第一篇:安全生产自查自纠报告
安全生产自查自纠报告
我院接到区卫生局通知后,立即召开了院办公会和全院职工大会,统一认识,明确分工,使全院上下清醒的认识到医疗安全、生产安全的重要性,并成立了由夏泽院长为组长的院安全生产领导小组。会后院全体办公会成员一起对医院安全生产工作进行了自查自纠。
检查组对医疗安全和生产安全两条线进行了检查,检查中发现了一些存在的问题比如医院线路接头仍然存在木质现象,麻醉药品柜没有跟110联网,药库没有安装摄像头等。检查组认为由于门诊楼建设环境和硬件相对较差,这是现实存在的问题,但安全生产不能等不能靠,有些问题必须立即解决比如医院线路接头仍然存在木质现象,责成后勤组对医院线路进行排查,发现问题立即解决。麻醉药品柜没有跟110联网,药库没有安装摄像头问题,我们将与派出所联系,尽早落实到位。
泰州市苏陈中心卫生院
二00九年七月二十三日
第二篇:安全生产自查自纠报告
武汉市临空港新城市政道路工程项目
安全生产自查自纠报告
武汉建工集团股份有限公司
二〇二一年四月
一、安全生产自查自纠报告
按照2021年04月01日城建集团发布关于加强清明节期间集团安全生产工作的通知,市国资委关于转发《市安委会办公室关于加强清明节和五一期间安全生产工作的提示函》的文件要求,我项目部针对施工现场进行了一次全面安全生产大检查,并对这次检查中所存在的安全隐患和缺陷进行了全面的总结和整改工作,内容如下:
1、人员管控检查情况:
公园路部分地段与新城桃李郡售楼部车辆交叉,社会车辆繁杂,需要进行区域围蔽,发放车辆通行证。节假日前后做好人员往返登记信息。
2、深基坑作业情况:
目前各工区作业面,基坑作业已设置警戒线,对车辆人员行经路线进行警示,基坑抽排水正常,配备水泵,安全隐患处于可控状态。
3、施工现场临时用电安全状况:
各个工区、生活区、加工区施工现场配电设备良好,符合临时用电规范,做到了三级配电,二级保护。临时用电线路、配电箱、电箱内各电器元件进行了细致检查,确保动作灵敏可靠,临时用电设施的安全;施工机具机械检查调试情况良好,未发现问题。
4、检查安全制度建立情况:
检查项目部的安全生产管理制度落实情况,备案存档工作较好,各制度健全,应急预案完整,各项操作规程情况良好,制度得到落实,并在实践中得到不断更新,保证建筑施工现场安全生产的必要投入,不断改善施工现场安全生产条件。
5、安全隐患排查情况:
目前各工区24小时有管理人员留守,各区域预留井口已封闭,围挡完好,施工机械及人员已进行安全技术交底。
6、现场施工消防安全情况:
项目部对施工区、生活区消防设施进行检查,消防器材配备充足,但存在部分灭火器没有保护措施,将没有保护措施的灭火器放入灭火器箱内。生活区未发现大功率电器设备,宿舍内电路运行正常,未发现乱拉乱接电线。
7、现场施工洞口、临边防护情况:
项目部对施工区的洞口、临边防护进行检查,发现部分临时井盖破损严重的问题,对问题井盖进行更换。对所有的基坑边的临边防护安排工人进行维修,做好安全防护措施,保证工人在一个安全的施工环境下工作。
8、文明施工及其他情况:
施工现场围挡基本完好,场内的材料按照型号规格堆放整齐。存在建筑垃圾未及时清理,散落在道路上。要求队伍立即安排人员清理建筑垃圾,并用洒水车冲洗干净。安排专人每天清扫施工道路、生活区等地方,确保工人有清新整洁的卫生环境。
二、总结
在现场检查后,项目经理根据检查中发现的问题进行了总结性交底,全面加强安全生产管理,努力保障项目清明节和五一节假日安全生产工作平稳运行。同时项目还将针对作业现场个体安全防护、安全防护设施、并组织开展有关事故的安全警示教育培训,强化管理人员及作业人员事故防范的安全意识,提高项目管理人员及作业人员的安全技能,不断完善项目事故预防管理体系,建立安全管理长效机制,坚决遏制事故发生。
第三篇:安全生产情况自查自纠报告
安全生产情况自查自纠报告
企业名称:************
日期:****年**月**日
安全生产情况自查自纠报告
*********严格按《药品生产质量管理规范》组织生产。在每年定期自检一次的基础上,***于****年**月**日按照市局要求对安全生产情况进行自查自纠,组织人员对***的质量管理、机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、委托生产与委托检验、产品发运与召回、自检等全过程进行了自查,现将自查结果分企业概况、GMP实施情况、缺陷项目及纠正预防措施三部分报告如下:
一、企业概况:
********主要生产化学原料药和制剂,原料药品种有:......;制剂品种有:........,分别于****年~***年通过了GMP认证,其中,***年**月通过了******新版GMP认证,****年**月通过了大容量注射剂新版GMP认证现场检查。
二、GMP实施情况
1.质量管理
***有独立的质量部,由公司总经理直接领导,负责药品生产全过程的质量管理和检验。质量部下设QA及QC,负责药品生产全过程的质量保证和质量控制工作。
质量部履行制定和修订物料、中间产品、成品内控标准和检验操作程序的职责,制订了取样、留样程序、检验管理程序、滴定液标准品、菌种、剧毒品等的管理程序,对洁净区尘埃离子及微生物进行监控,对留样进行观察。
检验部门有与药品生产规模、品种、检验要求相适应的场所、仪器、设备。检验部门对物料、中间产品、成品进行检验,出具检验报告单。质量部决定物料和中间产品的使用,生产批记录的审核,决定成品的放行。进行不合格品处理程序的审核,并履行对主要物料供应商质量体系的评估。
质量部建立了用户投诉处理和不良反应管理规程,负责药品不良反应监测报告及用户投诉处理工作,接受用户来信来访,对用户提出的各种问题能按规定给予答复和处理。
质量部质量管理及检验记录齐全,有专人负责GMP文件管理。
2.机构与人员
***建立与药品生产相适应的管理机构,设有**部、**部、**部、**部、办公室等部门。机构和人员职责明确,符合GMP规范要求。
从事药品生产操作及质量检验的人员均经过GMP和专业技术培训,培训考核合格后方可上岗。
3.厂房与设施
***位于***,厂区占地面积***,厂房**,厂区内办公、生产、仓贮、生活区布局合理,厂区内道路平整、畅通,人流门和货运门分设。除建筑物和道路外,空地全部由草坪覆盖。布局和周围的环境符合GMP对医药企业的环境要求,生产厂房内工艺布局合理,人流、物流通道分设,有满足生产要求的空间。洁净室缓冲间门、物料传递窗均设有互锁装置,以防交叉。厂房的洁净度和温湿度由净化空调机组控制,进入洁净区的空气均经初、中、高效过滤,净化空调系统经验证符合规范要求。
4.设备
工厂建立了健全的设备管理机构,制定了严格的管理、操作、维护保养程序、清洁程序、台帐及设备档案完善。操作人员经过了操作技能和微生物知识的培训,生产检验设备均有使用、维护、保养记录,每台设备均定人定机管理。设备状态标志清楚。生产及检验用仪器、仪表、量器、衡器共400余台,并经过计量部门校验,发有检定证书。
与药品直接接触的各类设备、物料管道均采用316L不锈钢材质。纯化水和注射用水系统管道采用内外抛光304、316L管件及隔膜阀门,并经过了钝化处理。纯化水/注射用水制取设备制备的纯化水/注射用水水质符合《中国药典》2010版规定。
5.物料与产品
物料按原辅料库、包装材料库、成品库和危险品库分库储存。库内设有待验区、合格区,不合格品库独立设置并有效控制;原辅料库按固体、液体、试剂分区存放。包装材料按标签、外包材、内包材、产品说明书专库存放,专人发放,并有防盗设施。库房有防止昆虫和其他动物进入的设施及消防安全设施,库房内安装有温湿度表,并有记录。所有库房的设置及分区标识明显。
工厂对所有物料供应商都进行了质量体系评估并经质量管理部门批准,物料来源合法,药品生产用所有原辅料、包装材料都经过质量部门的检验合格,并由质量部负责批准放行使用。
物料进厂验收、取样检验、发放使用按程序进行,保证了用于生产的物料符合规定的质量标准。物料库房管理做到了帐、物、卡相符。物料、产品的放行均经过QA的审核。
6.确认与验证
公司成立有验证领导小组及验证工作小组,制定了验证总计划,以文件形式说明确认与验证工作的关键信息,负责对空气净化系统、纯化水系统、注射用水系统、生产设备、生产工艺、清洁方法进行了验证。验证文件均归档保存。
7.文件管理
制定和修订了生产管理、质量管理等各类文件,规范了生产的全过程,记录真实反映了生产的全过程;文件的起草、修订、审查、批准、复制、颁布、使用及保管实行了严格规范化管理,使得文件不断完善,合理并具可操作性,文件的保管归档做到了完整、规范。
8.生产管理
工厂建立有经质量部门批准的生产管理规程,批号及生产日期管理规程规范合理。产品按照品种和规格都制定有和注册一致的生产工艺规程,工艺规程经质量部门批准,过程严格按照工艺规程及处方进行投料生产;每批生产都有完整的生产记录,每批记录经过了生产线主管和QA审查。
每班生产履行班前检查、过程监控和班后清场三个步骤,有效的防止了差错。生产用设备、容器有物料名称、批号、数量等状态标志。
按程序进行了物料平衡检查。生产线、包装线实行了有效的隔离,保证了在生产、包装过程中无差错发生,做到了安全生产。
9.质量控制与质量保证
公司制定了物料及成品放行、偏差处理、变更控制、供应商评估及批准、产品质量回顾分析、投诉与不良反应及持续稳定性考察等管理规
程,并严格按照制定的规程执行。
10.委托生产与委托检验
......。
11.产品发运与召回
销售部主要负责产品的销售工作,建有销售管理规程和产品退货/收回管理规程。有发运记录、产品收回记录。发运记录内容齐全,有可追溯性,能随时根据记录对产品进行跟踪。
12.自检
公司制定了自检管理规程,并按规程每年进行自检。
三.缺陷项目及纠正预防措施
1.缺陷描述:空调净化系统初、中效过滤器初始压差未及时填写《空调系统过滤器状态标识卡》,并在空调机组相应位置明显标示。
纠正预防措施:及时填写《空调系统过滤器状态标识卡》,并悬挂于初、中效压差计旁边;设备管理人员加强巡回检查。
2.缺陷描述:检查文件时发现物控部库房《合格供应商清单》有污渍破损,部分字迹无法辨认。
纠正预防措施:按《文件管理规程》要求,收回并销毁污渍破损供应商清单,重新给物控部库房发放《合格供应商清单》;物控部库房加强部门文件保管措施,避免文件丢失和损坏。
3.缺陷描述:检查大输液灌装线时发现,脂肪乳注射液1304161批生产结束清场后轧盖机状态标识未从《设备运行状态标识》及时更换为《设备清洁卡》。
纠正预防措施:轧盖操作工按照清洁状态填写《设备清洁卡》;对轧盖
操作工进行《生产状态标志管理规程》培训及考核。
通过本次自检和对缺陷项目纠正与预防措施的落实,证明我公司大输液生产厂房设施硬件情况和GMP文件系统符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》和产品质量的要求,新版GMP得到了有效实施,公司基本达到了新版GMP的标准,贯彻了公司的质量方针和质量目标。通过本次全面自查,需要在以下几个方面加大工作力度,不断提高GMP的管理水平:
1.进一步加强对员工的培训,不断提高员工的质量意识、业务知识水平、实际操作技能。
2.加强生产现场管理,杜绝一切质量隐患,确保药品生产质量。
3.认真做好自查自纠,对发现的问题及时进行整改,使药品生产始终在GMP条件下进行。
********
***年**月
第四篇:安全生产自查自纠报告
安全生产自查自纠报告
xx房产公司:
为进一步强化xx城建建筑工程有限责任公司质量安全生产工作,切实加强建设工程安全施工管理,坚持“安全第一,预防为主”的方针,确保我公司2012年安全生产目标的实现。根据凯里市建设局有关文件精神,于2012年3月1日,根据《建筑施工安全检查标准》及相关建筑施工质量管理规范,对xx黔城一期和二期工程的质量安全生产工作进行了自查自纠,现将检查情况和纠正措施汇报如下:
一)存在问题:
1、各栋号施工现场有白色垃圾,已安排人员清理。2、20-24栋报建手续未完善,目前正在抓办理。
3、47-48栋脚手架未超层挂网,目前整改抓紧整改。
二、施工现场卫生与防火、防中毒等情况的检查
工程从开工至今,未出现任何中毒、火灾和任何安全与卫生事件,项目部为了防止火灾和员工中毒事件,要求各班组召集班组人员学习防火安全知识的安全活动,并派不定时对员工的宿舍及办公地点、材料库房等进行查查,[ ]及时清理外运建筑及生活垃圾。
三、现场文明施工
1)存在问题:个别施工班组建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放,材料未挂名称,品种,规格标牌,未做到工完场清,建筑材料、垃圾堆放不整齐,未标出名称,品种。各车库及住宅周边临边洞口未按规定设置安全围护或围护不到位,个别班组未设置安全通道指示牌。
2)处理措施:已下发安全整改通知,要求各班组根据公司现场文明施工管理规范要求于3月10日前完成整改。
四、三宝、四口、五临边检查
1)存在问题:施工现场个别工人有未正确佩戴安全帽,安全网破损未及时更换。
2)处理措施
已下发整改通知,要求相关班组根据安全生产要求,加强四口、五临边的安全防护。
五、施工现场值班及安全防护措施的检查
工地施工现场各施工班组为保证财产和员工的财物不受损害,专门配备2~3人24小时轮流值班。
xx城建建筑工程有限责任公司高度重视质量安全生产工作,公司xx一期和二期项目部已对本次检查发现的安全隐患和质量问题下达了整改通知,要求各施工班组必须于3月10日前完成整改工作。
为了切实加强xx黔城一期和二期工程的质量安全文明施工管理,确保工程顺利实施,树立公司的良好形象,我公司将本着“安全第一、预防为主、以人为本”的原则,把安全工作放在首位并一贯坚持下去,积极完善相应安全配套设施,争取实现安全责任事故“0”目标。
特此报告。
第五篇:安全生产自查自纠报告
安全生产专项整治 自查自纠报告
安监站:
为了切实做好安全生产工作,认真落实好市安全生产专项整治会议精神,加大隐患的排查和整改,防止安全生产事故的发生,我单位对下属弘丰花园项目部、弘丰公园项目部、文体公馆项目部进行了安全检查,现将检查情况报告如下:
一、基本情况
自接到莲建管发[2015]41号文件关于转发市质安站印发的《全市建筑施工安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动方案》的通知后,我单位领导非常重视,立即组织各项目部及相关安全管理人员召开大会,传达了上级会议精神,决定对在各项目部开展一次安全生产大检查进行了全面部署,认真进行了安全检查。12月12日各项目部立即发动群众,查找隐患,落实整改措施,对项目部存在的安全生产管理制度、岗位操作规程不健全、电器、线路不规范等问题提出了整改意见。
二、存在问题
在这次安全生产大检查中,共发现问题10项,当即整改7项,限期整改3项。检查中发现的主要问题是:
1、安全生产管理制度、岗位操作规程、安全管理机构不健全,责任没落实到人。
2、劳保设备使用不当,个别施工人员进入现场不戴安全帽。
3、电器、线路不进行经常性检查,线路老化、布线不规范,临时用电私接乱扯,刀闸无盖等等。
三、整改措施
针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促各项目部按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位。
1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施,认真落实安全生产责任制,各项目部领导要把安全生产工作纳入重要日程,要亲自抓。要加大安全生产工作力度,认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把安全生产工作责任制层层落实,切实做到抓实、抓细。
2、遵章守法,建立健全安全生产规章制度。各项目部要按照上级有关部门对安全生产工作的要求,把安全生产工作规章制度、岗位操作规程,组织机构建立健全,真正做到有章可循,有法可依,组织落实,制度落实,措施落实。同时,要抓好安全生产的宣传教育培训工作,增强领导和职工的安全生产意识和法制观念。
3、经常检查,认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化,制度化、规范化,在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改,把隐患消灭在萌芽中,减少安全生产事故的发生。
4、严明纪律,严肃责任追究。各项目部要做好安全生产事故防范工作,杜绝各类事故的发生。一旦发生事故,要认真执行事故报告制度,要逐级及时上报,对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过“的原则,严肃追究企业主要负责人和相关责任人的责任,确保国家和人民生命财产安全。
山东弘盛建设有限公司
2015年12月19日