第一篇:特种设备定期自查及隐患整改制度1
特种设备定期自查及隐患整改制度
1为做好特种设备的安全检查和事故隐患整改工作,制定本制度。
2特种设备安全检查分为定期检查、专业检查和突击检查三种。
2.1定期检查即公司每月检查、车间每周检查和操作人员每天检查。公司每季检查由特种设备安全管理部门结合月度安全生产检查进行。检查人员包括:公司领导、安技、设备(电气)和使用部门的领导。
2.2专业检查即对各种相同类型设备所进行的检查。
2.3突击检查即不事先通知使用部门的情况下所进行的检查。
3检查内容:
3.1特种设备法规执行情况和规章制度的制定、执行情况。
3.2重点监控设备落实责任人以及责任人标注情况。
3.3特种设备的持证情况和定期检验情况。特种设备管理人员和特种作业人员的持证情况。
3.4操作人员的安全教育情况。
3.5特种设备维修、使用情况。
3.6员工的安全意识、遵章守纪情况。
3.7安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、试验、检修等情况。
3.8特种设备安全技术档案、记录的建立、登记和保管情况。
3.9事故应急救援预案的制定和演练情况。
3.10上次检查中所查出的事故隐患的整改情况。
4检查人员在检查应在检查记录上签名,检查过程中必须认真负责,并做好检查记录。检查记录由特种设备安全管理部门存档。
5隐患整改:
5.1检查人员在检查时发现事故隐患后,应落实整改时间、整改责任人,填写《事故隐患整改通知书》一式二份,一份交被检部门签收,一份由特种设备安全管理部门存查。
5.2整改责任人接到《事故隐患整改通知书》后,应立即逐项制定整改措施,在规定期限内完成事故隐患的整改,并将整改情况报告特种设备安全管理部门。因故未能按时完成整改的事故隐患,应将原因、临时措施和整改计划书面报告特种设备安全管理部门。
5.3特种设备安全管理部门对被检部门的隐患整改情况进行跟踪、复查、验收。发现没有正当理由而又不能按时整改的,按公司《安全生产奖惩制度》进行考核。
第二篇:特种设备定期自查及隐患整改制度
特种设备定期自查及隐患整改制度
目的
1.1 为了规范和加强特种医学装备管理,保障医学装备安全与有效利用,保障患者和医务人员的人身安全,特制定本制度。2 范围
2.1 本制度规定了特种医学装备风险隐患管理办法。2.2 本制度适用于医学装备管理委员会、医学装备管理部门和使用科室。3 内容
3.1 对各个特种设备定期检修保养,发现问题及时解决。3.2 特种设备操作及管理人员发现事故隐患或其它不安全因素,应立即向有关负责人报告,并停止使用。消除事故隐患后,方可重新投入使用。
3.3 对特种设备故障进行原因分析,为整改措施的制定提供支持。
3.4 整改措施在付诸实施前应由相关人员对措施进行评审,确保措施可行。应评审其纠正与预防措施是否能从根本上消除故障隐患,以及是够能预防再次发生新的故障和隐患。在实施任何改进措施前应对由此而产生的风险进行评估。3.5 隐患整改的实施
3.5.1 对查出的隐患都要逐项分析研究,建立隐患整改记录,并落实整改措施。
3.5.2 对严重威胁安全生产但有整改条件的、隐患项目,限期整改,并验收后方可使用。
3.5.3 对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患,必须采取应急的防范措施,并纳入计划,停止设备使用。
附加说明
本制度由设备科提出 本制度由设备科负责起草 本制度由设备科负责解释
第三篇:特种设备定期自查及隐患整改制度
特种设备定期自查及隐患整改制度
1.为做好特种设备的安全检查和事故隐患整改工作,制定本制度。
2.特种设备安全检查分为定期检查、专业检查和突击检查三种。 定期检查即公司每月检查、车间每周检查和操作人员每天检查。公司每季检查由特种设备安全管理部门结合月度安全生产检查进行。检查人员包括:公司领导、安技、设备(电气)和使用部门的领导。
专业检查即对各种相同类型设备所进行的检查。
突击检查即不事先通知使用部门的情况下所进行的检查。
3.检查内容:
特种设备法规执行情况和规章制度的制定、执行情况。 重点监控设备落实责任人以及责任人标注情况。
特种设备的持证情况和定期检验情况。特种设备管理人员和特种作业人员的持证情况。
操作人员的安全教育情况。
特种设备维修、使用情况。
员工的安全意识、遵章守纪情况。
安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、试验、检修等情况。
特种设备安全技术档案、记录的建立、登记和保管情况。 事故应急救援预案的制定和演练情况。
上次检查中所查出的事故隐患的整改情况。
4.检查人员在检查应在检查记录上签名,检查过程中必须认真负责,并做好检查记录。检查记录由特种设备安全管理部门存档。
5.隐患整改:检查人员在检查时发现事故隐患后,应落实整改时间、整改责任人,填写《事故隐患整改通知书》一式二份,一份交被检部门签收,一份由特种设备安全管理部门存查。
第四篇:特种设备定期自查和隐患整改管理制度
特种设备定期自查和隐患整改制度
一、特种设备检查的任务和要求:
1.特种设备检查是特种设备管理工作的重要内容,是消除隐患,防止事故发生、改善工作环境的重要手段,通过特种设备定期自查可以发现特种设备使用过程中的危险因素,以便有计划地制定纠正措施,保证特种设备安全生产。
2.特种设备检查活动必须有明确的目的、要求、内容和具体计划,并按规定做好各项《特种设备检查整改复查记录》的相关记录。
二、特种设备检查的类型:
1.定期特种设备的检查,如12次/年、4次/季、1次/月等。2.经常性特种设备的检查。
3.季节性及节假日前特种设备的检查。4.专业(项)特种设备检查。5.综合性特种设备检查
6.不定期的巡视特种设备检查。
三、特种设备检查内容: 1.查对待特种设备思想意识:(1).查对特种设备管理是否重视。(2).查对特种设备使用是否正确。
(3)查对特种设备管理和使用的责任心是否加强。
(4).查对忽视特种设备使用和管理安全的意识和行为是否敢管。2.查制度:
(1).查特种设备安全管理制度是否建立和健全。(2).查对特种设备安全管理制度的贯彻执行情况。(3).查是否有违章指挥、违章作业、冒险作业的现象。(4).查是否制定了事故应急救援预案,并定期组织救援人员进行演练。3.查隐患:
(1).查各种设备、工作岗位的特种设备防护设施和装置是否可靠。
(2).查特种设备管理是否存在漏洞。(3).查消防设施是否存在火灾隐患。4.查特种设备事故隐患整改情况:
(1).查对事故隐患是否按“三定”要求,及时整改。
(2).查重大事故隐患本车间、部门无法解决的,是否及时上报主管部门。
(3).查是否将隐患整改落实情况及时反馈。5.查事故处理:
(1).查事故调查组人员的组成是否符合要求。(2).查是否对事故原因调查清楚。
(3).查是否已经对事故采取有效防范措施,避免事故重复发生。(4).查是否广大员工已经受到深刻教育。
(5).查是否对事故损失统计清楚,对事故性质是否进行了认定。(6).查是否对有关责任人进行责任划分和处理。
四、特种设备检查的方法:
1.常规检查法,特种设备管理人员在作业场所凭经验和能力进行定性检查。
2.特种设备检查表法,根据预先设计好的检查表进行检查。
五、特种设备检查形式:
1.公司级特种设备检查,对检查出来的事故隐患按事故隐患整改通知书要求及时整改。
2.生产部级的特种设备检查,每周进行一次特种设备检查。对检查出来的事故隐患,书面或口头形式公布,有关车间、部门要及时整改。
3.各车间、部门级的特种设备检查,每周进行两次特种设备生产检查。对检查出来的事故隐患,车间、部门要及时整改,车间、部门不能完成的要及时报告安全生产管理部。
4.班组级的特种设备检查,每班进行一次,对检查出来的事故隐患,及时报告车间、部门主管并在交接班记录本上写清楚。
5.专业性特种设备检查:配合有关特种设备检测机构检测。6.重大节假日前大检查。
六、隐患整改原则及检查信息反馈:
1.对特种设备检查中查出的事故隐患,必须按照“三定三不推”的原则,严格进行整改。三定:即定整改项目、定完成时间,定整改负责人。三不推:即班组能整改的不推给车间,车间、部门能解决的不推给生产部,生产部能解决的不推给公司。
2.对重大隐患本车间、部门无法解决的,要及时上报上级主管部门,由于条件限制暂时不能解决的,要制定可靠的防范措施,并设立明显的标志,主管部门要及时报告公司落实整改。
5.6.4各级特种设备管理人员,在检查中如发现有直接危及人身安全、影响生产正常进行的事故隐患,可根据有关规定,直接下达特种设备事故隐患整改通知书。各隐患车间、部门在接到整改通知书后,必须按照要求整改,并将落实性及时反馈。
德昌县志能稀土有限责任公司 2014年2月26日制定 2016年1月1日第二次修订
第五篇:特种设备定期自检自查及隐患整改制度
特种设备定期自检自查及隐患整改制度
1.定期检查即公司每月检查、项目每周检查和操作人员每天检查。公司每季检查由特种设备安全管理部门结合月度安全检查进行。检查人员包括:公司领导、安技、设备(电气)和项目部门的领导。
2、专业检查即对各种相同类型设备所进行的检查。
3、突击检查即公司不事先通知项目部门的情况下所进行的检查。
4、检查内容:
(1)、特种设备法规执行情况和规章制度的制定、执行情况。
(2)、重点监控设备落实责任人以及责任人标注情况。(3)、特种设备持证情况和定期检验情况。(4)、特种设备管人员和特种作业人员持证情况。(5)、操作人员的安全教育情况。(6)、特种设备维修、使用情况。(7)、员工的安全意识、遵章守纪情况。
(8)、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期捡验、试验、检修等情况。
(9)、特种设备安全技术档案、记录的建立、登记和保管情况。
(10)、事故应急救援预案的制定和演练情况。(11)、上次检查中所查出的事故隐患的整改情况。
5、检查人员在检查应在检查记录上签名,检查过程中必须认真负责,并做好检查记录。检查记录由公司管理部门存档。
6、隐患整改:(1)、检查人员在检查时发现事故隐患后,应落实整改时间、整改责任人,填写《事故隐患整改通知书》一式二份,一份交被检项目签收,一份由公司管理部门存查。(2)、项目责任人接到《事故隐患整改通知书》后,应立即逐项制定整改措施,在规定期限内完成事故隐患的整改,并将整改情况报告公司管理部门。因故未能按时完成整改的事故隐患,应将原因、临时措施和整改划书面报告特公司管理部门。