投资项目策划书

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第一篇:投资项目策划书

一份好的策划书往往能够决定您的目的是否能够快速有效达成。为了在写策划书时能写出更好的策划书下面好范文相关推荐一篇,供您参考:

一、行业背景及市场分析

1.行业背景

现象一:

朋友打算结婚,于是千辛万苦才打点好了一切,预订酒店时才发现:很多酒店预订的队伍已经排到半年开外了;

现象二:

很多结过婚的朋友都有一种共同的体会,结一次婚,人都瘦一圈,结婚操心事太多,一步都不能少,一步都不能错,是件让人头疼的事;

现象三:

现在的年轻人都认同这样一种说法,一辈子就结一次婚,所以一定要“豪华”、“隆重”,因此婚庆公司热翻了天;

2.市场分析

1)

行业分析:

结婚流程:考虑结婚-购买戒指首饰-婚纱摄影-预订酒店-预订婚庆公司(包办酒店现场装饰、婚车装饰、司仪、婚礼录影)-婚车租赁;

特点:

ü

流程繁琐,耗资较大;

ü

各行业竞争也异常激烈,让消费者无从选择;

ü

据了解,各行业之间存在互相“渗透”现象,即金店会介绍某个影楼给客户,而影楼又会介绍某个婚庆公司,如此类推;

2)

消费群体分析:

ü

消费群体年龄段集中,消费信息极易传播;

ü

消费群体的消费行为较为理智、谨慎;

ü

近八成的客户通过朋友的介绍来选择影楼与婚庆公司;

3)

趋势分析:

ü

“结婚”将越来越被重视,整个婚配服务产业的竞争也将趋于白热化;

ü

与大影楼相比,新人逐渐趋向于一些较知名的摄影工作室,因为影楼价格过高,而这类工作室不仅价格具优势,作品也颇具风格,未来这个趋势将更为明显;

ü

婚庆公司的服务将更为完善,但挑选婚庆公司通常是流程中最后步骤,婚庆公司很难从消费者考虑结婚时就进入干涉,无法真正做到一条龙服务;

二、产品服务描述

针对这一系列“结婚烦”现象,做到不出家门而定终身事,我们制定了本方案!当然,我们要做的,绝不是一种更完善的婚庆公司,而是充分利用网络技术,将所有现有资源进行整合,其中也包括了婚庆公司,由我们负责协调资源,并加以利用!

为了更好地阐述产品服务,我将以一则简短的故事开始——鲜花店的故事:

一年前,朋友开了一家鲜花店,经营了近半年,生意平淡无奇。一次聊天中,朋友咨询我,问我有什么好办法,于是我给了他一条建议:与附近的金店,婚纱摄影店一起发放代金券,例如:在花店发放金店代金券,金店发放摄影店代金券,摄影店则发放花店的代金券。

事隔三个月,朋友打电话给我,很兴奋地对我说,生意明显好了很多,摄影店和金店的生意也比原来好,我告诉他,这种行销手段称为异业商家联盟,即,将不同却又息息相关的各行业的资源整合后进行行销!

而我们要做的,是更加完美地发挥异业商家联盟,接下来,我们进行进一步对产品服务描述:

1.目标市场:杭州准备结婚的新人;

2.合作伙伴描述:

1)

前期合作伙伴:金店、摄影公司、婚庆公司、花店、汽车租赁公司、酒店、旅游公司;2)

后期增添合作伙伴:孕妇保健用品、胎儿早教、婴儿食品、婴儿服装、婴儿洗护用品及服务、婴儿艺术用品、儿童智力开发等;

3.合作方式:

(属于项目关键部分,隐藏处理)

六、项目实施进度

时间

完成项目名称

第1个月

1、注册公司,招聘人员;

2、办公场地装修;

3、设备购置;

第2个月

1、确定工作人员;

2、寻找合作伙伴,确立合作关系;

3、人员培训,团队磨合;

4、建立网站;

第3个月-第9个月

1、网站正式运营;

2、婚庆公司正式运营,接受预约;

第9个月-第12个月

1、广告制作及投放;

2、合作伙伴招标选取;

第13个月-

1、其它城市站点建设及市场开发;

七、财务预测

时间

财务目标

第1个月-第2个月

投资尽量压缩在20万内

第3个月-第9个月

婚庆公司营利大于50万洒楼营利大于30万

第9个月-第12个月

网站二期合作商家投标产生营利大于100万婚庆公司营利大于30万 酒楼营利大于20万

往后每年

每个城市营利大于300万投资小于100万

第二篇:投资项目策划书

引言

发展的21世纪,全国各行各业的行业发展创新已经成为各大城市的首推,所以在这次的店面企划中,由于前期只能小投入,低回报,所以追求的是目前港城所没有的独特行业:为女性服饰搭配进行教学指导。

第一部分 总论

1.1 项目背景

纵观现今连云港的商业市场,各行各业层出不穷,竞争激烈。尤其是餐饮和服装,几乎随处可见,特别是服装店,开的数不胜数,但是关于帮人搭配服饰却是一个很大的缺口。

任何东西都会有包装,比如超市里的商品,有了包装才会夺人眼球,才会给人耳目一亮的感觉。而爱美之心人皆有之,尤其是身为大学生的我们。而我所要经营的项目的客户群主要是针对现今的大学生。

大学相当于一个小型的社会,在大学生活中每天都会有很多的活动。不同的活动可以有不同的着装,但是有些人却总穿不出自己的style。对此,我所经营的服饰包装店有着很大的发展前景。

1.2项目概况

暑假的时候我曾去过常州,在那里我见到有类似于像服装搭配指导这样的服务,其盈利方面非常客观,同时客源非常广泛,这给我所要进行的项目有了很好的利益参考。另外我所经营的又是与之不同的,我们给顾客是从头到脚焕然一新,当然,也可由顾客选择,制定不同的收费标准。除此以外,我们还主打专业指导面试所搭配的服装。目前,我们都面临大学生就业难的问题,在连云港每年就有很多的大学生面临着毕业择业,进入一家企业面试最为重要,但如果穿着得体、举止大方会让面试变得事半功倍。

第二部分市场分析与建设规模

2.1市场分析

相对于别的行业,我在这里进行了一个比较,也更能直观的显现出我这个行业现今在连云港的优势。相对与餐饮,这里我与餐饮业有个共同点,就是客源广泛,不缺乏顾客,首先,我所经营的正是现今大学生所需求的,所以客户群有了保障,其次,我们的店并不仅仅是面向大学生,只要是对服装搭配有困扰或是想重新换面貌的都可以来光顾我们的店,我的优势是无竞争。这很重要,谁都知道,餐饮的竞争是最激烈的,而目前,连云港根本没有人涉足这个行业。相对于娱乐,共同点依然是客源方面,非常丰富,区别在于我们的投入小,我们的资金在前期都是小投入,所以这里就凸显我的优势了,资源丰富,相关人才多的有的都找不到工作,市场情况宽松,在港城甚至到了午竞争设置可在前期的短时间内迅速占领整个市场的大部分份额。我们搭配衣服并不是所有的衣服都是我们提供,我们可以帮顾客的衣服进行搭配,一来可以拉拢客源,二来可以减少资本的投入。优势在于资金回流上非常的快。

2.2建设规模

我们主要分为两个部分的投资:经营部和营销部。经营部主要分为:化妆师、化妆师助理、指导师、名誉指导师(可以找高级化妆师当任增加名气)、经理、店面营业员等;营销部分为两个单位:寻找客源和寻找赞助。

规模上我这里定位3个阶段:

1)起步:化妆师2两名,美甲师4名轮班,这里具体说明美甲师的作用,就是扩充行业业务,增加收入,美甲师跟发型是一样,都是需要善于和客户沟通,有很大程度的吸引顾客和推广的作用。前期投入=店面年租+营业员工资=预计10W+9W=19W/年,对象先由大学生做起。

2)中期,按个人启动资金而定,主要在于店面的传播及广告费用,让顾客肯定我们的服务。

3)后期:扩大辐射面积,面向更多的人群。

第三部分 店面选择

3.1店面

店铺面积约为10-40平方米。店铺设计既体现出现代化又要给人一种家的温馨,可以在招牌上做些设计,给人一种独特的感觉。如果投资规模大,则考虑开辟供顾客在店铺里休闲娱乐的空间。

3.2 店面选址

主要关注两个方面:

1..临近服装店比较多的地方,这样有利于引取顾客

2.店面设在人流量比较大的地段,公交站点抑或是外出的必经之路

第四部分 经营系统

4.1,实现一体化

从理发化妆到服装,每一项我们都设有服务,制定不同的标准,可以因人选择;

4.2.零成本推销

选择几个大学生免费帮其搭配,借以一传十十传百,打响招牌。

4.3.员工招收

不受限制,任何对于服装设计感兴趣的都可以来应聘,并且提供学生兼职。一可以带来客源,二可以降低成本。

第五部分 经济可行性分析

5.1 支出

1)房租2万/年

2)装修费

3)其他费用:a.人员费用。b.装备费c.调研和差旅费d.不可预见费 共计8万。

5.2 收益

经济收益:

1)提高工作效率,减少工作人员

2)扩大服务范围,增加收入

3)及时获取信息,减少决策失误

社会效益:

1)提高工作效率,减少顾客等待时间;

2)提高工作效率,减轻工作人员的劳动;

5.3 支出/收益比较

两年内,经营总投入:12万,系统总收入:30万,1年可以收回开发投资。从经济上考虑,此项经营项目发展前景尤为可观。

第六部分 项目实施进度安排

(一)筹集资金

(二)店铺选址考察

(三)准备及设计

(四)人员招集

(五)职工培训及一些准备工作

第七部分 主、客观的综合评价

7.1影响店面开设的因素

影响店面开设的主观和客观因素存在许多方面,地点、城市发展规模、人民的消费水平等,其中的诸多因素需要以实际情况来详细分析调控,如店员的交流方式如何更让消费者相信亲近,投资力度的大小,前中后期的过度,诸多因素视当地实际情况而定,还需小心谨慎对待。

7.2经济利益和社会效益

经济效益上,结合社会效益共同计算。从经济上讲保守做指甲护理50元/人,淡妆60元/人,平均每天15人就足够一年除开进货保本的了,这里已排除了产品的出售和做特殊指甲和彩妆的顾客,同时兼并教学服务又是另一笔收入,大约1年就可回收成本成为盈利状态。在社会效益上,前期主要以大学生为突破口,更多的是让其认识到我们的服务,低成本和低风险是我们的主要优势。扩大到中期有规模和名声后,将会出现跟风效应,消费者的从众心里是非常严重的,往往只要觉得有用的东西别人买了用了,那么自己便会同去消费。

7.3.可行性研究结论

通过各个方面的可行性分析,可以确定此项目是盈利的,而且是可行的,所以可以立项开发。

第三篇:投资项目策划书

投资已经成为人们理财的一部分,下面是关于投资项目策划书范文的内容,欢迎阅读!

一、项目背景

千姿百态的花儿述说着千言万语,每一句都述说着美好,特别是现在。随着人们的生活水平不断地进步,生活质量不断地提高和对生活的追求。

鲜花已经是人们生活不可缺少的点缀!花卉消费近些年来呈越来越旺的趋势,除了花卉本身所具俏丽姿容,让人们赏心悦目,美化家居等功效外,它还可以开发人们的想象力,使人们在相互交流时更含蓄,更有品位。

这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点,兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场,以满足个性消费为主题,以鲜花为试点带动其他产品,最终能形成具有花店品牌优势的市场。是十分可行的。

二、公司项目策化

1.提供鲜明,公司使命

有效,畅通的销售渠道,提供产品服务为根本,促进鲜花市场的大发展。我们的青鸟将成为一个可爱的信使,把祝愿和幸福送到千家万户。为人类创造最佳生活环境。

2.公司目标

立足地大,服务武汉,辐射华中。创建网上花店一流的公司。

本公司将用一年的时间在武汉的消费者中建立起一定的知名度,并努力实现收支平衡。在投入期仅选择网站总站所在地质大学西校区作为试点市场,该区市场容量在3000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月。当模式成功后,以ASP的形式在分站推广。经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。

三、经营环境与客户分析

1.行业分析

花店网站是由在校大学生推出的面向650万在校大学生的垂直网站,因此目标消费者定位为在校大学生。该网站除大学的总站外,在各高校设有分站,因此,暂定的目标消费群以各高校大学生为重点,将来逐步扩大市场,以某大学为例,各类在校生近2万人,则投入8校共有近20万的目标消费者,而最新的统计表明,全国在校大学生有650万左右,这样的市场规模是相当庞大的,而且考虑到将来在校生毕业后仍将成为网站的忠诚客户这一现实,目标市场的容量将是相当可观的。

2.调查结果分析

本公司对各高校大学生为重点进行客户分析,主要采取问卷调查和个别访谈的方式。此次我们共发出问卷50份,收回37份。由于时间有限,问卷数量不多,但还是从一定程度上反映了广大消费朋友的消费心理和需求。

⑴有明显的好奇心理,在创新方面有趋同性,听同学或朋友介绍产生购买行为。

⑵购买行为基本上是感性的,但由于受自身经济收入的影响其购买行为又带有理性色彩,一般选择价位较低但浪漫色彩较浓的品种。

⑶在校大学生没有固定的购买模式,购买行为往往随心所欲。

⑷接受和吸收新事物的能力强,追求时尚,崇尚个性。

⑸影响产品购买的因素依次为:价格,品种,包装,服务等。

⑹购买行为节日性很强,一般集中在教师节,情人节,圣诞节及朋友生日前后。

3.目标客户分析

在校大学生购买一般不问价格,但从网上定单来看侧重于中档价位。

在定单数量上倾向于能表达心声,如大多数订购1支(你是我的唯一),3支(我爱你),19支(爱情路上久久久),21支(最爱)等等,在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花。

包装一般倾向于要求高档化,有向个性化方向发展的趋势,对鲜花的质量要求比较苛刻,如不允许有打蔫现象等。

四、经营策略

1.小组成员

_____(组长)主要负责网站的制作和维护

_____主要负责开发计划

_____主要负责经营策略与项目规划

_____主要负责市场调查和结果分析

2.营销策略分析

2.1品牌策略

网站建设初始,我们便非常重视品牌。在品牌包装上,由美工人员根据详细的市场调查和大胆预测,采取动态与静态页面相结合的设计方案,从视觉形象和文字字体都经过精心规划,力求具有独特创新。

2.2价格策略

网上花店在原料,包装,服务等方面力求尽善尽美,努力给客户最大限度的享受和心理满足。既走价格路线,又走质量路线,满足不同层次消费者的需求

2.3促销策略

⑴宣传策略

利用学校广播站,报栏,宣传栏免费宣传另外利用网站本身信息流优势宣传和突出形象,并与各大报社,地方电台与电视台建立良好的关系,采取互惠互利双赢的战略模式。

⑵服务方面

网上花店的服务必须是一流的,对于配送队员而言,只要有定单,就必须按照定单要求按时按地送到,并且是微笑服务。在售后服务方面,由客户服务部负责采取以下几种方式。

①打感谢电话或发E-MAIL进行友情提醒服务,并在客户重大节日时发电子贺卡

②无条件接受客户退货,集中受理客户投诉

③设立消费者调查表,附赠礼品,掌握消费者需求的第一手资料

④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶,并享受价格优惠,成为会员后享受会员价格

⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙,交流信息,沟通感情,并解答客户最感兴趣的问题

⑥建立客户数据库档案,客户重复订购时只要输入名字,客户的其他信息便自动调入系统

2.4渠道建设

就目前来看,网上花店主要是与一级批发商建立业务关系。选择批发商时,一般考察其经营业绩,信誉,合作态度,供货是否及时等方面,要求此批发商在同一城市有位于不同区域的几家营销网点,以便于各高校配送成员就地取花。通常与批发商签订合作协议,就价格与产品质量等问题达成一致意见。

3.网上花店策略实施

1.市场范围选择在投入期仅选择网站总站所在中国地质大学西校区作为试点市场,该区市场容量在3000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月。

该模式成功后,以ASP的形式在分站推广。先在已经建成的另外7个分站试运营,经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场

2.重点宣传客户,宣传对象以在校学生为主,他们对流行感兴趣,往往容易领导潮流,而对于逻辑思维较强的工科学生,我们利用先期的受众进行传播达到宣传效果。

3.现场促销选择每年9月8日和9月9日两天为重点宣传日期,在此之前,将宣传单分发至学生宿舍。宣传内容包括。

⑴悬挂统一的彩色横幅,位于校园主干道上,数量为3-5条,以花店网址和校园花店隆重推出为题搭配悬挂。

⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台,摆放3-5台微机,可以上网查询并订购;放置一宣传板详细介绍花店内容,并摆放实物鲜花,在宣传当天将配送礼品现场送出。

⑶请学校广播站播发青鸟花店宣传部门拟定的宣传材料,在早,中,晚各一次,连续数日

⑷为营造气氛,安排两名小姐佩带写有青鸟花店网址的绶带,进行解说,并组织抽奖活动,中奖者可以现场订购20元以下的鲜花,由网站付款。

⑸在宣传当天,请与学校有关的媒体到现场报道,如武汉晚报,各地方电视台等。

五、营销效果预测与分析

1.营业额收入

据调查分析,我们可以预测在主要节假日,每天销售额在1000元以上

2.支付方式

根据有关材料网上在线支付将会达到20%,我们正积极与招商银行等金融单位联系建立业务合作关系,促进在线支付。

3.订货方式

E-MAIL定单,直接进入青鸟花店网站校园花店订购,电话订购。另外,我们重点推出倍受学生喜欢的短信订购。

4.客户特点

年轻化,100%为青年人,以男性学生为主;他们信誉高,文化素质高,无坏帐现象。

5.消费特点

60元以下的鲜花最受欢迎

6.信息基础设施

公司网站主要是以虚拟主机的形式存在的,故公司暂时不需要具备信息方面的硬件设施。对于信息软件的开发和网站的建设,公司将通过内部成员中计算机较好的同学和招聘有这方面特长的成员来共同完成。B2C网站虽然在理论上可以实现零库存,但是现实中要达到这一点却很困难。

六、经营成本预估

1.原则

把每一分钱用在刀刃上,充分发挥每一分钱的价值

2.初期投资

这一时期,资金主要用于外购整体网络服务(虚拟主机),产品采购,系统开发和维护,前期宣传,物流配送等方面上。预计需要人民币2万元左右。从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时间。

3.第二期投资

这一阶段我们的服务将辐射各大高校和武汉市区。服务的内容会有很大的扩展,服务的质量也将有进一步的提高。其资金来源主要是公司前期盈利的积累和外来资金的引入,如银行的信贷。

七、系统开发计划

1.系统开发计划

根据公司创建初期资金缺乏的情况和我们开发小组的实际情况,我们决定选择虚拟主机的方式来建立我们公司的网站。

当然随着业务的扩大,资金的充裕,我们会考虑建立公司自己的网站。在系统初具雏形后,公司将根据预定的系统功能要求来逐步进行实时测试。系统的完备无疑是一个测试,完善,再测试,再完善的过程,直至系统功能达到公司预期的要求。

2.系统逻辑方案

系统逻辑方案是实现电子商城的经营目标,策略和方式的总体框架。下面结合本公司实际情况做出图解说明六大模块:系统商务活动流程,系统总体逻辑结构,系统数据分布,信息处理模块和安全控制模块。

八、项目小结

1.主要工作完成情况调查

了解到广大大学生朋友的真实需求,而且公司从实现目标,运营机制,项目策略等方面都进行了总体规划。另外,在系统开发计划方面,公司也结合我国的实际情况,参阅了大量的关于网站服务方面的文献,也结合了课堂上所学的电子商务的知识,做出了适合公司的网站运作流程和设计流程,以及适合我们公司的系统逻辑方案。

最重要的是,针对目前鲜花市场上适合大学生朋友特殊要求的情况,我们自行设计了一系列服务产品,如短信订购鲜花,附带祝福卡片,电话传情等并且制定了合理的价位。与此同时,我们还设立了论坛,不仅满足了广大青年学生等切实需要,也可以满足社会不同年龄层次消费者的需求。

2.不足与困难之处

由于我们企业刚刚开始计划,资金方面存在严重不足,同时由于时间紧迫,整个计划书难免有些欠缺,不过我们会尽量地去充实,完善之。

在网站设计,制作方面,由于我们小组成员对与此相关的知识了解得不够多,致使我们在网站设计时有很大的困难,但是经过我们的共同努力和协作,花店网站已初具规模,送人玫瑰之手,终久留有余香。我们相信,在以后的努力中,本网站一定会得到进一步的完善。

第四篇:餐厅项目投资策划书

一、项目背景

根据现目前人们对生活的需求,需要快速、方便、味道好的进餐需求,如果在一个商圈中心开一个快餐店,给各个阶层的白领人员、服务人员以及一些出游的消费者提供快餐,会给人们一种方便、实惠、快捷的体验。

(一)位置

将该快餐店的选址选择在商圈的中心,旁边有写字楼和各种商场。

(二)风险分析

1、政策风险

国家对食品的要求,不能有添加剂等,都会对食品有影响

对此,应该按照国家的规定来执行,让顾客吃得放心,自己经营也安心。

2、市场价格的风险

介于现目前的通货膨胀的现象,导致经营成本增加,从而所获得的利润减少;

人们对价格的接受能力,是不可能和市场价格同步;还有租金的变化,可能会有所提高,这些都会影响到经营所得到的利润。

对此,可以考虑是否适当提高销售价格,或者适当减少分量,不改变销售的分数来减少成本,稳定利润。

3、经营环境的风险

该快餐店所处位置在商圈的中心,如果有其他的商圈的成立,会导致人流量的分散,周边的市场会出现萎缩。

适当实施一些促销活动,来吸引新老客户前来消费。

4、经营的风险

用人不当,市场定位不当造成的风险,客户消费的偏好变化,接受程度等都会使经营受到影响。

提出双方均可以接受的报酬,并签订劳动合同来避免因用人不当而引起的损

失;对于客户的变化,需要根据客户的不同要求来改变销售策略。

5、复制风险

快餐的可复制强,可能造成同行的竞争的学习。

不但在用餐的食品饮料上改进,还需要提高服务的质量和环境等等,从而来

从众多的同行中能够脱颖而出。

二、相关报表

(一)固定资产投资估算

1、装修费用。

快餐店面积为35平方米,厨房区域为10平方米左右,另25平方米作为就餐区域。单位造价150元/平方米,则:装修费用估算价值=1500*35=45000(元)

2、设备购置。

根据需要需购置一台柜式空调,价格大概在3500元;安置五个就餐桌,大概需要300元/套;另需要购置各种烹饪用具及调料,需要18000元,则设备购置估算价值=3500+300*5+18000=23000(元)

3、安装工程费用。

天然气、自来水所需费用5000元。

4、预备费用估算。

在次仅对基本预备费用进行估算。根据本项目的特点,基本预备费用可取以

1上费用的3%计算。即:基本预备费用=(4500+5800+5000)*3%=459(元)

(二)收入预测

根据该店的所处地位在步行街中心,旁边有一写字楼和各种商场,可给白领、商场服务员和其他人员的提供所需的餐饮,预计早上有50人进餐,中午有200人进餐,晚上有150人进餐,根据早上每个人5元的费用,中午和晚上每个人10元的费用,可以得出每天的收入预计=50*5+200*10+150*10=3750(元),(三)总成本费用估算

根据本餐店的所处位置,人流量,就餐情况,国家规定的用工政策等,本快

2总成本费用各项目分析如下:

1、工资及福利。

根据本店的经营情况,需要7个人,2名厨师,2名服务员,1名收银员,22、直接成本。

根据该店所处地位,人流量大小,估计在早上大概有50人左右,5元/人;中午大概200人。10元/人;晚上150人,10元/人,则收入为=50*5+200*10+150*10=3750(元)根据餐饮行业的历史数据参考,直接成本大概为总收入的45%,则直接成本=3750*45%=1687.5(元)

3、租金。

租金分为租用餐具费用和场地租赁费用。

每天的餐具费用=560*0.8=448(元)

每月场地租赁费用=35*180=6300(元)

4、折旧费。

根据设备购置费用,按五年算计提折旧费=23000/5=4600(元)(不计残值)

5、摊销费。

摊销费用=(32959-23000)/5=1991.8(元)

6、其他费用。

其他费用包括清洁费用,治安费用,门前三包费用,物管费用等等。预计每月2000元。

(四)损益分析

按照一个季度为单位来计算现金流量,列表如下:

三、盈亏平衡分析

以生产能力利用率(BEP)表示的盈亏平衡分析,年固定总成本=总成本费用-直接成本=564671.8

年营业收入=1350000(元)

年可变成本=年直接成本=607500(元)

年营业税金及附加=76950(元)

BEP=564671.8/(1350000-607500-76950)=85%

四、敏感性分析

经营成本、固定资产投资,即营业收入是最为敏感的因素。

五、结论

出在5.55个季度,即5.55*3=16.65个月收回投资,取得盈利。

第五篇:经济型酒店项目投资策划书(xiexiebang推荐)

《2007经济型酒店项目投资策划书》

目录

第一章 2006经济型酒店业态特征分析

1.1 中外经济型酒店发展前沿动态

1.1.1 市场规模

1.1.2 资源环境

1.2 2006全国经济型酒店业态分布结构

1.2.1 全国经济型酒店发展动态分析

1.2.2 06十大经济型酒店品牌抢滩布局全国18省市

1.3 2006经济型酒店SWOT分析

1.4 从奥运到世博看经济型酒店市场竞争趋势

1.4.1 与低星酒店的竞争

1.4.2 对国有宾馆和招待所的冲击

1.4.3 发展经济型酒店的核心战略与思考

第二章 经济型酒店项目投资决策模型

2.1 单店投资盈利能力分析

2.1.1 投资总成本的严格控制

2.1.2 影响收益的关键指标敏感性分析

2.2 连锁化带来的规模经济效应

2.3 项目风险预测及其对策

2.3.1 竞争者分析与对策

2.3.2 连锁化经营模式的竞争优势

2.3.3 特许加盟模式的市场机遇

第三章 项目投资决策建议书

3.1 经济型酒店项目可行性论证

3.1.1 市场定位

3.1.2 消费群体需求调查

3.1.3 项目选址

3.1.4 物业选择标准

3.2 经济型酒店规划

3.2.1 经济型酒店VI设计

3.2.2 经济型酒店建筑结构设计

3.2.3 经济型酒店的功能配置

3.2.4 经济型酒店材料和设备的挑选

3.2.5 成本评估和项目进度表

3.3 示意性财务分析

3.3.1 筹集项目投资资金

3.3.2 项目资金预算管理

3.4 经济型酒店开业指导

3.4.1 证照办理

3.4.2 组织结构

3.4.3 培训体系

3.5 经营管理策略

3.5.1 经济型酒店营销渠道剖析

3.5.2 经济型酒店管理诊断报告

3.5.3 经济型酒店收益管理理念

图表

国外高星级酒店和经济型酒店比例

美国酒店管理模式比例

2006全国经济型酒店品牌排行榜

2006全球经济型酒店品牌排行榜

2006全国住宿业经营现状表

按经济类型分住宿业法人企业就业人员构成 按经济类型分住宿业法人单位构成2001-2004经济型酒店①业基本情况

未来15年我国旅游业及酒店业发展前景预测表 2000-2006中国住宿业发展前沿动态

05全国18省市10大经济型品牌酒店价格动态指标 SWOT分析示意图

低星酒店和经济型酒店③盈利能力对比租赁使用与购买产权的盈利能力对比

2004-2006低星酒店与经济型酒店③收益分析经济型酒店③项目投资收益模型

投资成本总量控制数据模型

经济型酒店③投资回收年限模型

经济型连锁酒店③的规模效应模型

特许加盟锦江之星和如家费用比较

自主经营和特许加盟优势比较

特许加盟锦江之星和如家收益对比

直营连锁、特许经营和委托管理经营优势对比经济型酒店③消费客户出行目的构成2006按职业分星级酒店的客源构成情况选择入住经济型酒店③的频率统计

入住经济型酒店③的停留时间统计

全国低星酒店和经济型酒店③价格分析消费者选择入住经济型酒店③的原因分析客房服务设施的重要性分析

消费者对经济型酒店③标准间的心理价位分析消费者对酒店标准间客房面积的需求偏好统计项目拓展操作流程

经济型酒店③物业选择标准

工程项目的组织架构

经济型酒店分系统构成图

经济型酒店③基本特征重要程度分析

消费者对经济型酒店③餐饮服务的偏好统计

经营成本控制预算分析

经济型酒店③投资预算

开业工作项目进度表

办理证照流程表

经济型酒店总部营运管理系统 连锁店运营系统

酒店管理软件设计架构图

经济型酒店门店人力配置

经济型酒店培训流程图

培训需求季度分析表

月度培训计划表

培训考核记录表

培训讲师测评表

开业指导培训表

培训记录表

入住经济型酒店③的预定方式

消费者获取经济型酒店③信息主渠道分析 经济型酒店③理想的目标客源构成 经济型酒店③目标客源构成经济型酒店经营预算

每周销售报告

每周销售图表分析

酒店的成功三角分析模型

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