医院总账会计工作总结

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第一篇:医院总账会计工作总结

篇一:医院财务会计年终总结范文 医院财务会计年终总结范文

转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。篇二:医院会计年度工作总结范文 医院会计年度工作总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,党和各级领导的教育、培养,以及同事的关心帮助,详细内容请看下文医院会计年度工作总结。

我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。篇三:医院会计工作总结 医院会计工作总结-总结

[] 篇一:医院 本人在医院正确下,在新科长的带领下认真邓小平理论和三个

代表重要,认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度,原则,严格遵守会计人员,遵守 自己的本职工作。作为医院,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的 一年里在不断改 善工作方式的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作 任务,现总 结如下:

一、日常出纳工作:

1、严格现金管理和结算制度,及时办

理日常现金收付做到日清月结,防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的。

2、及时 收回医院各项门诊和住院,进行核对算。及时收回现金存入。

3、根据会计提供的依据,与 银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。

4、坚持手 续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能支付),对 不符手续的凭证不付 款。

5、审核和登记现金账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家 的财政制度,严格执行财经。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医 院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规 范性。检查报销手续是否 齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好 代扣、代缴所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种保险的扣缴工作。

三、其他工作 1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的 收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制 制度,加强对日常收费的控制和 监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时 将收取的现金缴存银行。配合医 保办做好医保收费的结算和登记管理。2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会 计档案管理基础薄弱,2011 年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了 2010 年-2011 年的会计凭证,立卷归档。3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 2011 年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服 务方 面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。4.完成社保稽核和收费年 审工作,配合对医院 2009 年和 2010 年财务收支的审计工作。为 2011 年社保稽核和收费 年审提供了准确的财务,整理 2009-2010 年的财务制度,会 计账薄、凭证、报表,配合学 院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2011 年,财务室 被评为医院集体,同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议 首先,由于医 院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金产生态。不能及时支付各部门急需用钱 的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供 报 表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新知识的同时,还要学习新 会 计制度与财务有关的其它知识。篇二:医院会计工作总结

1、审核每

日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其 中原因,做到每天账款相符,并在 已稽核的会计资料上盖章,做好记录。

2、通过本月审核 发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况,(1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2)由于 工作疏忽,在银联和医保录入时,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时 不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点 已向信息中心 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入记录本并告知本人下 次注意。

3、据院字(2011)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合 惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相 符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量 统计表和门诊收入统计表进行审核,如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。

3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达 到要求,发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考 核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

4、挂号要严格按要求进行 患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入 情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。

5、按照规章制度严格要求自 己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。篇三:医院

会计工作总结 首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员

在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认 真学习十六大文件,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。医院会计工作总结汇报如下:

一、医院会计工作总结今年新开展的主要工作

1、我院为加强管理,实行全成本核

算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知 识及我院实际情况,在中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1 月1号。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成 效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他消耗01年为16万元,02年为12万元,4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比 01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65 个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加费 28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因 素业务支出仅增长8%,《》()。

2、为适应主义经济的需要,规范财务行为,提高 财务管理平,经院办会研究决定,我们制定了调整和办法。在院领导、、纪委、人事科、审计 科支持下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组, 组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全 科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思,发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠购进大型医疗设 备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理 了贷款的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。

4、积极参与

了本奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目 标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的 同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4 月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比 去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191 万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作,受到领导好评。在医院iso推

行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复,共编写73个财务作 业指导书,并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了

全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡 相符、账实相符。今年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提 高固定资产的管理水平和使用效率。通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学

到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有 关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我 们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线 分别为60%和50%,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。篇四:医院会计工作总结 转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会

计以来,迄今为止任职已有7个多月的,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我 所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会 我表示衷心的。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工

作是一项“婆婆”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来。但我自任 职以来,本职工作,立足自身,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的 工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院 财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业 务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的 账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求 对一浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇 总完成后打印出来交由各科长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院 收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然 后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表 及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产 和财务账上一致,要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收 入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后 交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电 脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财 务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实 际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作。在办理每一笔会 计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确 保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理上与自已的本职工作要求还存有一定的差 距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到 医院的经营活动中去,做到事前了解、事后,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差 异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查 疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合 理有效的运转使用,使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心 向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务 管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作 用。新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会

坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足 自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力!篇五:医院

会计工作总结 过去的2011年里一年中,本xx医院的药械科各项工作坚持以“科学

发展观和构建和谐社会”为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的 关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十七大精神,充分“,开拓创新”的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。二.认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门、专门课程、、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。三.加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。四.加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科上检查科室进行敎育,收到了较好 的效果。五.鼓励职工积极参加晋级晋职,有四名无职称人员参加了职称考试。2008年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作有序的发展。〔医院会计工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】

第二篇:医院总账会计工作总结

篇一:医院财务会计年终总结范文 医院财务会计年终总结范文

转眼间又将跨过一个。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。篇二:医院会计工作总结范文 医院会计工作总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,党和各级领导的教育、培养,以及同事的关心帮助,详细内容请看下文医院会计工作总结。

我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。篇三:医院会计工作总结 医院会计工作总结-总结

[] 篇一:医院 本人在医院正确下,在新科长的带领下认真邓小平理论和三个

代表重要,认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度,原则,严格遵守会计人员,遵守 自己的本职工作。作为医院,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的 一年里在不断改 善工作方式的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作 任务,现总 结如下:

一、日常出纳工作:

1、严格现金管理和结算制度,及时办

理日常现金收付做到日清月结,防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的。

2、及时 收回医院各项门诊和住院,进行核对算。及时收回现金存入。

3、根据会计提供的依据,与 银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。

4、坚持手 续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能支付),对 不符手续的凭证不付 款。

5、审核和登记现金账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家 的财政制度,严格执行财经。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医 院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规 范性。检查报销手续是否 齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好 代扣、代缴所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种保险的扣缴工作。

三、其他工作 1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的 收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制 制度,加强对日常收费的控制和 监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时 将收取的现金缴存银行。配合医 保办做好医保收费的结算和登记管理。2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会 计档案管理基础薄弱,2011 年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了 2010 年-2011 年的会计凭证,立卷归档。3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 2011 年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服 务方 面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。4.完成社保稽核和收费年 审工作,配合对医院 2009 年和 2010 年财务收支的审计工作。为 2011 年社保稽核和收费 年审提供了准确的财务,整理 2009-2010 年的财务制度,会 计账薄、凭证、报表,配合学 院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2011 年,财务室 被评为医院集体,同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议 首先,由于医 院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金产生态。不能及时支付各部门急需用钱 的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供 报 表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新知识的同时,还要学习新 会 计制度与财务有关的其它知识。篇二:医院会计工作总结

1、审核每

日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其 中原因,做到每天账款相符,并在 已稽核的会计资料上盖章,做好记录。

2、通过本月审核 发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况,(1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2)由于 工作疏忽,在银联和医保录入时,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时 不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点 已向信息中心 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入记录本并告知本人下 次注意。

3、据院字(2011)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合 惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相 符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量 统计表和门诊收入统计表进行审核,如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。

3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达 到要求,发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考 核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

4、挂号要严格按要求进行 患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入 情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。

5、按照规章制度严格要求自 己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。篇三:医院

会计工作总结 首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员

在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认 真学习十六大文件,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。医院会计工作总结汇报如下:

一、医院会计工作总结今年新开展的主要工作

1、我院为加强管理,实行全成本核

算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知 识及我院实际情况,在中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1 月1号。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成 效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他消耗01年为16万元,02年为12万元,4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比 01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65 个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加费 28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因 素业务支出仅增长8%,《》()。

2、为适应主义经济的需要,规范财务行为,提高 财务管理平,经院办会研究决定,我们制定了调整和办法。在院领导、、纪委、人事科、审计 科支持下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组, 组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全 科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思,发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠购进大型医疗设 备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理 了贷款的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。

4、积极参与

了本奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目 标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的 同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4 月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比 去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191 万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作,受到领导好评。在医院iso推

行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复,共编写73个财务作 业指导书,并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了

全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡 相符、账实相符。今年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提 高固定资产的管理水平和使用效率。通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学

到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有 关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我 们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线 分别为60%和50%,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。篇四:医院会计工作总结 转眼间又将跨过一个。从4月底接手骨科医院财务会

计以来,迄今为止任职已有7个多月的,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我 所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会 我表示衷心的。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工

作是一项“婆婆”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来。但我自任 职以来,本职工作,立足自身,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的 工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院 财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业 务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的 账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求 对一浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇 总完成后打印出来交由各科长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院 收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然 后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表 及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产 和财务账上一致,要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收 入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后 交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电 脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财 务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实 际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作。在办理每一笔会 计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确 保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理上与自已的本职工作要求还存有一定的差 距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到 医院的经营活动中去,做到事前了解、事后,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差 异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查 疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合 理有效的运转使用,使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心 向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务 管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作 用。新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会

坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足 自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力!篇五:医院

会计工作总结 过去的2011年里一年中,本xx医院的药械科各项工作坚持以“科学

发展观和构建和谐社会”为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的 关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十七大精神,充分“,开拓创新”的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。二.认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门、专门课程、、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。三.加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。四.加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科上检查科室进行敎育,收到了较好 的效果。五.鼓励职工积极参加晋级晋职,有四名无职称人员参加了职称考试。2008年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作有序的发展。〔医院会计工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】

第三篇:医院总账会计工作总结

篇一:医院财务会计年终总结范文 医院财务会计年终总结范文

转眼间又将跨过一个。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。篇二:医院会计工作总结范文 医院会计工作总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,党和各级领导的教育、培养,以及同事的关心帮助,详细内容请看下文医院会计工作总结。

我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。篇三:医院会计工作总结 医院会计工作总结-总结

[] 篇一:医院 本人在医院正确下,在新科长的带领下认真邓小平理论和三个

代表重要,认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度,原则,严格遵守会计人员,遵守 自己的本职工作。作为医院,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的 一年里在不断改 善工作方式的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作 任务,现总 结如下:

一、日常出纳工作:

1、严格现金管理和结算制度,及时办

理日常现金收付做到日清月结,防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的。

2、及时 收回医院各项门诊和住院,进行核对算。及时收回现金存入。

3、根据会计提供的依据,与 银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。

4、坚持手 续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能支付),对 不符手续的凭证不付 款。

5、审核和登记现金账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家 的财政制度,严格执行财经。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医 院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规 范性。检查报销手续是否 齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好 代扣、代缴所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种保险的扣缴工作。

三、其他工作 1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的 收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制 制度,加强对日常收费的控制和 监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时 将收取的现金缴存银行。配合医 保办做好医保收费的结算和登记管理。2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会 计档案管理基础薄弱,2011 年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了 2010 年-2011 年的会计凭证,立卷归档。3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 2011 年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服 务方 面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。4.完成社保稽核和收费年 审工作,配合对医院 2009 年和 2010 年财务收支的审计工作。为 2011 年社保稽核和收费 年审提供了准确的财务,整理 2009-2010 年的财务制度,会 计账薄、凭证、报表,配合学 院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2011 年,财务室 被评为医院集体,同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议 首先,由于医 院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金产生态。不能及时支付各部门急需用钱 的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供 报 表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新知识的同时,还要学习新 会 计制度与财务有关的其它知识。篇二:医院会计工作总结

1、审核每

日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其 中原因,做到每天账款相符,并在 已稽核的会计资料上盖章,做好记录。

2、通过本月审核 发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况,(1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2)由于 工作疏忽,在银联和医保录入时,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时 不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点 已向信息中心 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入记录本并告知本人下 次注意。

3、据院字(2011)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合 惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相 符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量 统计表和门诊收入统计表进行审核,如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。

3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达 到要求,发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考 核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

4、挂号要严格按要求进行 患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入 情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。

5、按照规章制度严格要求自 己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。篇三:医院

会计工作总结 首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员

在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认 真学习十六大文件,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。医院会计工作总结汇报如下:

一、医院会计工作总结今年新开展的主要工作

1、我院为加强管理,实行全成本核

算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知 识及我院实际情况,在中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1 月1号。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成 效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他消耗01年为16万元,02年为12万元,4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比 01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65 个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加费 28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因 素业务支出仅增长8%,《》()。

2、为适应主义经济的需要,规范财务行为,提高 财务管理平,经院办会研究决定,我们制定了调整和办法。在院领导、、纪委、人事科、审计 科支持下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组, 组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全 科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思,发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠购进大型医疗设 备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理 了贷款的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。

4、积极参与

了本奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目 标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的 同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4 月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比 去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191 万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作,受到领导好评。在医院iso推

行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复,共编写73个财务作 业指导书,并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了

全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡 相符、账实相符。今年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提 高固定资产的管理水平和使用效率。通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学

到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有 关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我 们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线 分别为60%和50%,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。篇四:医院会计工作总结 转眼间又将跨过一个。从4月底接手骨科医院财务会

计以来,迄今为止任职已有7个多月的,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我 所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会 我表示衷心的。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工

作是一项“婆婆”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来。但我自任 职以来,本职工作,立足自身,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的 工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院 财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业 务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的 账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求 对一浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇 总完成后打印出来交由各科长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院 收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然 后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表 及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产 和财务账上一致,要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收 入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后 交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电 脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财 务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实 际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作。在办理每一笔会 计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确 保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理上与自已的本职工作要求还存有一定的差 距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到 医院的经营活动中去,做到事前了解、事后,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差 异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查 疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合 理有效的运转使用,使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心 向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务 管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作 用。新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会

坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足 自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力!篇五:医院

会计工作总结 过去的2011年里一年中,本xx医院的药械科各项工作坚持以“科学

发展观和构建和谐社会”为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的 关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十七大精神,充分“,开拓创新”的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。二.认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门、专门课程、、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。三.加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。四.加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科上检查科室进行敎育,收到了较好 的效果。五.鼓励职工积极参加晋级晋职,有四名无职称人员参加了职称考试。2008年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作有序的发展。〔医院会计工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】

第四篇:医院总账会计工作总结

篇一:医院财务会计年终总结范文 医院财务会计年终总结范文

转眼间又将跨过一个。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。篇二:医院会计工作总结范文 医院会计工作总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,党和各级领导的教育、培养,以及同事的关心帮助,详细内容请看下文医院会计工作总结。

我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。篇三:医院会计工作总结 医院会计工作总结-总结

[] 篇一:医院 本人在医院正确下,在新科长的带领下认真邓小平理论和三个

代表重要,认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度,原则,严格遵守会计人员,遵守 自己的本职工作。作为医院,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的 一年里在不断改 善工作方式的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作 任务,现总 结如下:

一、日常出纳工作:

1、严格现金管理和结算制度,及时办

理日常现金收付做到日清月结,防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的。

2、及时 收回医院各项门诊和住院,进行核对算。及时收回现金存入。

3、根据会计提供的依据,与 银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。

4、坚持手 续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能支付),对 不符手续的凭证不付 款。

5、审核和登记现金账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家 的财政制度,严格执行财经。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医 院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规 范性。检查报销手续是否 齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好 代扣、代缴所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种保险的扣缴工作。

三、其他工作 1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的 收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制 制度,加强对日常收费的控制和 监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时 将收取的现金缴存银行。配合医 保办做好医保收费的结算和登记管理。2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会 计档案管理基础薄弱,2011 年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了 2010 年-2011 年的会计凭证,立卷归档。3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 2011 年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服 务方 面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。4.完成社保稽核和收费年 审工作,配合对医院 2009 年和 2010 年财务收支的审计工作。为 2011 年社保稽核和收费 年审提供了准确的财务,整理 2009-2010 年的财务制度,会 计账薄、凭证、报表,配合学 院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2011 年,财务室 被评为医院集体,同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议 首先,由于医 院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金产生态。不能及时支付各部门急需用钱 的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供 报 表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新知识的同时,还要学习新 会 计制度与财务有关的其它知识。篇二:医院会计工作总结

1、审核每

日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其 中原因,做到每天账款相符,并在 已稽核的会计资料上盖章,做好记录。

2、通过本月审核 发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况,(1)患者同时刷银联和医保卡,以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2)由于 工作疏忽,在银联和医保录入时,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时 不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点 已向信息中心 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入记录本并告知本人下 次注意。

3、据院字(2011)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合 惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相 符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量 统计表和门诊收入统计表进行审核,如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。

3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达 到要求,发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考 核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

4、挂号要严格按要求进行 患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入 情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。

5、按照规章制度严格要求自 己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。篇三:医院

会计工作总结 首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员

在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认 真学习十六大文件,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。医院会计工作总结汇报如下:

一、医院会计工作总结今年新开展的主要工作

1、我院为加强管理,实行全成本核

算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知 识及我院实际情况,在中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1 月1号。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成 效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他消耗01年为16万元,02年为12万元,4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比 01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65 个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加费 28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因 素业务支出仅增长8%,《》()。

2、为适应主义经济的需要,规范财务行为,提高 财务管理平,经院办会研究决定,我们制定了调整和办法。在院领导、、纪委、人事科、审计 科支持下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组, 组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全 科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思,发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠购进大型医疗设 备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理 了贷款的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。

4、积极参与

了本奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目 标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的 同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4 月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比 去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191 万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作,受到领导好评。在医院iso推

行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复,共编写73个财务作 业指导书,并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了

全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡 相符、账实相符。今年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提 高固定资产的管理水平和使用效率。通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学

到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有 关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我 们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线 分别为60%和50%,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。篇四:医院会计工作总结 转眼间又将跨过一个。从4月底接手骨科医院财务会

计以来,迄今为止任职已有7个多月的,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我 所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会 我表示衷心的。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工

作是一项“婆婆”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来。但我自任 职以来,本职工作,立足自身,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的 工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院 财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业 务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的 账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求 对一浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇 总完成后打印出来交由各科长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院 收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然 后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表 及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产 和财务账上一致,要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收 入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后 交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电 脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财 务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实 际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作。在办理每一笔会 计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确 保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理上与自已的本职工作要求还存有一定的差 距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到 医院的经营活动中去,做到事前了解、事后,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差 异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查 疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合 理有效的运转使用,使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心 向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务 管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作 用。新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会

坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足 自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力!篇五:医院

会计工作总结 过去的2011年里一年中,本xx医院的药械科各项工作坚持以“科学

发展观和构建和谐社会”为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的 关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十七大精神,充分“,开拓创新”的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。二.认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门、专门课程、、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。三.加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。四.加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科上检查科室进行敎育,收到了较好 的效果。五.鼓励职工积极参加晋级晋职,有四名无职称人员参加了职称考试。2008年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作有序的发展。〔医院会计工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】

第五篇:总账会计年终工作总结

总账会计年终工作总结范文

总账会计的职责是很重要的,因此在工作过程中容不得半点马虎,完成当前阶段的工作以后还要加以总结,改善自身缺点。下面由小编带来总账会计年终工作总结范文。

总账会计终工作总结范文(一)

20XX年5月XX日,我加入了XX公司,任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余,在公司领导及同事的帮助下,我对本职工作已经较为熟悉,但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足,为了更好的做好本职工作,提升自己的工作能力,现将我20XX年具体工作和后期工作计划总结如下:

一、单据的审核工作

财务单据审核工作尤为重要,我的职责就是严格执行公司财务管理制度,及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作,严格把关相关报销发票的真伪,按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。

今年在工作中,总共发现费用报销假发票XX次,不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当月完成整改。

二、凭证的填制工作

根据出纳提供的单据进行凭证的填制,将各个部门的收入、成本、费用分类记账,确保月底财务数据核算真实有效,更好的分析各部门的账务状况,发现问题及时修正。其中,收入与成本的数据不只是接收与填制凭证,还要知其所以然,熟知其数据的来源,及时将收入和成本的数据准确的对接。

三、财务报表

每月月底完成各个模块的凭证填制工作,及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作,以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和

分析的工作方面,还应继续加强,使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。

四、关于报税

公司审定为小规模纳税人,每月1-5号报送统计报表,1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种,季报国税。在刚来公司不久,由于个人工作疏忽,发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因,完全是因为自己对税务相关知识的缺乏,导致税务申报不及时。

在此我深表抱歉。经过此次事件,我已及时学习国家相关税务政策和要求,准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通,确保公司财税工作正常的运行。

五、凭证的整理与装订

年底了,由于种种原因,20XX年凭证的整理与装订还未完成,作为总账会计有必不可少的责任,未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件,在此我保证在2018年初一定将20XX年的凭证整理并装订完成,确保年审的正常进行。20XX年的凭证将每月按时整理、按时装订,确保其完整。

六、后期工作计划

作为公司财务人员,我时刻提醒自己,财务工作既要做好财务监督核算工作,更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求,及时做好每月的财务核算工作,出具相应财务统计报表和相关财务分析,为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习,及时向收入经理、成本控制经理沟通学习,以便更加高效准确的履行我的工作职责。

新的一年已经到来,我会积极参加各种会计知识的培训,充实自己的理论知识,提高自己工作的质量与效率,减少领导的负担,最后感谢领导给我这个机会,我一定不负众望,做一个更加合格的总账会计。

总账会计终工作总结范文(二)

紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作加以总结。

一、资金方面

作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

二、供应链方面

作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

三、应收应付系统方面

我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

四、总账账务方面

我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账www.xiexiebang.com目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作。

五、其他会计事项

我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

总账会计终工作总结范文(三)

财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督集团公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户。监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。以下是我今年担任总账会计以来的工作总结。

一、债权债务的清理

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项,对于以前支付的款项未收回发票入帐的业务,财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票,并完善了入账手续,对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票,财务部发出了追缴通知,并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部,否则追究相关责任。

二、准确及时出具各项财务报表

及时报送各项对外会计报表,及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况,对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析,配合绩效考核出具准确无误的财务信息,协助公司领导召开了预算分析会议,就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。

三、做好税务筹划和财务规划

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票,并根据油品行业的特点建立了税负平衡表,通过电子表格的分析手法,平衡税负指标;完善发票入账手续,按照规定开具发票,合理规避税务风险。

四、和相关部门沟通与协调

配合资产部做好每月盘点计划,安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查,对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。

今后我会做好财务规划,建立科学清晰的集团公司股权结构,集中优质资产,清晰产权,尽量将历史问题归集于少数公司,合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务,在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。

总账会计终工作总结范文(四)

时光荏苒,20XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千。时间如梭,转眼间又将跨过一个之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年,是本人在参加财务工作的第二年。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结如下:

一、加强财务会计工作学习,注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表的重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对后勤工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动,做好各项工作,积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照胡_锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;

四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。

今年以来,由于教育系统财务规范化整改工作,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。

在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾后勤工作,出色地完成各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。

今年,根据园内的工作安排,本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。

一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。

在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了园内教职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象。

本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。

四、努力学习,增强业务知识,提高财务会计工作能力。

为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标,2018年,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。

通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在:

1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。

2、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。

总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。

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