运销新年贺词2012

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第一篇:运销新年贺词2012

一元复始山河美,万象更新迎新年。伴随着新年的喜庆气息,我们告别了难忘的2011年;满怀着美好的憧憬,我们迎来了充满希望的2012年。在这辞旧迎新的喜庆时刻,运销公司领导班子携全体职工向大雁矿区全体职工及家属、离退休职工,致以节日的问候和美好的祝愿!向节日期间坚守在工作岗位的职工同志们致以崇高的敬意!

刚刚过去的一年,是严抓管理、克服困难、稳步发展的一年,也是顺利完成各项利润指标、创历史较好水平的一年。这一年,我们面临..的困难,豪无畏惧,迎难而上,在集团公司党委、集团公司的正确领导和大力支持下,紧跟集团转型发展步伐,群策群力、众志成城,积极采取多项措施予以应对,实现了安全生产和公司的健康稳步发展。2011年共销售煤炭645万吨,为公司的全面转型迈出了坚实的一步。管理制度日趋完善,职工队伍不断壮大,工作流程不断优化,安全体系逐步建立,企业内部管控能力显著增强,党建和党风廉政建设全面加强。这些成绩的取得来之不易,是公司上下团结一心奋力拼搏的结果。

2012年,随着扎尼河露天矿和敏东一矿划归我公司,我公司在安全管理、煤炭销售等方面面临着点多、线长、面广的新挑战,我们要按照集团公司的统一部署,进一步加快狠抓煤矿安全生产管理;认真做好运力资源、煤炭销售、煤质化验等工作;加强班子和队伍建设、党风廉政建设和企业文化建设,完善绩效考核体系,健全奖惩激励机制,强化内部管控,推进文明和谐运销创建活动,以时不我待、只争朝夕的工作精神开拓进取、全力以赴,新的一年,新的希冀;新的一年,新的耕耘。我坚信,通过全体员工的共同努力,运销公司一定能实现新的飞跃、新的辉煌!

恭祝全体职工和各界朋友新年快乐、幸福安康!祝愿大雁集团公司事业与时俱进、蒸蒸日上!

运销人将站在新的起点上,以更加矫健有力的步伐朝着更高更远的目标迈进,运销人将用自己的智慧和汗水,继续谱写公司跨越式发展的华美篇章,为集团公司新的战略目标增色添彩!

第二篇:洗煤运销工作汇报

各位领导: 2003年,***洗煤厂在集团公司和矿党政的正确领导下,以两级职代会精神为指针,围绕全年各项奋斗目标,以上产量、增运量、超能力为主题,坚持六化方向,苦练内功,精细管理,紧抓过程控制、内外协调,增强了洗煤厂的竞争实力,各项工作取得了较好成绩,下面就1--11月份的工作情况、2004年工作思路及一季度工作重点安排分五个方面向各位领导进行汇报。

一、1--11月份主要指标完成情况、全年指标预测及重点工程完成情况

1、经济技术指标完成及全年预测 ⑴精煤产量:1--11月份计划94.50万吨,实际完成96.34万吨,增产1.84万吨,完成计划的101.95%,同比增加18.80万吨,增幅24.25%;全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,完成计划的102.27%,增产2.34万吨,同比增产19.66万吨,增幅22.95%。⑵外运总量:1--11月份计划136.59万吨,实际完成124.72万吨,亏11.87万吨,完成计划的91.31%,同比增运14.52万吨,增幅13.17%;全年计划149万吨,预计可完成136.92万吨,完成计划的91.89%,亏12.08万吨,同比增运18.64万吨,增幅15.76%。其中:精煤1--11月份计划94.50万吨,实际96.34万吨,增运1.84万吨,全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,比计划多运2.34万吨。中煤1--11月份计划42.09万吨,实际28.38万吨,欠运13.71万吨,全年计划46万吨,预计完成31.58万吨,比计划少运14.42万吨。地销煤1--11月份实际销售15.35万吨,预计全年销售18万吨。⑶精煤产率:计划49.14%,1--11月份实际完成50.88%,提高1.74%,同比提高1.70%;全年预计完成50.88%,比计划提高1.74%,同比提高1.71%,增幅3.48%。⑷综合产率:计划71.47%,1--11月份实际完成70.47%,比计划降低1%,同比提高0.52%;全年预计完成70.40%,比计划降低1.07%,同比提高0.43%,增幅0.61%。⑸洗煤加工费:计划17.40元/吨,1--11月份实际完成21.14元/吨,超支3.74元/吨,增幅21.49%,同比增加3.81元/吨,增幅21.98%;全年预计完成21.21元/吨,比计划超支3.81元/吨,同比增加3.64元/吨,增幅20.71%。⑹精煤制造成本:计划177.41元/吨,1--11月份实际完成179.04元/吨,超支1.63元/吨,同比提高10.51元/吨,增幅6.24%;剔除原煤政策性影响外,全年预计完成173.13元/吨,比计划降低4.28元/吨,同比增加1.81元/吨,增幅1.06%。⑺洗煤人效:计划139.80吨,1--11月份实际完成166.19吨,提高26.39吨,同比提高26.06吨,增幅18.60%;全年预计完成166.57吨,比计划提高26.77吨,增幅19.15%,同比提高24.35吨,增幅17.12%。⑻销售损失:1--11月份计划32.08万元,实际发生22.35万元,比计划减少9.73万元,同比减少4.65万元。全年计划35万元,预计发生22.35万元,比计划降低12.65万元,同比降低34.85万元,降幅60.93%。⑼商品煤合格率、稳定率:1--11月份批合格率99.28%,质级相符率89.17%,分别比计划提高4.28%、0.17%,同比分别提高4.16%、0.37%,其中:精煤批合格率99.75%,质级相符率91.09%,同比分别提高2.56%、0.08%;动力煤批合格率98.06%,质级相符率84.38%,同比分别提高4.17%、0.64%。⑽内调煤:1--11月份计划119.17万吨,实际完成103.88万吨,完成计划的87.17%,欠调15.29万吨,同比增加10.8941万吨,增幅11.72%,全年计划130万吨,预计完成115.88万吨,比计划少调14.12万吨,降幅10.86%。

2、综合折旧费计划及安措工程完成情况及预测 第一批综合折旧费计划工程6项、设备10台共计71万元,其中:工程完成5项,11#落煤场改造由于现有场地储存中煤无法实施;设备完成6台,装车调度绞车(调济解决)及11#落煤场回煤设备未实施。计划中已将11#落煤场改造费用47.2万元调整计划为增加1台压滤机41万元。第二批安措计划共7项70.8万元,目前正在实施。

二、工作重点及采取的措施 围绕精煤103万吨,外运总量149万吨的大跨度任务目标,以内外协调、系统适应、过程控制、精细管理为主线,紧抓了四项工作重点:

1、以增产量、上运量为主题,全力组织洗煤生产和装车外运 一是根据生产条件、外运要求、工艺系统状况和铁路时间要求,实施了间段生产、连续生产、生产和多点配合快速装车的组织方式,较好地适应了增产上量的需求,生产外运实现了再上新台阶目标。二是紧抓了调煤与回仓、铁运与地销、库存与外运的相互配合。调煤与回仓克服了煤源不足、运力不均、道路受阻、煤场狭小、系统能力小等多种不利因素,累计调煤103.88万吨,同比增调10.8941万吨全部做到了及时回仓入洗;铁运地销满足了生产不顶库,地销精煤15.3489万吨,全年预计可达18万吨;库存与外运适应,做到了不盲目生产、盲目请车,实现了生产与销售的良性配合。三是加强了薄弱环节的管理及部分设备的完善与更新。狠抓了煤泥水系统、排矸系统及短途倒运能力的提高,完成了过滤机的滤布更新,压滤机、装载机、龙门吊大修,排矸索道牵引绳更换、承载绳的串位,精、矸斗提机更换,精煤脱水筛更换,底流泵更换等等。

2、以提产率、稳质量为重点,开展技术

攻关 一是针对2#、11#、10#原煤的贮存、单洗、配洗,努力探索实践,优化组合,确保了精煤产率极限化,达到了最大产率原则,为上、下组煤的入洗积累了宝贵的经验,为矿井的合理配采提供了条件。二是开展了跳汰、浮选精选攻关,针对跳汰矸石污染高、中煤灰分高、浮选抽出率低的问题,积极采取了保精煤产率最大放开中煤灰分、保精煤产率完计划保中煤热值、一二段选净选精保浮选尾灰达标等一系列技术措施,同时还组织了同级的上下限生产,基本保持了精煤产率稳定在50%以上,中煤热值不低于4500大卡。三是加强水分管理,采取了浮精落地凉干掺入销售,保持离心机、过滤机、精煤分级筛、中煤脱水筛等脱水设备完好高效运转无影响,将产品水分控制在设备工况的允许范围内。四是认真组织了主副产品的有效分贮与配装。充分发挥精煤仓下自动配煤系统优势,实现了多仓的准确配煤销售,提高了精煤质量,精煤合格率达99.70%,质级相符率达到90.32%以上。同时根据局矿关于提高中煤质量确保销售的安排,严抓了高低热值中煤的分贮、分销,严把装车质量关,中煤出现外运不畅时,坚持做到机械全力外倒和分贮、不混堆,不错装车影响质量,1--11月累计内倒中煤9.4499万吨。

3、以双建双达、现场整治为手段,提高安全管理水平一是认真贯彻集团公司、矿两级安全会议精神及矿出台的安全质量管理四项制度和六项决定,结合洗煤厂实际,制定实施了三项配套措施和四项实施细则,不断规范运作程序,完善考核项目,严格考核兑现。经过运行,取得了好的效果,为实现管理无漏洞、现场无隐患、个人无违章的安全管理最高境界奠定了坚实的基础和政策保障。二是始终紧抓质量标准化现场达标建设不放松,坚持“建精品、树亮点”的原则,对照标准,以点带面,整体推进,对重点场所和隐患进行了治理,建立了压风机房、泵房及主洗楼等一批标准化峒室、标准化岗位。三是坚持“六化”方向,紧抓班组建设不放松,全面推行星级班组建设四项基本制度,开展星级达标、岗位练兵、技术比武等一系列活动,有力地确保了凝聚力、战斗力的提高。四是改进了旬检月验方式,制定并实施了具有创新形式、创新方法、创新考核、以检代培、以检代会的质量标准化建设及旬检月验制度,提高质量标准化内涵水平,确保了安全目标的实现。五是紧抓职工培训不放松,适时开展了不少于100课时的全员培训,并对带班长以上管理人员进行每周两次的脱产培训,提高了人员的整体素质。六是开展了安全专项治理整顿,分别对安全设施环境、机电设备、规范操作、运销铁路行车装车进行了专项整顿治理,处理了较大的安全隐患,包括:铁路专用线封闭、2道3道分岔解决站外摘车、铁路专用线排水渠、228盲巷通风改造等。

4、积极开展管理创新和技术创新 一是通过了ISO9002标准2000版的改版审核工作,取得了新的认证资格证,建立了新的质量管理体系,以过程方法为手段,实现了从原料煤入厂、生产过程到最终产品销售的全过程的质量控制。二是进行了计算机局域网改造及洗煤生产技术管理软件的开发,实现了各管理部门数据共享、洗煤生产管理的规范有序。三是实施了地销精煤装车系统改造、仓下空气炮破拱改造、压滤风压净水提效改造、浓缩机贯通改造,并积极开展了多项群众性小改小革,如运销大绳润滑改造、水洗刮板耐磨轨道改造等。

三、存在的主要问题

1、中煤产销量不平衡。1--11月份中煤生产37.1014万吨,中煤外运量29.7793万吨、内调量5.2896万吨,剩余2.0325万吨,由于其贮存场地小,再加原有库存低热值中煤,库存量近12万吨以上,导致中煤场地爆满,靠二次三次倒运适应生产,大量二次倒运致使加工费用上升,高低热值产品难以在生产过程中准确分离,给按级销售、合格销售带来一定的困难。

2、综合产率未能完成计划,比计划低1.00%,主要原因:一是入洗原煤灰分偏高,没有达到计划指标,计划为26.5%,实际入洗灰分达到31.14%,比计划高出4.64%,对精煤产率和综合产率影响较大,造成综合产率下降;二是11#原煤质量差,灰分高达33%,±0.1含量超过40%,极难选,末煤含量15%,可浮性极差,抽出率30%,实际产率与集团公司产率计划相差较大;三是为了确保生产中煤达到4500大卡销售指标,采取了减少矸石污染中煤,提高矸石污染生产,而使精煤、中煤产率都有所降低,如果保综合产率完成,中煤热值只有3800~4200大卡,不能适应销售。

3、加工费超耗,超计划3.74元/吨。主要原因:一是计划因素影响,03年计划未考虑02年外购煤负担加工费158.13万元,造成计划不足影响03年加工费计划1.06元/吨。二是入洗量超设计能力,造成系统超负荷运转,设备磨损加大,配件投入相应增加,影响配件超耗0.28元/吨。三是原煤质量差影响:⑴煤质差,煤种复杂,造成综合产率下降1%,影响成本增高0.3元/吨;⑵煤质差,综合煤泥含量高,达17%以上,特别是11#、10#原煤煤泥可浮性极差,造成煤泥水系统负荷大,药剂多投入近20吨7.86万元,设备投入52万元,合计影响单耗增加0.45元/吨;⑶质量差,含矸高,造成生产效率降低,小时入洗量417吨,比计划440吨降低23吨,同比降低22吨,延时生产达118小时,影响成本单耗增加0.35元/吨;副产品量增加,中煤洗矸推、倒运量增加,同比增加4.46万吨,影响单耗增加0.23元/吨。四是电力影响,峰谷调高0.07元/度,影响单耗0.29元/吨;生产延时,无法避峰填谷,峰谷价差0.16元/度,影响单耗增加0.67元/吨。

4、质量标准化管理内涵水平低,从现场整治、人员培训、精神面貌、设备投入、系统化管理、标准化意识、创新意识方面有待于提高。

四、2004年工作思路及一季度工作安排 ㈠2004年工作思路 指导思想 以三个依靠为中心,保综合实力上台阶,突出内涵管理和重点指标,坚持六化方向,以管理创新、技术创新为手段,努力提高产率、效率、稳定率,进一步降低水分,合理控制加工费;引深“双建双达”工作,改善现场硬件环境,全面提升安全质量标准化内涵水平

#、11#煤入洗的新型药剂;六是抓好回收复用、修旧利废、自修自制工作,降低重复性投入;七是强化用电管理,责任到岗到人,杜绝私拉乱接现象,严格组织避峰填谷生产。

3、坚持六化方向,做精做细,管理水平上台阶 ⑴贯彻数字化管理理念,建立洗煤生产信息化管理系统。补套完善现有各部门计算机管理软件和局域网,完成全厂主要生产、成本、质量、安全、信息、计量指标传递,实现操作点、管理点,关键环节液晶显示、电视监控,重点生产指标数据自动采集等,力争建成集团公司洗煤系统信息化管理精品工程。⑵创新生产技术管理机制,借助ISO9002质量管理体系的过程控制方法,形成包括入厂检查、组织措施、过程控制、信息反馈等规范的精细化管理模式,并解决现场组织中,生产技术管理弱、科学指导不到位的问题,提升洗煤厂技术管理水平。

4、务实基础,强化培训,引深“双建双达”内涵管理水平⑴在全面引深双建双达的基础上,继续推行安全管理的三项配套措施和四项实施细则,加大安全绩效的考核力度,严肃旬检月验收制度和事故追究制度,严格执行工作票,规范现场管理,加强队伍的基础管理,提高星级班组建设水平。⑵以人为本抓培训,努力提高全员素质。一是走正规培训之路,从各级管理人员开始,高标准、严考核,真正适应需要;二是实行月度全员培训考核与收入挂钩制度;三是搞好一岗多能的培训;四是组织全员季度一次的岗位练兵和技术比武。⑶紧抓质量标准化建设,确保整体管理上台阶。一是全方位的掌握质量标准化工作内涵,提高对搞好质量标准化意义的认识和执行标准的意识;二是改善现场硬件环节,全面开展质量标准化达标治理,以点带面、整体推进;三是狠抓安全补欠投入,解决现存隐患问题。包括:228皮带走廊变坡顶梁断裂处理、增加铁路专用线人行天桥、调度绞车加固、增加原煤系统洒水灭尘系统、增加防爆电机、压风机配备保护装置、仓下通风防潮、排矸索道改造通讯、塔架增高防腐等。认真抓好开展质量标准化工作中的日常管理。一是在全厂范围内开展准军事化管理,实现管理军事化、岗位作业流程化、班组作业规范化;二是坚持旬检月验收制度,奖优罚劣;三是实施领导班子与质量标准化达标联责考核制等等。㈡2004年一季度重点工作安排 工作目标 精煤产销售量26万吨,月均8.6万吨;奋斗目标27万吨,月均9万吨。外运总量计划35万吨,月均11.6万吨;奋斗目标37万吨,月均12.3万吨。具体要求:开展一项活动,进行一个整治,搞好五项工作

1、开展一项活动既首季百日安全活动 活动的目标是:实现无轻伤、无二类以上非伤亡事故及一切铁路行车装车事故,确保安全生产。活动的重点是:一是重新学习规程,认真掌握标准,努力提高管理和操作水平;二是认真抓好防寒、防冻、防滑、防坠、防火工作,特别是节日期间,努力做到组织落实、责任落实、把关落实。要严格每周一次的把关检查,对于发现的问题都要严惩重处,不留隐患;三是严格规范操作,坚决杜绝三违,特别是节日期间的上岗作业,严重三违坚决下岗,违章指挥要坚决撤职;四严格旬检、小分队的安全把关等督查活动,努力提高工作质量,凡出现问题要追究督查不到之责。五是力争228走廊、504走廊等安全隐患处理的立项开工。

2、进行质量标准化现场达标整治 一是在现行洗煤厂质量标准化标准的基础,重新修订,切合实际,将各条款细化,汇编成册,并组织全员培训学习,使标准贯彻到岗到人,提高职工的质量标准化意识;二是每月组织有侧重点的质量标准化岗位达标治理项目,定工期、定责任人,要求突出重点,月月有精品,力争一、二季度岗位达标50%,三季度末全部达标;三是开展现场环境整治活动,改变厂区整体面貌和作业条件,规范操作,达到上标准岗、干标准活,出标准效果之目的。

3、搞好五项工作 ⑴积极组织内调煤的调入,尤其是要组织好机械队与原煤皮带队的配合工作,合理规化煤场,确保调煤回煤通畅,要千方百计的克服天气冷、工作量大等困难和问题,着重解决好车辆的保养与维修工作。⑵加强洗煤生产和外运。一是积极克服气候寒冷、生产系统问题多的困难,全力保设备系统正常运转,不使每个环节造成影响;二是狠抓工艺设备管理。要对各环节量、入洗配比、产出量严格把关、考核,并做到天天有考核、有通报;三是设备管理要杜绝失查、失修、无备用现象,凡出现责任事故要认真追究;四是高度重视各环节的满负荷运转,良性循环,煤泥、排矸系统不能低效运行,要和主线相一致,确保总效率;五是强化各类脱水设备管理,严禁不开偷停现象,确保产品水分不超标。⑶加强装车行车管理。一是要切实加强机车线路的规范化操作,线路清洁要落实责任,行车坚决按章,调车作业严格按照工作票内容作业,各级值班管理者要严格监督;二是认真抓好清车、装车关,严格各级验收责任制。装车设备要确保万无一失,计量工作要从加强衡器管理抓起,对装车计量要有人负责,有人把关,与用户超差损失要严肃追究处理。同时要认真严防冻车事故,该加防冻剂的必加,该装干煤的必须装。⑷抓好成本考核指标的分解工作。根据集团公司、矿本部下达的经营考核指标,结合今年的实际将各项指标测算分解到各部门,并组织2004年洗煤厂生产经营新方案的制订以及各种创新机制的配套制度的完善,汇编成册下发。⑸组织信息化管理创新工作的实施,抓好综合折旧费计划中技改项目的技术改造方案等资料的准备。

五、近期需要集团公司协调解决的问题

1、优质入洗原料煤不足,制约生产及产率的提高,需协助解决煤源问题,特别是需协调解决三交河2#原煤的调入问题。

2、调煤公路损坏严重,需安排资金大修。

3、中煤外运差,制约洗煤生产,需集团公司增加4500大卡中煤外运量计划。4、2004年三交河原煤调入量86--91万吨,调入量增加,原有原煤系统能力不能满足回煤要求,需要对228回煤系统进行改造,增加破碎工序及备用叶轮给煤机,以解决原煤回仓与井下生产争系统、内调煤中大块对整体系统效率的影响。

5、现厂车间办公室及班前会议室年久失修,地基下沉严重,急需改造,建议改造为两层班前会议楼,需资金40万元。从2003年的整体情况看我们的工作取得了

第三篇:洗煤运销工作汇报

各位领导:

2003年,***洗煤厂在集团公司和矿党政的正确领导下,以两级职代会精神为指针,围绕全年各项奋斗目标,以上产量、增运量、超能力为主题,坚持六化方向,苦练内功,精细管理,紧抓过程控制、内外协调,增强了洗煤厂的竞争实力,各项工作取得了较好成绩,下面就1--11月份的工作情况、2004年工作思路及一季度工作重点安排分五个方面向各位领导进行汇报。

一、1--11月份主要指标完成情况、全年指标预测及重点工程完成情况

1、经济技术指标完成及全年预测

⑴精煤产量:1--11月份计划94.50万吨,实际完成96.34万吨,增产1.84万吨,完成计划的101.95%,同比增加18.80万吨,增幅24.25%;全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,完成计划的102.27%,增产2.34万吨,同比增产19.66万吨,增幅22.95%。

⑵外运总量:1--11月份计划136.59万吨,实际完成124.72万吨,亏11.87万吨,完成计划的91.31%,同比增运14.52万吨,增幅13.17%;全年计划149万吨,预计可完成136.92万吨,完成计划的91.89%,亏12.08万吨,同比增运18.64万吨,增幅15.76%。

其中:精煤1--11月份计划94.50万吨,实际96.34万吨,增运1.84万吨,全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,比计划多运2.34万吨。中煤1--11月份计划42.09万吨,实际28.38万吨,欠运13.71万吨,全年计划46万吨,预计完成31.58万吨,比计划少运14.42万吨。地销煤1--11月份实际销售15.35万吨,预计全年销售18万吨。

⑶精煤产率:计划49.14%,1--11月份实际完成50.88%,提高1.74%,同比提高1.70%;全年预计完成50.88%,比计划提高1.74%,同比提高1.71%,增幅3.48%。

⑷综合产率:计划71.47%,1--11月份实际完成70.47%,比计划降低1%,同比提高0.52%;全年预计完成70.40%,比计划降低1.07%,同比提高0.43%,增幅0.61%。

⑸洗煤加工费:计划17.40元/吨,1--11月份实际完成21.14元/吨,超支3.74元/吨,增幅21.49%,同比增加3.81元/吨,增幅21.98%;全年预计完成21.21元/吨,比计划超支3.81元/吨,同比增加3.64元/吨,增幅20.71%。

⑹精煤制造成本:计划177.41元/吨,1--11月份实际完成179.04元/吨,超支1.63元/吨,同比提高10.51元/吨,增幅6.24%;剔除原煤政策性影响外,全年预计完成173.13元/吨,比计划降低4.28元/吨,同比增加1.81元/吨,增幅1.06%。

⑺洗煤人效:计划139.80吨,1--11月份实际完成166.19吨,提高26.39吨,同比提高26.06吨,增幅18.60%;全年预计完成166.57吨,比计划提高26.77吨,增幅19.15%,同比提高24.35吨,增幅17.12%。

⑻销售损失:1--11月份计划32.08万元,实际发生22.35万元,比计划减少9.73万元,同比减少4.65万元。全年计划35万元,预计发生22.35万元,比计划降低12.65万元,同比降低34.85万元,降幅60.93%。

⑼商品煤合格率、稳定率:1--11月份批合格率99.28%,质级相符率89.17%,分别比计划提高4.28%、0.17%,同比分别提高4.16%、0.37%,其中:精煤批合格率99.75%,质级相符率91.09%,同比分别提高2.56%、0.08%;动力煤批合格率98.06%,质级相符率84.38%,同比分别提高4.17%、0.64%。

⑽内调煤:1--11月份计划119.17万吨,实际完成103.88万吨,完成计划的87.17%,欠调15.29万吨,同比增加10.8941万吨,增幅

第四篇:洗煤运销工作汇报

各位领导:2003年,***洗煤厂在集团公司和矿党政的正确领导下,以两级职代会精神为指针,围绕全年各项奋斗目标,以上产量、增运量、超能力为主题,坚持六化方向,苦练内功,精细管理,紧抓过程控制、内外协调,增强了洗煤厂的竞争实力,各项工作取得了较好成绩,下面就1--11月份的工作情况、2004年工作思路及一季度工作重点安排分五个方面向

各位领导进行汇报。

一、1--11月份主要指标完成情况、全年指标预测及重点工程完成情况

1、经济技术指标完成及全年预测⑴精煤产量:1--11月份计划94.50万吨,实际完成96.34万吨,增产1.84万吨,完成计划的101.95,同比增加18.80万吨,增幅24.25;全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,完成计划的102.27,增产2.34万吨,同比增产19.66万吨,增幅22.95。⑵外运总量:1--11月份计划136.59万吨,实际完成124.72万吨,亏11.87万吨,完成计划的91.31,同比增运14.52万吨,增幅13.17;全年计划149万吨,预计可完成136.92万吨,完成计划的91.89,亏12.08万吨,同比增运18.64万吨,增幅15.76。其中:精煤1--11月份计划94.50万吨,实际96.34万吨,增运1.84万吨,全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,比计划多运2.34万吨。中煤1--11月份计划42.09万吨,实际28.38万吨,欠运13.71万吨,全年计划46万吨,预计完成31.58万吨,比计划少运14.42万吨。地销煤1--11月份实际销售15.35万吨,预计全年销售18万吨。⑶精煤产率:计划49.14,1--11月份实际完成50.88,提高1.74,同比提高1.70;全年预计完成50.88,比计划提高1.74,同比提高1.71,增幅3.48。⑷综合产率:计划71.47,1--11月份实际完成70.47,比计划降低1,同比提高0.52;全年预计完成70.40,比计划降低1.07,同比提高0.43,增幅0.61。⑸洗煤加工费:计划17.40元/吨,1--11月份实际完成21.14元/吨,超支3.74元/吨,增幅21.49,同比增加3.81元/吨,增幅21.98;全年预计完成21.21元/吨,比计划超支3.81元/吨,同比增加3.64元/吨,增幅20.71。⑹精煤制造成本:计划177.41元/吨,1--11月份实际完成179.04元/吨,超支1.63元/吨,同比提高10.51元/吨,增幅6.24;剔除原煤政策性影响外,全年预计完成173.13元/吨,比计划降低4.28元/吨,同比增加1.81元/吨,增幅1.06。⑺洗煤人效:计划139.80吨,1--11月份实际完成166.19吨,提高26.39吨,同比提高26.06吨,增幅18.60;全年预计完成166.57吨,比计划提高26.77吨,增幅19.15,同比提高24.35吨,增幅17.12。⑻销售损失:1--11月份计划32.08万元,实际发生22.35万元,比计划减少9.73万元,同比减少4.65万元。全年计划35万元,预计发生22.35万元,比计划降低12.65万元,同比降低34.85万元,降幅60.93。⑼商品煤合格率、稳定率:1--11月份批合格率99.28,质级相符率89.17,分别比计划提高4.28、0.17,同比分别提高4.16、0.37,其中:精煤批合格率99.75,质级相符率91.09,同比分别提高2.56、0.08;动力煤批合格率98.06,质级相符率84.38,同比分别提高4.17、0.64。⑽内调煤:1--11月份计划119.17万吨,实际完成103.88万吨,完成计划的87.17,欠调15.29万吨,同比增加10.8941万吨,增幅11.72,全年计划130万吨,预计完成115.88万吨,比计划少调14.12万吨,降幅10.86。

2、综合折旧费计划及安措工程完成情况及预测第一批综合折旧费计划工程6项、设备10台共计71万元,其中:工程完成5项,11#落煤场改造由于现有场地储存中煤无法实施;设备完成6台,装车调度绞车(调济解决)及11#落煤场回煤设备未实施。计划中已将11#落煤场改造费用47.2万元调整计划为增加1台压滤机41万元。第二批安措计划共7项70.8万元,目前正在实施。

二、工作重点及采取的措施围绕精煤103万吨,外运总量149万吨的大跨度任务目标,以内外协调、系统适应、过程控制、精细管理为主线,紧抓了四项工作重点:

1、以增产量、上运量为主题,全力组织洗煤生产和装车外运一是根据生产条件、外运要求、工艺系统状况和铁路时间要求,实施了间段生产、连续生产、生产和多点配合快速装车的组织方式,较好地适应了增产上量的需求,生产外运实现了再上新台阶目标。二是紧抓了调煤与回仓、铁运与地销、库存与

外运的相互配合。调煤与回仓克服了煤源不足、运力不均、道路受阻、煤场狭小、系统能力小等多种不利因素,累计调煤103.88万吨,同比增调10.8941万吨全部做到了及时回仓入洗;铁运地销满足了生产不顶库,地销精煤15.3489万吨,全年预计可达18万吨;库存与外运适应,做到了不盲目生产、盲目请车,实现了生产与销售的良性配合。三是加强了

薄弱环节的管理及部分设备的完善与更新。狠抓了煤泥水系统、排矸系统及短途倒运能力的提高,完成了过滤机的滤布更新,压滤机、装载机、龙门吊大修,排矸索道牵引绳更换、承载绳的串位,精、矸斗提机更换,精煤脱水筛更换,底流泵更换等等。

2、以提产率、稳质量为重点,开展技术攻关一是针对2#、11#、10#原煤的贮存、单洗、配洗,努力探索实践,优化组合,确保了精煤产率极限化,达到了最大产率原则,为上、下组煤的入洗积累了宝贵的经验,为矿井的合理配采提供了条件。二是开展了跳汰、浮选精选攻关,针对跳汰矸石污染高、中煤灰分高、浮选抽出率低的问题,积极采取了保精煤产率最大放开中煤灰分、保精煤产率完计划保中煤热值、一二段选净选精保浮选尾灰达标等一系列技术措施,同时还组织了同级的上下限生产,基本保持了精煤产率稳定在50以上,中煤热值不低于4500大卡。三是加强水分管理,采取了浮精落地凉干掺入销售,保持离心机、过滤机、精煤分级筛、中煤脱水筛等脱水设备完好高效运转无影响,将产品水分控制在设备工况的允许范围内。四是认真组织了主副产品的有效分贮与配装。充分发挥精煤仓下自动配煤系统优势,实现了多仓的准确配煤销售,提高了精煤质量,精煤合格率达99.70,质级相符率达到90.32以上。同时根据局矿关于提高中煤质量确保销售的安排,严抓了高低热值中煤的分贮、分销,严把装车质量关,中煤出现外运不畅时,坚持做到机械全力外倒和分贮、不混堆,不错装车影响质量,1--11月累计内倒中煤9.4499万吨。

3、以双建双达、现场整治为手段,提高安全管理水平一是认真贯彻集团公司、矿两级安全会议精神及矿出台的安全质量管理四项制度和六项决定,结合洗煤厂实际,制定实施了三项配套措施和四项实施细则,不断规范运作程序,完善考核项目,严格考核兑现。经过运行,取得了好的效果,为实现管理无漏洞、现场无隐患、个人无违章的安全管理最高境界奠定了坚实的基础和政策保障。二是始终紧抓质量标准化现场达标建设不放松,坚持“建精品、树亮点”的原则,对照标准,以点带面,整体推进,对重点场所和隐患进行了治理,建立了压风机房、泵房及主洗楼等一批标准化峒室、标准化岗位。三是坚持“六化”方向,紧抓班组建设不放松,全面推行星级班组建设四项基本制度,开展星级达标、岗位练兵、技术比武等一系列活动,有力地确保了凝聚力、战斗力的提高。四是改进了旬检月验方式,制定并实施了具有创新形式、创新方法、创新考核、以检代培、以检代会的质量标准化建设及旬检月验制度,提高质量标准化内涵水平,确保了安全目标的实现。五是紧抓职工培训不放松,适时开展了不少于100课时的全员培训,并对带班长以上管理人员进行每周两次的脱产培训,提高了人员的整体素质。六是开展了安全专项治理整顿,分别对安全设施环境、机电设备、规范操作、运销铁路行车装车进行了专项整顿治理,处理了较大的安全隐患,包括:铁路专用线封闭、2道3道分岔解决站外摘车、铁路专用线排水渠、228盲巷通风改造等。

4、积极开展管理创新和技术创新一是通过了ISO9002标准2000版的改版审核工作,取得了新的认证资格证,建立了新的质量管理体系,以过程方法为手段,实现了从原料煤入厂、生产过程到最终产品销售的全过程的质量控制。二是进行了计算机局域网改造及洗煤生产技术管理软件的开发,实现了各管理部门数据共享、洗煤生产管理的规范有序。三是实施了地销精煤装车系统改造、仓下空气炮破拱改造、压滤风压净水提效改造、浓缩机贯通改造,并积极开展了多项群众性小改小革,如运销大绳润滑改造、水洗刮板耐磨轨道改造等。

三、存在的主要问题

1、中煤产销量不平衡。1--11月份中煤生产37.1014万吨,中煤外运量29.7793万吨、内调量5.2896万吨,剩余2.0325万吨,由于其贮存场地小,再加原有库存低热值中煤,库存量近12万吨以上,导致中煤场地爆满,靠二次三次倒运适应生产,大量二次倒运致使加工费用上升,高低热值产品难以在生产过程中准确分离,给按级销售、合格销售带来一定的困难。

2、综合产率未能完成计划,比计划低1.00,主要原因:一是入洗原煤灰分偏高,没有达到计划指标,计划为26.5,实际入洗灰分达到31.14,比计划高出4.64,对精煤产率和综合产率影响较大,造成综合产率下降;二是11#原煤质量差,灰分高达33,±0.1含量超过40,极难选,末煤含量15,可浮性极差,抽出率30,实际产率与集团公司产率计划相差较大;三是为了确保生产中煤达到4500大卡销售指标,采取了减少矸石污染中煤,提高矸石污染生产,而使精煤、中煤产率都有所降低,如果保综合产率完成,中煤热值只有3800~4200大卡,不能适应销售。

3、加工费超耗,超计划3.74元/吨。主要原因:一是计划因素影响,03年计划未考虑02年外购煤负担加工费158.13万元,造成计划不足影响03年加工费计划1.06元/吨。二是入洗量超设计能力,造成系统超负荷运转,设备磨损加大,配件投入相应增加,影响配件超耗0.28元/吨。三是原煤质量差影响:⑴煤质差,煤种复杂,造成综合产率下降1,影响成本增高0.3元/吨;⑵煤质差,综合煤泥含量高,达17以上,特别是11#、10#原煤煤泥可浮性极差,造成煤泥水系统负荷大,药剂多投入近20吨7.86万元,设备投入52万元,合计影响单耗增加0.45元/吨;⑶质量差,含矸高,造成生产效率降低,小时入洗量417吨,比计划440吨降低23吨,同比降低22吨,延时生产达118小时,影响成本单耗增加0.35元/吨;副产品量增加,中煤洗矸推、倒运量增加,同比增加4.46万吨,影响单耗增加0.23元/吨。四是电力影响,峰谷调高0.07元/度,影响单耗0.29元/吨;生产延时,无法避峰填谷,峰谷价差0.16元/度,影响单耗增加0.67元/吨。

4、质量标准化管理内涵水平低,从现场整治、人员培训、精神面貌、设备投入、系统化管理、标准化意识、创新意识方面有待于提高。

四、2004年工作思路及一季度工作安排㈠2004年工作思路指导思想以三个依靠为中心,保综合实力上台阶,突出内涵管理和重点指标,坚持六化方向,以管理创新、技术创新为手段,努力提高产率、效率、稳定率,进一步降低水分,合理控制加工费;引深“双建双达”工作,改善现场硬件环境,全面提升安全质量标准化内涵水平,争取实现管理精细化、效益最大化,实现全年各项奋斗目标。奋斗目标

1、洗精煤产销量100万吨,力争106万吨

2、外运总量142万吨,力争148万吨

3、洗精煤产率50.63,综合产率70.154、商品煤合格率95,质级相符率895、安全生产杜绝重伤及二类以上非伤亡事故

6、内调煤120万吨,奋斗目标130万吨工作重点一创新、两适应、三提高。一创新即建立信息化管理网络,实施管理数据、岗位数据采集准确,反馈及时,指导生产组织经营;两适应即适应多煤种入洗、适应多品种多方式销售;三提高即提高产率、效率、质级相符率。工作措施

1、强化组织管理,确保生产外运目标实现2004年精煤产量计划100~106万吨,外运总量142~148万吨,为确保目标的实现,需要做好以下四个方面的工作:⑴全力以赴抓好内调煤的调入与回仓工作。本矿矿井生产预计计划80~90万吨,而入洗量计划200~212万吨,有120~122万吨原煤需从外矿调入,调入量占60以上。为此,要全力抓好“三管理和一改造”。一是抓好煤场、仓的管理,最大限度的合理利用好三个原煤场三个配煤仓,克服仓场储存能力不足,吞吐量有限,充分发挥多场多仓优势,提高煤场利用率;二是抓好回煤运输系统和机械倒运设备的管理,协调好回煤与井下生产高硫煤、11#煤与2#煤争运输系统的关系,在设备上重点投入,确保更新、大修、日常维修到位;三是加大煤质科与调度室协调指挥和考核力度,以确保原煤场地调煤量通畅、充足无影响;四是改造228回煤系统,增加破碎工序、备用叶轮给煤机,以提高228综合回煤能力,解决调煤中的大块影响。⑵加强生产组织与管理,全力提高效率,稳定小时入洗量达440吨/时。一是狠抓机电设备的管理,在坚持设备“三定”管理的基础上,运用好设备管理软件,对全厂设备运行状况进行运行参数监控,实现设备运行的各项指标过程控制,减少机电事故影响,力争机电事故影响生产时间同比下降30;二是狠抓环节配合,提高开机率,开机率同比提高2~3个百分点,积极探索不影响生产的转产,无任何影响的高效率连续生产,其他事故率力争下降到2以下;三是继续推行满负荷生产法,用各环节工艺指标,控制满负荷过程管理,切实达到高产高效;四是加强薄弱环节的管理,特别是煤泥水环节、排矸运输环节的管理,适应连续生产上量的需求。⑶改造完善环节设施,解决好影响生产、制约生产的瓶颈问题,确保生产上量。一是着手实施跳汰机大修,提高跳汰机性能和分选效率;二是改造选前给料方式,将4台脱泥筛更换为4部B=1000mm的刮板运输机,降低运行成本,减少事故影响;三是实施矸石转载点移位,由现4#-5#塔架移至5#-6#塔架,高度抬高10米,矸石场容积增加80万m3,缓解排矸难、场地小的局面,并更换矿车20台,确保系统正常及满负荷运转;四是改造精煤仓上503配煤皮带为两交叉配煤刮板,实现不影响生产的倒仓。⑷奋力攻坚,实现外运总量再上新台阶。一是认真抓住计划、车皮兑现两个外部环节,积极协调好路、矿关系,争取最大支持,确保计划足、兑现率高、均衡性好,避免突击;二是强化运销机车运行、装车、计量管理,以运销准军事化管理为突破口,努力实现标准化作业;三是积极开拓市场,扩大销量,高硫煤用户比例力争在去年的基础上提高10~15;四是完善装车调车系统改造,在1道安装调度绞车,解决小货位无调度绞车,靠机车带装,影响成本和效率问题;五是抓好地销与铁运的相互补充;六是抓好售后服务,实现销售信息微机化管理,采用科学的数理统计,切实作到根据信息反馈随时改进生产、装车、计量等工作,消除纠纷和损失。

2、围绕产率、质量、成本,增收提效⑴以细化原煤准备、生产过程控制、提高技能操作为基础,力求实现产率最大化。一是细化调入原煤的管理,从入厂化验、计量等管理着手,规范制度,严格实施,减少不必要的计量纠纷;二是精细配煤管理,根据产品硫分、灰分的要求,通过计算机生产管理软件模拟确定分矿井、煤种的最佳配洗分选方案,指导生产过程,达到硫分极值化、资源组合最佳化;三是以过程控制为重点,抓好各时间段的生产指标的考核,及时汇集信息,调整组织方案,实现产率最大、质量最稳;四是充分利用配装系统的优势,合理配装高、低硫煤和高、低灰精煤的销售,以拉动生产产率的提高;五是在两机操作上下功夫,加强跳汰机床层分层和跳汰精、中煤产率搭配生产的精细操作,实现设备、人员的最佳配合,同时改进浮选操作,严控滤液排放,探索煤泥改质技术,以切实提高浮选产率;六积极争取高硫煤用户,力争最大限度的消化高硫煤,提高产率;七是探索煤泥综合利用新途径、浮选二次尾煤和滤液回收的可行性,最大限度地提高综合产率。⑵以精确配装、降水为重点,全力保产品质量的稳定。一是充分运用好ISO9002质量管理体系,进一步提高质量控制能力和实用性;二是准确把握仓灰、仓硫,计算机优化配装方案,提高过程稳定性,对配煤系统进行补套完善,装车站增加在线测灰仪,把握装车质量,提高销售的质级相符率;三是全力攻关中煤灰分,精煤水分两项质量难点,生产过程严格控制,高低灰中煤的生产为分储创造条件,逐步更新中煤仓下给煤设备,实现高低热值中煤配煤的准确性和可靠性。浮精水分在认真抓好真空过滤机高效运转的同时,积极准备技术改造,增设安装加压过滤机使水分降到18-22,综合精煤水分降低2;四是完善更新部分化验设备,规范采制化作业,全力提高人员素质,强化管理,实施局检、自检、用户反馈三位一体的化验考核制度,严格考核,提高数据准确性。⑶以过程控制、岗位核算为重点,力争成本下降1。一是继续引深成本否决工资负亏机制;二是进一步实施好岗位核算、全员理财,可控成本指标分解到岗到人到设备,并严格监督考核兑现;三是细化过程控制,严格材料的限额审批和大材投入审批制度杜绝不必要的投入和无限制的投入;三是建立责任损失赔偿制度,杜绝浪费和丢失;四是解决好大材投入的联责考核及条件变化时生产中专用材料使用的波动考核;五是开展技术降耗工作,改进操作,探索浮选药剂雾化技术及适应10#、11#煤入洗的新型药剂;六是抓好回收复用、修旧利废、自修自制工作,降低重复性投入;七是强化用电管理,责任到岗到人,杜绝私拉乱接现象,严格组织避峰填谷生产。

3、坚持六化方向,做精做细,管理水平上台阶⑴贯彻数字化管理理念,建立洗煤生产信息化管理系统。补套完善现有各部门计算机管理软件和局域网,完成全厂主要生产、成本、质量、安全、信息、计量指标传递,实现操作点、管理点,关键环节液晶显示、电视监控,重点生产指标数据自动采集等,力争建成集团公司洗煤系统信息化管理精品工程。⑵创新生产技术管理机制,借助ISO9002质量管理体系的过程控制方法,形成包括入厂检查、组织措施、过程控制、信息反馈等规范的精细化管理模式,并解决现场组织中,生产技术管理弱、科学指导不到位的问题,提升洗煤厂技术管理水平。

4、务实基础,强化培训,引深“双建双达”内涵管理水平⑴在全面引深双建双达的基础上,继续推行安全管理的三项配套措施和四项实施细则,加大安全绩效的考核力度,严肃旬检月验收制度和事故追究制度,严格执行工作票,规范现场管理,加强队伍的基础管理,提高星级班组建设水平。⑵以人为本抓培训,努力提高全员素质。一是走正规培训之路,从各级管理人员开始,高标准、严考核,真正适应需要;二是实行月度全员培训考核与收入挂钩制度;三是搞好一岗多能的培训;四是组织全员季度一次的岗位练兵和技术比武。⑶紧抓质量标准化建设,确保整体管理上台阶。一是全方位的掌握质量标准化工作内涵,提高对搞好质量标准化意义的认识和执行标准的意识;二是改善现场硬件环节,全面开展质量标准化达标治理,以点带面、整体推进;三是狠抓安全补欠投入,解决现存隐患问题。包括:228皮带走廊变坡顶梁断裂处理、增加铁路专用线人行天桥、调度绞车加固、增加原煤系统洒水灭尘系统、增加防爆电机、压风机配备保护装置、仓下通风防潮、排矸索道改造通讯、塔架增高防腐等。认真抓好开展质量标准化工作中的日常管理。一是在全厂范围内开展准军事化管理,实现管理军事化、岗位作业流程化、班组作业规范化;二是坚持旬检月验收制度,奖优罚劣;三是实施领导班子与质量标准化达标联责考核制等等。㈡2004年一季度重点工作安排工作目标精煤产销售量26万吨,月均8.6万吨;奋斗目标27万吨,月均9万吨。外运总量计划35万吨,月均11.6万吨;奋斗目标37万吨,月均12.3万吨。具体要求:开展一项活动,进行一个整治,搞好五项工作

1、开展一项活动既首季百日安全活动活动的目标是:实现无轻伤、无二类以上非伤亡事故及一切铁路行车装车事故,确保安全生产。活动的重点是:一是重新学习规程,认真掌握标准,努力提高管理和操作水平;二是认真抓好防寒、防冻、防滑、防坠、防火工作,特别是节日期间,努力做到组织落实、责任落实、把关落实。要严格每周一次的把关检查,对于发现的问题都要严惩重处,不留隐患;三是严格规范操作,坚决杜绝三违,特别是节日期间的上岗作业,严重三违坚决下岗,违章指挥要坚决撤职;四严格旬检、小分队的安全把关等督查活动,努力提高工作质量,凡出现问题要追究督查不到之责。五是力争228走廊、504走廊等安全隐患处理的立项开工。

2、进行质量标准化现场达标整治一是在现行洗煤厂质量标准化标准的基础,重新修订,切合实际,将各条款细化,汇编成册,并组织全员培训学习,使标准贯彻到岗到人,提高职工的质量标准化意识;二是每月组织有侧重点的质量标准化岗位达标治理项目,定工期、定责任人,要求突出重点,月月有精品,力争一、二季度岗位达标50,三季度末全部达标;三是开展现场环境整治活动,改变厂区整体面貌和作业条件,规范操作,达到上标准岗、干标准活,出标准效果之目的。

3、搞好五项工作⑴积极组织内调煤的调入,尤其是要组织好机械队与原煤皮带队的配合工作,合理规化煤场,确保调煤回煤通畅,要千方百计的克服天气冷、工作量大等困难和问题,着重解决好车辆的保养与维修工作。⑵加强洗煤生产和外运。一是积极克服气候寒冷、生产系统问题多的困难,全力保设备系统正常运转,不使每个环节造成影响;二是狠抓工艺设备管理。要对各环节量、入洗配比、产出量严格把关、考核,并做到天天有考核、有通报;三是设备管理要杜绝失查、失修、无备用现象,凡出现责任事故要认真追究;四是高度重视各环节的满负荷运转,良性循环,煤泥、排矸系统不能低效运行,要和主线相一致,确保总效率;五是强化各类脱水设备管理,严禁不开偷停现象,确保产品水分不超标。⑶加强装车行车管理。一是要切实加强机车线路的规范化操作,线路清洁要落实责任,行车坚决按章,调车作业严格按照工作票内容作业,各级值班管理者要严格监督;二是认真抓好清车、装车关,严格各级验收责任制。装车设备要确保万无一失,计量工作要从加强衡器管理抓起,对装车计量要有人负责,有人把关,与用户超差损失要严肃追究处理。同时要认真严防冻车事故,该加防冻剂的必加,该装干煤的必须装。⑷抓好成本考核指标的分解工作。根据集团公司、矿本部下达的经营考核指标,结合今年的实际将各项指标测算分解到各部门,并组织2004年洗煤厂生产经营新方案的制订以及各种创新机制的配套制度的完善,汇编成册下发。⑸组织信息化管理创新工作的实施,抓好综合折旧费计划中技改项目的技术改造方案等资料的准备。

五、近期需要集团公司协调解决的问题

1、优质入洗原料煤不足,制约生产及产率的提高,需协助解决煤源问题,特别是需协调解决三交河2#原煤的调入问题。

2、调煤公路损坏严重,需安排资金大修。

3、中煤外运差,制约洗煤生产,需集团公司增加4500大卡中煤外运量计划。

4、2004年三交河原煤调入量86--91万吨,调入量增加,原有原煤系统能力不能满足回煤要求,需要对228回煤系统进行改造,增加破碎工序及备用叶轮给煤机,以解决原煤回仓与井下生产争系统、内调煤中大块对整体系统效率的影响。

5、现厂车间办公室及班前会议室年久失修,地基下沉严重,急需改造,建议改造为两层班前会议楼,需资金40万元。从2003年的整体情况看我们的工作取得了一些成绩,但确实还存在着很多不足,与上级的要求和兄弟单位的差距还很大,在今后的工作中,我们将进一步团结一致、迎难而上、眼睛向内,开拓创新,坚决完成2004年各项奋斗目标。附:表1:2003年1--11月份主要指标完成情况及全年预计表2:2004年***洗煤厂生产建议计划表表3:2004年洗煤厂重点工作建议计划项目一览表

第五篇:运销,述职报告

篇一:煤质运销述职报告(最新)述 职 报 告

我叫***,现任团柏矿煤质运销科科长,主管全矿的煤炭运销和煤质管理工作。下辖装车队、推土机组、煤质化验室、及过磅计量。今年以来,紧紧围绕集团公司“安全、高效、”发展战略,按照矿上各项方针政策,结合本科实际,整章建制,完善标准,狠抓调煤管理及煤质管理。1—11月份共计调煤 191.8万吨,煤质增收230余万元,且安全事故为零。为我矿全年任务的完成打下坚实基础。为我矿的经营管理目标的实现做出了巨大的贡献。现就今年的工作做简要述职。

一、各项指标完成情况: 1、2012年全年调煤计划190万吨,预计全年调煤206万吨,完成计划108%,截止12月21日实际调运204.5万吨,其中:**调运1187157吨、李雅庄689536吨、**矿151726吨、水电中心5997吨、**多经986吨、地销999.96吨。

2、煤质增收1——11月份因我矿煤质灰分指标低于考核指标。煤质增收230余万元,为我矿的经营指标完成做出了贡献。

二、所做的各项工作:

一是狠抓制度建设,制作了内调煤的管理办法,规范了操作流程,确保了各项工作的安全运行。二是加强了科领导值班制度,成立了以科长、副科长、书记为首的三支小分队,坚持不定期的巡查巡视,解决处理全科范围内的各类事情,使事故消灭在萌芽状态,确保了各项工作的安全完成。三是在安全管理上,我们采取多种措施,确保安全无事故。

1、交通运输方面,在学生上下学期间,维护交通秩序,限车、限速解决了特殊时段行车安全问题。

2、推土机行车方面加强对推土机司机的安全教育,制定了推土机安全行车制度和规定,严禁酒后驾车、疲劳驾车、超速带病行车,人人写出了安全保证书,确保了推土机行车安全。

3、装车安全方面,对筒仓下装车系统周围进行焊钢筋加固,对设备进行专人维护看管,确保不失盗、不丢失。

4、结合“手指口述”行为活动开展制定了标准及行为卡片,规范了职工操作行为,熟悉了职工岗位责任。通过以上工作使全科安全思想得到了稳固,安全行为得到了规范,实现了全科前半年安全无事故的目标。四是落实各项工作内容,确保各项工作的完成。具体做法是:

1、清扫外部障碍,确保调煤道路畅通,年初积极与*村村委协商,签定了陈村临时道路使用协议。同时与市交通局公路处沟通,解决了*村临时道路在上一级路段的道路逆行问题,与市运管部门建立了友好的合作关系,解决了道路纠纷,确保道路畅通。

2、对装车设施、设备及计量设备进行保养修理,确保设备正常使用,前半年对装车溜子进行全部更换,确保调煤正常。

3、出动装载机、汽车等机械对*村临时道路铺垫,共计垫路10余次,垫洗矸700余方,确保*村临时道路平整畅通。

4、为了堵塞漏洞,防止偷煤换煤,我们对运煤车辆使用了塑料铅封,进一步规范了调煤流程,确保了调煤的顺利进行。

5、加强推土机维护保养,对220型推土机进行5次小修和维护,确保机车完好,完成煤场推煤、锅炉房推煤及疙瘩条推矸等任务,为井下生产不顶库,打下了坚实的基础。11月份我科新增两台推土机,为我矿以后煤场推煤工作具备了良好的的条件。五是煤质管理上,狠抓原煤质量控制,确保质量达标。3月末为了理顺机制,调整关系,调动职工狠抓煤质管理的积极性,对选矸队进行归入皮带队管理,从而使我矿原煤煤质得到了根本转变,9月份我科开展了煤炭质量管理月活动,从制度建设、宣传发动、现场管理做出了大量工作,1——11月份我矿煤质增收230余万元,为我矿经营运行做出了贡献。今后努力的方向

随着矿井生产能力的不断提升,运销业务逐步增大,**地销即将开展,我很练内功,进一步完善制度,保质保量的完成各项煤炭调运任务。

这是我2012年的工作述职,成绩的取得是我应该做的,也是我做为一名科长必须做的,但我还要戒骄戒躁、谦虚谨慎、克服自身缺点进一步把工作做好。

运销科 *** 2012年12月22日篇二:运销科述职报告1 安全责任述职报告

郞 可 明

二0一一年八月日

半年来,我单位安全责任主要是以“文明卫生”为工作目标。在矿领导的正确指导下,坚持以科学发展观为指导,认真贯彻各项安全工作的落实。始终坚持以“安全第一,预防为主”的原则,自觉地、认真地履行责任人的职责,在我矿技改工程期间,以高度负责的态度,做好自己的本职工作,实现零事故,为建设我矿尽到了自己的责任。下面将本人的工作情况向各位领导和同志汇报如下。

一、主要工作

(1)抓好文明卫生,做到文明生产

一是文明卫生治理方面,主要清理主、副斜井和工业广场的周边卫生,做到负责区域无一白色垃圾,以保证我矿职工有一个好的工作氛围和生活环境。二是义务劳动方面,积极协助后勤科做好农地的各项工作(种地、拔草、浇水)。

(2)面对困难、积极应对、采取得力措施,以强化现场规范管理为基础,使现场质量标准化水平稳步推进,半年来在质量标准化达标方面,以强化现场基础管理,积极督促落实现场执行,使现场做任何一项工作都有标准,确保质量标准化水平进一步提高。

二、存在的问题(1)主、副斜井和工业广场周边卫生的维持,不是单靠一个人就能够做到,它需要我项目部的领导职工和我矿的全体人员积极配合后才能完成。(2)技改工程进度缓慢,项目部上下管理人员工作思路不能一至,在管理上还存在不少问题,要想做的更好,加快进尺米数,必须统一思想,做到一级管一级,利用班前碰头会传达好安全规范操作,上标准岗,干标准活,每班交接时必须清理好岗位卫生,材料堆放整齐做到口对口、手拉手,你不来我不走的原则,只有这样才能做好安全生产俩不误。(3)管生产必须管安全,管生产必须安全,只有

安全抓好了,生产才能畅通无阻。我矿现正处于技改期间,所以我们要时时刻刻把安全放在第一位,下井时必须做到去现场排查隐患,安排及时消除隐患。提出整改意见,做到“不安全、不生产”。

三、今后工作的设想

(1)以科学发展观为指南,深入贯彻落实上级安全生产工作要求,认真执行安全生产的各项规章制度,结合本矿的实际,进一步完善安全生产的管理机制。

(2)认真总结安全生产经验,细心查找存在问题,要本着高度负责的态度,抓紧对存在问题进行整改和跟踪管理,力争下步工作继续保持零事故。(3)加强安全生产检查,积极主动配合上级领导和相关安全部门的工作,深入开展“查三违(违章指挥、违章作业和违反劳动纪律、防事故)”活动,进一步规范企业的生产经营行为。

(4)进一步抓好我矿的文明卫生工作,创建文明、洁净、和谐的工作和生活环境。同时抓好员工的学习培训,争取为我矿开展做好下一步的准备工作。

(5)加强员工安全生产知识和业务水平能力,增强员工的自保、互保意视,多多学习一些关于《山西省销售票管理办法》以及《煤质化验》的书籍,采取多种形式、多种渠道,大力营造安全生产和认真学习的氛围,努力形成“人人懂安全、人人抓安全、人人要安全、人人保安全”的良好局面。(6)强化党性锻炼,树立干部形象,起到党员模范带头作用。针对自己的信心状态、作风形象、素质能力等方面积极整改,本着求真务实、积极进取的工作精神,为我矿顺利推进资源整合、矿井早日步入正轨而努力工作。篇三:述职报告

2009年,是我从事会计工作的第一年。这一年来,本人在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,由一名初涉会计行业,没有任何经验的新人,转变为煤炭销售会计的行家里手,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,圆满地完成了领导赋予的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下:

一、主要工作情况

1、加强政治学习,注重提升个人修养。

2009年,本人积极参加政治理论学习,先后学习了邓**理论、“三个代表”重要思想和党的十七大、十七届三中、四中全会精神,并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习,进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性,为做好煤炭销售会计工作打下了坚实基础。

2、加强业务学习,提高工作能力。

我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员,我深知销售会计是一项专业性相当强的工作,在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员,我感到肩头的担子是沉重的,压力是极大的。有压力才有动力,紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力,任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向身边的同事请教,直到弄懂弄通为止,真正做到“三人行必有我师”,取别人之长,补已之短。同时,为了能熟练应用erp系统,我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》、《erp财务与会计》、《兖矿集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍,提高了自己的业务水平,丰富了自己的营销理论知识,为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在xx年1月份,我刚接触erp系统时,每办理一笔业务需要2分钟以上,而现在办理一笔业务只需要不到1分钟,通过自己业务水平的提高,真正为客户带来了方便,受到了领导与客户的一致好评。在2009年11月份,举办的全面质量管理考试中,顺利通过,并取得了优异成绩。

3、勤奋敬业,热情服务。

在销售会计工作中,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况,严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定,从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具,一般纳税人专用发票的开具,办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作,煤款返矿工作,银行账目的核对,用户现汇、承兑汇票的验收工作等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入erp数据,建立客户档案,做好客户信息调查,了解客户的基本情况。遵守财务保密制度,对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密,决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外,经常有外地客户,由于车辆等原因来到买煤时,我们早已过了下班时间,对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班,对没有提前打招呼的客户,我无论是在家吃饭还是睡觉,都随叫随到,保持高度的自觉性,及时为客户办理业务,从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。

4、工作敢于创新,提高工作效率。本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序,简化各种手续。例如:以前开具增值税发票时,一个订单一开,费时费力,发票使用很多,而且不易查找,本人和同事积极探索新的工作方法,按厂家、品种将发票合开,然后再打好明细附在上方,既节省了发票的使用张数,又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给前来购煤的用户提供方便,提高了工作效率。

二、存在的不足

2009年是紧张而繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果,但这些成绩离上级的要求还有较大的差距,还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

三、下步打算

2010年,国家宏观调控的力度越来越大,煤炭市场变化不好预测,我们将面临更加繁重的工作任务。但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。自己决心在上级部门的正确领导下,团结同事,勤奋学习,扎实工作,努力开创兴隆销售工作新局面。一是要进一步加强学习。认真刻苦学习邓**理论、“三个代表”重要思想、十六届五中全会精神,同时还要认真学习业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的煤炭销售会计业务知识。二是要振作精神。只有精力充沛,精神振奋,才能干劲倍增、信心百倍,才能只争朝夕,争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”,即:脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑,一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重,求同存异,维护集体的团结。以诚相待,相互信任,坚信“理解与友谊比什么都重要”,树立团结就是力量的理念。在销售工作中,不徇私舞弊,做到公平公正对待每一个用户,全面完成新各项目标任务。力争使兴隆销售财务工作再上一个新台阶。会计师述职报告

各位领导、各位同志:

现在我把自己一年来的思想和工作情况做以汇报,请予以评议。

一、履行职责情况

2004年4月份,由于工作的需要,我由陇东分公司调到集团公司总部工作,担任副总会计师和财务部部长职务,主要负责财务部的全面工作。报到后,我带领财务部一班人,在主管领导的正确领导下,围绕年初确定的工作思路和奋斗目标,认真履行职责,勇于开拓创新,顺利地完成了各项目标任务。财务部工作人员忠于职守,不辱使命。事前预测,事中控制,事后检查的财务管理体系进一步建立健全,以现金流量为核心的规范有效的资金管理体系进一步强化,以分散事权,集中财权为核心的财务结算体系进一步规范,以防范财务风险为核心的财务预警体系初步形成,以快捷高效为特点的财务信息网络体系逐步扩大,以人为本,以财为中心,以财务文化打造企业精品文化的理念开始树立,以开源节流,争取支持,谋求长远发展的财税优惠政策取得新的进步,集团财务运行质量进一步提高。这些成绩的取得是集团公司正确领导的结果,是兄弟部门支持配合的结果,是财务部一班人团结拼博的结果,也是集团广大财务人员共同努力、艰苦奋斗的结果。作为我个人,主要在引导、服务、监督和协调方面做了一定的工作。现将这8个月的工作做以汇报:

(一)解放思想,不断更新工作思路

思路决定出路,解放思想的程度决定工作的提高速度。立足于小行业,谋求干大事业、求大发展。一年来,我十分注意用解放思想来总揽全局,推动发展。一是以权力观教育为契机,认真学习经典理论著作、江总书记“三个代表”重要思想以及市场经济理论,管理科学等相关知识,利用部分时间深入基层调查研究,虚心听取基层意见,使自己对分、下属公司的要求,对工作人员制定的标准,对财务部的情况有了更准确的把握;二是面对国内国际不断变化和会计财务政策越来越不稳定的新形势,初步学习了我国加入wto、国家调整产业政策、投资政策对我们的正负面影响及政策走向、对财务部的工作方向进行了认真思考;三是着眼于服务、指导、监督的基本职能,立足于行业和集团的实际,对照集团公司的深层次发展战略规划和工作思路,重新审视了总部财务工作的优势,进一步明确争先进位的突破口。通过三个方面的综合思考,我认为有历任领导、同事打下的坚实基础,有先进的办公设施等硬环境,有高素质人才群体这种软环境支持,有全体工作人员管理再上新台阶的强烈愿望,有领导的大力支持,财务部工作要实现新的发展。在此基础上,我进一步理清了工作思路,初步提出了一系列新的工作目标。比如财务部工作对总部以财务政策引导为主,对分公司以服务、监管为重点,对下属公司以指导、引导为主;在资金管理上主要以流动资产为主,重点掌握现金资产、存货资产和应收账款占用,核心是增大流入,减少流出,使集团保持较高的支付能力和变现能力;在财务管理上,抓住预算管理这个总纲,突出事前、事中、事后控制;在环境的营造上,对内,我始终扮演协调者的角色,以身作则,以人格感染人,言传不如身教,时刻注重以行为带动人,给同事们创造一种宽松的干事环境;对外,注重财务公关,能主动积极和有关部门多方联系,通过努力,取得了他们的支持。我从基层一个政策的执行者变成集团公司有关制度的制定者,思路必须发生本质的变化。思路的调整,使同事们相处融洽,遇事多商量,少指令。目前财务部干事创业的氛围日益浓厚。集团公司财务对外形象始终得到了省厅等有关部门的高度认可。

(二)求真务实,认真履行工作职责出实招、重实干、求实效是财务工作的出发点和落脚点。今年以来,我和同事们围绕以人为本、以财为中心工作理念和集团公司领导“企业管理的重点是财务管理,财务管理的重点是资金管理,资金管理的重点是现金流量管理”的指示精神,真抓实干,团结拼博,确保了相关工作有序高效运转。

1、突出发展抓重点。财务部今年确定的重点是“一个加强、二个压缩、三个创新、四个严格”,一个加强是继续加强会计人员学习,努力造就一支爱岗敬业,能当家、善管理的高素质理财队伍。一年来,除了参加公司统一组织的学习外,财务部重点学习了新会计准则、新办法,我们给集团公司财务人员配备、征订了适用的学习书籍,并积极组织在兰的全体财务人员参加省会计局、省厅举办的三个准则培训班,取得了全部合格的好成绩,参加了外经贸部举办的会计制度培训研讨班,开拓了视野,更新了观念;平时还有针对性地进行一些专业学习,如《住房公积金管理办法》,《企业国有资本与财务管理暂行办法》等,寓学习于工作中,学字当头,对提高财务人员理论水平、认识水平、管理能力起到了促进作用;二个压缩是压缩存货和应收账款的占用,优化资产结构。上半年结束后,通过财务我们财务分析,应收账款和存货占用资金呈攀升势头,根据领导安排,财务部随即进行专题分析,对分、下属公司不规范的账务处理进行了统一,并确定谁批准,谁负责,谁赊欠,谁负责,没有责任人视同管理不到位由公司经理负责的原则,责任到人,加大清收,合理加速库存周转,目前应收账款和库存商品逐步趋于合理,优化了资金结构;三个创新即制度创新,管理理念创新,理财思维创新。全省经营体制全面理顺后,集团公司按照规范的方式对其进行了改制,从财务报告来看,大部分单位能按集团公司和分公司的有关规定和制度执行,但少数单位在会计核算、股权管理和税后利润分配等方面还存在较多问题和模糊认识,我们除下通知进行规范外,主要是调整管理思路,一是在制度制定前进行全方位、多角度、深层次的学习和换位思考,把制度建设做为企业文化建设的重点去构筑,管理的本质是控制,而控制的核心是各项规范制度要变成自觉行为,由一个被动的执行者升级为主动的实践者,达到人人具有强烈的财务意识,人人采用严格的财务手段,人人追求明确的财务目标,制度、人性的融合,使制度在不经意中得以渗透,这就是我们追求较高境界和层次。制度的刚性,手段的单一,员工心理的抵触,在实践中是对劳动生产率的降低,是对生产力的弱化,把制度人格化,归入企业文化建设中去,这是我们理财思维的创新;二是抓管理建章立制,鼓励争创一流。今年财务部修订的8个制度和下发的相关管理文件都体现了这种新意;三是制度体现了与时俱进的要求。修订制度中,我们用排法定责的方式,对照检查制度和工作,对废止的条文进行了清理,对不合时宜的条款进行了修订,对空缺的进行了完善,使制度体现出新意来,力求满足集团公司长远的管理需要;四个严格是严格财务报告管理,严格投资管理,严格预算管理,严格股权管理。财务报告是企业的“睛雨表”,这张“睛雨表”的准确与否关系到集团的决策正确与否,今年我们出台了《财务报告评比办法》、《财务分析评比办法》,一方面是规范报表行为,提高各级领导对这项工作的重视,另一方面是引入激励机制,激活生产要素。二是清理调整、分红配股、转让受让股权,改善了集团公司股本结构,规范了集团公司对下属公司的投资,制订了专用的备查薄,实施电算化管理。股权管理是现化企业的核心管理,股权实质上是发言权和表决权。为此,在财务预算、利润分配等工作上,我注意处理行政管理和股权管理的关系,属行政管理的,不用股权管理;属表决管理的,不用行政管理,属行业管理的,不用股权管理,力争减少对下属公司和分公司不必要的干预,对下属公司财务预算依法实施审核制度,对分公司预算实施审批制度,规范了以股权管理为线,实施集团化母下属公司管理的要求。三是严格了投资管理。根据公司安排,财务部对项目资金进行了清理,并规范了管理,实行季报制度,建立规范的项目报表和账目,使项目的总结得以顺利论证,同时加强了资金

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