致各区县(市)水产(技术推广)站的慰问信 (精选多篇)

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第一篇:致各区县(市)水产(技术推广)站的慰问信

致各区县(市)水产(技术推广)站的慰问信

各区县(市)水产(技术推广)站:

2004年即将过去,值此新春佳节之际,谨向全市各区县(市)水产(技术推广)站的全体干部职工、离退休老同志和家属们致以新春佳节美好的祝福和诚挚的问候,祝愿大家鸡年身体健康、万事如意!

过去的一年,您们全面贯彻落实中央一号文件“中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见”精神,把渔民脱贫致富奔小康作为中心工作,把调整水产养殖结构作为渔业经济发展的主攻方向,采取了有力措施,圆满完成了各项水产技术推广、新品种引进开发等任务,取得了良好的成绩,可喜可贺!在此,谨向您们在过去的一年里给予我站工作的理解与支持致以崇高的敬意和衷心的感谢!

抚今追昔,我们感慨万千;展望前程,我们心潮澎湃。让我们在新的一年里,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实党的十六大和十六届三、四中全会以及中央经济工作会议精神,认真落实2005年中央一号文件《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》精神。转变观念、改进作风,以全面建设小康社会为目标,加快渔业科技创新,提高渔业科技含量;加强农村渔业基础设施建设;进一步解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新,结合国家经济建设和社会发展的需要及市场需求,扎实搞好水产新技术、新品种推广工作,创造新的业绩,迈上新台阶。

2005年让我们再次牵手,阔步向前,去迎接水产业更加辉煌灿烂的明天。

祝水产界的同仁们新年愉快、合家幸福!

重庆市水产技术推广站

二○○四年十二月二十日

第二篇:水产技术推广站工作职责

1.负责水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导和水产技术培训。

2.负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导,水产基地、园区建设工作。

3.技术培训与技能鉴定,包括转产转业渔民的培训和技能鉴定工作。

4.负责水产病害防治、水生动物检验检疫。

5.负责水产品增殖放流工作。

6.负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测。

7.负责鱼药鱼料质量监测、鱼药生产经营使用监督管理、渔业技术服务。

8.承办局领导交办的其他事项。

第三篇:2016年盘山水产技术推广站决

2016年盘山县水产技术推广站决

算情况说明 目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2016部门决算报表

一、2016收入支出决算总表

二、2016收入决算表

三、2016支出决算表

四、2016财政拨款收入支出决算表

五、2016一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016部门决算情况说明 第四部分 名词解释

一、盘山县水产技术推广站主要职责、机构设置

我站机构设置1个,编制人数13人,实有人数9人。设有 5个科室,技术人员6人,其他人员3人。

推广水产技术,促进渔业发展,水产技术推广管理与体系指导,水产新技术引进与试验示范,水产技术培训,水产职业技能鉴定,水产病害防治,渔业环境管理,鱼药鱼料质量监测,渔业技术服务

二、盘山县水产技术推广站2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1.收入总计157.53万元,包括:财政拨款收入 157.53万元(其中:公共预算财政拨款收入157.53万元)。

2.支出总计 157.53万元,包括:

基本支出70.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项补助,其中:工资福利支出 59.26万元,对个人和家庭的补助支出1.45万元,商品和服务支出 9.82万元,其他资本性支出0万元。

项目支出87万元,主要用于技术推广与培训工作。

(二)预算财政拨款支出决算情况 1.总体情况

公共预算财政拨款支出决算盘山县水产技术推广站2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年公共预算财政拨款支出 157.53万元,其中:基本支出70.53万元,项目支出87万元。2.具体情况

2016公共预算财政拨款支出157.53万元,按支出功能分类科目分,包括海洋管理事务70.53万元,(其中事业运行70.53万元),农林水事务87万元,(三)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0 万元,公务公车购置及运行维护费0万元。2016“三公”经费支出比2014年减少 0万元,下降0%。(四)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出0万元。(2)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元。(3)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,共有车辆1辆。

五、决算收支增减变化情况说明

2016年收入总计157万元,比上年减少32 万元,主要原因是培训费、专用材料费减少。其中:公共预算财政拨款收入157万元,比上年减少32万元,主要原因是培训费、专用材料费减少。

2016年支出总计 157万元,比上年减少32万元,主要原因是培训费、专用材料费减少。其中:基本支出70万元,比上年减少3 万元,主要原因是公务用车运行维护费减少;项目支出 119 万元,比上年减少29 万元,主要原因是专用材料费减少。

名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇:武进水产简报-武进区水产技术推广站

武 进 水 产 简 报

2016年第4期(总第39期)

常州市武进区水产技术推广站 2016年8月20日

河蟹“水瘪子”病防控措施

河蟹“水瘪子”病,也叫河蟹“肝胰腺坏死病”,是近年来新发的河蟹流行性病害,其最主要的症状是河蟹干胰腺受损、坏死,导致河蟹营养缺乏、易缺氧、抗病害能力差、无法正常脱壳,乃至死亡。该病一旦大规模暴发,很难进行治疗,关键在于日常预防,现将相关预防措施总结如下,以供广大养殖户参考:

1、严把苗种关。目前有证据表明,野生河蟹亲本繁殖的后代患此病的几率较高。因此,在选购亲本时一定要注意,尽量去质量有保障的河蟹育苗场引苗,不要选择野生亲本繁育的扣蟹,而且选择扣蟹时尽量避开水瘪子病高发地区,防止苗种带病。

2、平日加强池塘环境调控。一般塘口水草过密、过早腐烂,水质过浓、增氧设施不勤开的养殖池塘更容易暴发水瘪子病,且一旦暴发,感染率也高。因此平时一定要做好日常环境管理工作,及时处理池塘水草,定期使用杀菌消毒药(可使用氯制剂)进行池塘杀菌消毒,并使用微生物制剂调节水质。还需勤开微孔管道增氧,为河蟹与氨氮分解提供充足氧份。

3、增强河蟹自身体质,提前加强保肝护肝。我们在调查走访中发现,平日没有发病前就注意保肝护肝的养殖塘,水瘪子病发病几率小,且即使发病,死亡数量也相对较少。因此建议养殖户从5月份起,每隔半个月定期使用保肝护肝剂拌饲料内服,增强河蟹肝脏解毒及营养转化功能。千万别等到肝脏全白、糜烂后再去用药,为时已晚。

4、保证充足营养供给。目前部分养殖户有一个误区:由于患水瘪子病的河蟹躁动不安喜欢乱窜,更容易被地笼网捕到。因此养殖户打样时发现地笼中患水瘪子病比例往往偏高,有时达到80%、90%,而塘中实际河蟹患病比例往往大大低于打样中患病比例。有些养殖户觉得河蟹80%、90%患病了,饲料吃了也不长,为节省成本就开始停止投喂饲料,这是一个错误的行为。塘中未患病的河蟹因得不到充足饲料供给,体质下降,或者蚕食患病同类,反而使水瘪子病进一步蔓延暴发,导致全塘覆没的恶果。在此建议各位养殖户,不要被打样表象迷惑,即使塘口有水瘪子病发生,也一定要保证池塘内有充足的饲料营养供给,健康的河蟹只有吃到饲料才有足够的能力去抵御疾病。但投饲数量可以根据池塘内河蟹实际吃食情况进行灵活调整。

鲫鱼鳃出血病防控措施

近年来,鲫鱼鳃出血病在江苏地区暴发严重,我们经过近年来在该病的防控技术上不断探索改善,现提出相关防控措施如下:

1、提高鱼体质。通过改善肠道,提高鱼对各种营养物质、药物 的吸收能力,增加肠壁厚度以增加对病原的抵抗力。改善鲫鱼肝胆,提高鱼造血、解毒、消化能力。增强免疫,提高鱼免疫抗病和抗应激能力。

2、稳定外部环境。一是稳定水环境,通过调水,保持水质理化指标合理,菌藻平衡,减少氧差;二是稳定底环境,定期改底,预防底泥酸化,改变寄生虫生存环境,减少传染源;三是稳定外部环境,通过饲料台定期预防,减少全塘消毒、杀虫用药,从而减少消毒、杀虫对水质和鱼体的刺激。

3、采用饲料厂家的优质饲料。一般优质饲料中优质蛋白的比例较高,鲫鱼容易消化,可减少肠胃和肝脏等消化吸收负担。还可在饲料中添加保肝护肠的中草药,增强肝脏代谢和自我修复能力,提高解毒和肝功能;促进肠壁韧性强。同时添加胆汁酸促进脂肪代谢减轻胆囊负担,添加高稳定维c提高鱼体抗应激能力。

4、如果遇到外源环境变化大,如强台风天气等,可提前3天使用聚维酮碘或二氧化氯等消毒剂进行预防。暴雨、台风过后及时使用葡萄糖类物质,补充能量。

————————————————————————————— 本期发至:各镇农技农机站,渔业技术指导员及全区水产养殖示范户。—————————————————————————————

第五篇:德宏州水产技术推广站2016部门决算

德宏州水产技术推广站2016部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广 ,培训、职业技能鉴定、病害防治等工作。

(二)2016重点工作任务

我站业务工作紧紧围绕省、州渔业发展方针,突出抓好一大特色——“高原特色淡水渔业”;三个亮点——“稻田种养结合、土著鱼类繁育、名优新品种示范推广”;两个难点——“健康养殖、渔业船舶安全生产”。截止 2016年11月全州完成水产养殖面积达10.83万亩,同比增加2.51万亩,增30.2%,产量达4万吨,同比增5.26%;稻田养鱼面积13.75万亩,与去年持平,产量达0.48万吨,同比增4.35%;水产品总产量完成4.64万吨,同比增加0.16万吨,增3.5%;全州渔业产值达5.89亿元(按今年市场商品鱼综合价格12元/千克计算),同比增5.93%。

1、抓好高原特色罗非鱼高产养殖基地池塘改造建设项目。积极抓好云南省农业厅——现代农业生产发展渔业技术推广与资源保护体系罗非鱼养殖基地池塘改造建设项目。截止11月9日,在芒市完成新建和老旧池塘改造面积200亩(12户),完成技术培训2期60人次,发放池塘改造建设补助9.5万元,经改造后的池塘预计亩产罗非鱼产量可达3000千克,目前项目已实施完成,各项指标

完成率达100%。

2、强化科技支撑,使“稻田种养结合、土著鱼类繁育、名优新品种示范推广”三个亮点工作取得新成效

(1)认真抓好德宏州农业综合开发“稻田种养结合”项目的组织实施工作。

根据项目实施要求,分别在芒市轩岗乡、勐戛镇推广稻田养殖鲤、鲫鱼310亩,投放鱼苗4120千克,开展技术培训3期212人次,共补助资金8万元。同时,我站积极指导配合州土肥站、芒市农技推广中心,开展稻田养鱼技术培训,培训人数150余人次,组织稻田养鱼苗种投放2000千克,其中鲤鲫鱼1500千克、本地胡子鲶46千克、黄鳝40千克。通过稻田种养结合,实现亩增产值1200余元,亩增纯利600—700元。对农村群众稳粮,增收和发展乡村旅游文化起到了很好的示范带动作用。

(2)抓好本地优质土著鱼类驯养繁育技术研究工作。结合德宏州农业局(德农发【2016】232号)德宏土著鱼类繁育及推广养殖项目,我站共开展了盈江条鳅、异口新光唇、墨脱华鲮、墨头鱼、云南野鲮等五个品种的土著鱼类人工繁育工作。3—8月收购亲本170千克,人工繁殖15批次,800余组,繁育鱼苗120余万尾。4月初在芒市、盈江示范推广墨脱华鲮、墨头鱼和异口四须鲃商品养殖62亩,发放鱼苗1176.5千克,经过8个月的养殖,对养殖户询问调查,预计单产达130千克,总产鲜鱼8060千克,总产值32万元,利润约13万元。9月增殖放流3—5厘米墨脱华鲮、墨头鱼2 2

万尾,现存塘5—10厘米鱼苗50约万尾。项目的实施为我州今后开展本地江河土著鱼类增殖放流工作提供了保障。

(3)积极开展名特优新品种引种示范工作,增加市场供应量。今年来,全州共引进和组织生产斑点叉尾鮰、丁桂、黄颡鱼、罗氏沼虾及本地胡子鲶(挑手鱼)等名特优新苗种共1300多万尾,在全州开展名特优新养殖示范推广面积1000多亩。据统计调查,名优水产品产量可达450多吨,产值2700万元。通过名优水产品的引种试验示范推广养殖,满足了全州广大群众名优水产品的需求,对渔业增效,渔民增收起到积极作用。

3、加强水产品质量安全和渔业船舶安全生产监管,使“健康养殖、渔业安全生产”两个难点工作得以顺利开展

(1)加大开展水产健康养殖示范推广和安全检查工作力度。认真开展国家食品安全法的宣传教育,取缔养殖鱼池中建盖厕所及圈养猪、鸡、鸭等不健康水产养殖方式,加大对水产养殖投入品中违禁药品的监督检查。一年来,我站积极协助州局渔业科、法规科等相关科室,先后3次到各县市重点养殖区域进行水产品质量安全检查工作。5月协同芒市水产站开展健康养殖、水产品质量安全培训会2期100人次,发放宣传资料200余份,着力从源头上保障水产品质量安全。6月初,协助农业部成都水产品质量检查中心对芒市、瑞丽市商品鱼的抽检工作,采样6个品种,目前已接到通知检测项目已全部达到安全标准。

(2)抓好渔业船舶安全生产工作。

根据2016年1月我站同省渔政总队签订的《渔业船舶安全生产责任》书要求,认真贯彻落实安全生产工作,积极组织人员深入各县市库区、重点养殖区宣传渔业船舶生产安全,督促检查养殖户渔业生产用船救生设备配备情况,与船主签订《安全生产责任书》40余份。结合“安全生产月”和“德宏州农业安全生产隐患排查”,“龙江库区渔业资源保护执法行动”等活动的开展,全州累计发放宣传材料200余份、出动车辆30余辆次,培训养殖户200余人次,严查未配备救生设备6人次,各县市在重点水域安插 “渔业安全生产警示牌”10块,没收电捕鱼工具50台、非法网具4千米,教育违法人员30人次。一年来,我州无一人因渔业船舶生产事故造成受重伤或死亡现象。

二、单位基本情况

2016年末实有人员编制7人,其中:事业编制7人,在职在编实有事业人员7人,离退休人员1人,均为正常退休人员。实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016收入合计106.66万元。其中:财政拨款收入106.66万元,占总收入的100%。比上年85.87增加了20.79万元,增19.5%。4

主要原因是:项目资金经费较上年增加13万元,其次是人员工资的提高。日常公务经费本3.55万元,比上年的9.55万元减少6万元,减62.83%,主要原因是:无非税收入。

二、支出决算情况说明

2016支出合计108.21万元。其中:基本支出74.66万元,占总支出的69%;项目支出33.55万元,占总支出的31%。与上年93.64对比增加了14.57万元,增加15.6%。主要原因是:项目资金经费较上年增加,其次是人员工资的提高。

(一)基本支出情况

2016用于保障单位机构正常运转的日常基本支出74.66万元。与上年66.87万元对比增加7.79万元,主要原因是人员工资上调。其中人员经费包括基本工资、津贴补贴等经费支出71.11万元,占基本支出的95%;日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等3.55万元,占基本支出的5%。

(二)项目支出情况

2016用于专项业务工作的经费支出33.55万元。与上年26.77对比增加6.78万元,主要原因项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况: 1、2130106科技转化与推广服务:220000元。2、2130135农业资源保护修复与利用项目(上年结转)支出:15518.88元。3、2130604农业综合开发科技示范:100000元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016一般公共预算财政拨款支出108.21万元,占本年支出合计的100%。与上年93.64对比增加了14.57万元,增加15.6%。主要原因是:项目资金经费较上年增加,其次是人员工资的提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出9.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于对个人和家庭的补助9.26万元(退休工资)及商品和服务支出0.05万元(退休人员经费);

2.农林水支出94.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于工资福利支出57.67万元、商品和 6

服务支出37.05万元(含项目经费、公用经费);

3.住房公积金支出4.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于对个人和家庭的补助(住房公积金)。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为1.36万元,完成预算的75.56%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元,完成预算的116%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的25%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定控制公务接待费。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数1.36万元,比2015年1.26万元增加0.1万元,增加7.94%。其中:公务用车购置及运行费支出决算1.16万元,比2015年0.91万元增加0.25万元,增长27.5%。;公务接待费支出决算0.2万元,比2015年0.35万元减少0.15万元,下降42.9%。2016“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,占85.29%;公务接待费支出0.2万元,占14.71%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中:

公务用车运行维护支出1.16万元。主要用于开展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016,德宏州水产技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.2万元。其中:

国内接待费支出0.2万元,国内公务接待,4批次,接待人次28人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

今年的部门决算工作我站严格按照德宏州财政局关于做好2016部门决算工作的通知要求执行,单位领导高度重视,要求财务人员认真学习文件精神,按时参加决算会议,认真做好年终收支清理工作,及时对账和核实各种往来款项,按照“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”的要求,按时按质做好决算编审工作,并通过部门网站公开决算和“三公”经费信息,主动接受社会监督。

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