物资部2004年工作计划

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第一篇:物资部2004年工作计划

一、物资部2004年工作目标和指标工作目标:依据九届二次职代会精神,以公司下达的KpI指标为导向,为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的需要,结合2004年具体情况制定以下工作目标:

1、加强物资采购、催交的计划性,根据各现场施工进度,超前策划,与项目部、设备厂家密切配合,充分发挥集中采购的优势,加大设备催交力度,确保各现场重要物资、设备供应,物资部2004年工作计划。

2、以客户服务为中心,全面加强服务意识。本年度我将继续推行“优质服务十项标准”,为工程着想,尽力降低各类人力、物力资源,同时建立很好的客户关系网。

3、挑战人力资源极限,建立学习团队,加强业务素质培训,培养一支业务能力强的高素质的队伍。主要指标:以公司下达的KpI指标为主要指标,并制定相应措施,认真完成公司下达的指标。

二、物资部2004年重点及举措

1、加强计划采购,提升采购理念针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况,为了确保各现场物资供应,物资部2004年将重点把计划放在首位,首先根据各工程项目的网络计划,编制年度的物资需求计划,并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划,做到特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料,确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。调整采购流程,强化集中采购优势,逐步与社会物流接轨,依据社会物流中的合作伙伴,形成有计划的物资供应,灵活运用社会信息,实现信息换库存,减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量,提高采购效率,加快资金周转率,合理利用仓库,最大限度地减少仓库面积、降低库存,达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性,加强过程监控。

2、加大催交力度,确保信息准确度面临电力市场的“井喷”现象,设备交货愈来愈困难,已严重制约着施工进度,工作计划范文《物资部2004年工作计划》。根据KpI指标,我们分年、月安排催交计划,分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员,保证所派人员做到深入厂家车间、班组,了解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料,同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案,每周编制催交信息,做到明确任务,责任到人,提高设备催交信息的准确性,使催交信反馈及时准确,为项目提供可靠的信息服务。

3、以客户满意度为中心,全面提升服务意识今年继续完善十项服务措施,为了更好的服务于现场,物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施,这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费,更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积,将对二级库的消灭起到很好的作用,若试行成功,我们可在大件物资和设备上推行,同时在全公司进行推广,希望各项目部给予支持和帮助。

4、以人为本,注重员工素质培育公司要发展,人才是关键。挑战极限,很大程度上是对人员的挑战,随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低,提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训,项目上采取以老带新的方式,实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导,督促培训、集中考核,使员工尽快适应岗位需要。

5、积极培养客户,完善供应链体系在新的一年中我们将注重物资供应商的开发与培养,在物资采购人员中树立客户为尊的服务意识,改变过去对供货商懈慢的态度与行为,把供货商的投诉与采购人员的考核相结合,以诚信为基础,树立蓝巢新形象,开发培育出一批适应公司发展需要的供应商群,建立一批“长期合作、共同发展、相互信任”的战略合作伙伴关系,保障项目物资供应,为企业赢得竞争优势。同时建立供方评价系统,对供货商实行动态管理。

6、积极推行新软件,提高信息化管理水平我公司所接的设备管理代办业务越来越多,有一套好的设备管理软件是充分体现我公司的管理水平重要途径。我们将积极与科技处配合编制、推广新的软件,计划今年上半年实现现有项目及新开工程推行。物资部2004年工作计划

第二篇:物资部工作计划

物资部工作计划1

一、严格采购计划管理

在公开公正、比质比价的原则基础上,推进招标采购,降低采购成本,减少资金占用,做到质量优良、价格合理、交货及时、服务良好,实现物资采购效益化。

二、严格采购质量管理

建立“谁采购,谁负责”的质量终身责任制,采购员对采购物资及质量承担责任。在采购过程中完善产品购买合同制度,货物运达后经检验有质量问题,货物全部退回。

对采购物资建立验收台账。采购物资到货后,计划、保管人员按买卖合同规定的质量标准和检验标准及说明书、合格证等技术数据,对物资进行外观检验和验收,之后由技术主管部门对物资进行全面验收。对数量短缺或有质量缺陷的物资,根据检验情况选择赔款、换货、退货、整改、降价等方式进行索赔。同时,严格按照保管规定对到货物资进行管理。

三、严格采购过程管理

我部门一向主张实施“阳光采购策略”----公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

xx年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与,即使是在时间紧,任务重,无资金的情况下。我部门xx年组织学习了《采购管理战略》,及《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

我部门的最新思维是将公司的供应商建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己的部门来看待。同时建立供方评价系统,对供货商实行动态管理。如何抛弃双方的.短期利益,使供应商能真正全心全意的为我公司服务,谋求共同的、长期的、健康的发展将成为我部门xx年一项重点工作。这将为公司持续健康发展奠定基础。

同时xx年我部门还将具体把以下几方面予以发展:

1)细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2)制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是对全年资金的一种理性的规划。它不但可以对采购资金进行合理的配置和分发,同时还可以建立各项资金的使用标准,有效的控制专项资金的流向和流量,从而达到控制采购成本的目的。

3)调整采购流程,强化集中采购优势,逐步与社会物流接轨,依据社会物流中的合作伙伴,形成有计划的物资供应,灵活运用社会信息,实现信息换库存,减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量,提高采购效率,加快资金周转率。

4)建立重要货物供应商信息的数据库,提高信息化管理水平。

物资部工作计划2

一、做好物资入库验收,抓好数量质量关。

物资到库后,必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求保管员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保管保养打好基础。

二、严格原材料出库手续,完善发放制度。

物资出库、发放是确保生产及工程的'需要,也是企业控制成本,获得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时、严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、做到帐、单、物三相符。

建立健全仓库保管体系,及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储治理的基础。

1、帐单的运行:物资验收完毕,应根据验收单,将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细帐上。

2、合理利用仓库,限度地减少仓库面积、降低库存,达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性,加强过程监控。

3、充分发挥物资利用率,修旧利废,做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工

总之,在公司党委的大力支持下,我部门有信心、有决心把物资工作做好、管好,为公司在日益激烈的市场经济浪潮中保持可持续发展添砖加瓦。

物资部工作计划3

20xx年,物资供应部将以《中国国电集团公司物资管理办法(修订)》、《中国国电集团公司工程招标、生产招标管理办法》为工作准则,以“降本增效”为工作重点,全面完成公司生产和工程所需物资的供应工作。根据公司工作总体思路及20xx年物资工作从基建材料供应向生产期材料供应转型的特点,物资部将结合20xx年综合计划,与设备部、技术部、生产运行部携手完成对技改、大小修的备件、材料采购工作;完成各分场大宗消耗性材料采购以及设备维护、日常消缺的材料采购工作;

一、严把“计划关”,细化工作程序,合理降低库存

20xx年,物资供应部的的工作重点就是:合理降低库存,实现资金的有效利用。

1、加强物资计划采购管理,规范采购流程,建立建全市场询价网络体系,比质比价采购;进一步加强招标管理工作,建立健全各项招标管理制度,严格执行物资采购招、议标和比价管理规定,实现物资采购计划准确率100%,杜绝计划外采购。及时、准确把握市场信息,掌握物资价格波动情况,在保证质量的前提下,选取价格最低的采购,进一步降低采购成本;要拓宽采购渠道,减少采购环节,控制采购成本,降低生产费用。

2、根据各仓库实际情况,确定应下降的库存定额,落实到相应的计划员和保管员;每月末由保管员对所保管物资进行一次盘点,每季度联合审计、财务人员进行盘点,保证账卡物相符率达100%;要认真进行物资的保管保养,避免库存物资锈蚀或过期变质。

3、加大闲置、报废物资的处理力度,减少资金占用,防止库存积压。

二、严把“执行关”,规范管理流程,加强内部管理

20xx年,我们将继续完善管理制度,严格执行工作管理流程,管理横向到边纵向到底,任务到人责任到人,做到工作有章可循,操作规范,流程畅通,方便快捷。认真执行《公司采购管理办法》,做好部门成员的思想政治工作,增强职工的主人翁意识和敬业爱岗精神,增强责任感和工作积极性。

1、加强物资管理人员(包括生产分场物资管理人员)的培训,提高物资管理水平,完善仓库管理制度,加大人员培训力度,提高仓储管理能力,保证生产准备和联合试车物资的妥善保管和发放。合理控制物资流通,即要保证生产需求物资的供应;又要降低采购成本。积极开展业务培训,采用走出去请进来的方法拓展学习空间,推广先进的'物资管理方法和手段,提高物资管理人员的专业知识水平。

2、加强物资供应商的管理。准备实施《物资供应商管理办法》,把设备原生产厂家和区域代理商作为主渠道供应商,减少采购环节,能从生产厂家采购的设备和物资必须从生产厂家采购;加强供应商的日常管理,物资部将与设备部联手,清除资质不全、供货质差价高、售后服务不好的供应商。

3、加强统计分析管理,做好生产期物资系统需求分析,积极联系集团物资公司,做好生产期物资系统准备和实施工作。

物资部工作计划4

一、物资部~年工作目标和指标

工作目标:依据九届二次职代会精神,以公司下达的kpi指标为导向,为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的需要,结合~年具体情况制定以下工作目标:

1、加强物资采购、催交的计划性,根据各现场施工进度,超前策划,与项目部、设备厂家密切配合,充分发挥集中采购的优势,加大设备催交力度,确保各现场重要物资、设备供应。

2、以客户服务为中心,全面加强服务意识。本我将继续推行“优质服务十项标准”,为工程着想,尽力降低各类人力、物力资源,同时建立很好的客户关系网。

3、挑战人力资源极限,建立学习团队,加强业务素质培训,培养一支业务能力强的高素质的队伍。

主要指标:以公司下达的kpi指标为主要指标,并制定相应措施,认真完成公司下达的指标。

二、物资部~年重点及举措

1、加强计划采购,提升采购理念

针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况,为啦确保各现场物资供应,物资部~年将重点把计划放在首位,首先根据各工程项目的网络计划,编制的物资需求计划,并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划,做到特殊材料、加工周期较长的`材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料,确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。

调整采购流程,强化集中采购优势,逐步与社会物流接轨,依据社会物流中的合作伙伴,形成有计划的物资供应,灵活运用社会信息,实现信息换库存,减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量,提高采购效率,加快资金周转率,合理利用仓库,最大限度地减少仓库面积、降低库存,达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性,加强过程监控。

2、加大催交力度,确保信息准确度

面临电力市场的“井喷”现象,设备交货愈来愈困难,已严重制约着施工进度。根据kpi指标,我们分年、月安排催交计划,分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员,保证所派人员做到深入厂家车间、班组,啦解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料,同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案,每周编制催交信息,做到明确任务,责任到人,提高设备催交信息的准确性,使催交信反馈及时准确,为项目提供可靠的信息服务。

3、以客户满意度为中心,全面提升服务意识

今年继续完善十项服务措施,为啦更好的服务于现场,物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施,这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费,更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积,将对二级库的消灭起到很好的作用,若试行成功,我们可在大件物资和设备上推行,同时在全公司进行推广,希望各项目部给予支持和帮助。

4、以人为本,注重员工素质培育

公司要发展,人才是关键。挑战极限,很大程度上是对人员的挑战,随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低,提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训,项目上采取以老带新的方式,实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导,督促培训、集中考核,使员工尽快适应岗位需要。

5、积极培养客户,完善供应链体系

在新的一年中我们将注重物资供应商的开发与培养,在物资采购人员中树立客户为尊的服务意识,改变过去对供货商懈慢的态度与行为,把供货商的投诉与采购人员的考核相结合,以诚信为基础,树立蓝巢新形象,开发培育出一批适应公司发展需要的供应商群,建立一批“长期合作、共同发展、相互信任”的战略合作伙伴关系,保障项目物资供应,为企业赢得竞争优势。同时建立供方评价系统,对供货商实行动态管理。

6、积极推行新软件,提高信息化管理水平

我公司所接的设备管理代办业务越来越多,有一套好的设备管理软件是充分体现我公司的管理水平重要途径。我们将积极与科技处配合编制、推广新的软件,计划今年上半年实现现有项目及新开工程推行。

第三篇:2011年机电物资部工作计划

2011年机电物资部工作计划

2011年是我公司承前启后的一年,是发展的一年、开拓的一年、创新的一年,在各级领导的指导下我公司正迈向一个崭新的领域。作为公司生产后勤保障的我部门始终如一地将公司的利益放在最前面,没有物资、我们想办法采购,没有资金、我们想办法赊欠,尽我们最大的力量稳定生产、保障水电供应。2011年我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点,坚持“同等质量比价格,同等价格比质量”,同时最大限度盘活库房积压物资,将多年闲置的报废物资想办法变废为宝,为公司节约成本、盘活资金。

[一] 水电管理

1、对于项目部生产、生活用水电,我部确保及时、保量供应,保障生产、生活的正常有序进行。

2、在因特需原因需停水、停电的情况下,保证提前通知、尽力协调,不耽误生产。并努力维修、协调,保证在最短的时间内清除障碍,恢复水电供应,确保水电畅通。

3、对各单位用水用电,有明确的收费管理体系,决不乱收费。做到有账可查,账务清晰。

[二] 材料管理

1、制订边角余料回收利用制度。1)物管部供料的边角余料应缴回物管部。

2)物管部供料的含有色金属的应实行缴旧领新制。3)制订奖惩制度敦促监督各部门开展修旧利废工作。

2、缴旧领新管理办法

1)缴旧领新的原材料是指尚有修复价值和使用价值的各种原材料。2)用料单位凡领取缴旧领新物资时,必须执行缴旧领新制度,由用料单位在办理缴旧之后经物资管理部门主管领导审核方可到计划员处办理领新手续。

3)缴旧领新制度纳入各单位正常物资管理工作。4)缴旧领新物资范围如下:

(1)劳保用品部分:细线手套、白线手套、凡布手套。(2)化工部分:各种橡胶板、三角带、氧气乙炔带及各种胶管。(3)轴承、水暖部分:各种轴承、各种阀门、水嘴、暖气片、旧金属管道及各种水暖连接件。

(4)电器部分:漆包线、高低压电器元件、各种开关、电线、电缆等。(5)钢材部分:各种无缝管、焊管、镀锌管及各种型材、板材、钢丝绳和有利用价值的边角余料。

[三]采购管理

一、严格采购计划管理

在公开公正、比质比价的原则基础上,推进招标采购,降低采购成本,减少资金占用,做到质量优良、价格合理、交货及时、服务良好,实现物资采购效益最佳化。

二、严格采购质量管理

建立“谁采购,谁负责”的质量终身责任制,采购员对采购物资及质量承担责任。在采购过程中完善产品购买合同制度,货物运达后经检验有质量问题,货物全部退回。

对采购物资建立验收台账。采购物资到货后,计划、保管人员按买卖合同规定的质量标准和检验标准及说明书、合格证等技术数据,对物资进行外观检验和验收,之后由技术主管部门对物资进行全面验收。对数量短缺或有质量缺陷的物资,根据检验情况选择赔款、换货、退货、整改、降价等方式进行索赔。同时,严格按照保管规定对到货物资进行管理。

三、严格采购过程管理

我部门一向主张实施“阳光采购策略”----公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。11年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与,即使是在时间紧,任务重,无资金的情况下。我部门10年组织学习了《采购管理战略》,及《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

我部门的最新思维是将公司的供应商建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己的部门来看待。同时建立供方评价系统,对供货商实行动态管理。如何抛弃双方的短期利益,使供应商能真正全心全意的为我公司服务,谋求共同的、长期的、健康的发展将成为我部门11年一项重点工作。这将为公司持续健康发展奠定基础。同时11年我部门还将具体把以下几方面予以发展: 1)细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。2)制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是对全年资金的一种理性的规划。它不但可以对采购资金进行合理的配置和分发,同时还可以建立各项资金的使用标准,有效的控制专项资金的流向和流量,从而达到控制采购成本的目的。

3)调整采购流程,强化集中采购优势,逐步与社会物流接轨,依据社会物流中的合作伙伴,形成有计划的物资供应,灵活运用社会信息,实现信息换库存,减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量,提高采购效率,加快资金周转率。

4)建立重要货物供应商信息的数据库,提高信息化管理水平。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

[四]仓储管理

一、做好物资入库验收,抓好数量质量关。

物资到库后,必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求保管员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保管保养打好基础。

二、严格原材料出库手续,完善发放制度。

物资出库、发放是确保生产及工程的需要,也是企业控制成本,获得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时、严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、做到帐、单、物三相符。

建立健全仓库保管体系,及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储治理的基础。

1、帐单的运行:物资验收完毕,应根据验收单,将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细帐上。

2、合理利用仓库,最大限度地减少仓库面积、降低库存,达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性,加强过程监控。

3、充分发挥物资利用率,修旧利废,做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工

总之,在公司党委的大力支持下,我部门有信心、有决心把物资工作做好、管好,为公司在日益激烈的市场经济浪潮中保持可持续发展添砖加瓦。

第四篇:物资部岗位职责

物资保管员岗位职责

1、根据物资分类,建立记账账薄;

2、严格执行物资验收制度,做到物质分类堆放,标识正确清楚,对本仓库物资的标识、状态标识的使用保管完好;

3、发货、提货时保证规格、数量准确、质量完好,有储存期的物资做到先进先出;

4、定期对仓库检查,做好日常动态盘点、年终盘点和报废处理工作;

5、做好仓库防火、防盗的安全措施工作,造成物资短少,按现行采购价照价赔偿,同时做好废旧物资回收保管工作,有台账记录,仓库管理人员不许私自倒卖或偷卖废旧物资(机械配件等),6:严格入库手续,入库物资要核对数量、规格型号、质量等,如有不符,立即与有关责任人进行复验,将结果填表上报。

7、物资入库后要妥善保管,确保不变质、不丢失、不损坏,账物相符。

8、库存物资摆放整齐,货架上材料摆放要本着“上放轻、下放重、中间放常用”的原则。

9、坚持“四验”制度(验规格、品种、质量、数量),真正做到“三懂四会”(懂材料规程、性能、用途,懂保管、保养常识、懂业务流程,会核算、会编号、会保管、会验收)。

材料会计岗位责任制

1、在物资部部长的领导下,负责材料部日常财务的处理工作。

2、认真学习专业技术知识,熟练掌握各种材料规格、性能及使用,不断提高业务工作能力和服务水平。

3、建立健全各种物资原始台账,配合材料员做好月底、年终盘点工作,收发料单据的材料名称、规格型号、单价,做到详细准确,核算报表上报准确及时,经常与材料员核对库存数量、品种,控制误购。

4、负责材料收、发统计,按时完成上级的各种报表和数据汇总,负责核对磅房转交过来的收料单据,并妥善保管。

5、负责每日工地用料、出料数量统计,做好日报、周报、月报的统计上报工作。

6、每月负责与各供应商对账,开具对账单,每月会同计量、财务部门根据总公司统一格式的报表做好费控表上报,上报时做到与计量、财务相关报表表间数据相符。

7、认真遵守项目部管理规定,树立良好的职业道德及服务意识,坚守工作岗位,积极主动,尽职尽责的完成本职工作。

8、完成领导交办的其他工作。

项目采购员岗位职责

1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策,认真执行项目部的各种规章制度,为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公,把好材料质量关,提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失,树立良好的工作作风,在公司物资部的直接领导下完成各项任务。

2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途;材料入场时,严格把好质量、数量关,做好文字登记,客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息,随时向项目经理汇报有关材料价格,以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。

3、严格按照各种材料计划及时采购,确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费,并且质优价廉;单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购,且严禁先斩后奏。

4、所采购的各种材料到现场时,必须按订货合同的要求进行交接、严格把关(质量、数量)。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。

5、所有材料(包括小五金及临时用其它材料必须)均要有送货清单,送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格,以便于查核、试验。

6、按公司规定和要求,提供和参与材料供应商的评审工作,必须做到货比三家,按设计所需材料,提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品,送有关部门确认后,再行落实订货合同,安排订购材料数量和到货日期。

7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话,应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导,以备查核。

8、廉洁自律,严禁利用职务之便徇私舞弊,谋取私利。

物资部部长岗位职责

1、全面主持物资部工作,负责在主管业务范围内组织实施质量体系文件,开展各项质量活动。

2、负责在本项目内的物资供应与管理工作,组织实施物资计划、采购、订货、储备、发放、废旧物资回收及节约等业务,对项目领导负责。

3、主持制定物资采购计划,检查计划的执行情况,定期向主管领导汇报。

4、负责组织收集市场信息,搞好市场预测、调查工作。

5、主持制定项目物资管理制度,明确各岗位职责。

6、负责协调物资部与其他各职能部门的关系,解决供需矛盾。

7、配合其他职能部门进行成本核算和成本分析。

8、负责业务范围内的文件撰写和修改,经主管领导批准后发布实施。

9、参与质量体系的审核,接受内审(外审)对审核中出现的不合格项,组织实施纠正。

10、负责本部门的安全生产责任的全面落实、监督、检查物资供应的环保效应。

11、完成领导交办的其它工作。

第五篇:物资部管理制度

物资部工作培训流程

1.讲解物资部管理制度及工作流程。

2.针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。

3.针对物资部管理制度、工作流程及收方制度,各相关人员相互交流意见,并对其进行必要的修改与完善。4.分配物资部人员的工作安排。

5.讲解材料种类的归集与日常登账工作。6.讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。

7.针对表格,相关人员交流意见,对其进行必要的修改及完善。8.提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。

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物资部管理制度

一、物资部管理制度

二、物资部管理框架图

三、物资部管理流程

四、物资部管理制度表格

物资部管理制度

物资管理的目的是贯彻节约原则,降低工程成本;为了更好的完成物资管理工作,结合本公司实际特制定本制度。

一、采购管理制度

1、物资采购应做到事先进行控制,所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。

2、严格遵守货比三家的原则,并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。3、4、5、6、采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。

采购员必须做到自觉维护公司利益,努力提高采购质量,降低采购成本。加强学习,广泛掌握与采购业务相关的市场信息,并维护项目各方关系。廉洁自律,严禁材料员中饱私囊、收受回扣等,做出有损公司的利益。

二、库管管理制度

1、必须按质按量验收物资,无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。

2、库管员收料过程中,收料方法必须遵循对公司有利的收料制度,严禁欺上瞒下。

3、必须严格执行领料手续和制度,各类物资管理要做到收发及时准确,做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。

4、为满足施工要求,库管员必须定期深入施工现场,及时掌握施工用料及物资缺口,做到事前控制。

5、库管员按实际入库物资,认真登记材料帐,并且材料名称、单位等一致,按月及时进行材料盘存,做到动态管理,始终保持帐物一致。

6、材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人,因追究其责任及经济损失;同时,材料员也应做到廉洁自律,杜绝一切偷到行为。

三、物资后勤管理制度

1、自觉遵守职业道德规范,加强自身的学习,了解更多物资材料种类及使用方法,提高采购物资质量,实现成本最小化,利润最大化,为公司创造更多的财富。

2、严格按采购合同和制度实施,自觉接受监督。

3、深入了解市场行情,及时掌握与物资相关的各方信息。

4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程施工正常进行。

5、协调施工现场物资的合理使用,协助现场材料员对材料的盘存,对废旧材料的处理,加强物资管理薄弱环节的控制。

6、认真汇总各类物资资料,分析材料各环节的使用过程,编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。

7、掌握材料员状况,负责系统人员的培训,协助人事部进行系统人员的调配。

四、门卫管理制度

1、集中思想坚守岗位,严格遵守国家的法律、法规,自觉遵守有关治安条例。

2、门卫上岗时不得擅自离开岗位,不准干私活及酒后上岗。

3、严格把好门卫关,对外来人员、进出物资和车辆进行登记,并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。

4、门卫应定期或不定期进行现场巡视,如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。

5、随时清扫门卫室,保持门卫室的干净卫生,并且衣冠整洁。

一、采购管理流程:

1、自购材料:

⑴现场采购零星、辅助材料,项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量等必须齐全,采购员与现场预算员核实是否一致,并与库管进行对比有无库存,确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料,且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责,不虚报价格,并将采购的材料及时送交现场库管验收入库,并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等,若因采购产品质量不合格,采购员应负责立即退货。(附件表1)⑵零星、辅助材料入库后,库管在购货单上签字并附带入库单,采购员及时到财务办理报销手续,没有库管签名的购货单,财务部有权拒绝报帐。(附件表2)⑶如采购大宗材料,预算员应提前7—10天提供预算采购计划,采购员应随时掌握市场信息,做到事先控制,必要的情况下,对供应商进行实地考察,做到货比三家的原则,填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人,按设计所需材料,提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。(附件表3)

⑷项目负责人及物资负责人等协商后,根据货比三家的原则选择最优的供应商,填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。(附件表4)⑸经公司领导同意后,现场各部门负责人进行合同商讨,拟定采购材料合同范本,内容必须详细,责任必须明确,不得模棱两可、含糊不清,完善合同细节,填写好采购合同并送交公司领导审阅。(附件表5)

⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查,并返回项目两份。

⑺合同签订后,严格执行合同条款,采购员安排订货材料的数量及送货时间,以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料,同时协助库管现场收货;并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商,以确保应急。

2、甲供材料:

⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量,必须根据实际施工进度进行计划,由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表,交现场负责人审核,并将审核后的材料计划表提交项目物资部。(附件表6)

⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间,对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料,材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系,尽可能的考虑各种客观因素,现场应储备一定量的材料,避免因材料供应不及时而影响施工进度。

⑶在没有特殊原因的情况下,严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账,将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清,并及时交回现场库管登记材料明细账。(附件表7)

二、现场收方管理流程:

1、验收入库:

⑴现场材料员对所有购入材料人库前,应把好材料质量关,必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对,确认无误后方可入库,必须做到:质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货,并做好当日进场材料的验收记录。(附件表2)

⑵ 因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资,库管要到现场核对验收并完成签收手续。⑶ 大宗材料入库:

① 凭证验收:核对入库材料的质保书或合格证,核对无误后认真归类保存。② 数量验收:对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。(附件表8)

③ 质量验收:检查入库物资,包装是否完好,有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。⑷ 入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员,并通知试验员对购入材料进行试验,检测是否符合国家标准,并办理资料交接手续。(附件表9)⑸ 租赁材料进入工地,材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账,并督促施工班组妥善保管使用,不要任意切割、焊接,如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。(附件表10)

⑹ ①现场材料大多属于露天临时堆放,因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用,项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护,按照材料性能及规格品种的不同,采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施,并堆码整齐,达到安全文明施工要求,确保现场材料不受损失。

②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放,做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序,以便发放领用,做到忙而有序。

⑺ 库房所进货物必须建立健全台帐,分类别认真填写材料入库单,特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。(附件表11)

2、领用材料:

⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字,库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续,并且按进货时间遵循“先进先出,推陈储新”的原则,填写单据数量要准确,字迹清晰可辨,签字认真,日期要确切,做到账实相符。(附件表12)

⑵ 施工班组领用材料,要根据双方签订的合同,合理领用材料,如应由施工班组承担的材料,双方应准确对账、签字认可。

⑶ 现场工具领用应办理领用手续,使用完立即归还库房,如有合理损坏应以旧换新,如有人为损坏要承担赔偿责任。(附件表13)⑷ 现场材料员应每天观察现场材料使用情况,对现场材料予以总控,督促各班组对材料的合理使用,减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止,并通知施工班组负责人及项目负责人,打印罚款通知单给施工班组签字确认,交付财务扣款。(附件表14)

⑸ 现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料,必须通过项目负责人或材料员同意后,由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出,借用人或借用单位必须打借条方可借出,借用时间长的还应收取租金,租金费用上交公司。

⑹(项目库管会计)每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账,双方签字确认,及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。(附件表7)⑺ 对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售,出售中不能隐瞒数量,否则一经发现将给与两倍的罚款,处理后编制材料损耗比率表。(附件表15)

3、材料盘点:

⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检,随时掌握品种、数量的变化情况,及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。(附件表16)⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。(附件表17)

⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

三、公司物资部负责人管理流程:

1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人,物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。

2、核实正确后,及时对市场价格进行询价,联系几个供应商价格与采购询价进行比较,及时反馈市场价格行情。

3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。

4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后,组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商,并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。

5、对供应商进行实地考察,是否达到一定的规模。

6、整理拟定采购合同,将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。

7、签订合同后,协助采购组织货源,及时将货源送到工地;并且联系更多的材料供应商,更进一步了解材料的信息情况。

8、对甲供材料单价与市场单价进行比较,将根据公司最大利润情况进行材料采购,例如:钢材等。(附件表18、19)

9、汇总、编制材料明细账及总账。

10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点,并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况,及时采购,避免耽误施工进度;协助库管编制材料月、年盘存表。(附件表17)

11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。

12、定期与公司财务沟通材料应付账款,编制应付账款明细表及材料成本表。(附件表20)

四、公司物资部后勤管理流程:

1、整理每份采购合同,并按种类归档。

2、建立采购供应商台帐,将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。

3、整理每次采购计划表,对数量、文字、表格仔细核对,确保数据准确性和可靠性。

4、每月将实际采购材料汇总表整理好后,与计划表或网价(如钢材)进行利润分析。

5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较,并分析对比原因,编制对比表。(附件表21)

五、门卫管理流程:

1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记,以确保施工现场的有条不絮及安全。(附件表22)

2、协助库管合理堆放材料。

3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等,必须报项目负责人同意,同时列出物品清单,清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。

针对常用大宗材料的收方制度

及日常使用规范

一、钢材1、2、盘螺、盘圆按磅重计算

螺纹钢按理论重量计算,了解螺纹钢每种规格每米的理论重量,并抽查螺纹钢的长度。

二、混凝土1、2、3、根据现场实际情况,对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。对现场的放料人员不定期的进行沟通,将每车中的混凝土全部放完。了解更多关于混凝土的容量算法。

三、沙石1、2、3、使用统一的计量方法。

随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石,减少沙石的浪费。合理堆放沙石,并减少自然损耗。

四、砖或地砖

1、对砖的收量要合理摆放,减少损耗。

2、对地砖的收量按统一的计量单位计算。

3、地砖的收量必须随机进行开包抽查,查看地砖到工地之前的损耗,并按损耗率进行扣除。

4、地砖在收货时,还应查看同一批次地砖的色差是否明显。

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