打印红字发票申请单时只打印一半原因及解决方法

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第一篇:打印红字发票申请单时只打印一半原因及解决方法

打印红字发票申请单时只打印一半原因及解决方法

故障原因:

1、在打印申请单前打印过发票。

2、打印机的纸张规格设置不正确。

解决方法:

1、退出开票软件,重新进入开票软件,直接打印申请单。

2、在打印机设置中将“航天信息纸张“改为“A4”,开票系统重新登陆即可。

3、若纸张已为A4仍出现此问题,则需重装打印机驱动程序。

第二篇:开具红字发票申请单及导出

1.点‘发票管理’,再点‘信息表’,点‘红字增值税专用发票信息表填开’

2.弹出红字发票信息表信息选择界面

3.购方申请有两种情况

当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】

4.销售方申请,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,会显示对应的正数发票票面信息。【无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息】

5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”

第三篇:红字发票申请单操作流程

红字发票申请单操作流程

1、申请单填开

主要功能:在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。

操作步骤:【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图1-1所示。

图1-1 红字发票申请单信息选择

【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图1-2所示。

图1-2 购方红字发票申请单填开界面

2、销售方申请

对于销售方申请开具红字发票申请单时,应选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图1-3所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图1-4所示。

图1-3对应的正数发票票面信息

图1-4销方红字发票申请单填开界面

【第三步】对于购买方申请,需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息如图1-4所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图1-5所示。

图1-5红字发票申请单打印界面

 说明:

1、申请单中的商品数量和金额必须为负数;申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。

2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。

3、在红字发票申请单填开界面中,对于购买方申请的情况,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况,商品信息不能直接手工输入,如需要填写,只能从商品编码库中选择。

4、对于销售方申请的情况,若属于开票有误购方拒收的,销方必须在专用发票认证期限内(90天内)向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的,销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。

5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式,可根据实际情况自行选择。

2申请单修改查询

主要功能:查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。

操作步骤:

【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单查询”界面,如图1-6所示。

图1-6红字发票申请单查询界面

【第二步】设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图1-7所示。

图1-7 红字发票申请单的明细界面

在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后,通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点击页面下方的 “查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。

 说明:

1、对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示‚申请单填开金额超出对应正数发票‛,无法修改成功。

2、开票系统V6.13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但应根据实际情况进行所需操作。

3申请单导出

主要功能:可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。

操作步骤:

【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,如图1-8所示。

图1-8 红字发票申请单查询界面

【第二步】选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图1-9所示。

图1-9 导出红字发票申请单界面

【第三步】点击图1-9所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,如图1-10所示。

图1-10 选择红字发票申请单导出路径

【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。

 说明:

1、导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可以按住‚Ctrl‛键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住‚Shift‛ 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。

2、每个申请单对应导出一个xml文件。

3、导出的xml文件命名规则是:‘税号’+‘_’ +‘开票机号’ +‘_’+‘年月’+‘序号’。

说明:

1、只有防伪开票系统升级到V6.13版本,才能开具红字发票申请单。

2、在11月份的征期中,企业在报税刷卡时,必须拿打印的本单位的一张申请单,报税人员才给报税刷卡。如果没有发生红字票业务,可选择销方开具,任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单,打印后再删除即可。能打印出红字发票申请单,说明开票软件升级成功,否则有可能开票软件没有升级到6.13版本。

3、开票系统升级到V6.13中,用户在打印申请单时,发现只能打印一半的申请单,不能打印完整,如何处理?

答:问题原因:因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。

解决办法:退出开票系统,点击桌面左下角的开始→设置→打印机和传真,在出现的带“√”的打印机型号上,点右键,找到属性,只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。

第四篇:发票尚未交付对方红字发票申请单

开具红字增值税专用发票情况说明

XX国税局:

我公司于XXXX年XX月XX日开具XXXX公司增值税发票发票一张,发票代码:XXXXXXXX,号码:XXXXXXXX,发票内容:产品名称XXXX,数量X支,金额XXXX,税额XXXX,价税合计:XXXX元。

由于XXXX开具错误,正确应为XXXX。

发票尚未交付对方,故申请开具红字发票。

XXXXXXXX有限公司

XXXX年X月XX日

第五篇:付款申请单无发票时承诺书

承 诺 书

财务部:

现有单位向我公司申请付款金额为肆仟 贰佰 零拾 零元 零角 零分(¥ 4200元)。需要先办理付款手续,后补发票。本人承诺于 2013 年 12 月 31 日前收回发票并提交财务部。如到期发票不能及时收回提交财务部而给公司造成损失,由我本人承担。

特此承诺

承诺人部门:

承诺人签字:

承诺日期:年月日

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