第一篇:邢台实施方案说明(投资立项申请)
邢台 x xxx 制造加工项目实施方案
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx 公司
(二)项目规划机构
(三)公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力
中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。
公司通过了 ISO 质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。
(四)公司经济效益分析
上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 32519.07 万元,同比增长32.02%(7887.97 万元)。其中,主营业业务 xxx 生产及销售收入为27993.10 万元,占营业总收入的 86.08%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额 7087.24 万元,较去年同期相比增长 548.99 万元,增长率 8.40%;实现净利润 5315.43 万元,较去年同期相比增长 525.08 万元,增长率 10.96%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
32519.07
完成主营业务收入
万元
27993.10
主营业务收入占比
86.08%
营业收入增长率(同比)
32.02%
营业收入增长量(同比)
万元
7887.97
利润总额
万元
7087.24
利润总额增长率
8.40%
利润总额增长量
万元
548.99
净利润
万元
5315.43
净利润增长率
10.96%
净利润增长量
万元
525.08
投资利润率
47.19%
投资回报率
35.39%
财务内部收益率
23.00%
企业总资产
万元
51471.04
流动资产总额占比
万元
30.95%
流动资产总额
万元
15932.32
资产负债率
31.23%
二、项目概况
(一)项目名称
邢台 xxx 制造加工项目
在经历了 2017 年和 2018 年初强劲增长之后,全球经济活动在 2018 年下半年显著放缓,反映影响主要经济体的因素的融合。国际货币基金组织(IMF)的预测全球经济将从 2018 年的 3.6%放缓至 2019 年的 2.9%,然后在 2020 年回升至 3.0%,同时还有其他下行风险。
(二)项目选址
xx
邢台县,隶属于河北省邢台市,位于河北省西南部、太行山东麓,是一个“七山一滩二分田”的山区县。截至 2018 年 10 月,邢台县辖 10 个镇、6 个乡、519 个行政村,面积 1848平方公里,人口 33.6 万。县政府驻邢台市桥东区。邢台县自商代起,四次建国,两次定都。秦置信都县,汉设襄国县,隋朝改为龙岗县(龙冈县)。宣和二年(1120 年),北宋徽宗赵佶因此地原为邢国辖域且筑有檀台,遂将龙岗县改为邢台县。邢台县被联合国教科文组织提名“全球宜居环境 500 佳”,被河北省政府命名为省级地质公园。前南峪被誉为“太行山最绿的地方”,是中国人民抗日军政大学
旧址所在地,曾获“环境保护全球 500 佳”提名奖。2017 年,邢台县实现地区生产总值 155.8 亿元,同比增长 7%;城镇居民人均可支配收入 27500元,同比增长 8.8%;农村居民人均可支配收入 12631 元,同比增长 9.6%。
(三)项目用地规模
项目总用地面积 54700.67平方米(折合约 82.01 亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 58.28%,建筑容积率 1.56,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度 189.00 万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积 54700.67平方米,建筑物基底占地面积 31879.55平方米,总建筑面积 85333.05平方米,其中:规划建设主体工程 54193.92平方米,项目规划绿化面积 5051.03平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计 172 台(套),设备购置费 5647.43 万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量 1160848.72 千瓦时,折合 142.67 吨标准煤。
2、项目年总用水量 31390.80 立方米,折合 2.68 吨标准煤。
3、“邢台 xxx 制造加工项目投资建设项目”,年用电量 1160848.72千瓦时,年总用水量 31390.80 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)
145.35 吨标准煤/年。达产年综合节能量 59.37 吨标准煤/年,项目总节能率 26.20%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合 xx 发展规划,符合 xx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资 20806.98 万元,其中:固定资产投资 15499.89 万元,占项目总投资的 74.49%;流动资金 5307.09 万元,占项目总投资的 25.51%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 41646.00 万元,总成本费用 32719.50 万元,税金及附加 366.55 万元,利润总额 8926.50 万元,利税总额 10524.29 万元,税后净利润 6694.88 万元,达产年纳税总额 3829.42 万元;达产年投资利润率 42.90%,投资利税率 50.58%,投资回报率 32.18%,全部投资回收期4.61 年,提供就业职位 712 个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 及 xxxxx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“邢台 xxx 制造加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济发展,为社会提供就业职位 712 个,达产年纳税总额 3829.42 万元,可以促进 xx 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 42.90%,投资利税率 50.58%,全部投资回报率 32.18%,全部投资回收期 4.61 年,固定资产投资回收期 4.61 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来,国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民
间投资增速持续保持在 8%以上,前 7 个月达到了 8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到 62.6%。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
附表 1 1 :主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
54700.67
82.01 亩
1.1
容积率
1.56
1.2
建筑系数
58.28%
1.3
投资强度
万元/亩
189.00
1.4
基底面积
平方米
31879.55
1.5
总建筑面积
平方米
85333.05
1.6
绿化面积
平方米
5051.03
绿化率 5.92%
总投资
万元
20806.98
2.1
固定资产投资
万元
15499.89
2.1.1
土建工程投资
万元
7113.08
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.19%
2.1.2
设备投资
万元
5647.43
2.1.2.1
设备投资占比
27.14%
2.1.3
其它投资
万元
2739.38
2.1.3.1
其它投资占比
13.17%
2.1.4
固定资产投资占比
74.49%
2.2
流动资金
万元
5307.09
2.2.1
流动资金占比
25.51%
收入
万元
41646.00
总成本
万元
32719.50
利润总额
万元
8926.50
净利润
万元
6694.88
所得税
万元
1.56
增值税
万元
1231.24
税金及附加
万元
366.55
纳税总额
万元
3829.42
利税总额
万元
10524.29
投资利润率
42.90%
投资利税率
50.58%
投资回报率
32.18%
回收期
年
4.61
设备数量
台(套)
172
年用电量
千瓦时
1160848.72
年用水量
立方米
31390.80
总能耗
吨标准煤
145.35
节能率
26.20%
节能量
吨标准煤
59.37
员工数量
人
712
附表 2 2 :土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
主体生产工程
22538.84
22538.84
54193.92
54193.92
4969.17
1.1
主要生产车间
13523.30
13523.30
32516.35
32516.35
3080.89
1.2
辅助生产车间
7212.43
7212.43
17342.05
17342.05
1590.13
1.3
其他生产车间
1803.11
1803.11
3143.25
3143.25
298.15
仓储工程
4781.93
4781.93
20240.43
20240.43
1349.74
2.1
成品贮存
1195.48
1195.48
5060.11
5060.11
337.44
2.2
原料仓储
2486.60
2486.60
10525.02
10525.02
701.86
2.3
辅助材料仓库
1099.84
1099.84
4655.30
4655.30
310.44
供配电工程
255.04
255.04
255.04
255.04
19.13
3.1
供配电室
255.04
255.04
255.04
255.04
19.13
给排水工程
293.29
293.29
293.29
293.29
17.11
4.1
给排水
293.29
293.29
293.29
293.29
17.11
服务性工程
3028.56
3028.56
3028.56
3028.56
201.96
5.1
办公用房
1653.87
1653.87
1653.87
1653.87
86.68
5.2
生活服务
1374.69
1374.69
1374.69
1374.69
113.42
消防及环保工程
854.37
854.37
854.37
854.37
64.10
6.1
消防环保工程
854.37
854.37
854.37
854.37
64.10
项目总图工程
127.52
127.52
127.52
127.52
371.79
7.1
场地及道路硬化
8678.12
1790.22
1790.22
7.2
场区围墙
1790.22
8678.12
8678.12
7.3
安全保卫室
127.52
127.52
127.52
127.52
绿化工程
3430.93
120.08
合计
31879.55
85333.05
85333.05
7113.08
附表 3 3 :节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
145.35
1.1
—年用电量
千瓦时
1160848.72
1.2
—年用电量
吨标准煤
142.67
1.3
—年用水量
立方米
31390.80
1.4
—年用水量
吨标准煤
2.68
年节能量
吨标准煤
59.37
节能率
26.20%
附表 4 4 :项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
15018.01
1.1
——完成比例
72.18%
完成固定资产投资
万元
9979.45
2.1
——完成比例
66.45%
完成流动资金投资
万元
5038.56
3.1
——完成比例
33.55%
附表 5 5 :人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
484
1.2
人均年工资
万元
4.86
1.3
年工资额
万元
2824.18
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
2.2
人均年工资
万元
5.96
2.3
年工资额
万元
710.74
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
3.2
人均年工资
万元
6.15
3.3
年工资额
万元
223.70
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
4.2
人均年工资
万元
5.15
4.3
年工资额
万元
304.14
其他人员工资
5.1
平均人数
人
5.2
人均年工资
万元
6.61
5.3
年工资额
万元
258.90
职工工资总额
万元
4321.66
附表 6 6 :固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
项目建设投资
万元
7113.08
5647.43
189.00
15499.89
1.1
工程费用
万元
7113.08
5647.43
32642.74
1.1.1
建筑工程费用
万元
7113.08
7113.08
34.19%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
5647.43
5647.43
27.14%
1.2
工程建设其他费用
万元
2739.38
2739.38
13.17%
1.2.1
无形资产
万元
1111.65
1111.65
1.3
预备费
万元
1627.73
1627.73
1.3.1
基本预备费
万元
681.36
681.36
1.3.2
涨价预备费
万元
946.37
946.37
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
15499.89
15499.89
附表 7 7 :流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
万元
32642.74
16754.09
19101.43
32642.74
32642.74
32642.74
1.1
应收账款
万元
9792.82
6365.33
6854.98
9792.82
9792.82
9792.82
1.2
存货
万元
14689.23
9548.00
10282.46
14689.23
14689.23
14689.23
1.2.1
原辅材料
万元
4406.77
2864.40
3084.74
4406.77
4406.77
4406.77
1.2.2
燃料动力
万元
220.34
143.22
154.24
220.34
220.34
220.34
1.2.3
在产品
万元
6757.05
4392.08
4729.93
6757.05
6757.05
6757.05
1.2.4
产成品
万元
3305.08
2148.30
2313.55
3305.08
3305.08
3305.08
1.3
现金
万元
8160.69
5304.45
5712.48
8160.69
8160.69
8160.69
流动负债
万元
27335.65
17768.17
19134.96
27335.65
27335.65
27335.65
2.1
应付账款
万元
27335.65
17768.17
19134.96
27335.65
27335.65
27335.65
流动资金
万元
5307.09
3449.61
3714.96
5307.09
5307.09
5307.09
铺底流动资金
万元
1769.01
1149.87
1238.32
1769.01
1769.01
1769.01
附表 8 8 :总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
20806.98
134.24%
134.24%
100.00%
项目建设投资
万元
15499.89
100.00%
100.00%
74.49%
2.1
工程费用
万元
12760.51
82.33%
82.33%
61.33%
2.1.1
建筑工程费
万元
7113.08
45.89%
45.89%
34.19%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
5647.43
36.44%
36.44%
27.14%
2.2
工程建设其他费用
万元
1111.65
7.17%
7.17%
5.34%
2.2.1
无形资产
万元
1111.65
7.17%
7.17%
5.34%
2.3
预备费
万元
1627.73
10.50%
10.50%
7.82%
2.3.1
基本预备费
万元
681.36
4.40%
4.40%
3.27%
2.3.2
涨价预备费
万元
946.37
6.11%
6.11%
4.55%
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
15499.89
100.00%
100.00%
74.49%
建设期间费用
万元
流动资金
万元
5307.09
34.24%
34.24%
25.51%
铺底流动资金
万元
1769.03
11.41%
11.41%
8.50%
附表 9 9 :营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
27069.90
29152.20
41646.00
41646.00
41646.00
1.1
万元
27069.90
29152.20
41646.00
41646.00
41646.00
现价增加值
万元
8662.37
9328.70
13326.72
13326.72
13326.72
增值税
万元
800.31
861.87
1231.24
1231.24
1231.24
3.1
销项税额
万元
6663.36
6663.36
6663.36
6663.36
6663.36
3.2
进项税额
万元
3530.88
3802.48
5432.12
5432.12
5432.12
城市维护建设税
万元
56.02
60.33
86.19
86.19
86.19
教育费附加
万元
24.01
25.86
36.94
36.94
36.94
地方教育费附加
万元
16.01
17.24
24.62
24.62
24.62
土地使用税
万元
218.80
218.80
218.80
218.80
218.80
税金及附加
万元
314.84
322.23
366.55
366.55
366.55
附表 10 :折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
7113.08
7113.08
当期折旧额
5690.46
284.52
284.52
284.52
284.52
284.52
净值
1422.62
6828.56
6544.03
6259.51
5974.99
5690.46
机器设备
原值
5647.43
5647.43
当期折旧额
4517.94
301.20
301.20
301.20
301.20
301.20
净值
5346.23
5045.04
4743.84
4442.64
4141.45
建筑物及设备原值
12760.51
当期折旧额
10208.41
585.72
585.72
585.72
585.72
585.72
建筑物及设备净值
2552.10
12174.79
11589.07
11003.35
10417.63
9831.91
无形资产
原值
1111.65
1111.65
当期摊销额
1111.65
27.79
27.79
27.79
27.79
27.79
净值
1083.86
1056.07
1028.28
1000.49
972.69
合计:折旧及摊销
11320.06
613.51
613.51
613.51
613.51
613.51
附表 11 :总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
20660.10
13429.06
14462.07
20660.10
20660.10
20660.10
外购燃料动力费
万元
1885.68
1225.69
1319.98
1885.68
1885.68
1885.68
工资及福利费
万元
4321.66
4321.66
4321.66
4321.66
4321.66
4321.66
修理费
万元
70.29
45.69
49.20
70.29
70.29
70.29
其它成本费用
万元
5168.26
3359.37
3617.78
5168.26
5168.26
5168.26
5.1
其他制造费用
万元
1703.13
1107.03
1192.19
1703.13
1703.13
1703.13
5.2
其他管理费用
万元
1222.84
794.85
855.99
1222.84
1222.84
1222.84
5.3
其他销售费用
万元
3056.12
1986.48
2139.28
3056.12
3056.12
3056.12
经营成本
万元
32105.99
20868.89
22474.19
32105.99
32105.99
32105.99
折旧费
万元
585.72
585.72
585.72
585.72
585.72
585.72
摊销费
万元
27.79
27.79
27.79
27.79
27.79
27.79
利息支出
万元
总成本费用
万元
32719.50
22994.98
24384.20
32719.50
32719.50
32719.50
10.1
可变成本
万元
27784.33
18059.81
19449.03
27784.33
27784.33
27784.33
10.2
固定成本
万元
4935.17
4935.17
4935.17
4935.17
4935.17
4935.17
盈亏平衡点
45.51%
45.51%
附表 12 :利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
41646.00
27069.90
29152.20
41646.00
41646.00
41646.00
税金及附加
万元
366.55
314.84
322.23
366.55
366.55
366.55
总成本费用
万元
32719.50
22994.98
24384.20
32719.50
32719.50
32719.50
增值税
万元
1231.24
800.31
861.87
1231.24
1231.24
1231.24
利润总额
万元
8926.50
7954.36
8827.36
8926.50
8926.50
8926.50
应纳税所得额
万元
8926.50
7954.36
8827.36
8926.50
8926.50
8926.50
企业所得税
万元
2231.63
1988.59
2206.84
2231.63
2231.63
2231.63
税后净利润
万元
6694.88
5965.77
6620.52
6694.88
6694.88
6694.88
可供分配的利润
万元
6694.88
5965.77
6620.52
6694.88
6694.88
6694.88
法定盈余公积金
万元
669.49
596.58
662.05
669.49
669.49
669.49
可供投资者分配利润
万元
6025.39
5369.19
5958.47
6025.39
6025.39
6025.39
应付普通股股利
万元
6025.39
5369.19
5958.47
6025.39
6025.39
6025.39
各投资方利润分配
万元
6025.39
5369.19
5958.47
6025.39
6025.39
6025.39
15.1
项目承办方股利分配
万元
6025.39
5369.19
5958.47
6025.39
6025.39
6025.39
息税前利润
万元
8926.50
7954.36
8827.36
8926.50
8926.50
8926.50
息税折旧摊销前利润
万元
9540.01
8567.87
9440.87
9540.01
9540.01
9540.01
销售净利润率
%
16.08%
22.04%
22.71%
16.08%
16.08%
16.08%
全部投资利润率
%
42.90%
38.23%
42.42%
42.90%
42.90%
42.90%
全部投资利税率
%
50.58%
50.58%
50.58%
50.58%
全部投资回报率
%
32.18%
28.67%
31.82%
32.18%
32.18%
32.18%
总投资收益率
%
32.18%
28.67%
31.82%
32.18%
32.18%
32.18%
资本金净利润率
%
32.18%
28.67%
31.82%
32.18%
32.18%
32.18%
附表 13 :盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
6694.88
投资利润率
42.90%
投资利税率
50.58%
投资回报率
32.18%
回收期
年
4.61
第二篇:固定资产投资项目立项程序说明(模版)
呈阅件
许县长:
关于固定资产投资项目立项问题,自过去的计划委员会,到后来的发展计划委员会,再到当前的发展和改革委员会,国家及省有关规定发生了多次变化,前后差异很大,现将当前施行的立项程序简要说明如下:
为了对经济发展实施有效调控,凡具备一定规模(同统计部门固定资产投资额统计最低数值相一致)的固定资产投资项目(行为),都要到发展改革部门申报立项,履行基本建设程序。固定资产投资项目立项分三种方式,即:备案制、核准制和审批制。每个项目只适用其中一种方式。适用审批制和核准制的项目都有上级发改部门制定的参照目录,这两种参照目录之外的项目都施行备案制。
一、备案制项目立项程序
1.项目单位向发改部门出具具备相应资质的咨询机构编制的项目备案申请报告(达到可行性研究报告程度)和附件,附件主要是项目资本金证明文件。
2.发改部门审查同意后填写项目备案登记表进行备案登记,项目单位持备案登记表再行办理其他基本建设手续。
二、核准制项目立项程序
1.项目单位委托具备相应资质的工程项目咨询机构编制项目核准申请报告,报告要达到可行性研究报告程度,并通过相应的前期工作完成报告的附件。附件包括:
①项目环境影响评价审批文件
②项目占地预审意见或相关文件
③项目能耗评价审批文件
④项目资本金证明文件
⑤项目安全评价审批文件
⑥项目规划许可意见
⑦项目对既(现)有工程、设施、自然人文资源、能源的运行、保护、开发有可能产生影响的,还要提供相应管理部门出具的同意建设文件(例如:对公路、铁路交通设施可能产生影响的,对河流、水系可能产生影响的,占压矿产资源、影响文物保护的等)。
以上所列前四项每个申报核准的项目都必须提供,其余各项视情况确定是否提供。
2.项目单位将申请报告及附件提交项目建设地县以上发展改革部门,逐级上报至核准目录所规定的有权核准的那一级发展改革部门受理核准。
3.受理核准的发展改革部门组织专家组成评审委员会,对项目进行评审,并提出评审意见。
4.发展改革部门根据专家评审意见,通过审查行文出具核准意见,项目单位持核准意见办理其他基建手续。
5.项目建成后,由核准单位组织验收。
三、审批制项目立项程序
1.项目单位首先向发展改革部门提交项目建议书,并逐级上
报至审批目录中规定的有权对该项目进行审批的那一级发展改革部门进行审查,提出同意进行项目可行性研究的批准意见。
2.项目单位根据发展改革部门的批准意见,委托具备相应资质的工程项目咨询机构编制可行性研究报告,并通过相应的前期工作完成附件。附件包括:
①项目环境影响评价审批文件
②项目占地预审意见或相关文件
③项目能耗评价审批文件
④项目资本金证明文件
⑤项目安全评价审批文件
⑥项目规划许可意见
⑦项目对既(现)有工程、设施、自然人文资源、能源的运行、保护、开发有可能产生影响的,还要提供相应管理部门出具的同意建设文件(例如:对公路、铁路交通设施可能产生影响的,对河流、水系可能产生影响的,占压矿产资源、影响文物保护的等)。
以上所列前四项每个报批的项目都必须提供,其余各项视情况确定是否提供。
3.项目单位将可研报告及附件提交项目建设地县以上发展改革部门,逐级上报至审批目录所规定的有权对项目进行审批的那一级发展改革部门。
4.受理审批项目的发展改革部门组织专家组成评审委员会,对项目进行评审,并提出评审意见。
5.发展改革部门根据专家评审意见,通过审查行文提出审批意见,项目单位持审批意见办理其他基建手续。
6.审批部门负责批准项目初步设计。
7.项目建成后由审批部门组织验收。
第三篇:立项申请报告书
《立项申请报告书》
项目名称:
项目负责人:
项目负责单位(盖章):
二00二年三月一日
目的和意义:
项目内容及技术可行性分析:
1、项目的主要内容;
2、主要技术基础原理;
3、项目的技术创新点论述。尽可能详
细地说明项目的技术创新点、创新程度、以及需进一步解决的问题;
4、项目的主要技术性能指标与同类先进技术指标的比较;
5、项目知识产权情况
6、技术成熟性和项目可靠性论述。)
实施方案:
技术路线、技术方案、技术途径和技术关键,要达到的技术经济指标。)
预期经济效益和社会效益:
1、研究报告
2、二级以上查新单位查新资料
;
3、应用单位经济、社会效益证明。)
计划安排:(项目计划内容进度、时间安排及期限。)
计划内容进度、时间安排备注
经费概算:
1、申请资金;
2、自筹资金;
3、预算支出科目、金额及计算依据。
第四篇:项目立项申请
立项申请
目录
项 目 名 称 项 目 类 型 项 目 类 别 申 报 单 位 项 目 阐 述 项 目 内 容 简 介
双 系 统 接 入 目 的 和 意 义
大 数 据 收 集
结 束 语
一、项 目 名 称
《适老化家装防滑处理服务项目》
二、项 目 类 型
《居家养老实施》
三、项 目 类 别
《适老化家装防滑处理服务》
四、申 报 单 位
北京嘉业网络科技有限公司
五、项 目 阐 述
民政部、财政部、全国老龄办联合发布第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果。结果显示:
2015年,城镇老年人口占全国老年人口的52.0%,农村占48.0%。15年间,老年人口的城镇化水平提高了17.8个百分点。
2015年,低龄(60岁至69岁)老年人口占56.1%,中龄(70岁至79岁)占30.0%,高龄(80岁及以上)占13.9%。
调查同时发现,2015年,全国城乡轻度失能、重度以上失能老年人口在老年人口中的占比18.3%,总量约为4063万。空巢老年人占老年人口的比例为51.3%。
从中国健康与养老追踪调查的数据中选取60岁以上老年人的数据,利用日常生活自理能力(ADL)量表进行老年人失能判定,并分析老年人失能的影响因素。结果显示:老年人失能率8.18%;年龄是影响失能的重要因素,未来随着老龄化程度的进一步加深,失能人数将不断增加;此外,患有多种慢性病、抑郁程度比较严重和自评健康差的老年人失能情况较严重,这必将导致对长期护理需求的不断增加。
通过对北京3000名60岁以上老年人的调查,84.5%的老年人有居家养老愿望,尤其67-73岁间老年人愿望强烈。
据中国老龄委的调查数据,老年人消费的医疗卫生资源是其他人群的3~5倍。但目前我国每千名老年人拥有的养老机构床位数只有11.6张左右,也就是说最多只有1.16%左右的老年人能够到养老机构享受养老服务,而其余98.84%的老年人,都会在家里养老。这就需要考虑绝大多数老年人的养老服务需求。
大力发展智能居家养老服务,关注老年弱势群体,妥善解决老年人养老问题,是共同构建社会主义和谐社会的各项工作紧密相连的,让每个家庭的每个老人都能分享社会发展给老年人带来的福利和成果,大力发展智能居家养老服务,用家庭化的温馨和先进化的技术为老人谋福利,最大限度地提高老年人的生活质量,提升老年人的幸福指数,从而促进家庭和睦,推动整个和谐社会的快速成长进程。
六、项 目 内 容 简 介
智能居家养老系统,为老人提供居家养老安全服务,设立安全绿色通道及医疗救助服务使老年人的日常生活处于远程安全保护状态。
终端设备系统包含智能监护系统、自动求助系统、身份识别系统、视频娱乐系统、医疗辅助系统、GPS定位系统等几个方面。以实现安全、健康、便捷的新养老模式。
七、双 系 统 接 入 的 目 的 和 意 义
智能居家养老系统在安全性、独立性、与外界沟通等方面都较传统养老模式有很大的提高,可以让老年人在日常生活中可以不受时间和地理环境的束缚,在自己家中过上高质量高享受的生活。
智能居家养老系统为老年人居家养老安全提供信息平台与技术支持,缓解老年人居家养老安全的恐惧心理,110与120系统接入特别是当老年人无论遇到公共安全危害与急重病能及时得到救助服务,可以第一时间做出反应,做好应对工作,解决独居老人生活上安全独立问题,即使子女不在老人身边,子女再也无须担心老人安全问题。安心的工作。
智能居家养老服务,是家庭亲情和高科技的最新结合,为老年人提供视频通话、健康管理、实时安全监控和精神慰藉等服务。它不同于传统的社会养老方式,因为它既体现了社会的关怀又能反映政府服务百姓的力度所以智能居家养老服务是其它养老模式的补充与完善,不仅解决了我国家庭养老资源弱化的问题。同时也减少政府的压力。
八、大 数 据 收 集
终端设备通过注册和完善个人资料、建立健康档案,将信息同步在云端,当有急救需要时,通过终端设备呼叫120,指挥中心调度员可以实时对报警人的地点精确定位,同时也能采集患者的基本资料,大大缩短了报警、搜寻、定位和派车时间;并且患者的姓名、血型、病史、过敏药史等档案资料也传送到120指挥中心,直接进入指挥调度系统,并发送到出车医院和急救车上,让急救医生在到达现场之前,即可掌握准确的患者相关健康档案资料,为现场急救准备,提供有价值的线索。
未来可以通过终端服务设备为老人提供健康监测。运用我们的其它健康设备,进行自助式血压、血糖、心电、基础代谢率等10余项体检,上传到终端设备;实时完善建立个人健康档案;提供就医诊断参考,在大数据共享的同时,政府可以全面掌握不同年龄阶段老年人的健康数据,医疗部门可以通过大数据共享全面了解掌握当地老年人多发病或高发病原因与周期,作出相关医疗预案。
同时,APP还是一个多功能的学习急救知识的平台,市民可在手机上了解急救常识、掌握急救技能。在110日常工作中,接听人员往往因为报警人方言重、紧张表述不清而导致不能准确派车;聋哑人、空巢老人拨打
110、呼救也不方便。终端设备接入后,只要在软件上拨打过去,就算不说话,接警人员也会知道呼救人的详细情况。指挥中心系统上就会显示呼救人及家人的信息。这样更快的做出反应。
还可根据个人需要设置多个短信报警模板,在不方便用语音报警的时候,实现一键短信求助。
未来终端设备可以报警接入后可以开启设备视频状态及时保留嫌疑人影像,提高破案率。
九、结 束 语
“老有所养”是中国老百姓千百年来的传统美德和美好心愿,为做好居家养老服务工作,解决老龄化社会养老问题,共同构建“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的和谐社会,使他们轻松享受美好的晚年生活。本着“上为政府分忧,下为民众解难”的宗旨,以满足广大老年人日益增长的物质和文明需求为出发点,以落实“六个老有”为目标,以居家养老服务为己任,再接再厉,运用多种形式,建立服务周到、安全保障的养老服务网络,促进新时代养老服务的发展,为老年人提供更好的服务,不辜负政府的嘱托和民众的期望。通过我们大家共同的努力促进中国老年市场的自我完善和繁荣,完成中国老人居家养老总水平提高的任务。
第五篇:建设项目立项申请
关于申请XX养老中心建设项目立项的
请示
XX县/市发展和改革局:
根据XX县/市委提出的“XXXX,XXXX”的总体要求,为构建和谐城市、和谐社区、和谐生活,开创全新养老模式,发展完善的养老产业,打造转专业亲情的颐老、医养新社区,创造养老生态社区可持续发展模式,集养老护理和休闲度假融为一体,我公司(XX地产开发有限公司)拟在XX环路以东、XX路以南、XX路以西、XX公园以北兴建一个养老社区。现将相关项目情况呈报如下:
1、项目位置及用地情况:
宁乡玉园养老中心建设项目位置为XX环路以东、XX路以南、XX路以西、XX公园以北,总面积约为345678.6㎡建筑面积375789.6㎡。
2、主要建设内容:
包括老年康复中心、老年大学、亲子养老住宅等不同功能区域。
3、施工期限:
工期为201X年X月至201X年X月。
4、投资计划: 项目工程建设造价预算约为123456.7万元。
特此呈报,恳请贵局下达立项批复。
XX房地产开发有限公司
201X/X/X