1、1日,采购员李洋出差,预借差旅馆费800元,用现金支付

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第一篇:1、1日,采购员李洋出差,预借差旅馆费800元,用现金支付

会计证练习

海洋公司系增值税一般纳税人,增值税率17%,所得税率25%,3月份发生的经济业务如下:

1、1日,采购员李洋出差,预借差旅馆费800元,用现金支付。

2、2日,销售给美联工厂甲产品200件,单价500元,销项税17000元,甲产品每件成本400元。

3、4日,用银行存款支付广告费500元。

4、5日,从银行取得期限为两年的借款150000元,存入银行。

5、7日,从东风工厂购入A材料500千克,单价30元;B材料200千克,单价35元,进项税额3740元,签发商业承兑汇票支付价税款,另外用银行存款支付运杂费700元,材料已验收入库。(运费以材料重量为分配标准)

6、8日,美联工厂付清购买甲产品货款。

7、12日,根据“工资结算汇总表”,结算本月应付工资50000元,代扣个人所得税3200元,实发工资46800元,当日从银行提取现金并发放。

8、13日,从华光工厂购入不需安装的设备一台,价款100000元,增值税17000元,运费1000元,均以银行存款支付,设备交付使用。

9、18日,生产甲产品领用A材料400千克,单价30元,B材料200千克,单价35元,车间领用C材料100千克,单价15元。

10、20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费750元,退回余款50元。

11、22日,支付本月水费30000元,其中:生产车间20000元,管理部门10000元。

12、22日,银行存款交上月增值税、城建税、教育费附加合计:22180元。13、24日,销售给宏达工厂材料一批,价款10000元,销项税额1700元,款项尚未收到,该批材料成本为6000元。

14、25日,用存款向灾区捐款25000元。

15、28日,收到胜利工厂的违约罚款所得5000元存入银行。

16、31日,计提本月固定资产折旧6000元,其中车间4000元,管理部门2000元。

17、31日,结转本月应付工资46800元。其中生产工人34000元,车间人员6000元,厂部5040元,销售人员1760元。

18、31日,根据工资计提本月福利费。

19、31日,结转本月制造费用。

20、31日,结转本月已销产品成本。

21、31日,结转本月已销材料成本。

22、31日,计提本月城建税(7%)和教育费附加(3%)。

23、31日,结转损益类账户余额。

24、31日,计算并结转本月所得税。

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