委托划缴税款协议书1

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第一篇:委托划缴税款协议书1

委托划缴税款协议书

协议编码:1360

1甲方(纳税人):

地址:联系电话:

乙方(银行):

地址:联系电话:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国弟子签名法》以及《财政部、国家税务总局、中华人民银行关于印发<财税库银税收收入电子缴库横向联网管理办法>的通知》等法律、法规,为了方便纳税人缴税,本着 “平等自愿,协商一致”的原则,甲方和乙方就委托划缴税款事项达成如下协议:

一、协议事项

甲方自行选择在乙方开立结算账户,该账户作为唯一的缴税账户,委托乙方凭国库通过 财税库银税收收入电子缴税横向联网系统转发的由甲方向国税机关办理申报纳税等相关涉税 事项产生的各项税(费)、滞纳金及罚款等应纳税(费)电子信息从该结算账户直接划缴并缴 入国库。

二、甲方的权利与义务

(一)甲方委托乙方划缴税(费)款有关账户信息如下:

开户银行名称:

开户银行行号(12位):

清算银行名称:

清算银行行号(12位):

纳税人名称(全称):

纳税人国税税务登记证号:

国税征收机关名称:

国税征收机关代码(11位):

纳税人缴税账户名称(全称):

纳税人缴税账户账号:

甲方保证以上内容填写真实准确,并承担因内容填写错误而产生的相关责任。

(二)甲方保证在乙方开设的缴税账户名称和账号与报送国税机关备案的账户名称和账 号完全一致。

(三)保证缴税账户可正常使用并且账户中可用存款余额不少于发出的申报缴税金额。若甲方帐号内存款余额不足或账户冻结等情况造成乙方划款不成功时,由此产生的滞纳金及 其他法律责任由甲方承担。

(四)甲方指定的缴税账户信息发生变更时,应在发生纳税义务的前7个工作日内到乙方 办理变更手续并重新签定协议书,同时持协议书到国税机关重新进行备案。若因甲方没有及 时到乙方办理变更手续或没有到国税机关重新备案,造成乙方划缴税(费)款失败或无法在 缴税(费)款限缴期内划缴的,由甲方承由此产生的责任。

(五)甲方有权决定终止授权划缴税款协议书,到乙方办理相关终止手续后,即终止执 行本协议。

三、乙方的权利与义务

(一)在签订本协议时乙方应确认甲方提供的银行帐号合法有效。

(二)乙方收到国库通过财税库银税收收入电子缴税横向联网系统转发的由甲方向国税 机关申报纳税产生应纳税款电子信息时至当日结账止直接从本协议书指定的结算账户划缴各项税(费)、滞纳金及罚款,无正当理由未及时划缴的,乙方应承担相应责任。正当理由包含:甲方存款余额不足,甲方账号被国家司法机关或行政机关冻结,不可抗力、非人为系统故障,国库转发的时间超过营业时间等正当理由。

(三)因甲方缴税账户有误等原因造成不能划缴税款的,衣服应于收到国库转发的扣款 信息的当天以电子信息的方式直接返回给国库。

(四)乙方严格按照国库转发的应纳税(费)款电子信息划缴税款,若因国库转发的电 子缴税账户信息有误而造成乙方未能及时划缴税(费)给甲方造成损失的,衣服不承担责 任。

(五)未接到国库划缴税款电子信息对甲方账户进行划款,或未按国库划缴税款电子信 息对甲方账户进行划款,或对甲方的非指定账户进行划款,均应承担相应的法律责任。

(六)乙方划转税(费)款成功后,为甲方开具《电子缴税付款凭证》。

(七)在乙方信息系统无法正常运行的特殊情况出现时,乙方应当在当天及时告知甲方,采取其他方式缴款。

(八)因乙方原因造成甲方开户银行和账号变更的,要在变更后一天内告知甲方,并由 甲方通知国税机关变更备案信息,无需重签协议。

(九)乙方应本这为纳税人服务的原则,积极协调、妥善处理好划缴税款过程中遇到的 问题。

四、法律责任及其他事项

(一)因不可抗力因素造成的不能继续履行或完成履本协议的,任何一方均不承担相 关法律责任。

(二)如遇国家政策调整,应根据有关文件规定执行。

(三)双方在履行本协议过程中,如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均 可依法申请复议、仲裁或提起诉讼。

(四)本协议自签定之日起具有法律效力。本协议一式叁份,双方各执壹份,另壹份由 甲方报国税机关备案。

甲方(印章):乙方(印章):

年月日年月日

说明:协议编号统一为13位数字,前七位为国税征收机关代码前七位,后6位为国税机关自行 编制的流水号。

第二篇:授权及委托划缴税款协议书式样

授权划缴税款协议书

协议编号:

甲方(纳税人):地址:联系电话:

乙方(国税机关):地址:联系电话:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》、《中华人民共和

国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》以及《财政部、国家税务总局、中国

人民银行关于印发<财税库银税收收入电子缴库横向联网管理办法>的通知》等法

律、法规,为方便纳税人缴税,本着“平等自愿,协商一致”的原则,甲方和乙

方就授权划缴税款事项达成如下协议:

一、协议事项

甲方自行选择在银行开立结算账户,该账户作为唯一的缴税账户,甲方授权

乙方通过开户银行从该结算账户直接划缴甲方乙方向办理申报纳税等相关涉税

事项产生的各项税(费)、滞纳金及罚款等应纳税(费)并缴入国库。

二、甲方的权利与义务

(一)甲方委托乙方划缴税(费)款有关账户信息如下:

开户银行名称:

开户银行行号(12位):

清算银行名称:

清算银行行号(12位):

纳税人名称(全称):

纳税人国税税务登记证号:

国税征收机关名称:

国税征收机关代码(11位):

纳税人缴税账户名称(全称):

纳税人缴税账户账号:

甲方保证以上内容填写真实准确,并承担因内容填写错误而产生的相关责

任。

(二)甲方保证在银行开设的缴税账户名称和账号与报送乙方的账户名称和

账号完全一致。

(三)甲方应保证缴税账户可正常使用并且账户中可用存款余额不少于发出的申报缴款金额。若甲方账户内存款余额不足或账户冻结等情况造成乙方划款不

成功时,由此产生的滞纳金及其他法律责任由甲方承担。

(四)甲方指定的缴税账户信息发生变更时,应在发生纳税义务的前7个工

作日内到乙方办理变更手续并重新签定协议书。若因甲方没有及时到乙方办理变

更手续,造成乙方划缴税(费)款失败或无法在税(费)款法定限缴期内划缴的,由甲方承担由此产生的责任,乙方将按《中华人民共和国税收征管管理法》和其

他法律法规的有关规定处理。

(五)甲方有权决定终止授权划缴税款协议书,到乙方办理相关终止手续后,即终止执行本协议。

三、乙方的权利与义务

(一)乙方收到甲方因办理申报纳税等相关涉税事项产生的应纳税(费)款电

子信息时至当日结账止按规定由开户银行直接从本协议书指定的结算账户划缴

各项税(费)、滞纳金及罚款,因乙方无正当理由造成未及时划缴的,乙方应承

担相应责任。正当理由包含:甲方存款余额不足,甲方账号被国家司法机关或行

政机关冻结,不可抗力、非人为系统故障,因开户银行责任未入时划缴,甲方申

报纳税时间超过国库营业时间等正当理由。

(二)乙方应严格的甲方办理申报纳税等相关涉税事项产生的应纳税(费)

款电子信息划缴税款。乙方未接到甲方办理申报纳税等相关涉税事项产生的应纳

税(费)款电子信息而对甲方账户进行划款,或未按确认后的甲方办理申报纳税

等相关涉税事项产生的应纳税(费)款电子信息对甲方账户进行划款,或对甲方的非本协议指定账户进行划款,均应承担相应的法律责任。

(三)乙方划转税(费)款成功后,甲方可以按有关规定向乙方申请开具完

税凭证。

(四)在乙方信息系统无法正常运行的特殊情况出现时,乙方应当在当天及

时告知甲方,必要及应通知甲方采取其他方式缴款。

(五)乙方应本着为纳税人服务的原则,积极协调、妥善处理好划缴税款过

程中遇到的问题。

四、法律责任及其他事项

(一)因不可抗力因素造成的不能继续履行或完全履行本协议的,任何一方

均不承担相关法律责任。

(二)如遇国家政策调整,应根据有关文件规定执行。

(三)双方在履行本协议过程中,如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可依法申请复议、仲裁或提起诉讼。

(四)本协议自签定之日起具有法律效力。本协议一式叁份,双方各执壹份,另壹份由甲方报开户银行备案。

甲方(印章):乙方(印章):

年月日年月日说明: 协议编号统一为13位数字,前七位为国税征收机关代码前七位,后

6位为国税机关自行编制的流水号。

委托划缴税款协议书

协议编号: ***9

5甲方(纳税人):地址:联系电话:

乙方(银行):地址:联系电话:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》、《中华人民共和

国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》以及《财政部、国家税务总局、中国

人民银行关于印发<财税库银税收收入电子缴库横向联网管理办法>的通知》等法

律、法规,为方便纳税人缴税,本着“平等自愿,协商一致”的原则,甲方和乙

方就委托划缴税款事项达成如下协议:

一、协议事项

甲方自行选择在乙方开立结算账户,该账户作为唯一的缴税账户,委托乙方

凭国库通过财税库银税收收入电子缴税横向联网系统转发的由甲方向国税机关

办理申报纳税等相关涉税事项产生的各项税(费)、滞纳金及罚款等应纳税(费)

电子信息从该结算账户直接划缴并缴入国库。

二、甲方的权利与义务

(一)甲方委托乙方划缴税(费)款有关账户信息如下:

开户银行名称:

开户银行行号(12位):

清算银行名称:

清算银行行号(12位):

纳税人名称(全称):

纳税人国税税务登记证号:

国税征收机关名称:

国税征收机关代码(11位):

纳税人缴税账户名称(全称):

纳税人缴税账户账号:甲方保证以上内容填写真实准确,并承担因内容填写错误而产生的相关责

任。

(二)甲方保证在乙方开设的缴税账户名称和账号与报送国税机关备案的账

户名称和账号完全一致。

(三)保证缴税账户可正常使用并且账户中可用存款余额不少于发出的申报

缴款金额。若甲方账户内存款余额不足或账户冻结等情况造成乙方划款不成功

时,由此产生的滞纳金及其他法律责任由甲方承担。

(四)甲方指定的缴税账户信息发生变更时,应在发生纳税义务的前7个工

作日内到乙方办理变更手续并重新签定协议书,同时持协议书到国税机关重新进

行备案。若因甲方没有及时到乙方办理变更手续或没有到国税机关重新备案,造

成乙方划缴税(费)款失败或无法在缴税(费)款限缴期内划缴的,由甲方承担

由此产生的责任。

(五)甲方有权决定终止委托划缴税款协议书,到乙方办理相关终止手续后,即终止执行本协议。

三、乙方的权利与义务

(一)在签订本协议时乙方应确认甲方提供的银行帐号合法有效。

(二)乙方收到国库通过财税库银税收收入电子缴税横向联网系统转发的由

甲方向国税机关申报纳税产生应纳税款电子信息时至当日结账止直接从本协议

书指定的结算账户划缴各项税(费)、滞纳金及罚款,无正当理由未及时划缴的,乙方应承担相应责任。正当理由包含:甲方存款余额不足,甲方账号被国家司法

机关或行政机关冻结,不可抗力、非人为系统故障,国库转发的时间超过营业时

间等正当理由。

(三)因甲方缴税账户有误等原因造成不能划缴税款的,乙方应于收到国库

转发的扣款信息的当天以电子信息的方式直接返回给国库。

(四)乙方严格按照国库转发的应纳税(费)款电子信息划缴税款,若因国

库转发的电子缴税账户信息有误而造成乙方未能及时划缴税(费)款给甲方造成损失的,乙方不承担责任。

(五)未接到国库划缴税款电子信息对甲方账户进行划款,或未按国库划缴

税款电子信息对甲方账户进行划款,或对甲方的非指定账户进行划款,均应承担

相应的法律责任。

(六)乙方划转税(费)款成功后,为甲方开具《电子缴税付款凭证》。

(七)在乙方信息系统无法正常运行的特殊情况出现时,乙方应当在当天及

时告知甲方采取其他方式缴款。

(八)因乙方原因造成甲方开户银行和账号变更的,要在变更后一天内告知

甲方,并由甲方通知国税机关变更备案信息,无需重签协议。

(九)乙方应本着为纳税人服务的原则,积极协调、妥善处理好划缴税款过

程中遇到的问题。

四、法律责任及其他事项

(一)因不可抗力因素造成的不能继续履行或完全履行本协议的,任何一方

均不承担相关法律责任。

(二)如遇国家政策调整,应根据有关文件规定执行。

(三)乙方违反本协议,造成甲方需要缴纳滞纳金、罚款的,乙方应予以赔

偿。

(四)双方在履行本协议过程中,如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向依法申请复议、仲裁或提起诉讼。

(五)本协议自签定之日起具有法律效力。本协议一式叁份,双方各执壹份,另壹份由甲方报国税机关备案。

甲方(印章):乙方(印章):

年月日年月日

说明: 本协议编号应与该纳税人和国税机关机签订的《授权划缴税款协议

书》编号相同,统一为13位数字,前七位为国税征收机关代码前七位,后6位

为国税机关编制的流水号。

第三篇:储税划缴税款协议书

甲方:_________

乙方:_________

乙方自愿到_________市_________银行属下网点开设储税存款帐户,同开户行建立划缴税款委托关系后,必须签订本协议,以明确双方的权利与义务:

(一)甲、乙双方签订本协议后,乙方即取得储税划缴税款资格,乙方每月在规定的纳税申报期限前,应到开户行存入不低于当月应纳税金额,由开户银行划缴其应纳税款。

(二)乙方在_________市_________银行的储税存款划缴以后,实现划缴的税款视同纳税申报。但如果实际销售额(未开具销售发票部分)超过核定的销售额20%以上的,应主动到甲方申报纳税。

(三)定额加计票的纳税户,其填开发票的应纳税款应在发票验旧供新环节上门申报纳税。纳税户在电话申报开通时,适应电话申报方式;电话申报开通前使用的普通发票,应自购票之日起(每本)超过三个月仍未用完的,应在三个月内,携带发票到甲方申报纳税;发票不得跨使用。

(四)乙方在储税划缴税款后发现有误,必须到甲方办税服务厅查询并办理有关更正手续。

(五)乙方可向甲方查询其交税情况,可携带税务登记证副本到甲方办税服务厅领取完税凭证。

(六)乙方出现以下情况,应按规定时间报告甲方:变更税务登记的,应自变更工商登记之日起30日内到甲方办理变更手续;预计将出现停歇业的,应在停歇业前15日内到甲方办理申请手续;变更联系电话或储税户的,应在当天告知甲方。

(七)乙方若储税余额不足,导致未能划缴应纳税款,必须自觉到甲方办税服务厅申报纳税,逾期申报纳税的,甲方将依照《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。

(八)本协议书一式三份,甲方管理部门和征收部门各存一份、乙方存一份。本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(盖章):_________乙方(签字):_________

负责人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

第四篇:授权划缴税款协议书2

授权划缴税款协议书

协议编码:1360

1甲方(纳税人):

地址:联系电话:

乙方(银行):

地址:联系电话:

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其《实施细则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国弟子签名法》以及《财政部、国家税务总局、中华人民银行关于印发<财税库银税收收入电子缴库横向联网管理办法>的通知》等法律、法规,为了方便纳税人缴税,本着 “平等自愿,协商一致”的原则,甲方和乙方就委托划缴税款事项达成如下协议:

一、协议事项

甲方自行选择在乙方开立结算账户,该账户作为唯一的缴税账户,甲方授权乙方通过开户银行从结算账户直接划缴甲方乙方向办理申请纳税等相关涉税事项产生的各项税(费)、滞纳金及罚款等应纳税(费)并缴入国库。

二、甲方的权利与义务

(一)甲方委托乙方划缴税(费)款有关账户信息如下:

开户银行名称:

开户银行行号(12位):

清算银行名称:

清算银行行号(12位):

纳税人名称(全称):

纳税人国税税务登记证号:

国税征收机关名称:

国税征收机关代码(11位):

纳税人缴税账户名称(全称):

纳税人缴税账户账号:

甲方保证以上内容填写真实准确,并承担因内容填写错误而产生的相关责任。

(二)甲方保证在银行开设的缴税账户名称和账号与报送乙方的账户名称和账号完全一致。

(三)甲方应保证缴税账户可正常使用并且账户中可用存款余额不少于发出的申报缴款 金额。若甲方帐号内存款余额不足或账户冻结等情况造成乙方划款不成功时,由此产生的滞纳金及其他法律责任由甲方承担。

(四)甲方指定的缴税账户信息发生变更时,应在发生纳税义务的前7个工作日内到乙方 办理变更手续并重新签定协议书。若因甲方没有及时到乙方办理变更手续,造成乙方划缴税(费)款失败或无法在税(费)款法定限缴期内划缴的,由甲方承由此产生的责任,乙方 将按《中华人民共和国税收征管管理法》和其他法律法规的有关规定处理。

(五)甲方有权决定终止授权划缴税款协议书,到乙方办理相关终止手续后,即终止执 行本协议。

三、乙方的权利与义务

(一)乙方收到甲方因办理申报纳税等相关涉税事项产生的应纳税(费)款电子信息时至 当日结账止按规定由开户银行直接从本协议书指定的结算账户划缴各项税(费)、滞纳金及 罚款,因乙方无正当理由造成未及时划缴的,乙方应承担相应责任。正当理由包含:甲方存 款余额不足,甲方账号被国家司法机关或行政机关冻结,不可抗力、非人为系统故障,因开 户银行责任未入时划缴,甲方申报纳税时间超过国库营业时间等正当理由。

(二)乙方应严格按甲方办理申报纳税等相关涉税事项产生的应纳税(费)款电子信息 划缴税款。乙方未接到甲方办理申报纳税等相关涉税事项产生的应纳税(费)款电子信息而 对甲方账户进行划款,或未按确认后的甲方办理身边纳税等相关涉税事项产生的应纳税(费)款电子信息对甲方账户进行划款,或对甲方的非本协议指定账户进行划款,均应承担相应的法律责任。

(三)乙方划转税(费)款成功后,甲方可以按有关规定向乙方申请开具完税凭证。

(四)在乙方信息系统无法正常运行的特殊情况出现时,乙方应当在当天及时告知甲方,必要及通知甲方采取其他方式缴款。

(五)乙方应本这为纳税人服务的原则,积极协调、妥善处理好划缴税款过程中遇到的 问题。

四、法律责任及其他事项

(一)因不可抗力因素造成的不能继续履行或完成履本协议的,任何一方均不承担相 关法律责任。

(二)如遇国家政策调整,应根据有关文件规定执行。

(三)双方在履行本协议过程中,如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可依法申请复议、仲裁或提起诉讼。

(四)本协议自签定之日起具有法律效力。本协议一式叁份,双方各执壹份,另壹份由甲方报开户银行备案。

甲方(印章):乙方(印章):

年月日年月日

说明:协议编号统一为13位数字,前七位为国税征收机关代码前七位,后6位为国税机关自行 编制的流水号。

第五篇:储税划缴税款协议书

合同编号:__________

储税划缴税款协议书

甲方:____________________

乙方:____________________

签订日期:____年____月____日

储税划缴税款协议书

甲方:______

乙方:______

乙方自愿到______市______银行属下网点开设储税存款帐户,同开户行建立划缴税款委托关系后,必须签订本协议,以明确双方的权利与义务:

(一)甲、乙双方签订本协议后,乙方即取得储税划缴税款资格,乙方每月在规定的纳税申报期限前,应到开户行存入不低于当月应纳税金额,由开户银行划缴其应纳税款。

(二)乙方在______市______银行的储税存款划缴以后,实现划缴的税款视同纳税申报。

但如果实际销售额(未开具销售发票部分)超过核定的销售额20%以上的,应主动到甲方申报纳税。

(三)定额加计票的纳税户,其填开发票的应纳税款应在发票验旧供新环节上门申报纳税。

纳税户在电话申报开通时,适应电话申报方式;电话申报开通前使用的普通发票,应自购票之日起(每本)超过三个月仍未用完的,应在三个月内,携带发票到甲方申报纳税;发票不得跨使用。

(四)乙方在储税划缴税款后发现有误,必须到甲方办税服务厅查询并办理有关更正手续。

(五)乙方可向甲方查询其交税情况,可携带税务登记证副本到甲方办税服务厅领取完税凭证。

(六)乙方出现以下情况,应按规定时间报告甲方:变更税务登记的,应自变更工商登记之日起30日内到甲方办理变更手续;

预计将出现停歇业的,应在停歇业前15日内到甲方办理申请手续;变更联系电话或储税户的,应在当天告知甲方。

(七)乙方若储税余额不足,导致未能划缴应纳税款,必须自觉到甲方办税服务厅申报纳税,逾期申报纳税的,甲方将依照《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。

(八)本协议书一式三份,甲方管理部门和征收部门各存一份、乙方存一份。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(盖章):______

乙方(签字):______

负责人(签字):______

______年____月____日

______年____月____日

合同编号:__________

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