乐昌项目实施方案说明(投资立项申请)[精选多篇]

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第一篇:乐昌项目实施方案说明(投资立项申请)

乐昌 x xx 生产加工项目实施方案

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx 公司

(二)项目规划机构

(三)公司简介

本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。undefined

公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管

理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。

(四)公司经济效益分析

上一年度,xxx 科技公司实现营业收入 14223.41 万元,同比增长29.61%(3249.59 万元)。其中,主营业业务 xx 生产及销售收入为13424.48 万元,占营业总收入的 94.38%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 2777.96 万元,较去年同期相比增长 617.02 万元,增长率 28.55%;实现净利润 2083.47 万元,较去年同期相比增长 387.44 万元,增长率 22.84%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

14223.41

完成主营业务收入

万元

13424.48

主营业务收入占比

94.38%

营业收入增长率(同比)

29.61%

营业收入增长量(同比)

万元

3249.59

利润总额

万元

2777.96

利润总额增长率

28.55%

利润总额增长量

万元

617.02

净利润

万元

2083.47

净利润增长率

22.84%

净利润增长量

万元

387.44

投资利润率

40.00%

投资回报率

30.00%

财务内部收益率

29.26%

企业总资产

万元

19972.87

流动资产总额占比

万元

32.42%

流动资产总额

万元

6474.70

资产负债率

47.27%

二、项目概况

(一)项目名称

乐昌 xx 生产加工项目

纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。

(二)项目选址

xxx

乐昌,广东省辖县级市,韶关市代管。地处南岭山脉南麓,粤北边陲,毗邻湖南,是珠三角辐射内地和内陆各省区进入广东的“桥头堡”,素有“广东北大门”之称。市域总面积 2419平方公里,市政府驻乐城街道,下辖 16 个镇、1 个街道、2 个办事处。乐昌已有 1500 多年建县史,素有“千年佗城”美称。南齐初年,析曲江县地置灵溪县;南朝梁天监七年(公元508 年)正式建县,时称梁化县;隋开皇十八年(公元 598 年)因境内有乐石、昌山两山而改称乐昌县;1994 年撤县设市(县级)。乐昌花鼓戏、渔鼓说唱、九峰山歌、三溪青蛙狮被列入省非物质文化遗产保护项目。乐昌素有“楚粤孔道”之称,西京古道途经境内,曾是粤盐及其他商品南来北往集散地。京广铁路、京广高铁、京珠高速、乐广高速、107 国道、省道 248线纵贯境内。2019 年 12 月 6 日,入选全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。

(三)项目用地规模

项目总用地面积 29748.20平方米(折合约 44.60 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 55.63%,建筑容积率 1.53,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度 174.48 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 29748.20平方米,建筑物基底占地面积 16548.92平方米,总建筑面积 45514.75平方米,其中:规划建设主体工程 32095.16平方米,项目规划绿化面积 3638.48平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 101 台(套),设备购置费 3724.83 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 771105.58 千瓦时,折合 94.77 吨标准煤。

2、项目年总用水量 11965.47 立方米,折合 1.02 吨标准煤。

3、“乐昌 xx 生产加工项目投资建设项目”,年用电量 771105.58 千瓦时,年总用水量 11965.47 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.79 吨标准煤/年。达产年综合节能量 30.25 吨标准煤/年,项目总节能率20.91%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合 xxx 发展规划,符合 xxx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 10455.43 万元,其中:固定资产投资 7781.81 万元,占项目总投资的 74.43%;流动资金 2673.62 万元,占项目总投资的 25.57%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 17993.00 万元,总成本费用 14190.76 万元,税金及附加 181.93 万元,利润总额 3802.24 万元,利税总额 4508.62 万元,税后净利润 2851.68 万元,达产年纳税总额 1656.94 万元;达产年投资利润率 36.37%,投资利税率 43.12%,投资回报率 27.27%,全部投资回收期5.17 年,提供就业职位 357 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 及xxxxx 行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“乐昌 xx 生产加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济发展,为社会提供就业职位 357 个,达产年纳税总额 1656.94 万元,可以促进 xxx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 36.37%,投资利税率 43.12%,全部投资回报率 27.27%,全部投资回收期 5.17 年,固定资产投资回收期 5.17 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过 85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015 年首次低于10%,2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年 1-10 月,制造业民间投资增长 4.1%,高于去年同期1.5 个百分点。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

附表 1 1 :主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

29748.20

44.60

1.1

容积率

1.53

1.2

建筑系数

55.63%

1.3

投资强度

万元/亩

174.48

1.4

基底面积

平方米

16548.92

1.5

总建筑面积

平方米

45514.75

1.6

绿化面积

平方米

3638.48

绿化率 7.99%

总投资

万元

10455.43

2.1

固定资产投资

万元

7781.81

2.1.1

土建工程投资

万元

3746.83

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.84%

2.1.2

设备投资

万元

3724.83

2.1.2.1

设备投资占比

35.63%

2.1.3

其它投资

万元

310.15

2.1.3.1

其它投资占比

2.97%

2.1.4

固定资产投资占比

74.43%

2.2

流动资金

万元

2673.62

2.2.1

流动资金占比

25.57%

收入

万元

17993.00

总成本

万元

14190.76

利润总额

万元

3802.24

净利润

万元

2851.68

所得税

万元

1.53

增值税

万元

524.45

税金及附加

万元

181.93

纳税总额

万元

1656.94

利税总额

万元

4508.62

投资利润率

36.37%

投资利税率

43.12%

投资回报率

27.27%

回收期

5.17

设备数量

台(套)

年用电量

千瓦时

771105.58

年用水量

立方米

11965.47

总能耗

吨标准煤

95.79

节能率

20.91%

节能量

吨标准煤

30.25

员工数量

357

附表 2 2 :土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

11700.09

11700.09

32095.16

32095.16

2906.32

1.1

主要生产车间

7020.05

7020.05

19257.10

19257.10

1801.92

1.2

辅助生产车间

3744.03

3744.03

10270.45

10270.45

930.02

1.3

其他生产车间

936.01

936.01

1861.52

1861.52

174.38

仓储工程

2482.34

2482.34

8722.73

8722.73

574.45

2.1

成品贮存

620.59

620.59

2180.68

2180.68

143.61

2.2

原料仓储

1290.82

1290.82

4535.82

4535.82

298.71

2.3

辅助材料仓库

570.94

570.94

2006.23

2006.23

132.12

供配电工程

132.39

132.39

132.39

132.39

9.81

3.1

供配电室

132.39

132.39

132.39

132.39

9.81

给排水工程

152.25

152.25

152.25

152.25

8.77

4.1

给排水

152.25

152.25

152.25

152.25

8.77

服务性工程

1572.15

1572.15

1572.15

1572.15

103.54

5.1

办公用房

735.09

735.09

735.09

735.09

58.65

5.2

生活服务

837.06

837.06

837.06

837.06

43.03

消防及环保工程

443.51

443.51

443.51

443.51

32.86

6.1

消防环保工程

443.51

443.51

443.51

443.51

32.86

项目总图工程

66.20

66.20

66.20

66.20

48.59

7.1

场地及道路硬化

4475.12

683.08

683.08

7.2

场区围墙

683.08

4475.12

4475.12

7.3

安全保卫室

66.20

66.20

66.20

66.20

绿化工程

1785.56

62.49

合计

16548.92

45514.75

45514.75

3746.83

附表 3 3 :节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

95.79

1.1

—年用电量

千瓦时

771105.58

1.2

—年用电量

吨标准煤

94.77

1.3

—年用水量

立方米

11965.47

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.02

年节能量

吨标准煤

30.25

节能率

20.91%

附表 4 4 :项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

6944.41

1.1

——完成比例

66.42%

完成固定资产投资

万元

4299.70

2.1

——完成比例

61.92%

完成流动资金投资

万元

2644.71

3.1

——完成比例

38.08%

附表 5 5 :人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

243

1.2

人均年工资

万元

5.31

1.3

年工资额

万元

1350.53

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

5.46

2.3

年工资额

万元

308.51

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

6.52

3.3

年工资额

万元

84.07

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.85

4.3

年工资额

万元

156.22

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

4.01

5.3

年工资额

万元

119.00

职工工资总额

万元

2018.33

附表 6 6 :固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

3746.83

3724.83

174.48

7781.81

1.1

工程费用

万元

3746.83

3724.83

11614.91

1.1.1

建筑工程费用

万元

3746.83

3746.83

35.84%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

3724.83

3724.83

35.63%

1.2

工程建设其他费用

万元

310.15

310.15

2.97%

1.2.1

无形资产

万元

174.32

174.32

1.3

预备费

万元

135.83

135.83

1.3.1

基本预备费

万元

70.00

70.00

1.3.2

涨价预备费

万元

65.83

65.83

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

7781.81

7781.81

附表 7 7 :流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

11614.91

9135.06

8591.38

11614.91

11614.91

11614.91

1.1

应收账款

万元

3484.47

2264.91

2439.13

3484.47

3484.47

3484.47

1.2

存货

万元

5226.71

3397.36

3658.70

5226.71

5226.71

5226.71

1.2.1

原辅材料

万元

1568.01

1019.21

1097.61

1568.01

1568.01

1568.01

1.2.2

燃料动力

万元

78.40

50.96

54.88

78.40

78.40

78.40

1.2.3

在产品

万元

2404.29

1562.79

1683.00

2404.29

2404.29

2404.29

1.2.4

产成品

万元

1176.01

764.41

823.21

1176.01

1176.01

1176.01

1.3

现金

万元

2903.73

1887.42

2032.61

2903.73

2903.73

2903.73

流动负债

万元

8941.29

5811.84

6258.90

8941.29

8941.29

8941.29

2.1

应付账款

万元

8941.29

5811.84

6258.90

8941.29

8941.29

8941.29

流动资金

万元

2673.62

1737.85

1871.53

2673.62

2673.62

2673.62

铺底流动资金

万元

891.20

579.28

623.84

891.20

891.20

891.20

附表 8 8 :总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

10455.43

134.36%

134.36%

100.00%

项目建设投资

万元

7781.81

100.00%

100.00%

74.43%

2.1

工程费用

万元

7471.66

96.01%

96.01%

71.46%

2.1.1

建筑工程费

万元

3746.83

48.15%

48.15%

35.84%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

3724.83

47.87%

47.87%

35.63%

2.2

工程建设其他费用

万元

174.32

2.24%

2.24%

1.67%

2.2.1

无形资产

万元

174.32

2.24%

2.24%

1.67%

2.3

预备费

万元

135.83

1.75%

1.75%

1.30%

2.3.1

基本预备费

万元

70.00

0.90%

0.90%

0.67%

2.3.2

涨价预备费

万元

65.83

0.85%

0.85%

0.63%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

7781.81

100.00%

100.00%

74.43%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

2673.62

34.36%

34.36%

25.57%

铺底流动资金

万元

891.21

11.45%

11.45%

8.52%

附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

11695.45

12595.10

17993.00

17993.00

17993.00

1.1

万元

11695.45

12595.10

17993.00

17993.00

17993.00

现价增加值

万元

3742.54

4030.43

5757.76

5757.76

5757.76

增值税

万元

340.89

367.12

524.45

524.45

524.45

3.1

销项税额

万元

2878.88

2878.88

2878.88

2878.88

2878.88

3.2

进项税额

万元

1530.38

1648.10

2354.43

2354.43

2354.43

城市维护建设税

万元

23.86

25.70

36.71

36.71

36.71

教育费附加

万元

10.23

11.01

15.73

15.73

15.73

地方教育费附加

万元

6.82

7.34

10.49

10.49

10.49

土地使用税

万元

118.99

118.99

118.99

118.99

118.99

税金及附加

万元

159.90

163.05

181.93

181.93

181.93

附表 10 :折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

3746.83

3746.83

当期折旧额

2997.46

149.87

149.87

149.87

149.87

149.87

净值

749.37

3596.96

3447.08

3297.21

3147.34

2997.46

机器设备

原值

3724.83

3724.83

当期折旧额

2979.86

198.66

198.66

198.66

198.66

198.66

净值

3526.17

3327.51

3128.86

2930.20

2731.54

建筑物及设备原值

7471.66

当期折旧额

5977.33

348.53

348.53

348.53

348.53

348.53

建筑物及设备净值

1494.33

7123.13

6774.60

6426.07

6077.54

5729.01

无形资产

原值

174.32

174.32

当期摊销额

174.32

4.36

4.36

4.36

4.36

4.36

净值

169.96

165.60

161.25

156.89

152.53

合计:折旧及摊销

6151.65

352.89

352.89

352.89

352.89

352.89

附表 11 :总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

8841.77

5747.15

6189.24

8841.77

8841.77

8841.77

外购燃料动力费

万元

777.55

505.41

544.28

777.55

777.55

777.55

工资及福利费

万元

2018.33

2018.33

2018.33

2018.33

2018.33

2018.33

修理费

万元

41.82

27.18

29.27

41.82

41.82

41.82

其它成本费用

万元

2158.40

1402.96

1510.88

2158.40

2158.40

2158.40

5.1

其他制造费用

万元

440.73

286.47

308.51

440.73

440.73

440.73

5.2

其他管理费用

万元

417.12

271.13

291.98

417.12

417.12

417.12

5.3

其他销售费用

万元

577.87

375.62

404.51

577.87

577.87

577.87

经营成本

万元

13837.87

8994.62

9686.51

13837.87

13837.87

13837.87

折旧费

万元

348.53

348.53

348.53

348.53

348.53

348.53

摊销费

万元

4.36

4.36

4.36

4.36

4.36

4.36

利息支出

万元

总成本费用

万元

14190.76

10053.92

10644.90

14190.76

14190.76

14190.76

10.1

可变成本

万元

11819.54

7682.70

8273.68

11819.54

11819.54

11819.54

10.2

固定成本

万元

2371.22

2371.22

2371.22

2371.22

2371.22

2371.22

盈亏平衡点

56.35%

56.35%

附表 12 :利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

17993.00

11695.45

12595.10

17993.00

17993.00

17993.00

税金及附加

万元

181.93

159.90

163.05

181.93

181.93

181.93

总成本费用

万元

14190.76

10053.92

10644.90

14190.76

14190.76

14190.76

增值税

万元

524.45

340.89

367.12

524.45

524.45

524.45

利润总额

万元

3802.24

7047.43

7661.07

3802.24

3802.24

3802.24

应纳税所得额

万元

3802.24

7047.43

7661.07

3802.24

3802.24

3802.24

企业所得税

万元

950.56

1761.86

1915.27

950.56

950.56

950.56

税后净利润

万元

2851.68

5285.57

5745.80

2851.68

2851.68

2851.68

可供分配的利润

万元

2851.68

5285.57

5745.80

2851.68

2851.68

2851.68

法定盈余公积金

万元

285.17

528.56

574.58

285.17

285.17

285.17

可供投资者分配利润

万元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

应付普通股股利

万元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

各投资方利润分配

万元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

15.1

项目承办方股利分配

万元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

息税前利润

万元

3802.24

7047.43

7661.07

3802.24

3802.24

3802.24

息税折旧摊销前利润

万元

4155.13

7400.32

8013.96

4155.13

4155.13

4155.13

销售净利润率

%

15.85%

45.19%

45.62%

15.85%

15.85%

15.85%

全部投资利润率

%

36.37%

67.40%

73.27%

36.37%

36.37%

36.37%

全部投资利税率

%

43.12%

43.12%

43.12%

43.12%

全部投资回报率

%

27.27%

50.55%

54.96%

27.27%

27.27%

27.27%

总投资收益率

%

27.27%

50.55%

54.96%

27.27%

27.27%

27.27%

资本金净利润率

%

27.27%

50.55%

54.96%

27.27%

27.27%

27.27%

附表 13 :盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

2851.68

投资利润率

36.37%

投资利税率

43.12%

投资回报率

27.27%

回收期

5.17

第二篇:固定资产投资项目立项程序说明(模版)

呈阅件

许县长:

关于固定资产投资项目立项问题,自过去的计划委员会,到后来的发展计划委员会,再到当前的发展和改革委员会,国家及省有关规定发生了多次变化,前后差异很大,现将当前施行的立项程序简要说明如下:

为了对经济发展实施有效调控,凡具备一定规模(同统计部门固定资产投资额统计最低数值相一致)的固定资产投资项目(行为),都要到发展改革部门申报立项,履行基本建设程序。固定资产投资项目立项分三种方式,即:备案制、核准制和审批制。每个项目只适用其中一种方式。适用审批制和核准制的项目都有上级发改部门制定的参照目录,这两种参照目录之外的项目都施行备案制。

一、备案制项目立项程序

1.项目单位向发改部门出具具备相应资质的咨询机构编制的项目备案申请报告(达到可行性研究报告程度)和附件,附件主要是项目资本金证明文件。

2.发改部门审查同意后填写项目备案登记表进行备案登记,项目单位持备案登记表再行办理其他基本建设手续。

二、核准制项目立项程序

1.项目单位委托具备相应资质的工程项目咨询机构编制项目核准申请报告,报告要达到可行性研究报告程度,并通过相应的前期工作完成报告的附件。附件包括:

①项目环境影响评价审批文件

②项目占地预审意见或相关文件

③项目能耗评价审批文件

④项目资本金证明文件

⑤项目安全评价审批文件

⑥项目规划许可意见

⑦项目对既(现)有工程、设施、自然人文资源、能源的运行、保护、开发有可能产生影响的,还要提供相应管理部门出具的同意建设文件(例如:对公路、铁路交通设施可能产生影响的,对河流、水系可能产生影响的,占压矿产资源、影响文物保护的等)。

以上所列前四项每个申报核准的项目都必须提供,其余各项视情况确定是否提供。

2.项目单位将申请报告及附件提交项目建设地县以上发展改革部门,逐级上报至核准目录所规定的有权核准的那一级发展改革部门受理核准。

3.受理核准的发展改革部门组织专家组成评审委员会,对项目进行评审,并提出评审意见。

4.发展改革部门根据专家评审意见,通过审查行文出具核准意见,项目单位持核准意见办理其他基建手续。

5.项目建成后,由核准单位组织验收。

三、审批制项目立项程序

1.项目单位首先向发展改革部门提交项目建议书,并逐级上

报至审批目录中规定的有权对该项目进行审批的那一级发展改革部门进行审查,提出同意进行项目可行性研究的批准意见。

2.项目单位根据发展改革部门的批准意见,委托具备相应资质的工程项目咨询机构编制可行性研究报告,并通过相应的前期工作完成附件。附件包括:

①项目环境影响评价审批文件

②项目占地预审意见或相关文件

③项目能耗评价审批文件

④项目资本金证明文件

⑤项目安全评价审批文件

⑥项目规划许可意见

⑦项目对既(现)有工程、设施、自然人文资源、能源的运行、保护、开发有可能产生影响的,还要提供相应管理部门出具的同意建设文件(例如:对公路、铁路交通设施可能产生影响的,对河流、水系可能产生影响的,占压矿产资源、影响文物保护的等)。

以上所列前四项每个报批的项目都必须提供,其余各项视情况确定是否提供。

3.项目单位将可研报告及附件提交项目建设地县以上发展改革部门,逐级上报至审批目录所规定的有权对项目进行审批的那一级发展改革部门。

4.受理审批项目的发展改革部门组织专家组成评审委员会,对项目进行评审,并提出评审意见。

5.发展改革部门根据专家评审意见,通过审查行文提出审批意见,项目单位持审批意见办理其他基建手续。

6.审批部门负责批准项目初步设计。

7.项目建成后由审批部门组织验收。

第三篇:项目立项申请

立项申请

目录

项 目 名 称 项 目 类 型 项 目 类 别 申 报 单 位 项 目 阐 述 项 目 内 容 简 介

双 系 统 接 入 目 的 和 意 义

大 数 据 收 集

结 束 语

一、项 目 名 称

《适老化家装防滑处理服务项目》

二、项 目 类 型

《居家养老实施》

三、项 目 类 别

《适老化家装防滑处理服务》

四、申 报 单 位

北京嘉业网络科技有限公司

五、项 目 阐 述

民政部、财政部、全国老龄办联合发布第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果。结果显示:

2015年,城镇老年人口占全国老年人口的52.0%,农村占48.0%。15年间,老年人口的城镇化水平提高了17.8个百分点。

2015年,低龄(60岁至69岁)老年人口占56.1%,中龄(70岁至79岁)占30.0%,高龄(80岁及以上)占13.9%。

调查同时发现,2015年,全国城乡轻度失能、重度以上失能老年人口在老年人口中的占比18.3%,总量约为4063万。空巢老年人占老年人口的比例为51.3%。

从中国健康与养老追踪调查的数据中选取60岁以上老年人的数据,利用日常生活自理能力(ADL)量表进行老年人失能判定,并分析老年人失能的影响因素。结果显示:老年人失能率8.18%;年龄是影响失能的重要因素,未来随着老龄化程度的进一步加深,失能人数将不断增加;此外,患有多种慢性病、抑郁程度比较严重和自评健康差的老年人失能情况较严重,这必将导致对长期护理需求的不断增加。

通过对北京3000名60岁以上老年人的调查,84.5%的老年人有居家养老愿望,尤其67-73岁间老年人愿望强烈。

据中国老龄委的调查数据,老年人消费的医疗卫生资源是其他人群的3~5倍。但目前我国每千名老年人拥有的养老机构床位数只有11.6张左右,也就是说最多只有1.16%左右的老年人能够到养老机构享受养老服务,而其余98.84%的老年人,都会在家里养老。这就需要考虑绝大多数老年人的养老服务需求。

大力发展智能居家养老服务,关注老年弱势群体,妥善解决老年人养老问题,是共同构建社会主义和谐社会的各项工作紧密相连的,让每个家庭的每个老人都能分享社会发展给老年人带来的福利和成果,大力发展智能居家养老服务,用家庭化的温馨和先进化的技术为老人谋福利,最大限度地提高老年人的生活质量,提升老年人的幸福指数,从而促进家庭和睦,推动整个和谐社会的快速成长进程。

六、项 目 内 容 简 介

智能居家养老系统,为老人提供居家养老安全服务,设立安全绿色通道及医疗救助服务使老年人的日常生活处于远程安全保护状态。

终端设备系统包含智能监护系统、自动求助系统、身份识别系统、视频娱乐系统、医疗辅助系统、GPS定位系统等几个方面。以实现安全、健康、便捷的新养老模式。

七、双 系 统 接 入 的 目 的 和 意 义

智能居家养老系统在安全性、独立性、与外界沟通等方面都较传统养老模式有很大的提高,可以让老年人在日常生活中可以不受时间和地理环境的束缚,在自己家中过上高质量高享受的生活。

智能居家养老系统为老年人居家养老安全提供信息平台与技术支持,缓解老年人居家养老安全的恐惧心理,110与120系统接入特别是当老年人无论遇到公共安全危害与急重病能及时得到救助服务,可以第一时间做出反应,做好应对工作,解决独居老人生活上安全独立问题,即使子女不在老人身边,子女再也无须担心老人安全问题。安心的工作。

智能居家养老服务,是家庭亲情和高科技的最新结合,为老年人提供视频通话、健康管理、实时安全监控和精神慰藉等服务。它不同于传统的社会养老方式,因为它既体现了社会的关怀又能反映政府服务百姓的力度所以智能居家养老服务是其它养老模式的补充与完善,不仅解决了我国家庭养老资源弱化的问题。同时也减少政府的压力。

八、大 数 据 收 集

终端设备通过注册和完善个人资料、建立健康档案,将信息同步在云端,当有急救需要时,通过终端设备呼叫120,指挥中心调度员可以实时对报警人的地点精确定位,同时也能采集患者的基本资料,大大缩短了报警、搜寻、定位和派车时间;并且患者的姓名、血型、病史、过敏药史等档案资料也传送到120指挥中心,直接进入指挥调度系统,并发送到出车医院和急救车上,让急救医生在到达现场之前,即可掌握准确的患者相关健康档案资料,为现场急救准备,提供有价值的线索。

未来可以通过终端服务设备为老人提供健康监测。运用我们的其它健康设备,进行自助式血压、血糖、心电、基础代谢率等10余项体检,上传到终端设备;实时完善建立个人健康档案;提供就医诊断参考,在大数据共享的同时,政府可以全面掌握不同年龄阶段老年人的健康数据,医疗部门可以通过大数据共享全面了解掌握当地老年人多发病或高发病原因与周期,作出相关医疗预案。

同时,APP还是一个多功能的学习急救知识的平台,市民可在手机上了解急救常识、掌握急救技能。在110日常工作中,接听人员往往因为报警人方言重、紧张表述不清而导致不能准确派车;聋哑人、空巢老人拨打

110、呼救也不方便。终端设备接入后,只要在软件上拨打过去,就算不说话,接警人员也会知道呼救人的详细情况。指挥中心系统上就会显示呼救人及家人的信息。这样更快的做出反应。

还可根据个人需要设置多个短信报警模板,在不方便用语音报警的时候,实现一键短信求助。

未来终端设备可以报警接入后可以开启设备视频状态及时保留嫌疑人影像,提高破案率。

九、结 束 语

“老有所养”是中国老百姓千百年来的传统美德和美好心愿,为做好居家养老服务工作,解决老龄化社会养老问题,共同构建“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的和谐社会,使他们轻松享受美好的晚年生活。本着“上为政府分忧,下为民众解难”的宗旨,以满足广大老年人日益增长的物质和文明需求为出发点,以落实“六个老有”为目标,以居家养老服务为己任,再接再厉,运用多种形式,建立服务周到、安全保障的养老服务网络,促进新时代养老服务的发展,为老年人提供更好的服务,不辜负政府的嘱托和民众的期望。通过我们大家共同的努力促进中国老年市场的自我完善和繁荣,完成中国老人居家养老总水平提高的任务。

第四篇:投资项目立项 项目建议书 范本

金峰村安置房建设工程

项 目 建 议 书

广门乡人民政府 2017年9月1日

目 录

第一章 总 论

(一)项目名称……………………………………………………页码

(二)项目申报单位概况…………………………………………页码

(三)项目拟建地点(目标及定位)……………………………页码

(四)项目内容及规模……………………………………………页码

(五)项目投资概算………………………………………………页码

(六)项目建设期限………………………………………………页码

(七)结 论…………………………………………………………页码 第二章 项目建设必要性

(一)项目建设的必要性分析……………………………………页码

(二)城市总体规划提出的要求…………………………………页码

(三)国家或地方对社会经济、城市建设发展出的要求………页码 第三章 项目的可行性

(一)规划可行性…………………………………………………页码

(二)经济可行性…………………………………………………页码

(三)建设可行性 …………………………………………………页码

第四章 项目的现状分析

(一)项目现状概况………………………………………………页码

(二)项目现状分析………………………………………………页码

第五章 项目工程方案

(一)指导思想……………………………………………………页码

(二)项目建设原则 ………………………………………………页码

(三)总体目标 ……………………………………………………页码 第六章 项目投资估算及资金筹措

(一)总投资估算(包含总投资估算、建设投资古估算、流动资金估算)………………………………………………………………页码

(二)资金筹划(包括自筹情况、还款方式情况)……………页码 第七章 经济和社会效果分析

(一)经济效益 …………………………………………………页码

(二)环境效益……………………………………………………页码

(三)社会效益 …………………………………………………页码 第八章 结论………………………………………………………页码

第一章 总 论

(一)项目名称

金峰村安置房建设工程

(二)项目申报单位(概况)

广门乡人民政府,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(三)项目拟建地点、目标及定位

地址:广门乡金峰村2组.目标:X.定位:。

(四)项目内容及规模

本项目建设以“生态立体种植”为核心,以“高效精品农业”为目标,开发绿色有机农牧产品为一体的现代化设施种植基地。总规模按种植面积10000亩设计,配套建设有:绿色有机种植园区;现代化日光温室繁育区;畜牧养殖园区。

(五)项目投资概算

概算总投资约XXXXXX万元。

(六)项目建设期限

建设工期为X个月(XXXX年XX月—XXXX年XX月)。

(七)结论

第二章 项目建设必要性

(一)项目建设的必要性

(二)城市总体规划提出的要求

(三)国家或地方对社会经济、城市建设发展出的要求 第三章 项目的可行性

(一)规划可行性

(二)经济可行性

(三)建设可行性

第四章 项目的现状分析

(一)项目现状概况

(二)项目现状分析

第五章 项目工程方案

(一)指导思想

(二)项目建设原则

(三)总体目标

第六章 项目投资估算及资金筹措

(一)总投资估算(包含总投资估算、建设投资古估算、流动资金估算)

(二)资金筹划(包括自筹情况、还款方式情况)第七章 经济和社会效果分析

(一)经济效益

(二)环境效益

(三)社会效益 第八章 结论

备注:(红色标记是必填内容,其他有所涉及内容可写可不写,为了建议书的完整性、协调性建议都写)本文是参考版本,打印请忽略此内容。

第五篇:项目建议书(立项申请!)内容

项目建议书内容

总述(最多1页)

简述项目目标和主要活动,特别是当地基础设施情况和自然资源情况,以及适用的林业管理政策或技术等。

1.背景和理由(最多1.5页)

 项目申请方所在国家的社会和经济状况,以及相关林业政策和其他有益于项目实施的基本信息。

 项目将解决的问题,并指出问题所在地理范围及历史根源。 对于解决问题的方法, 项目所采取的创新或补充。

 项目干预的地理区域和受益群体。

2.目标和具体目标(最多半页)

 项目总体目标

 项目具体目标

3.预期产出和成果(最多1页)

 项目可取得的成果/产出,这些成果/产出对于目标的贡献。

 项目结束后,项目成果/产出如何对于当地发展做出持续贡献。

4.主要项目活动计划(最多2页)

 项目主要活动及其对第3节所述项目成果的直接贡献。

 相关项目活动的一致性。

 实现项目目标存在的潜在风险和不确定性。

5.项目管理结构(最多1页)

 确定项目管理结构,特别是内部监测和评估结构,及人员职责和分工安排。

 明确合作伙伴、合作机构或分包方的责任和分工。

6.财务管理系统(最多1页)

 制定适用的财务制度和内部财务审计安排。

现金配套和实物配套应来源于项目申请方和合作伙伴的自有资源。所有的现金及实物配套应与项目协议规定的项目活动一并进行审计。其他进行中的项目资金不能作为现金实物配套使用。 重点说明潜在的融资机会,和/或私人的合理融资。

 符合规定的间接成本,包括项目执行中的日常管理费用,一般不超过网

络资助金7%。管理费将根据实际支出进行拨付,并在申请方与合作方签订的谅解备忘录中明确规定。

 科研机构可作为申请方的合作伙伴,但网络的资金不能只用于科研活动。 申请方的合作伙伴和合作机构可用现金配套支付项目工作人员的工资。

7.可靠性和可推广性(最多半页)

 说明项目是依据可靠的数据或相关文件进行科学分析的基础上设计的。 说明项目的成果和获得的经验将惠及项目实施方所在国家及网络其他成员国。

8.附件:

附件A:逻辑框架 附件B:预算 附件C:工作计划

附件A:逻辑框架

附录B:工作计划

附件C:项目预算

注释:

1.预算应基于实际费用,并应提供资助的数量和来源等细节。2.一切费用应在项目建议书的叙述部分充分说明理由。3.预算必须以美元为单位编制。

4.启动资金用于准备附在项目协议后的文本。

5.用于聘请项目管理助理的成本应细分在具体预算名目中,例如,工资、出差津贴、差旅和住宿费用。

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