第一篇:增值税发票拒收证明
增值税发票拒收证明
增值税发票拒收证明
拒收证明
XXX公司:
你好!贵公司于200X年X月X日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码XXXXX发票号为NOXXXXXXX价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司.具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:)特此证明,请速开具正确发票。XXXX公司(在上面盖章)年月日
拒收证明
**有限公司:
因贵公司提供的货物不符合我公司质量要求或者是因贵公司开具的增值税发票有误等等,特将部分发票退回,具体发票号及金额如下:
票号金额税额
合计
拒收单位***有限公司
2011年7月29日
增值税专用发票拒收证明
××××××××××有限公司:
贵公司于××××年××月××日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为××××××××××,发票号码为××××××××,金额为××××××.××元,税额为××××××.××元,价税合计为××××××.××元。
贵公司开具的此份增值税专用发票,我方认证没有通过,未抵扣,因此我公司拒收此发票。
特此证明!
×××××××××有限公司
××××年××月××日
增值税专用发票拒收证明
重庆XXX有限公司:
贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份,发票代码为XXXXXX(发票左上角),发票号码为:XXXXXX(发票右上角),金额为XXXXX元,税额为XXXXX元,价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将我公司的开票资料误填为:~~~~~正确的XXX应为:~~~此份发票不符合我公司的开票要求,故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。
特此证明
重庆XXXX有限公司
2010.10.20
增值税专用发票拒收证明
××××有限公司:
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为××××11××××,发票号码为00××××××,金额为×××元,税额为×××元,价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“×××”,正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收转载自xiexiebang.com,请保留此标记此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明!
×××××有限公司
××××年×月×日
我是代理一个品牌的经销商,现在手上几张本应开给商场的税票,但是因为合同原因商场说开票信息与商场要求的不一致,这两个月我一直在处理合同这个问题,一不小心让税票过期了,总公司说让我找商场开据红字增值税发票才能冲销,可是商场只肯出据拒收证明,红字发票不肯开,现在这几张税票该如何处理呢?
第二篇:拒收证明, 拒收增值税发票证明
拒收深圳增值税专用发票证明
我司(广州xxxx有限公司)收到 贵司(深圳xxx有限公司)于2012年12月25日开具的深圳增值税专用发票一份。
拒收深圳增值税专用发票資料: 发票日期: 2012年12月25日, 发票代码为:40000544484140, 发票号码为:1155405, 货物名称:PVC胶料,数量为10000公斤,金额为¥100000元, 税额为¥17000元, 价税合计¥117000元。
拒收原因: 经我司调查核对后, 发现贵司提供的原料出现质量问题, 令我司生产出的成品有发白现象, 因此我司在2013年1月29日退回胶粒及水口料共10000公斤。因为退货原因, 故本公司拒收此深圳增值税专用发票!
不便之处, 敬请谅解!
广州xxx有限公司 2013年02月03日
第三篇:增值税发票拒收证明
增值税发票拒收证明
XX公司:
贵公司于20XX年X月XX日给我公司开具的增值税专用发票两张,发票号码分别为01234567、01234568,金额分别为794871.79元,914529.91元,税款分别为135128.21元,155470.09元,价税合计为930000元,1070000元。
贵公司在按合同价给我公司开具发票后,由于数量增加201.95吨,金额减少19227.78元,此两份税票不符合我公司要求,因此我单位拒收,此两份税票我公司未进行认证。
XX公司
二零XX年X月XX日
第四篇:增值税发票拒收证明
增值税发票拒收证明
青岛京东昌益得贸易有限公司:
贵公司于2017年10月30日开具给我司发票代码为:**********、发票号码为:********、价税合计为:***元的增值税专用发票壹份。因我司发生名称变更及三证合一,相关开票信息发生变更,故我司拒收此份发票,现退回重开。
我司确认此份发票未认证,未抵扣。特此证明
后附附件:
1.增值税发票壹份(包含抵扣联及发票联各壹张); 2.名称变更证明; 3.开票资料。
*********有限公司 2017年11月08日
第五篇:增值税发票拒收证明
××××有限公司:
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为××××××××,发票号码为×××××,金额为×××元,税额为×××元,价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“×××”,正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!
XXXXXXX有限责任公司
2017年11月17日