售后人员费用报销制度

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第一篇:售后人员费用报销制度

售后人员费用报销制度

为了严肃公司财务制度,加强对各售后人员在报销费用方面的管理,根据公司最新财务报销制度的有关精神,要求各售后人员做到以下几点,以便准时核销各类票据:

一、任何票据必须真实,不得弄虚作假,如有发现不真实,经查实此张票据不予报销同时按此张票据面额3倍罚款。

二、所有票据都必须粘贴在单据上,然后填写<<旅差费报销单>>粘贴于上。

三、填写<<旅差费报销单>>时,要求按时间先后顺序、认真、清晰填写票据需粘贴整齐,不得颠倒粘贴。

四、每次出差,票据需采用电脑票,如没有电脑票(特殊情况除外)按乘车实际情况票据,实报实销,在票据后面注明时间、地点、去向,未写明时间及去向的票据将作废。

五、售后负责人招待各经销商培训维修人员招待费需经销售部总经理批准实报实销。

六、出差人员到各级代理商出差一个星期以上需经售后部负责人批准,协助经销商维修5天以上经销商需提供住宿安排。每次出差回公司时,必须写质量汇总或维修报告表呈报销售部总经理或售后部负责人。

七、有关出差人员三项补助(通信费、伙食费、住宿费)按以下标准报销(特殊情况除外)。

1.出差人员通信费根据实际出差维修情况而定额报销。A:短期出差1至7天〈50元〉1至10天〈70元〉1至15天〈100

元〉15天以上200元〉)。

B:常住在外售后人员按每月包干给予报销150元。

2.生活、公交费补贴标准,特区直辖市(含北京、上海、广州、天津、深圳、重庆、厦门)每人25元/天,省会城市及辖管市区和县级市以下统一按每人20元/天,三类地区之间分类为按该地区实际住宿天数计发生活费补贴,3.出差人员住宿标准按地区不同区分住宿。一般职员县级以下按每人80元/天,双人90元/天,省会及地级市按每人80元/天,双人100元/天,特区直辖市(北京、上海、广州、天津、深圳、重庆、厦门)按90元/天,双人120元/天。

八、出差人员出租车票原则上不予报销,如在早上7点之前出发,晚上9点后返回在确定当天无公交车情况下或其它特殊情况可按实际情况给予报销,票据后面必须注明时间及实际情况。

九、常住在外出差人员出差票据必须及时寄回公司售后部,以便及时核销冲账和再次申请出差费用,如不及时,影响售后维修工作一切后果由该售后人员负责。

售 后 部

2012年05月2日

第二篇:费用报销制度

中建四局渝黔项目报销制度及开支标准

一、关于费用报销等流程管理实施办法:

为了项目部管理中财务方面的工作程序,建立健全管理流程,做到既能满足单位内控、节约费用等目的,又能满足局各种规章制度的规定要求,根据珠海公司的管理制度结合本项目实际,特制定此办法。

1、借款流程:职工借款填写借款单,由职工本人按单据所列事项填写,经分管部门领导审核,报项目经理审批。借款应做到最短时间内偿还,借款原则上不允许超过三个月,对于不按规定冲销借款的,财务从工资等中给予扣除。

2、拨款流程:包括材料款、工程款等的支付使用拨款通知单。本着以收定支的原则,每月底由财务部门根据账面上的欠款余额及合同付款条件等,制定当月的支付计划,支付计划表中涉及职能部门包括物资设备部、合约部、财务经理、项目经理。拨款单由客商按支付计划填列,经相关领导、财务经理审核后报项目经理审批,由财务部门支付。

3、费用报销流程:

(1)、办公费用,本着节约的原则,办公用品由各部门填写需求计划表,报分管领导审核,经综合部负责人审核后由综合部统一采购,对个别单位价值高的,领用人还要填写领用单,由办公室造册备案。职工费用报销时应填写费用报销单,经分管领导审核,财务经理审核后再报项目经理审批,财务予以报销。

(2)、手机费用凭正规发票,根据公司核定下发的报销标准由综合部按月统计后经综合部负责人签字财务予以报销。具体操作中执行超支按标准报,节余不补的原则。招待费用,由经办人填写招待事由,要求一次费用填写一张费用报销单,由分管领导审核,项目财务经理审核后再报项目经理审批,财务予以报销。(4)、车辆修理费用必须附修理中发生各项费用的清单,经车辆驾驶员及综合部负责人审核签字,附在发票后面,发票由项目经理签字批准后交财务予以报销。

4、差旅费用报销流程:原则上根据珠海公司《差旅费报销规定》执行,在此做特殊要求的是 :打的费用要求单张的士票后面注明事由,日期等事项;飞机票需由项目经理在票后单独签字。职工报销差旅费用填写差旅费用报销单,由经办人按差旅费用报销单要求填写的事项逐一填写,经分管领导、财务经理审核后报项目经理审批后,财务予以报销。

二、费用报销时间:费用报销必须及时,费用发生后在最近的报销日内持合法票据到财务报账,无特殊情况,逾期不予报销。每月报销时间为每月的 14-15 日和 25-27 日两个时段,遇节假日可顺延。如发生费用而无法取得发票时,报销人不得以无票为由推诿或拖延报销时间,应及时处理,完善相关手续。

三、管理费用开支:

1、办公耗材费用:包括打印纸、复印纸、描图纸、硒鼓、墨粉、色带、磁盘等耗材,节约使用,打印的资料必须双面打印,计算机、复印机等由专人保管使用。办公室应建立办公用品点验登记保管制度,列入移交的物品要设立低值易耗品台账(含笔记本电脑,台式电脑及 U 盘等),防止流失。办公耗材购置由各部室提出书面申请,办公室汇总,项目经理批准后,由办公室统一购买。在报销办公耗材费用时必须附有购买清单及领用记录单。

2、电话费:电话费的报销按《办公室费用管理方法》执行,由办公室统一造表,限额凭票报销。

3、工具书和软件:各部门因工作需要,购买图书资料的,应先拟好购置清单报办公室汇总,经主管领导批准,统一购买发放,并做好登记工作,私自购买的不予报销;用于个人自行联系的学习及考试书籍,按公司规定,不予报销。在报销时必须附有:申请购置报告、购买清单及发放清单。

4、印刷费及邮寄费:印刷费:包括信封、稿纸、各部室专用的业务表格、单据和报表,由各部室据实测算,填制报告列明数量、纸张规格、型号及发放使用范围,经项目经理批准后统一印刷。邮寄费:因公发生的邮寄费据实报销。个人发生的邮寄费一律不予报销。

5、冲扩费及书报费:冲扩费是指宣传和工程用胶卷、电池的购置费和冲洗、扩印费用,经项目经理批准后统一由办公室办理、报销。报刊费由办公室统一订购 , 费用据实报销。

6、低值易耗品及办公用具购置费:为避免资源浪费,未经项目经理书面审批不得购买任何办公用具等,否则费用自理,办公室根据情况统一购买并调配办公用具;测量仪器、试验器具的购置及维修由所在部、室书面申请,经总工审核后报公司经理审批。所有办公家具购置及低值易耗品均由办公室造册登记,中途调离的人员,不得带走配发的物品。在报销时必须附有:申请购置报告、购买清单及发放清单。

7、车辆交通费:

①油料款:车辆日常加油实行定点加油,综合部统一管理。平时,由综合部统一负责加油,尽量取得加油小票,小票上必须有发油人、司机和加油人的签字。每月 26 日由办公室持加油单统一办理报销结算手续。报销时必须按车上报金额汇总表。严禁司机到非定点加油站加油,特殊情况下出差跑长途在途中加油,必须及时到办公室点验报销。车辆超定额耗油由个人自理。②过桥过路费:综合部以派车单为依据,负责公司车辆的过桥过路费、停车费用等的审查汇总,每十天汇总一次(每月 5 日、15 日、25 日),汇总确认后由司机到财务部予以报销。

③修理及配件:车辆的维修由综合部负责审核,并附明细清单,经项目经理审批后方可办理。车辆维修需换理配件的,必须将原配件带回综合部,由综合部点验与所开据的修理配件清单一致,否则不予报销。因司机人员个人原因造成的维修费、罚款费用个人自理。

④保险费:在购买保险费时,必须由办公室签署意见并报项目经理审批后方可办理。

⑤车辆必须服从办公室统一安排,如需到外地出差,必须事先填写出车单,领导审批后交由办公室登记,事后凭出车单报销过桥过路费,无票据或票据不合格者不予报销,无出车单或未经办公室登记私自出车者不予报销。

⑥项目部原则上不租用车辆,确实需要租用车辆,必须经项目领导及其他副经理等开办公会研究决定,由办公室报项目领导批准后,才能租用,否则不准租用,租金等事项按公司有关文件规定执行。如无项目批准的《租用车辆协议书》等有关资料,财务有权拒支付租金。

8、业务招待费:公司招待费开支实行“内外有别、必要适度、标准控制”的原则,具体方法如下: 一,做总体预算:

项目财务部根据本年的产值预算按照相应的比率计算出本年项目招待费总预算,该预算为本年项目发生招待费的最大金额,项目所有部门招待费必须严格控制在该预算下不得超出。二,招待标准:

项目接待事务用餐坚持分级限标的原则,由综合办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿,根据来访客人的级别和事情的轻重缓急,安排相应接待标准。具体规定如下:

1:项目重要客人、业主、外宾、总监代表及以上、设计院副经理及以上、上级机关负责人及当地政府部门重要人员标准为贵宾接待每人200-300元标准,上述单位一般工作人员为标准接待每人标准100-150元,其他供应外协单位及外派来普通学习人员为普通接待(工作餐)每人标准30元以内。

2:未经批准而超出标准的接待费,由接待申报人自负。3:接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同,确因工作需要招待重要客人,各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人

4:凡普通接待,中午一律不准饮酒;其他招待外来人员的用餐场合,陪餐人员必须饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害公司形象。

5,:所有招待用烟、酒全部自带项目统一采购的招待用烟酒,原则上不充许自行在饭店购买。项目招待用烟、酒由专人负责采购,综合部保管、发放,各部门需要领取时需先向项目经理申请,领用时填写领用单,综合部做好台账登记。五,定点招待: 为了更好规范招待费用及体现招待品质,项目住宿的接待由综合部统一在指定宾馆预定,事先须由对口接待部门提前请示项目领导审批,并及时通知综合部包括人数,招待规格,住宿天数等内容。住宿完毕后将房卡放置宾馆前台,由综合部统一结算付款。

9、职工教育经费:经项目批准在外短期学习和培训的在职人员的交通费、住宿费、培训费(不含资料)据实报销,培训费由项目上报公司列销,未经批准自行学习培训的费用全部自理。

10、医疗费:职工住院费,按公司有关规定办理,报公司医保部门审核报销;门诊费不予报销,按公司规定的标准随工资发放。

11、差旅费用报销规定:为了有效地控制公司差旅费的开支,充分体现公司职工公平、公正、合理享受自己的权益,结合本项目的实际,制定本条例;本着从简、节约原则,实行合理开支;出差要有严格的审批管理制度,充分利用现代化的通讯手段,减少出差次数和出差人数,严格审核批准出差时间、出差事由,不得拖延出差天数,确保在源头上控制差旅费的增长。

①因公出差一般情况下不准乘坐飞机,确需乘坐飞机的,必须报项目经理同意。职工报销差旅费必须出具经项目经理审批的因公出差审批单(详细说明出差的事由、目的地、天数、起止时间)。

②职工参加局、公司组织的股东大会、职代会、党代会、党委全会、团代会、工作会议及经营活动会等,按出差计算。住宿费按会议安排据实报销,会议期间不享受伙食补助。

③参加公司以上单位统一组织的学习班、培训班,学习期间不超过六个月的,10 天以内按每人每天 20 元伙食补助,10 天以上(从 11 天起)每人每天 6 元伙食补助,三个月以上六个月以内每人每天 4 元伙食补助,六个月以上不予补助。

④在外地出差期间的市内交通费,省会城市每人每天可凭票报销 30 元,省会以下城市每人每天可凭票报销 20 元,无票者不报销市内交通费,自带交通工具者不报销市内交通费。

⑤项目职工出差期间无论乘坐火车或汽车、轮船,凡车船上连续乘坐 10 小时以上者,每满 10 小时另计发乘车补助费 20 元,满 5 小时不足 10 小时者减半计发。

⑥出差住宿费标准:特殊地区:公司领导每人每天 250元,部、室负责人每人每天200元,部室以下人员每人每天150 元;一般地区:项目领导每人每天 200 元,部、室负责人每人每天 150元,部室以下人员每人每天 100 元;若两人以上同行出差的,两人可同住一个房间的,应本着节约的原则,必须同住一个房间,标准不超过 200元 / 天.间。住宿费用凭票在标准内据实报销,超额部分个人自理。(住宿费发票必须注明入店起止日期、人数、天数)。

⑦职工调入时按接到公司人力资源部通知时间内报销从单位所在地或家庭所在地到报到地点的车船费、住宿费据实报销。

⑧正式职工探亲差旅费实行包干,标准按公司有关规定执行,在每年 12 月统一造表核发,不再报销任何费用。

12、宣传费:本着必要、适度的原则开支。

13、劳动保护费:职工在调入项目后,被褥由项目部购买,个人生活用品应自行购买;确因工作需要购买防护用品的,由办公室负责书面申请报项目经理批准。

14、过节庆典费国家法定的“清明”“五.一”“端午”“十.一”“元旦” “春节”六个节日,根据项目实际情况发放过节费。

15、会议伙食补助项目组织的现场观摩会等,人均标准 20 元 / 天。

16、职工就餐伙食费按《办公室费用管理办法》执行。

16、其他费用开支:除上述各项费用外,其他费用开支实行专项审批制度。由各部室根据需要写出书面报告,报项目经理审批。各项业务的处理应及时报账,费用的列销不得跨月。

第三篇:费用报销制度

公司费用报销制度

一、目的为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。

二、办公费报销制度

办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

办公费的报销必须在不超过预算申请表总金额内报销。办公用品的购买由商务1部人员负责,并经领导批准后购买,如有变更,必须通知财务部备案。办公用品采购必须附采购物品清单。

三、汽车费报销:

汽车费用(油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用)应控制在部门预算范围内。报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。

四、出差管理

1、外地出差差旅费报销原则

出差时,应先做好相关行程路线安排,并填写《出差申请单》及《费用预算申请单》向公司领导申请,确认后商务2部备案,出差归来报销时,必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票,如乘坐火车者,只报销火车硬座车票;省外出差只报销火车硬卧。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的<出差总结>部分。

五、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车普及工具(省外出差火车限乘硬卧,如坐硬座给予硬座50%的补助)。

2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票(硬座)报销(超出部分由个人支付)。

4、出差过程中,如发生业务应酬费的,应附上经审批的“业务应酬费申请表”。

5、员工外出期间产生的公务费,如文件复印费、传真费等,实报实销。

6、公司员工的手机话费在公司报销标准内给予报销,但手机出现三次打不通(无论任何原因),不能报销该月电话费。

六、招待费用审批制度

招待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺利,各部门在预算范围内可根据具体情况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必须事先上报公司领导批准,并计入相关部门负责人的招待费用限额。礼品发票必须附礼品清单。每月累计报销的招待费,要在其发票的背面注明:所招待部门、招待的原因及金额等,没有注明的不予报销。每次招待用餐的标准,必须经公司领导书面批准;若情况特殊可以先电话请示,二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关招待费。

七、备用金管理

1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,并填写《预算申请单》,借支额度根据实际需要确定,由公司领导签批。

2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

八、报销管理

1、公司各人员的报销票据由商务1部审核签字后交由公司领导签字。然后在商务2部进行报销。报销金额与《预算申请单》上的金额不能悬殊太大。否则超出部份由个人承担。

2、所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据(财政票据除外)及白条不予报销,公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

九、原始凭证有效性的规定

1、经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:

(1)税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

(4)

经办人员取得的合法凭证时,应按以下要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销:

“客户名称”栏:统一填写  “遵义桦坤有限公司”;“品名规格”栏:按实际情况分项目填写,在具备销售、提供劳务单位开具的购货或支出清单的情况下,可合并填写,其他必须有明细清单;“金额”栏:小写前以“¥”封头,大写金额合计栏前以“币”或“

”封头,尾数为“0”时以“零”填充。开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、伪造。

十、处罚条例

违反报销制度处罚条例:

为了很好的贯彻报销制度的实施,避免违规现象的出现,使报销人自觉的遵守本制度,特制定本条例。

(1)

报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的罚款。

(2)

商务部审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。

第四篇:费用报销制度

费用报销制度

费用报销审批权限:

1、公司的费用开支均由各部门负责人审核,财务部核实,最终由董事长审批。

如遇董事长外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:

费用在5000元以下的,经总经理审批后,财务部可予以先行报销;

费用在5000元以上的,先由总经理向董事长报告,再由董事长口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。

2、以上两种情况,财务部出纳必须待董事长回来时,再将有关单据交给补签。

3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签批。

4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。

5、凡差旅费的借支应提前一天上报财务部。

二、费用报销流程:

1、当费用发生后,受款人必须在事完后3天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核。

2、财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。

3、出纳在收到经获董事长或总经理批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人。受款人到出纳处领取款项时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。

三、借款:

1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。

2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在3000元(含)以内的经部门经理审核,总经理审批。借款金额超过3000元时,除完成以上程序外,还须上报至董事长报准后方可支付。

3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。

4、借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。

5、当借款人不及时结清借款之项目时,出纳有权从薪资中抵扣。

四、重点费用报销有关规定:

1、话费:(每月)

销售部主管:200元,采购部主管:200元,财务部主管:100元,业务员:100元。以上人员话费超过标准一律由自己负担,没有任何特殊情况。一般管理人员当月确有因为公事打电话较多的可以每月报销30元,只能少不能多。

1、交通费 :

员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经有关领导同意后可以乘坐出租车;市内因公公交车费应保存相应车票报销。所有交通费用报销时必须注明出差事由,出租车票须注明出发地点和目的地、时间以及主管签字。因公事外出的车费可实报实销;

2、招待费 :为了规范招待费的支出,一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在200元以下,事先须经总经理同意。一次的金额应控制在人均50元以内,如发生额在500元以上的,必须有证明人签字。招待费的报销必须附带点菜单且菜单金额和发票金额要一致,在菜单上要注明招待事由及招待何人。

3、加油费:每月15日及30日由办公室派专人登记车辆里程表,按实际里程数0.45元/公里每半月报销一次油费(附带油票)。

4:白条收据:所有经手人付的款项都必须有收款人的收条,收款人必须签字,大小写金额必须一致,并注明付款缘由。

5、出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制,部分包干的办法,标准请见下表:(元/日)

职位

交通工具

住宿补贴

伙食补贴

出差地交通费 董事长

飞机

150

总经理

飞机

120

厂长

飞机

120

部门主管

卧铺

普通员工

硬座

10(1)交通工具

1普通人员不能乘坐飞机,如遇特殊情况确需乘飞机的,必须获董事长特批方可。

2购买飞机票工作,由办公室负责订购,尽量享受票价的优惠。

3凡获可乘坐飞机者,在出入机场时一律乘坐民航班车。4凡乘坐火车的,如遇可乘坐硬卧而坐了硬座时,可获两者之差额的60%补贴。改乘长途大巴不予补贴。(2)住宿费

1、住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准,并以入住者最高职位的档次为限。

2、员工出差时,如能自行解决住宿(由客户提供住宿的除外),可按相应的标准之50%给予奖励。

3、当天离开出差住地的,必须在当日中午12时前办理退房手续,公司不再报销半天的住宿费。

4、驻地之省内出差应尽量安排当天往返。

5、住宿费必须有附具住宿费用清单,公司只负责住宿费用,其它产生的杂费(如洗衣费,电话费,餐费)一概不予报支。

6、住宿费低于住宿标准的部分,按其差额给予80%的奖励。

(3)出差伙食补贴:

1、出差过程发生交际应酬餐费时,需扣除参与人员当天出差补贴的50%餐补。

2、出差补贴最小计算单位半天,计算方法为:出发日12:00前算1天;12:00~18:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:00~18:00算半天;18:00后算1天。

(4)出差手机费(指漫游区)补贴,非漫游区不另行补贴:

如特殊情况需加手机话费补贴的,需提供充分的理由,总经理批准后方能生效。

以上定额凭出差地的车票实报实销,最高不可超过上述补贴标准,如本次出差累计数超出定额的由个人承担。

(5)零星采购费:

1、零星材料购入必须持有使用部门的请购申请单,经部门主管人签字,领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购,超定额库存。

2、采购部门按购物申请单所购材料送达公司后,须持有关领导签批的采购单、购货发票或购货清单到仓库办理入库手续。

3、仓库部门在将材料验收入库前,应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符,或请使用部门进行质量检查,对不符合质量要求或不符合使用要求的坚决不予办理入库手续。对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

4采购人员到财务进行采购账务处理时必须持有请购单、采购清单、入库单,经总经理审批后财务人员才能进行冲账。费用报销的有关规定:

1、每次报销费用,必须在事项结束起3日内,特殊情况一周内完成,过期财务部可不予报销。

2、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下:

1、报销凭证一律使用钢笔或签字笔填写:

2、受款人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。

3、所属部门按受款人所在部门的名称填写:

4、填报日期按填写当日的日期填写:

5、附件张数按所附单据数量填写:

6、大、小写金额必须填写一致,不得涂改:

7、发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”;

8、凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名;

9、如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。

10、所有票据必须真实,如发现作弊时,财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。

附:

本制度从2010年5月1日起实施 本制度由公司财务部负责解释

湖南省冠宇家具有限公司

2010年4月30日

第五篇:费用报销制度

公司费用报销管理制度

第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。

第三条:本制度适用公司各部门。第四条:原始凭证有效性的规定

1、报销人应取得真实合法的原始凭证

(1)、有效发票需要印有两个章:国家或地方税务局专用章或发票专用章,如少发票无效。(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

(3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票,避免出现假票现象。

3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销(单笔总额不超过100元);对于既没发票,也没收据的,一律不予报销; 第五条:借款标准及流程

1、员工因公(因私一律不予借支)需要借款,一般不超过其1个月工资总额,超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任);

2、试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任。

3、员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部领取现金;在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

4、员工完结事务后,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。

5、单笔借支或报销金额超过3000元。

6、借款流程:

(1)、借款人填写借款单

(2)、报销凭证部门负责人审批;(3)、财务负责人审批或会计主管审核;(4)、总经理审批

(5)、借款人领款签字出纳审核并付款 第六条:费用报销单填写及票据粘贴要求

1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,或按项目分类粘贴在一起;

6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据一律用钢笔、中性笔或签字笔填写;

8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;

10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有部门主管签字确认;

11、收据与发票不得粘贴在一起。第七条:费用报销基本流程:

(1)、业务发生人取得单据正确填写并且粘贴;(2)、部门主管初审业务的真实合理;

(3)、财务审核发票及单据是否合格及个别是否超预算;(4)、审核后的单据交由行政部统一送总经理签字;(5)、总经理审批签字;(6)、取报销款项。

第八条:报销时间的具体规定

1、为了提高费用报销工作效率,每周三下午为各部门报销时间,各部门可提前做好准备。

2、超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销,视自动放弃。第九条:差旅费报销

1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销,超出标准部分自行承担。

2、出差补贴及标准

(1)、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。

(2)、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费,回来后补办申请手续。(3)、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(4)、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

(5)、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经总经理批准后方可乘坐飞机。

(6)、到达目的地后,除总经理外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。(7)、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准,异性两人出差可分别享受每人一个标准间住宿标准。

(8)出差人员报销差旅费时,需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额),同时注明有无住宿费,贴上住宿票费用,包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。

(9)、报销差旅费必须在回公司7天内办理报销手续,缴还预支差旅费,否则作为挪用公款处理。

第十条:费用审批管理

1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。

2、总经理外出时可以指定授权人(或电话授权),经公司财务负责人审核后予以支付,对不符合公司财务制度的单据,有权拒绝支付,总经理回来后要立即补办审批手续。

3、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定,严格在授权范围内进行审批,不得超越审批范围。

4、货币资金支付的批准方式为书面形式。

5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金风险,保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。

6、报销人徇私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销;对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款,情节严重者一律开除并做进一步处理。

7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。

8、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还。

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附单据是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款,对不符合要求的应退回 第十一条:办公用费用管理

1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责,经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。

2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。

3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报部门领导审批后,由行政部统一安排广告公司印制。

4、各部门所需办公用品,在每月5号前编写“办公用品计划书”,经部门和公司领导审批后交由行政统一采购;

5、各部门所需购置的办公用品,统一到行政部领用,并办理领用登记,同时记入部门费用;

6、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作变动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行,对各部门的特殊大额办公费用计划需要提前提交申请。

报销人并向报销人说明退回理由。

10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司总经理、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。第十二条:业务招待费管理

1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。

2、各部门因公招待必须事先申请总监批准,如有特殊原因,必须事先电话请示批准,原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中(总经理除外),以最高级别的人员为报销申请人,不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。

3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4、其它非公招待客人一律个人承担。第十一条:交通费

1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况下需要乘坐出租车的,必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

2、业务员自驾车因公外出办事,公司承担加油费及过桥费用等因公办事产生的交费。第十三条:配送费用

1、配送费用包括:送货车辆的通行费、停车费、燃料费等;雇佣人力车、机动车费用;雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。

2、由于配送费用受销售情况影响较大,应提高效率,毕免重复发生等人为过失,有效降低配送费用。

3、长期合作的运输公司应签订合同,预收一定数量的押金,并交公司财务部备案。

4、快递费用运费报销,附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单,同时提供相应有效票据。

5、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出,按公司费用审批程序执行。

6、配送费用应与收到代理的运费相核对,每月由财务出具一份核对报表。第十四条:培训费

1、培训费用由网络技术部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2、大型网络直播每周一、三、四、日进行,直播结束后网络技术部相关负责人统计出参与直播的群数及计算费用,报送总经理,总经理审批后方可付款送一份至财务部门。

3、小型培训会议费用在网络技术部的备用金中支出,每月份统计费用报表及后附明细。

4、培训费用应严格按照计划在申请范围内使用。第十五条:会议费

1、因工作需要参加各种会议的,应写申请报告,详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费,后附“会议邀请函”,经部门负责人核实、总经理签字后方可前往,会议结束后应及时到财务部办理报销手续。

2、参会人员应严格控制费用开支,不得无故超支和浪费资源,厉行节约,反对铺张浪费;

3、会议结束后7日内按规定办理费用报销手续,报销单据后附经审批的申请报告。第十六条:仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用,由行政部根据真实合法单据申请报销。

第十七条:未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由经营部门上报总经理酌情处理。第十八条:本制度从宣布之日起生效,解释和修改权属财务部。

第十九条:各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内,合理安排本部门的各项费用需求及计划。

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