万元,主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出。项目支出2801.89万元,占63.74%,增加611.42万元,主要变动原因是社会保障就业支出、城乡社区支出、其他支持中小企业发展和管理(企业扶持资金)等支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

二仙桥街道办事处2016年度财政拨款收支总决算4395.99万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加836.82万元,增长23.51%,主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出,社会保障就业支出、城乡***0100002015年2016年4 社区支出、其他支持中小企业发展和管理(企业扶持资金)等支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 二仙桥街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支***0100002015年2016年出4395.99万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加836.82万元,增长23.51%。主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出,社会保障就业支出、城乡社区支出、其他支持中小企业发展和管理(企业扶持资金)等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 二仙桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出4395.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1468.73万元,占33.42%;公共安全支出94.87万元,占2.16%;科学技术支出0.46万元,占0.02%;文化体育与传媒支出39.67万元,占0.91%;社会保障和就业支出771.88 万元,占17.56%;医疗卫生支出48.99万元,占1.12%;节能环保支出3.45万元,占0.09%;城乡社区支出1219.31万元,占27.75%;农林水支出4.54万元,占0.02%;资源勘探信息等支出641.7万元,占14.62%;住房保障支出102.39万元,占2.33%。

一般公共服务支出社会保障和就业支出农林水支出公共安全支出医疗卫生支出资源勘探信息等支出科学技术支出节能环保支出住房保障支出文化体育与传媒支出城乡社区支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1303.74万元,完成预算100%。

2.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项):2016年决算数为94.87万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2016年决算数为0.46万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):2016 年决算数为29.51万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2016年决算数为219.07元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为28.04万元,完成预算100%。7.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为523.35万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 二仙桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1594.1万元,与2015年相比增加225.4万元,主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出。

其中:

人员经费356.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费221.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 二仙桥街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.33万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为22.33万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.69万元,下降28.02%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少8.69万元,增长/下降28.02%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费公务用车运行维护费2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算22.33万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。2.公务用车购置及运行维护费 核定车编11辆,目前实际车辆保有量为14辆。2016年公务用车购置及运行维护费22.33万元,其中:

公务用车运行维护费支出22.33万元。主要用于街办与各部门对接等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年相比减少12.69万元,主要变动原因是加强了公车管理,严格控制支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

二仙桥街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,二仙桥街道办事处机关运行经费支出221.01万元,与2015年持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,二仙桥街道办事处政府采购支出总额174.7万元,与2015年相比增加162.48万元。主要变动原因是新增办公楼的装修搬迁工程支出。其中:政府采购货物支出46.06万元、政府采购工程支出109.44万元、政府采购服务支出19.2万元。主要用于办公楼搬迁改造、投服中心OA系统创建、城市市容管理服务外包和固定资产的购置。

(三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,二仙桥街道办事处公有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标21个,涉及财政资金2801.89万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)反映除武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、海警方面的其他用于公共安全的支出。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费。

7.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇:四川成都成华区龙潭街道办事处

四川省成都市成华区龙潭街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责:

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党工委的决议、决定。

2、负责拟定街道社会发展规划并组织实施,协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作;负责组织军(警)民共建活动;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作;协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作;负责辖区安全工作。

4、负责拟订社区建设工作规划,并组织实施;统筹协调社区的建设管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。

5、负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理;负责辖区内邪教问题的防范和处理。

6、负责统筹城乡社会发展工作,组织实施推进城乡一体化工作;负责土地整理、国土管理工作;协调配合农民集中居住区建设工作,负责指导农民集中居住区的管理工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

(二)216年主要工作完成情况:

街办经济持续增长。一是主要指标超额完成。地方税收实现1.4亿元,固定资产投资实现21.4亿元,均超额完成目标任务;社会消费品零售总额实现5.8亿元,同比增长10.5%;城镇居民人均可支配收入实现2.17万元,同比增长9.5%;工业投资达4.5亿元。其余重要指标均超额完成。二是对外开放成效显著。与总部经济城、北湖管委会全方位合作,围绕土地招商、产业招商,引进到位内资22.26亿元,同比增长28%;实际利用外资3000万美元,新签约引进重大项目8个,新引进特别重大产业化项目4个。三是土地上市成效显著。全年完成上市条件五宗地块共475亩,上市地块三宗共336亩,成交总额29.5亿元,上市总量居全区第一。

二、部门概况

龙潭街办下属二级事业单位三个,包括:龙潭街办公共服务中心、龙潭街办文化活动中心、龙潭街办会计核算中心。

三、收支决算总体情况

2016年龙潭街办本年收入合计9307.98万元,与201

年比增加245.22万元,增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了拨款调增,二是新增了社区换届选举、农业普查等项目拨款,三是人员经费拨款增加(新增公务员养老保险、职业年金等项目)。其中:财政拨款收入9307.98万元,财政拨款收入同比增加245.22万元(增长原因同上)占街办全年总收入的100%。

2016年龙潭街办本年支出合计9307.98万元,与2015年比增加245.22万元,增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了调增,二是新增了社区换届选举、农业普查等项目支出,三是人员经费支出增加(新增公务员养老保险、职业年金等项目)。其中:基本支出2536.57万元,占街办总支出的27.25%,与2015年比增加390.81万元,增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出,二是政策性增人增资;项目支出6771.42万元,与2015年比减少145.58 万元,占街办总支出的72.75%,项目支出减少的主要原因是产业促进资金支出降幅明显。

四、财政拨款收支决算情况

龙潭街办2016财政拨款收支总决算9307.98万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加245.22万元增长原因同上。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 龙潭街办2016一般公共预算财政拨款支出9307.98万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加245.22万元,增长2.71%,增长原因同上。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 龙潭街办2016年一般公共预算财政拨款支出9307.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2265.15万元,占当年街办总支出的24.34%;公共安全支出126.57万元,占当年街办总支出的1.36%;科学技术支出0.88万元;文化体育与传媒支出199.85万元;占当年街办总支出的2.15%;社会保障和就业支出763.54万元,占当年街办总支出的8.2%;医疗卫生与计划生育支出75.81万元,占当年街办总支出的0.82%;节能环保支出10.6万元;占当年街办总支出的0.11%;城乡社区支出4672.63万元,占当年街办总支出的50.2%;农林水支出744.99万元,占当年街办总支出的8%;资源勘探信息等支出292.18万元,占当年街办总支出的3.14%;住房保障支出155.79万元,占当年街办总支出的1.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务:

行政运行: 2016年决算数为2100.27万元,完成预算98.33%,决算数小于预算数的主要原因是12月公务用车改革补贴按要求未在当年列支。其他政府办公厅及相关机构事务支出:2016年决算数为125.18万元,完成预算89.85%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政绩效考核奖励仅安排0.78万元,占预算的30.15%。

专项普查活动:2016年决算数为22.88万元,完成预算32.69%,决算数小于预算数的主要原因是农业普查工作在2016年年末启动,大部分工作在2017年实施(未完成预算已接转)。

招商引资:2016年决算数为16.81万元,完成预算42.03%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资公务接待支出、差旅费支出大幅减少。

2.公共安全支出: 其他公共安全支出:2016年决算数为126.57万元,完成预算99.07%,决算数与预算数基本一致。

3.科学技术:

科普活动:2016年决算数为0.88万元,完成预算88.2%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出仅安排了科普杂志的订阅费。

4.文化体育与传媒:

其他文化支出:2016年决算数为156.78万元,完成预算83.82%,决算数小于预算数的主要原因是龙潭文化活动中心装修工程审计支出小于预算安排数,活动中心窗帘、阅读凳等附属设施未在当年安排购置。群众体育:2016年决算数为43.07万元,完成预算99.79%,决算数与预算数基本一致。

5.社会保障和就业:

其他人力资源和社会保障管理事务:2016年决算数为11.98万元,完成预算99.86%,决算数与预算数基本一致。

基层政权和社区建设:2016年决算数为313.99万元,完成预算99.98%,决算数与预算数基本一致。

其他民政管理事务:2016年决算数为13.13万元,完成预算87.53%,决算数小于预算数的主要原因是春节慰问支出实际支出数小于预算安排数。

机关事业单位养老保险缴费支出:2016年决算数为122.66万元,完成预算99.39%,决算数与预算数基本一致。

机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为101.23万元,完成预算99.9%,决算数与预算数基本一致。

义务兵家庭优待金:2016年决算数为191.94万元,完成预算99.6%,决算数与预算数基本一致。

其他社会保障和就业支出:2016年决算数为8.61万元,完成预算66.23%,决算数小于预算数的主要原因是涉项人员变动。

6.医疗卫生与计划生育:

行政单位医疗经费:2016年决算数为48.49万元,完成预算95.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

公务员医疗补助:2016年决算数为6.96万元,完成预 算99.15%,决算数与预算数基本一致。

其他医疗保障支出:2016年决算数为1.16万元,完成预算99.15%,决算数与预算数基本一致。

其他计划生育事务支出:2016年决算数为19.2万元,完成预算99.73%,决算数与预算数基本一致。

7、节能环保支出:

其他环境保护管理事务支出:2016年决算数为10.6万元,完成预算81.5%,决算数小于预算数的主要原因是环保所运行经费降幅较大。

8、城乡社区支出:

城管执法:2016年决算数为640万元,完成预算100%。其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为1892.7万元,完成当年预算的81.78%,决算数小于预算数的主要原因:一是其他社区工作者按核定数编制预算,由于种种原因,一些社区综管站人员、民政协理员等工作岗位人员配备不足,社区人员经费执行预算仅77.41%;二是随着城乡一体化进程的不断推进,基础设施租地面积逐步减少(纳入征用),租地费执行预算82.85%。

其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为29.32万元,完成预算94.58%,决算数小于预算数的主要原因是外环泵站运行费用减少。

城乡社区环境卫生:2016年决算数为2110.61万元,完成预算99.83%,决算数与预算数基本一致。

9、农林水支出:

其他农业支出:2016年决算数为20万元,完成预算100%。

防汛支出:2016年决算数为4.99万元,完成预算99.74%,决算数与预算数基本一致。

对村级一事一议的补助:2016年决算数为720万元,完成预算100%。

10、资源勘探信息等支出:

安全生产监管支出:2016年决算数为21.13万元,完成预算96.03%,决算数小于预算数的主要原因是安全生产监督管理办公室运行经费减少。

其他支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为271.05万元,完成预算59.05%,决算数小于预算数的主要原因是受税源建设因素影响,该项目支出出现跨支付的现象(已接转)。

11、住房保障支出:

住房公积金:2016年决算数为155.79万元,完成预算99.66%,决算数与预算数基本一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 街办2016年一般公共预算财政拨款基本支出2536.57万元,与2015年比增加390.81万元,增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出,二是政策性增人增资;其中: 人员经费2068.95万元,主要包括:基本工资267.52万元、津贴补贴386.26万元、奖金20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.66万元、职业年金缴费101.23万元、其他社会保障缴费48.49万元、其他工资福利支出873.23万元、住房公积金155.79万元、其他对个人和家庭的补助支出85.57万元。

公用经费450.24万元,主要包括:办公费16.7万元、印刷费12.23万元、水费4.94万元、电费8.51万元、邮电费23.55万元、差旅费0.01万元、因公出国(境)费用6.7万元、维修(护)费21.58万元、会议费0.11万元、培训费2.35万元、劳务费183.39万元、工会经费50.86万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费27.7万元、其他商品和服务支出72.1万元

其他资本性支出17.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 街办2016“三公”经费财政拨款支出决算为30.04万元,完成预算41.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.7万元(年初未安排预算);公务用车运行维护费支出决算为19.58万元,完成年初预算的54.39%;公务接待费支出决算为3.76万元,完成预算10.44%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是街办提前终止了黄标车的运行,加之下半年实行公务用车改革降低了公务 用车的运行费用;二是严格控制了公务接待支出。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.22万元,增长4.23%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.7万元(2015年无出国出经支出);公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元,下降0.71%;公务接待费支出决算减少5.34万元,下降56.68%。减少的主要原因是街办明确了公务接待仅限于招商引资工作,严格控制了公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.7万元,占三公经费总支出的22.3%;与2015年比增加6.7万元,增加的主要原因是2015年无出国出境支出,2016年新增了1次赴欧洲培训,1次赴台湾考察。公务用车购置及运行维护费支出决算19.58万元,占三公经费总支出的65.18%,与2015年比减少15.74万元,减少的主要原因是2015年新增新能源车购置支出,2016年未安排公务用车购置;公务接待费支出决算3.76万元,占三公经费总支出的12.52%,与2015年比减少5.34万元,减少的主要原因街办严格控制了接待费支出,明确除招商引资接待外,其余公务接待均在机关食堂。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费6.7万元。全年安排因公出国(境)团组二次,出国(境)2人。开支内容包括:参加上 级统一组织的赴台湾、欧洲考察的组团费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费19.58万元,其中: 截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出19.58万元。主要用于日常管理及服务等所需的公务用车燃料费4万元、维修费7.85万元、过路过桥费、保险费等7.72万元支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.76万元。主要用于开展招商引资活动中的用餐费等。国内公务接待62批次,168人,共计支出3.76万元,具体内容包括:协税护税协调费1.52万元,土地上市协调费0.83万元,招商引资项目洽谈接待支出1.41万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 龙潭街办2016年未使用政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016,街办机关运行经费支出2536.57万元,比2015年2145.76万元增加390.81万元,增长18.21%,增加的主要原因是新增公务员养老保险和职业年金的支出项目。

(二)政府采购支出情况 2016,龙潭街办政府采购支出总额1881.3万元,与2015年比减少311.94万元,减少的主要原因是临时性政府购买服务项目减少,政府采购支出其中:政府采购货物支出100.18万元、政府采购服务支出1781.12万元。主要用于龙潭文化活动中心设施设备的采购、龙潭街办辖区内环卫市场化作业经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,龙潭街办公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标37个,涉及财政资金6771.42万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(我单位无)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(我单位无)

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(我单位无)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。(我单位无)

6.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):主要指机关运转经费。

8.教育(类)…(款)…(项):指对教育的投入(我单位无)。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指用于开展科普活动、订阅科普杂志等的支出。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指辖区文化活动中心运转支出,对社区文化室的投入及开展社区居民运动会的支出。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指民政代管离退休人员人员、退管站运行经费,企业军转干生活补助、义务兵家庭优待金、春节困难群众慰问支出等。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按 有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙潭街道办事处 2017年10月

第三篇:二仙桥街道党工委

B04001 二仙桥街道党工委

二仙桥街道办事处

2007年工作总结及2008年工作思路

2007年,是新一届区委区政府开局之年,也是二仙桥街道抓住机遇、追赶跨越发展之年。在区委区政府正确领导下,在区人大区政协监督支持下,党工委、办事处一班人紧紧围绕区第五次党代会精神,按照区委提出的“三新”目标、“三大”战略、“三翻” 任务的要求,结合二仙桥街道实际,统一思想、团结奋进、真抓实干,在经济建设、城市管理、党的建设、社会治安、社区建设等方面均取得可喜成绩。

2007年工作总结

一、坚持经济发展不动摇,街道经济持续健康发展。今年以来,街道党工委、办事处进一步理清了发展思路、统一了思想认识、协调了行动步调,把思想统一到区第五次党代会精神上来,把行动统一到抢抓机遇上来,把认识统一到推进发展上来。通过不断创新、不懈努力,逐步形成了四大支柱产业的发展格局,街道经济已进入一个良性循环、持续发展的轨道。

(一)树立理念,明确思路抓发展。提出了“以物流促工兴商,依校园汇智聚财”的核心理念,突出“一区一带”,落实“四抓一增强”(即抓基础配套设施建设促进经济发展;抓现代物流服务集中和都市工业集群发展;抓房地产开发和区域楼宇总部经济发展;抓校园文化休闲旅游和商贸特色经济发展;增强辖区经济承载力、创造力),强化项目链接,规范服务流程,推进产业发展,促进社会和谐,实现创新型街道。

(二)务实创新,突出重点抓落实。一是抓以防腐厂为重点的业态整体转型,促进传统仓储向钢材贸易与储运现代物流专业化发展;二是抓以机车厂为重点的股份制改造与技术升级,促进工业企业不断提高产品技术含量,提升产品核心竞争力;三是抓以罗兰小镇、华西花苑为重点的房地产开发,促进区域城市形态变迁;四是抓以理工大学为重点的校园扩建,通过包装策划校园产业项目,挖掘校内校外周边资源,促进校园文化产业发展;五是抓以项目引进为重点的招商引资,突出项目策划包装与推介为龙头,引进一个、成功一个、创税一个。

(三)高效服务,紧盯目标抓指标。区委区政府下达考核经济指标13项,1-10月达进度目标13项,预计全年完成或超额完成目标13项。

1、财政收入奋斗目标为3473万元,1—10月实现收入2903万元,完成目标83.6%,预计全年实现收入3500万元,完成目标100.8%,增长46.1%,确保实现财税均衡入库。

2、固定资产投资目标为4.5亿元,1—10月实现投资3.9亿元,完成目标86.4%,预计全年实现投资4.55亿元,完成目标101%,增长26.4%。

3、规模以上工业增加值目标为16410亿元,1—10月实现工业增加值13746万元,完成目标83.8%,预计全年实现规上工业增加16500万元,完成目标100.5%。

4、社会销售品零售总额目标为10325亿元,1—10月完成8655万元,完成目标83.8%,预计全年完成10400万元,完成目标100.7%。

5、到位区外资金目标为4.5 亿元,1—10月到位6.0亿元,完成目标133.3%,预计全年到位6.2亿元,完成目标137.8%;到位市外资金目标为2.3亿元,累计到位2.0亿元,完成目标88.4%,预计全年到位2.4亿元,完成目标104.4%;合同利用外资奋斗目标900万美元,完成920万美元,完成目标102%;实际利用外资奋斗目标450万美元,完成450万元,完成目标100%;外贸出口奋斗目标548万美元,完成556万元,完成目标101.5%。工业实际利用内外资目标1000万元,1—10月完成375万元、为目标的37.5%,预计全年完成1000万元,占奋斗目标的100%。

6、引进上亿元项目奋斗目标2个,1-10月引进2个,完成目标100%;引进重大产业化项目奋斗目标2个,1-10月引进2个,完成目标100%;为工业园引进总部企业工作目标1个,目1-10月引进1个,完成目标100%。

(四)跟踪协调,解决问题抓进度。重点项目7个,2007年计划投资34200万元,1-10月实现投资33040万元。

1、罗兰小镇。总投资3亿元,计划投资17000万,建筑总面积19万㎡,可销售面积15.6万㎡。截至10月已投入21140万元,完成计划124%,项目楼群进入外装。

2、华西花苑。总投资1.4亿元,计划投资6000万,建筑面积达9.8万㎡。截至10月已投入3100万元,完成计划51.67%,年底完成投资计划,项目楼群进入外装。

3.南车通力技术改造项目。总投资1600万元,计划投资1300万元,项目9月底完工投入使用,实际投入2300万元,完成计划177%。

4.成都理工大学自然博物馆。总投资2000万元,计划投资1400万,建筑面积1.6万㎡。截至10月已投入800万元,完成计划57.6%。项目年底完成地下工程,因征地拆迁补偿问题拖延进度。

5.成都理工大学培训大楼。总投资6000万元,计划投资4000万元,建筑面积3万㎡。截至10月已投入1400万元,完成计划35%。项目主体工程建至4层,因征地拆迁补偿问题拖延进度。

6.成都机车厂技改,年内启动与美国GE公司合作生产大功率内燃机配套交流电机项目。目前暂无投资额,技术合作方案美国GE公司环评未通过,双方改谈合资方案,合资框架协议已签,进入控股程序谈判,鉴于高新西区政策环境优势,美方有意将合资公司注册高新区,我处与区招商局正在积极做工作,希望将合资公司留成华发展。

7、防腐厂钢材市场建设项目。新增一级目标,占地256亩,总投资4800万元,改建5万㎡库房和6000㎡商务楼,计划投资4000万元。截止10月,实现投资3400万元,完成计划85%,预计年底完成投资计划。

二、以构建社会和谐为目标,促进社会各项事业全面发展。

(一)城市日常管理进一步加强,城市面貌得到较大改观。一是实施小流域污染治理工作。完成了方家河、下涧槽河淤泥疏掏清运,清除固体垃圾37吨,拆除沿河违建170平方米,拆除直排式厕所1个;治理方家河排污企业、下涧槽河沿河排污企业122户,实现达标排放。二是配合做好数字化城市管理街道终端建设工作。市、区城市管理月通报整改率100%,完成住房保障调查13000余户;落实城市长效管理机制,落实市容市貌日常管理巡查机制,清理拆除非法广告16块,完成义务植树4000株,完成了城市管理目标任务。三是开展爱国卫生运动,组织健康教育讲座10次,发放资料600余份,投放鼠药1500公斤。四是加强辖区环境卫生的监督管理工作。进一步完善日常检查考核制度,确保辖区环境卫生达标,稳步实行垃圾袋装化收运。五是完成拆除违章建筑1000平方米;六是强化大气和水环境综合整治,加大建筑工地管理,规范工地渣土运输,严格工地标准打围作业,落实道路清扫与工地降尘措施。

(二)实施“惠民工程”,社会保障和再就业工作成效显著。一是严格执行最低生活保障提高标准。由原来每人每月210元提高至230元,城市低保完成率100%。二是完成城镇养老保险200人、城镇居民医疗保险280人,完成任务100%;完成工伤保险面100人、综合保险扩面400人、失业保险扩面200人。三是加强退休人员社会化管理,属地398名社会化管理的退休人员得到有效服务,完成辖区退休人员生存认定6357人,17名军转干部补贴及时发放。四是保持比较充分就业,城镇登记失业率控制在4%以内;新增就业910人,1-10月完成任务90%;城镇再就业培训510人次,创业培训40人,创业成功率达50%以上;为各类下岗失业人员提供免费职介服务800人,成功率90%以上;实施就业实名制动态管理,“4050”人员再就业率达94%以上,提供了公益性岗位24个。五是落实59户特困残疾人生活专项补助每月每户50元;免费为6名贫困残疾人发放轮椅,免费为残疾人提供用品用具14件,完成白内障复明手术1例。六是建立社区工作服务站,开展为困难职工群众、农民工送温暖和帮扶救助工作,资助52名空巢老人居家养老,跟踪回访率100%,赡养纠纷调解率达95%以上,赡养案件办结率90%以上;为贫困、残疾人学生实施“两免一补”,确保义务教育阶段没有一名学生因贫困、残疾失学,创建未成年人示范社区一个,为未成年人办实事4件。七是完成了计划生育新增“三结合”帮扶户4户;为151名已婚待孕妇女免费发放足量叶酸片,预防发生新生婴儿出生缺陷,确保符合政策生育率达100%。完成1793名流动人口计划生育登记,登记率100%。八是落实了东路社区、西北路社区用房,预计东路社区用房明年1月投入使用,西北路社区用房明年7月投入使用;牵头组织实施了政府公共服务抽样调查,确保测评指标达到五城区平均水平以上。

(三)落实一岗双责,大力开展安全生产规范化建设。继续开展安全生产管理规范化建设,落实了安全生产和消防责任制度,重大安全隐患及危险源整治监控率达100%。重点组织了12次大规模的安全生产大检查和8次专项检查,组织召开安全生产工作会12次,参加人数1200余人次,做到了安全生产管理机构、人员、责任、措施四落实,实施安全生产专项整治,强化安全消防督促、检查和隐患整改落实,重大消防和安全隐患整治率达100%;健全了安全管理规范化建设台账,街道被区安监局推荐为市级考核检查单位。

(四)以社区文化建设为重点,精神文明和法制建设整体推进。

1、深入贯彻落实《成都市创建全国文明城市三年行动计划》以及《成华区2007年精神文明建设工作要点》,以建成都市文明城区为目标,以弘扬社会主义核心价值体系和构建和谐成华为主题,大力开展宣传和创建活动。一是开展宣传,制作宣传标语,领发宣传画册,印制宣传资料;二是完善了街道、社区图书阅览室、文体活动室、宣传栏等设施。三是加强了文化辅导员培训和文化队伍建设;四是组织指导社区开展大型文化活动2次,进一步提高社区在居民中的凝聚力;五是针对反盗版和“扫黄打非”活动,加大检查力度;六是开展了“全民读书”、“社区艺术节”、“公民道德宣传”、“市民DV看成华”、“你丢我检”、“警示920”、“为未成年人办好事实事”、“帮困扶贫”等大型宣传教育实践活动。严格执行行政执法责任制。

2、认真贯彻执行《行政许可法》和《成华区2007年依法治区工作实施意见》,将依法治街工作目标进行了分解;完善和落实了行政责任制和评议考核制,规范行政行为,行政执法行为检查合格率达100%,无一起具体行政行为被撤销或变更。严格执行规范性文件制定审查与备案制,文件审查备率达100%。深入开展了普法宣传教育,实施了法律进社区,强化了群众的法制观念,街道干部、社区干部、社区居民、暂住人口受教育面分别达到了100%、100%、90%、85%以上。

3、做好畅通信访诉求渠道工作,维护社会稳定。一是落实重大不稳定事件或不稳定因素调处“五个一”包案责任制,整合辖区资源,建立社会纠纷矛盾调处中心,做好矛盾纠纷排查和不稳定因素的调解,实现了非正常上访“零进京”目标,未发生对社会造成重大政治影响和重大损失的群体事件;二是继续开展创建“平安街道”活动,加强治安防范网络建设,居(家)委会治安防范网络设置完善,落实守楼护院的措施,案件数与去年同期相比稳中有降,11月通过了市级“平安街道”检查验收;三是抓好了“防邪”工作,反弹率在5%以下,实现“三零”目标和省下达的社会防控“两零”目标,落实法轮功重点人员转化帮教,协调解决了1名转化人员工作安置;四是做好了街道武装工作和民兵参治工作。

三、以“提升素质、增强能力”为目标,加强党的建设和机关建设。

1、深入学习宣传科学发展观和中央、省、市重要会议及区第五次党代会精神,特别是认真学习贯彻党的十七大和区五届四次全委会精神,不断提高党员特别是党员领导干部的思想政治水平和解决实际问题的本领,保证党的路线、方针、政策地正确贯彻执行。

2、以创建“四好”班子活动为载体,始终坚持“举旗帜、抓班子、带队伍、促发展”的干部队伍建设思路,以“抓好班子带好队伍,带好队伍促进发展”为己任,全力加强了领导班子和干部队伍建设。一年来,领导班子政治意识、大局意识强,积极进取,务实创新,认真贯彻民主集中制,完善了领导班子决策工作机制,领导班子的“总揽全局能力、团队能力、引领区域发展能力”都得到进一步提高。

3、加强了基层民主政治建设和基层党支部建设。一是制定了《二仙桥街道党建工作责任目标》,完善了分工负责制;二是实行了街道 “两会”开放,并按照《党务公开的实施意见》认真落实了党务、政务、居务三公开,公开面达100%,切实落实好党员群众的知情权、参与权、监督权、选择权;三是坚持了基层党组织公推直选,社区党组织公推直选面达到了100%;四是以“规范化党支部”创建活动为载体,加强党支部建设,试点推进党员服务站(点)建设,发挥了支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。

4、深入开展了党风廉政建设和反腐败工作,认真学习贯彻执行了党风廉政建设责任制以及中纪委《关于严格禁止领导干部利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的通知精神,抓好了领导干部廉洁自律和自查自纠工作,规范领导干部廉洁从政行;领导班子执行廉洁自律规定状况测评满意率、抓廉政建设工作状况测评满意率均达到了95%以上,一年来,班子成员和机关党员干部未发生违法违纪问题。

5、深化了规范化服务型政府(机关)建设工作,创新并建立了管理考核机制,建立并实施了内部检查与社会监督相结合的考核监督机制,建立并实施了办事处内部工作协调配合机制,解决了管理缺位、越位和不到位等问题,促进了办事处机关的工作职能和工作作风的根本转变,以最优秀的政务环境创造最优的投资环境。一年来,企业投诉办结率和软环境测评满意率达95%以上,未发生损害投资软环境的行政行为和违纪案件;服务对象投诉举报处理率达100%;问卷调查群众满意率达95%以上,规范化建设工作督查合格率达98%以上,整改率达100%;政务中心窗口服务工作,受理项目按期办结率达100%,窗口服务公众测评率达100%。

6、坚持了信息报送制度,努力提高信息报送质量,确保了信息报送准确、及时,今年以来,未发生重大紧急信息迟报、漏报、瞒报、虚报、错报的情况,严格落实保密规定,无重大泄密事件发生。认真贯彻落实了党的统一战线的方针、政策,支持党外人事工作,做好民族、宗教相关工作,加强了发展民营经济和侨台服务工作,加强对全辖区归侨、侨眷、港澳台同胞的摸底登记上报,坚决制止和取缔一切非法宗教活动,一年来未出现非法宗教活动。

四、紧密配合狠抓落实,专项工作目标任务全面完成。2007年我处涉及的专项目标共有17项。我们配合区相关牵头部门,抓好了工作任务的落实,各专项目标进展顺利,最近下达的《2008年党报党刊发行工作专项目标》,我们认真落实,确保完成。

2008年工作思路和工作重点

一、创新机制,整体推进重点项目。

一是完善重点项目协调机制,成立重点项目协调服务小组,班子成员牵头负责对接项目,跟踪服务,协调解决项目推进过程中存在的问题;二是健全项目运行考核机制,重点考核投资进度、税收入库、问题协调解决;三是完善内部机制,重点突出责任流程、激励竞争、稳定安全保障等机制。四是建立项目策划包装储备机制。经过科学论证,重点策划包装和筛选一批对增强辖区经济发展后劲、优化经济结构有支撑和带动作用的大项目。通过创新机制,促使在建的项目加快进度、拟建项目尽快启动、规划的项目做好策划包装,已策划包装的项目尽快招商,确保重点项目全面整体推进。

二、围绕“一区一带”,发展特色经济。

一是立足区位优势,依托火车东站和铁路专用线、仓储物流资源,以存量换市场,以市场换项目,把招商引资和调整产业结构结合起来,通过改造提档升级,发展现代物流集中区,着力抓好“防腐厂钢材物流中心”配套项目的实施;二是以国有企业改制为契机,以机车厂升级发展为龙头,围绕企业产品配套生产链,发展都市工业集群;三是围绕规划调整,结合企业整合搬迁改造,推进房地产业向品牌化发展,着力抓好“华西集团华兴机械厂”、“华西十二司”、“勤宏机械厂”等130亩地块经济适用房和中高档商住楼宇项目建设启动工作。三是以项目策划包装为龙头,力争推动实施搬迁旧城改造,协助完成省金属储运、华西物流、省煤管仓库物流资源整合组建省物流集团,借助旧城改造政策平台,策划包装1-2个占地300亩-500亩旧城改造项目;四是围绕理工大学校园扩建和校园周边自然资源,发展校园文化特色产业。在成功策划包装的文化产业项目的基础上,重点抓好自然博物馆、培训大楼项目及A线文化项目载体建设,加大对外招商宣传推介力度,力争年内建成投入使用并形成集美食、购物、旅游、休闲、娱乐于一体的成华大道校园文化特色产业经济带。

三、推进民主政治建设,提高辖区法制水平。

一是强化人大、政协监督意识,充分发挥人大代表、政协委员在重大决策工作中的参谋作用。二是树立品牌服务意识,规范办事工作流程和对外服务细则,推进党务、政务、居务公开,进一步转变政府职能。三是坚持依法治街,加强法制宣传教育工作;抓好敏感期的防范监管,确保“处法”工作实现“五零”目标,群众上访零进京;加大社会治安综合治理力度,开展“平安成华”创建活动;发挥矛盾调处中心作用,认真做好人民群众来信来访工作,积极预防、妥善处理群体性事件维护社会稳定。

四、创新社区建设举措,营造和谐稳定社会环境。一是探索社区经济建设发展新路,采取政府投入、社会企业参与、群众支持等方式,努力增强社区造血功能;二是加强社区干部队伍自身建设,创新社区干部人才引入、培养和竞争机制;三是落实社区党组织定期培训工作,健全和完善流动党员管理体系,推进“党员服务站”和“社区工作服务站”工作;四是抓好社区环境综合整治,提升城市管理水平;五是落实“惠民工程”,注重抓好与群众切身利益相关,特别是困难群众的生产生活问题;六是建立和完善安全生产管理“一岗双责”制,落实安全监管与隐患整改。

五、巩固作风整顿活动成果,进一步加强党的建设。一是以增强班子敬业、责任、协调、落实为核心,全面提升班子集体的凝聚力、战斗力、执行力,抓好班子成员和领导干部的表率作用;

二是贯彻落实党风廉政建设责任制,强化重要决策工作的贯彻落实,发挥街道纪工委的保障作用,变事后监督为事前监督和过程监督;

三是继续加强规范化服务型政府(机关)建设,创新管理机制和运行服务方式,不断完善工作流程和服务细则,树立规范化服务和品牌服务理念,强化督促检查,奖惩逗硬。

四是进一步加强干部队伍建设,创新管理模式和工作方法,大力开展“四比四看”(比思想看敬业、比作风看服务、比激情看效率、比业绩看指标)活动,在机关营造“团结协作、崇尚实干”和“比、学、赶、帮、超”、“一心一意抓落实、千方百计谋发展”的良好工作氛围。

二仙桥街道党工委

二仙桥街道办事处

2007年11月16日

第四篇:二仙桥学习感悟

用文化的温存去激扬生命的活力------赴成都二仙桥学校学习感悟陈振林 清晨,我们来到二仙桥学校,校门口列队整齐的队员正迎接着到校的师生,“老师早!”“客人好!”的问候让人感到这里的孩子太有礼貌了。

当我踏进校门,首先映入我眼帘的是右侧草坪的一块石头上写着“北京师范大学生命教育实验学校”几个大字,联想到我们学校重视知识教育,很少重视生命教育,我从内心发出感叹“生命来之不易,生命需要呵护”。“珍爱生命,欣赏生命,点化生命,润泽生命。”是该校生命教育的主要内容,其核心是唤醒学生对美好生命的憧憬。是啊,人的一生没有了生命那还能有什么呢?

我们通过听课,看到了老师爱岗敬业的精神,课堂教学的扎实高效;通过和老师及学校中层干部交流,感悟到了学校管理、考评模式的科学合理;通过目睹大课间锻炼,看到了学校人人参与锻炼身体的良好氛围;通过听张校长的报告,我们被学校近两年发生的巨大变化所震撼;通过参观学校养心园、养气园、生命教育园以及校园博物馆、楼道文化等,我们感到这更进一步丰富了生命的内涵和质量,使学生成为积极的生活者和劳动者。这样的生命教育不正是高境界的和谐教育吗?

一天的参观即将结束,我立在校园沁心亭的石碑前,读着张校长的教育理念:“教育就是用文化的温存去激扬生命的活力!”我感慨万千,这朴实的话语中包含多么深刻的哲理啊,这正是对学校教育的最好诠释!

第五篇:2018年成都成华区人民法院

2018年成都市成华区人民法院

部门预算

目录

第一部分 成都市成华区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区人民法院2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 成都市成华区人民法院概况

成都市成华区人民法院 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

成都市成华区人民法院是行政单位,主要负责:(1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。(3)依法行使执行权和司法决定权。(4)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对成都市成华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。现设有监察室、未成年人及家事案件综合审判庭、信访调处中心、政治处、办公室、审判管理办公室、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、执行局、青龙人民法庭、司法法警大队、技术室、研究室等共计18个部门。

(二)2018年重点工作

2018年,成华区人民法院将紧紧围绕公正司法工作主线,忠实履行宪法法律赋予的职责,为大局服务、为人民司法,深入推进平安成华、法治成华建设,进一步维护地区经济社会稳定,切实保障人民群众合法权益。

1.立足审判主业,凝神聚力抓好办案

成华区人民法院克服案件激增带来的重重压力,坚持办案数量、质量、效果、效率并重,努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。坚决打击犯罪,维护社会秩序;强化民商审判,服务经济发展;实质化解行政争议,促进依法行政;强化执行联动,兑现合法权益。

2.延伸司法职能,提升“两大服务”水准

进一步提高服务大局工作水准,强化和延伸审判职能,扎实做好审判环节的社会治安综合治理工作,全力推进依法治区;进一步提高服务群众工作水准,持续推进法院诉讼服务中心优化升级,加强人民法庭诉讼服务点、社区诉讼服务站的一体化标准化建设。

3.推进司法改革,强化机制体制创新

有力有序推进司法改革工作,落实相关改革配套制度;积极构建案件“繁简分流”办理机制,初步实现“简案快办、难案精审”;建立健全杜绝长期未结案件“边清边积”问题工作机制,对长期未结案件实行预警防范。

4.坚持从严治院,夯实法院发展根基

加大审务监察力度,继续整治“四风”问题,坚持从严教育、从严管理,确保公正高效廉洁司法;狠抓廉洁自律,强化素能培训,着力推进新时代法院队伍正规化、专业化、职业化建设。

5.强化监督意识,加强改进工作

成华区人民法院始终坚持党对法院工作的绝对领导,主动向区人大及其常委会报告工作,在做好工作报告的基础上,就执行、民商事审判、审判公开、刑事审判工作开展情况进行专题汇报。主动接受社会各界的外部监督,邀请人大代表、政协委员视察法院、旁听庭审、随案执行、参与调解,认真听取代表委员对法院工作的意见、建议和批评。自觉接受政协民主监督、检察机关法律监督,积极接受社会监督,对检察建议、网络问政认真进行回复,不断改进工作。

二、部门预算单位构成

成华区人民法院为行政单位1个,无下属二级单位。从预算单位构成看,成华区人民法院部门预算包括:法院本级预算。

第二部分 成都市成华区人民法院

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4416.32万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入4333.82万元、上年结转82.50万元;支出包括:公共安全支出3783.00万元、社会保障和就业支出303.06万元、医疗卫生与计划生育支出90.46万元、住房保障支出239.80万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市成华区人民法院2018年一般公共预算当年拨款4333.82万元,比2017年预算数4052.66万元增加281.16万元,增长6.94%,变动的主要原因是结转上年经费以及人员增加带来的变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3783.00万元,占85.66%;社会保障和就业支出303.06万元,占6.86%;医疗卫生与计划生育支出90.46万元,占2.05%;住房保障支出239.80万元,占5.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(法院)(项)预算数为1516.73万元,比2017年预算数1374.34万元增加142.39万元,增长10.36%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、维修(护)费等。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(法院)(项)预算数为2183.77万元,比2017年预算数2018.92万元增长164.85万元,增加8.17%,变动的主要原因是上年未完成项目今年继续安排开支。主要用于印刷费、差旅费、培训费、办公费、劳务费、维修(护)费、委托业务费等。

3、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)预算数为0万元,比2017年预算数89.18万元减少89.18万元,减少100%,变动的主要原因是2018年无此项目经费开支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为211.93万元,比2017年预算数185.59万元增加26.34万元增长14.19%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为84.77万元,比2017年预算数74.24万元增加10.53万元增长14.18%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为6.36万元,比2017年预算数4.64万元增加1.72万元增长37.07%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要 用于生育保险缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为79.47万元,比2017年预算数69.60万元增加9.87万元,增长14.18%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗保险缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为9.42万元,比2017年预算数8.88万元增加0.54万元,增长6.08%,变动的主要原因是人员增加。主要用于医疗补助支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.57万元,比2017年预算数1.48万元增加0.09万元,增长6.08%,变动的主要原因是人员增加。主要用于医疗支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为239.80万元,比2017年预算数225.79万元增加14.01万元,增长6.20%,变动的主要原因是人员增加及公积金调整。主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市成华区人民法院2018年一般公共预算基本支出1796.05万元,其中:

人员经费1446.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费等;

公用经费106.41万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;

对个人和家庭的补助242.72万元,主要包括:医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平,无变动。无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

2018年预算安排2.86万元,较2017年预算减少1.94万元,下降40.42%,变动的主要原因是厉行节约减少公务接待开支。

2018年公务接待费计划用于对外工作接待、上级机关和相关部门来院调研、视察指导工作,以及法院之间业务交流等接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费

成华区人民法院核定车编22辆,目前实际车辆保有量为22辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费76.64万元,较2017年预算减少9.36万元,下降10.88%,变动的主要原因是厉 行节约车辆运行维护费下降。

2018年安排公务用车购置经费43.41万元,拟新购公务用车3辆。其中:购置执法执勤用车3辆,安排经费43.41万元。

2018年安排公务用车运行维护费76.64万元。用于22辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出,保障法院各类审判和执行等工作开展。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成华区人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,成华区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成华区人民法院2018年收支总预算4416.32万元。比2017年预算数4116.66万元增加299.66万元,增长7.28%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、项目增多开支增加等。

七、2018年收入预算情况说明

成华区人民法院2018年收入预算4416.32万元,其中:一般公共预算拨款收入4333.82万元,占98.13%;上年结转82.50万元,占1.87%。

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计4416.32万元,其中:基本支出预算1796.05万元,占40.67%;部门项目支出预算2620.27万元,占59.33%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成华区人民法院2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计460.41万元。

(二)政府采购情况

2018年成华区人民法院政府采购预算总额743.04万元,其中:政府采购货物预算337.54万元、政府采购工程预算42万元、政府采购服务预算363.50万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,成华区人民法院共有车辆22辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置执法执勤车辆3辆,2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年成华区人民法院实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算1331.28万元。

第三部分 名词解释

成都市成华区人民法院 2018年部门预算名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(法院)(项):指反映行政单位的基本支出。

8.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(法院)(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。、13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算表

第四部分

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