XX区审计局2019年度工作总结

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第一篇:XX区审计局2019年度工作总结

XX区审计局2019年度工作总结

2019年,XX区审计局在XX区委、区政府的正确领导下,在合肥市审计局的帮助指导下,以党的群众路线教育实践活动为契机,坚持全面审计、突出重点,不断强化审计监督,提升效率和质量,较好完成了各项审计工作目标任务,先后被评为“合肥市审计机关先进集体”、“合肥市审计机关实施‘质量提升工程’优秀单位”、“合肥市审计机关信息宣传先进集体”、“合肥市审计信息化工作先进集体”、“XX区大建设和谐搬迁先进单位”等。

一、扎实开展各项审计工作

(一)不断深化预算执行审计

围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以全部政府性资金为主线,并延伸审计了相关部门的预算执行情况。审计重点安排在预算编制、调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况上,调查了国库集中收付等财政管理制度改革执行情况。审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性。今年,我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计从更高的层面进行了积极探索,整合审计力量,扩大了审计面,突出了审计重点,并于6月下旬经区人大常委会审议通过。

(二)扎实做好政府投资建设工程项目审计监督

根据区政府领导的指示委托,XX区审计局今年共开展投资审计项目XX个,其中:工程价款结算审计项目XX个, 已完成审计项目21个,审核投资额XX万元,同比增加了XX%,审计核减XX万元,核减率XX%;跟踪审计项目XX个(含部分上年未完成项目),跟踪审计项目合同价款达XX亿元,比上年增加XX亿元。

根据区委、区政府的部署要求,从2013年10月开始,区域内新建或拟建的政府投资审计项目,由区审计局确定审计中介单位,并负责加强对项目的跟踪审计。对此,区审计局积极采取措施以保证招标协审单位的质量以及招标过程的公开公正公平性:一是参与竞标的中介机构均是从合肥市审计局协审单位库的中标单位中抽取;二是邀请区纪委委派监督员全程参会监督;三是邀请区委宣传部对招标过程进行全程录像。

(三)稳步开展经济责任审计

受区委组织部的委托,今年计划安排经济责任审计项目3个,目前已完成2个,1个项目正在进行中。审计过程中,注重强化审查资金、资产管理制度建立健全和管理情况,一是重点审查领导干部任职期间单位资金、资产管理制度是否完善,制度是否有效执行,把查处问题与完善制度机制有效结合起来;二是重点审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象,是否挤占项目经费用于公用支出,项目支出是否规范且达到预期效果,以防发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等问题,提高资金的管理水平和使用效益;三是重点审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致,资产是否入账,是否存在帐外资产、账务处理是否恰当,是否存在大宗资产未经政府采购、资产未经规定程序随意处置、资产租赁暗箱操作,防止国有资产的流失。

(四)积极配合市区联动审计

今年,按照市局的统一部署安排,XX区审计局开展了XX区土地出让金及土地整治项目专项审计、庐阳区法院院长任期经济责任审计,并抽调两名审计干部配合完成了全国土地出让金及土地整治项目专项审计(来安县部分),认真的完成了上级审计部门交办的审计工作。

(五)妥善完成区委、区政府交办及配合事项

2019年,我局认真贯彻落实XX区委、区政府领导的批示精神,妥善的完成了多项党委、政府交办的审计核实工作或审计调查事项,在政府决策、全区建设、社会维稳等方面充分发挥审计职能。

先后完成了XX区凤阳一村搬迁安置成本审核、安纺老生活区一、三、四村拆迁改造成本审核、海尔生活区改造项目搬迁安置成本审核、胜利路大三角地块改造项目搬迁安置成本审核等工作。在工作中,我局注重发挥审计监督职能,积极提出审计建议,审计核实的结果为服务领导决策提供了有效支撑。

(六)重点开展单位惩防体系建设调研工作

为加快XX区重点领域惩治和预防腐败体系建设,督促重点领域、关键环节抓好风险防控制度建立,区审计局主要负责同志会同区纪委相关人员进行了为期半个月的走访调研工作,主要关注了被调研单位“两个责任”落实情况、贯彻落实中央“八项规定”及作风效能建设情况、各项资金管理使用情况、党风廉政建设责任制任务分解及落实情况等等,对XX区党风廉政建设主体责任的落实起到了整体促进作用。

二、切实开展好党的群众路线教育实践活动

我局坚持以为民务实清廉为主线,以反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风为主要内容,以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为手段,结合实际分三个阶段,开展了党的群众路线教育实践活动,达到了预期目的,为全区审计事业的发展提供了有力保障。

(一)强化思想认识,着力在“高”字上下功夫

XX区审计局党组组织全体党员干部认真学习了中央关于党的群众路线一系列讲话及《论群众路线——重要论述摘编》、《厉行节俭 反对浪费——重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》三本书,并观看了多部党的群众路线教育片。通过丰富学习形式,创新载体,采取领导干部带头学、集中培训学、交流研讨学、“三会一课”学等方式,确保学以致用,用以促学,取得了较好的学习效果。

(二)强化调研查摆,着力在“深”字上寻突破

调研查摆深不深,问题找的准不准,将对整改环节产生直接影响。为找准问题,审计局领导班子成员深入基层联系点调研,共走访群众40余户,听取基层单位和职工群众意见建议。6月中旬,局党组主持召开专题征求意见会,专门征求对局领导班子及班子成员的意见建议,党员代表及群众代表共提出“四风”及其他意见建议10余条。班子成员还通过职工提、自己找、上级点、互相帮,认真查摆“四风”问题,收集到了很多意见建议,同时还开展了谈心活动,坦诚交流思想,为做好个人对照检查材料撰写工作,开好专题民主生活会奠定了良好基础。

(三)强化整改落实,着力在“实”字上见行动

整改落实,是党的群众路线教育实践活动的关键环节。针对领导班子及成员存在的“四风”问题,XX区审计局党组制定了《XX区审计局机关党的群众路线教育实践活动专项整治方案》,明确了整改任务书和时间表。要求党员领导干部强化“四种”意识,解决“四个”问题:即强化服务意识,解决“干啥事”的问题;强化作风意识,解决“干成事”的问题;强化团结意识,解决“干大事”的问题;强化廉政意识,解决“不出事”的问题。

(四)强化建章立制,着力在“管”字上求长效

按照中央和上级的统一安排部署,XX区审计局本着“立足当前、着眼长远,标本兼治、防治结合”的原则,从严规范管人、管钱、管事、管权的各项规章制度。一是坚持把建章立制工作列入局党组重要议事日程,主要负责同志为第一责任人;明确各项制度的分工,落实责任,党员干部率先垂范,做好职责范围内建章立制工作。二是围绕为民务实清廉主线,聚焦“四风”突出问题,对症下药,标本兼治,坚持走群众路线,使各项制度符合工作实际。三是坚持一手立规矩、定制度,一手抓执行、促落实。用规范的体制机制管人、管事、管权,以严明的制度、严格的执行、严密的监督,确保各项制度落实到位,充分发挥制度的刚性约束作用。

三、深入贯彻落实党风廉政建设“两个责任”

按照党中央提出落实“两个责任”的相关要求,结合审计工作和审计队伍建设实际,强化担当,切实将党组领导班子党风廉政建设集体责任履行到位,贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

(一)认清形势,把责任扛在肩上

对于审计部门来说,“两个责任”的落实就是要不断深化党风廉政建设主体责任和监督责任。必须要有深刻的认识,切实把思想和行动统一到中央及省市区委对党风廉政建设和反腐败斗争的准确判断上来,把落实“两个责任”作为重大的政治任务,扛在肩上,抓在手中、落到实处。在思想上要时刻清醒。提高全体党员干部的政治敏锐性和鉴别力。在立场上要十分坚定。面对复杂严峻的反腐败形势,面对存在的问题,只有真正把“两个责任”担负起来,党风廉政建设才能抓铁有痕,深入推进。在行动上要高度自觉。按照“一岗双责”的要求,既管事又管人,做到工作职责和掌握的权力管到哪里,党风廉政建设的职责就延伸到哪里。

(二)突出重点,把责任抓在手里

落实好“两个责任”,要把握“两个责任”的内涵和关系。主体责任与监督责任是同一责任体系的两个方面,落实主体责任是履行好监督责任的基本前提,落实监督责任是履行主体责任的重要保障,必须各尽其责、共同发力,落到实处就是要做到“三个坚定不移”:一是要坚定不移抓好选人用人,从严教育、管理、监督干部。党要管党首先是管好干部,从严治党关键是从严治吏。二是要坚定不移深化作风建设,以良好的党风带政风。不断巩固教育实践活动的成果,强化问题导向,深入查找“四风”问题的具体表现,挖出各种披着“隐形衣”的“四风”问题。狠刹公款送礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用之风,狠刹以各种名义滥发津贴补贴、奖金和实物之风,狠刹“请酒风”,狠刹“吃拿卡要”、“门难进、脸难看、事难办”、“不给好处不办事、给了好处乱办事”等不正之风,出重拳、下猛药、见实效。三是要坚定不移强化权力制约,抓好源头治理。阳光是最好的防腐剂。要进一步推进审计公开公告建设,不断完善落实工作清单制度,主动接受社会和群众的监督、评议。

(三)强化保障,把责任落在实处

自觉强化落实“两个责任”的工作保障,扎实做好组织实施、宣传引导、监督检查等工作,做到守土有责、守土负责、守土尽责,坚决把“两个责任”落在实处。一是加强组织领导。把落实“两个责任”作为当前和今后的一项重大政治任务,纳入重要议事日程,切实加强组织领导,既是明确责任,更是传导压力。二是强化教育引导。不断加大对审计干部的教育引导力度,主动开展履行“两个责任”公开承诺,自觉接受群众的监督。三要严肃责任追究。有职必有责,失职必问责。严格实行党委、纪委相关制度,对落实“两个责任”不力、不抓不管导致不正之风长期滋生蔓延、发生严重违纪违法和重大腐败案件的科室,既追究当事人责任,又倒查追究有关领导责任。

四、2015年工作谋划

(一)提高计划编制科学性,做好2015年审计计划编制工作

以提高审计项目计划的科学性、时效性和规范性为目标,真正做到审计工作“围绕中心、突出重点”,在确定审计项目时重点关注三个环节,一是关注区域经济的实际情况,贴近经济发展和社会生活的热点、难点问题,确定审计项目计划;二是严格遵循审计计划编制程序,注重审计项目计划前期调查工作,对初选审计项目进行可行性研究,确定备选审计项目及其优先顺序;三是强化审计项目计划管理,根据各部门的职能、预算资金安排及以往审计情况,将审计项目分类管理,科学安排,实现审计项目不漏审,不断提高审计工作的准确性和科学性。

(二)以提升效益为目标,继续加强政府投资审计力度

要树立管理审计和绩效审计的理念,在突出对工程造价审计的同时,加强对投资决策、投资管理、招投标管理、合同管理、工程管理、设计、监理、材料供应、项目绩效等环节的审计,不断提高政府投资审计层次和水平。积极探索以项目建设过程管理为核心的跟踪审计。目前,政府投资审计大多是事后审计,主要是起到工程决算核查和监督的作用,对建设过程中已经造成的损失浪费无法挽回。因此,应继续对政府投资的一些重点建设项目实行审计监督关口前移,提前介入,超前服务,将事前防范、事中控制和事后监督有机结合起来,贯穿到政府投资建设项目的各个环节,及时发现问题,堵塞漏洞,减少浪费,提升政府投资建设项目审计效果。

(三)认真贯彻“两个责任”,把党风廉政建设落实到审计一线

在2020年的审计项目开展过程中,将进一步明确审计组及廉政监督员廉政工作程序和职责。审计组进场前,将《审计纪律“八不准”规定》随同审计通知书送达被审计单位,并对审计组有针对性地开展廉政教育;审计组进场后,及时向被审计单位宣传“八不准”审计纪律和其他廉政规定,自觉接受被审计单位监督;审计中,对审计人员存在的违纪违规的苗头性问题或可能导致廉政风险的情况要早发现、早提醒,并及时向局主要负责人报告,避免发生违纪违规行为;审计结束后,要就审计组执行审计纪律情况主动征求被审计单位意见,及时将审计组在审计期间的廉政情况进行书面总结并向局主要领导报告。

(四)加强审计队伍建设,推动审计事业科学发展

坚持以人为本的理念,针对我局审计事业发展方向及基层审计工作特点,完善相关考核、激励政策,激发审计人员的工作积极性,努力提高审计质量和工作效率。并以开展“党的群众路线教育实践活动”为契机,着力加强审计人员的思想政治建设和职业道德教育,以提升审计业务能力为目标,组织人员参加省、市各类审计业务培训,鼓励、支持审计人员积极参加审计相关的学历教育和职称考试。同时组织开展自学、互学、促学等学习活动,不断拓宽知识覆盖面,提高审计技能。

XX区审计局

2019年xx月30日

第二篇:区审计局上半年工作总结

区审计局上半年工作总结

“>区审计局上半年工作总结2007-02-06 09:55:0

1上半年以来,××区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目××个,其中,省厅统一安排项目*个,市局安排项目*个,区审计局安排项目××个。截止目前,我们共审计单位××个,占年初计划的××%,查出违规违纪资金*.*亿元,管理不

规范资金××亿元,依法实施处理处罚××万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息××篇,被各级采用××篇次。

一、审计业务工作开展情况

(一)本级预算执行审计情况

今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《2005本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库2000余万元。我们对5家规模较大的社

会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。

最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。

(二)金融审计情况

我们组织全局人员分成5个审计组,利用10天时间,对区信用联社5家

分社(××、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社)完成了2004资产、负债、损益情况的审计。共查出违规资金亿元,并已作出了相应处理处罚,共收缴罚款25万元。

(三)领导干部经济责任审计情况

今年,市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》以后,区委、区政府领导高度重视,以兰办发[2005]10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局立即采取了三条落实措施:一是在全局进行了集中学习,吃透精神,深刻领会。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调,共同形成监督合力。三是由组织部委托,首次对××区5个镇街道的党政“一把手”实行任中审计。

我们结合本级预算执行审计,已经完成了4名领导干部经济责任的离任审计。其他5个镇、办事处的党(工)委书记、镇长(主任)的经济责任审计将在下半年开展。

(四)招商引资项目审计调查情况

今年,区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目标,由区审计局对2004全区招商引资项目进行审计调查,揭露了招商引资中的虚假行为,维护了市场经济秩序。经审计调查15家单位,区政府分配任务15850万元,实际完成引资任务为5038万元,占区年终考核认定的27%。

此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对区直5所学校(五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大)完成了调帐,有关审计正在进行中。

(五)领导交办审计事项

今年,我们积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受委托对华药物流城经济纠纷案件、区农机公司上访案件、供销社果品公司上访案件、亚翔水泥厂上访案件、兖石铁路复线建设项目、吉丰毛毯厂上访案件等6个项目进行了审计和调查,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

二、保持共产党员先进性教育活动开展情况

区审计局紧密联系审计工作实际,认真扎实地开展保持共产党员先进性教育活动。这次教育活动共分为三个阶段,即动员学习阶段、分析评议阶段和整改提高阶段。全局23名党员(包括离岗、离退休党员10人)和机关其他人员全部参加了这次活动,参学率达100%。通过这次活动,局党组的创造力、凝聚力、战斗力不断增强,党员队伍的先进性和纯洁性得以充分展现,审计工作在质量和力度上都有显著提高,受到区委、区政府和上级业务机关的充分肯定,也赢得了人民群众的广泛好评。总结这次先进性教育活动的特点,主要有以下几个方面:

(一)领导重视程度高

一是当作“一把手”工程,主要领导担任领导小组组长,亲自研究和部署有关具体工作,列入了正常工作计划。二是分工细致,安排专人负责上下联络、计划制定、组织实施、信息宣传、档案管理、总结调度等具体工作。三是班子成员带头,认真撰写心得体会和读书笔记,主动开展谈心交流活动,深入摆查自身问题并认真实施整改提高,发挥了党员领导干部模范带头作用。

(二)党员参学比率高

全局23名党员全部参加了教育活动,其他审计人员也积极参加了活动,全局参学率达到了100%。尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员,都坚持参加活动,每个环节都不少、不漏、不省,发挥了老党员的模范作用。

我们采取分类指导的办法,保证所有党员都能积极参学,都能受到良好教育。在职党员每周一、三、五集中学习半天,其他时间利用业余自学。老党员每周二、四集中学习,中午在机关食堂统一就餐,还实行上门接送服务,方便了老党员参加活动。党员领导干部读书笔记不少于两万字,心得体会每篇不少于两千字;老党员和普通党员读书笔记

不少于一万字,心得体会每篇不少于一千五百字。分析评议和整改提高阶段,每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先,制订了《区审计局学习制度》《在职党员帮助老党员学习制度》《补课制度》等,保障了学习的顺利进行。其次,搞好结合,达到工作和活动两不误、两促进。主要是合理安排学习时间,与工作搞好结合;学习教材内容和学习审计业务相结合;计划内审计和党委政府领导交办事项相结合。第三,开展特色教育活动。结合审计机关特点,开展了“每个党员就是一面旗帜活动”,开展了在职党员帮助老党员,党员领导干部帮助普通党员活动。组织党员到沂南县马牧池乡“沂蒙母亲”王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹,重温入党誓词,接受革命传统教育。第四,慷慨解囊,奉献爱心。每个党员共捐款四次,在“双联双带”“缴纳特殊党费”“慈心一日捐”“防灾救灾”活

动中,每个班子成员捐款共500元,普通党员共捐款300元,无私奉献,救助弱势群体。

(四)整改问题成效高

通过广泛征求意见和分析评议,摆查出了当前存在的突出问题主要有:审计业务人员少,不能满足日益增长的工作需要;现有的审计工作条件和设施太简陋,不利于开展审计工作等。局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责,集中力量抓好这次整改。按照“是谁的问题谁整改,有什么问题就整改什么问题”的原则,领导班子、班子成员和普通党员都制订了各自的整改方案,直至整改完毕、群众满意为止。具体整改措施是:第一,围绕如何提高审计质量,从敢于揭露问题、解决问题方面进行认真整改。我们充分发挥审计职能作用,自觉充当党委政府的参谋和助手,对发现的违规违纪问题敢于揭露和曝光,将审计真实情况汇报给区委、区政府,供领导决策参考。第二,充分调动审计人

员积极性,搞好内部管理,促进审计工作的顺利开展。筹集资金6万余元购置了6台笔记本电脑、u盘等办公设施,较好地满足了审计工作需要。此外,还组织全局审计人员进行了健康查体,兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题,这些措施极大地调动了职工的积极性,促进了审计工作的顺利开展。

通过整改提高,全局上下呈现出了人心齐,风气正、工作实的良好局面,干部职工精神面貌焕然一新,审计工作进展顺利,审计质量和力度有了很大提高。主要体现在:领导班子水平明显提高,班子的凝聚力、战斗力大大加强;党员队伍素质明显提高,党性观念明显增强,更加符合党员先进性的标准和要求;精神面貌焕然一新,全局呈现出一派积极向上、安定和谐、工作充实的良好局面。审计执法水平明显提高,实施处理处罚近100万元,审计决定落实率100%,没有出现一例复议、上诉等现象,审计意见和建议全部被采纳;也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制。

(五)群众满意程度高

我们在活动中,共进行了3次民主测评,党员和群众满意率均为100%,受到市委指导组和区委督导组的高度评价。在分析评议阶段,党员民主测评满意率100%,领导班子及成员征求意见满意率100%。在整改提高阶段,党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是100%满意。

三、采取的工作措施

为了全面完成审计任务,更好地提高审计质量和水平,发挥审计职能作用,我们采取了以下几条措施:

(一)紧紧抓住发展机遇

全市审计工作会议召开以后,××区委、区政府认真研究和部署,3月8日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为近年之最。区委副书记、纪委书记马永印主持,区长李沂明作了重要讲

话,区委常委、组织部长谢华东传达了中央、省、市审计工作会议精神,区政府副区长米兆民传达了《2005审计项目计划》。五部门主要负责同志出席了会议。各镇、街道镇长、主任和财政所长,区直各部门、单位主要负责人、财务负责人,区审计局特邀监督员,区审计局全体人员参加了会议。这次会议上,区政府用红头文件下达了全年审计项目计划,这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计计划。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇,进一步鼓舞士气,大胆工作,使审计工作有了一个良好的开端。

(二)以清晰的工作思路主导审计工作

近年来,我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点,做到有的放矢地寻求工作突破,实践证明收效明显。如:年初我们确立了审计重点再突出,审计要求再提高的总体思路,目的是使审计工作进一步精益求精,更

上台阶。围绕思路和重点,审计方向更加明确,审计目标更加清晰,工作动力更加充足。

(三)以严格的规章制度规范审计工作

为全面实现工作目标,我们今年又制定了四个红头文件,即1号文:《2005年全局主要工作任务指标及考核奖励办法》;2号文:《××区审计局重点任务包干分工》;3号文:《关于加强机关公文管理的规定》;4号文:《关于加强审计信息宣传工作的规定》。这四个文件紧密结合审计工作实际,分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面,对全年工作进行了细化和量化,指明了工作努力方向,明确了重点突破口,保证了工作的顺利进行,夯实了工作基础。此外,我们还随后制定了《党风廉政建设实施意见》,对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中,我们坚持不用被审计单位车辆接送,自行解决车辆和就餐

问题,上班和下班都到局机关统一集合,有效地减少了给被审计单位造成的干扰,促进了廉洁从审,树立了审计机关和审计人员的良好形象。

(四)以跟踪问效措施落实审计整改

市审计局下发的《临沂市审计结论落实工作暂行规定》,我们立即组织全局人员进行了传达学习,并成立了专题研究小组加以研究和落实。根据文件精神和要求,我们及时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进行了沟通,初步形成了共识。采取的措施是:一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度,要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局,实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度,整改情况将存入审计档案。二是实行审计建议书制度,由审计组将部分查出问题以审计建议书形式,函告财政、税务和被审计单位主管部门等,并要求

上述单位将落实情况函告我局。三是与财政、税务、纪检检察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道,共同形成监督合力,促进审计结论的完整落实。

(五)以和谐的审计环境保证审计工作

我们坚持以人为本的原则,积极营造和谐的审计工作环境,创造有利于审计开展的良好条件。今年,我们根据党员和群众反馈意见,组织对全局人员进行了健康查体;新购置了台式电脑、笔记本电脑和u盘等办公设备,达到了审计人员人手一台笔记本电脑;办起了机关食堂,解决了审计人员居住分散,就餐不便的问题;此外,还进一步转变机关作风,发挥领导干部的模范带头作用,班子成员深入一线当主审,带头严格自律等,促进了机关作风的持续良好。

四、存在问题、不足和下一步工作打算

当前,我们的工作也还存在一些不

足,与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距,主要问题和不足之处是:一是审计署6号令的执行一些环节上还没有完全掌握;二是效益审计开展得不够深入;三是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。

我们决心认真领会和落实市审计局的这次会议精神,按照年初确定的工作思路和目标,开拓创新,求真务实,圆满完成各项审计任务。下一步工作具体打算是:

一是加快信息化建设步伐。要充分利用现有设备和审计网站,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取实现完全利用计算机审计项目1-2个,并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。

二要突出重点项目审计。加强对农业专项资金、农村财务“三代管”资金的管理和使用作为今年审计重点,争取把基层经济矛盾和纠纷化解在基层。加大对政府投资项目的审计监督,从严查处

建设领域的违规行为。

三要继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质、高水平的业务人才。

第三篇:区审计局2009年工作总结

2009年以来,在区委,区政府的领导下,我区审计局认真贯彻“三个代表”重要思想,以科学发展观为指导,严格依照审计署,省厅,市局工作会议精神,严格执行《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计法实施条例》,继续贯彻“落实审计,加强管理,不断创新”的工作方针,依法履行审计职责.进一步提升审计成果的质量和水平,全面推进各

项审计工作,集中力量加大对重点领域,重点部门和重点资金的审计监督力度和对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得了明显的成效.现将工作情况报告如下:

2009年工作回顾

今年我局已完成对区财政同级预算执行情况和其他财政收支情况审计,审计共涉及区财政局等11个部门和3个街镇;任期经济责任审计项目8个;行政事业单位财务收支审计项目2个;专项审计3个,预计于12月中旬全部完成年初审计工作任务.查出违规金额文秘杂烩网2172万元,应上缴财政2152万元,已上缴财政2148万元.截至10月30日提交审计专题,综合性报告和信息简报25篇次.(一)2009年的主要工作

本审计工作重点为财政“同级审”, 经济责任审计,征地拆迁补偿资金审计,专项资金使用效益审计等.1,抓住重点,突出财政预算执行情况审计

“同级审”依然是我局工作的重点.通过加强对财政预算执行情况审计,可以促进被审单位增强法律意识,责任意识,廉政意识.在往年的基础上,今年我局进一步加大对细化部门预算,政府采购,国库集中支付等情况的监督,对重点部门,重点领域,重点资金进行重点审计,共查出违规金额2137万元,管理不规范资金4534万元,应上缴财政2137万元.查出的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金使用的管理不够到位;工会帐户的管理不规范.2,加大经济责任审计的力度

本共对8个单位领导的经济责任进行审计,在审计过程中,我局继续坚持“积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险”十六字方针,将审计重点放在:贯彻执行上级政府有关部门制定的方针政策情况;检查专项资金的使用情况;财政,财务收支的真实性及效益情况;遵守廉政规定及财经纪律情况.发现的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金使用的管理不够到位;对财务长期挂账的清理力度不够;会计科目的归类划分管理不够明确,科学等.3,转变思路,加大征地拆迁补偿资金的审计力度.今年我局第一次开展对征地拆迁及其补偿资金项目的审计,主要对资金流转程序,资金安全问题等进行审计调查.抽查了杏林街道,侨英街道,后溪镇等三个街镇的征地拆迁补偿资金的使用,管理情况.在审计过程中善于发现蛛丝马迹,敢于碰硬,不怕得罪人,对可疑项目一查到底,如实报告,并按规定程序移交相关部门.做到审计有记录,过程可监控,结果可核查,绩效可考核.4,关注民生,完成区政府交办的审计任务

围绕新一轮跨跃式发展,为解决人民群众最关心,最直接,最现实的问题,我局认真完成倪超区长布置的审计任务,较好地完成了对灌口医院,集美卫生服务中心的审计工作,为区政府医改决策提供依据.继续加强对医保,社保和涉农资金的审计,帮促依法管理使用专项资金,充分发挥审计监督职能作用.在内部经营管理,专项资金使用,固定资产管理,资金使用效益等方面提出了建议和意见.保证了十七大提出的关注国计民生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切身利益.5,好字当先,做好专项资金使用效益审计

在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损失浪费行为,做到促进节约资金,减少损失浪费,提高资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,防止,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专项资金审计中,促进资源节约和环境保护.通过审计提出合理性建议,推动完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,保证经济又好又快地发展,真正使科学发展观落实成为全面的,协调的,可持续的发展观.6,加强党建,提升干部队伍素质

经区机关党工委的批准,我局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每月组织一次学习,召开一次支委会,每月第一周指定一个党员活动日,每季度召开一次支部大会.开展了“慈善一日捐”,“万人献爱心”活动,帮助非公企业——www.公司成立党支部.7,创新组织方式,解决审计资源不足问题

我局着手解决任务重,人员少的矛盾.在区编

委高度重视下,批准成立了审计事务中心,事业编制为2人.通过向社会公开招聘,事业人员已于11月上旬到岗,从而解决了公务员无法满编人员长期不足的问题,为审计局注入了新鲜的血液.为更好发挥审计干部工作积极性,我局积极向区委组织部推荐审计干部,得到区委的肯定,并于今年9月提拔及任命一名科级干部,二名副科级干部,克服了“干好干坏一个样”的消

极心理,调动了大家的工作热情.存在的问题

今年审计工作虽然取得一定的成绩,但也存在着一些问题.主要是:利用计算机辅助审计还不够到位,现场审计效率还不高;审计人员的专业素质需要进一步提高,创新意识需要进一步加强,以提升审计人员的业务能力.二,2008年工作目标和思路

2008年审计工作目标

初步安排明年审计工作项目为:财政“同级审”,任期经济责任审计6个,财务收支审计2个,专项审计调查2个,举报件落实处理情况反馈,以及区委,区政府,审计署,审计厅,市审计局下达的审计任务.审计工作思路

1,领会十七大精神,严格履行审计职责.把学习十七大精神,中纪委工作报告,作为当前和今后一个时期的重要任务.深入学习,思考,全面掌握精神实质,进一步增强使命感和责任感,脚踏实地,科学安排,确保各项工作保质保量完成,当好经济运行的“啄木鸟”,用最低的成本,最短的时间取得最佳的审计工作成效.倡导谦虚谨慎,文明审计的作风,以理服人,用事实说话,求真务实,严谨细致.2,遵照审计署“八不准”规定

严格执行《审计法》及审计署6号令,严格遵循审计准则,审计程序,行政复议制度等制度,规范审计报告,审计日记和工作底稿,深究细查,揭露问题,提高审计人员的案件意识;健全和完善审计复核制度,进一步完善审计报告审核,审理程序,完善审计风险防范机制和审计内控制度.坚持有所为有所不为,坚持尽力而为.3,依法审计讲文明,为建设法治型,责任型,廉洁型政府作贡献.“廉洁从审,秉公执法”.十七大指出,要重点加强对领导干部,人财物管理使用,关键岗位的监督,健全质询,问责,经济责任审计,引咎辞职,罢免等制度,扎实推进惩治和预防腐败体系建设.因此,应进一步加强业务能力和综合能力的培训,依托经济责任审计联席会的合力,加强与组织部门,纪检,监察机关的协调,联系,帮助制定科学合理的领导干部经济责任审计工作计划,并建立审计档案平台.完善审计公示制度,坚持政务公开,自觉接受社会和群众监督,塑造审计良好形象.保证人民赋予的权力用来为人民谋利益,保证权力的正确行使.4,积极探索跟踪审计,大胆尝试效益审计

与传统审计相比,跟踪审计只是审计方式的改变,并为改变国家审计的本质.这需要我们抓住审计的关键点,让审计参与全过程.在坚持“积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险”基础上,将审计工作前移.这样有利于提高审计质量,在问题还处于萌芽状态时就能及早地遏止.5,继续抓早抓好“同级审”工作,进一步加大对征地拆迁补偿资金的审计力度

要进一步加大对重点单位,重点资金的审计力度,把同级预算执行情况审计作为审计工作永恒的主题,切实抓紧抓好.2008年将扩大对征地拆迁补偿资金的审查范围.6,进一步运用信息化手段,提高审计效率

我局始终把信息化建设摆在重要位置,坚持软,硬件建设一起抓,一是保障审计人员人手一台计算机,保证审计工作的顺利开展;二是建立与“金宏网”,“数字福建”和市审计局的连接;三是积极开展“现场审计实施系统(ao系统)”培训,提高审计工作效率.7,重视审计队伍的素质建设,实现干部素质的新“塑造”

加紧对新进人员业务能力的培训,让他们尽快熟悉工作,同时选送审计业务人员参加审计署,审计厅,市审计局的各项审计业务培训,增强审计干部综合能力,教育全体审计人员做到廉洁从审,秉公执法.坚持以人为本,走内部挖掘潜力的路子,着力培养复合型人才,优化队伍结构,充分发挥每个审计干部的主观能动性.

第四篇:区审计局工作总结

区审计局2012工作总结

2012年以来,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,牢牢把握科学发展这一主题,按照市局提出的“三高”和“三个有利于”的工作标准,紧紧围绕区委、区政府工作中心,服务全区经济社会发展大局,较好地完成了各项工作任务,有效地发挥了国家审计在推动完善国家治理中的作用。

2012年区审计

局共完成审计和调查项目159项,其中:企业纳税审计62项,经济责任审计26项,政府投资审计26项,预算执行审计7项,扩内需审计25项,专项审计和审计调查1项,区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计任务12项。审计查出违规问题金额9787.76万元、管理不规范金额1.37亿元,促进财政增收节支8222.90万元,审计政府重点投资项目资金3.98亿元。向上级党委、政府和审计机关提交审计专题、综合性报告和信息220余篇。区委、区政府和市局领导多次听取工作汇报,对审计工作取得的成效给予了充分肯定。

一、强化审计监督,充分发挥审计建设性作用

(一)加强企业纳税专项审计,推进社会综合治税。

按照2012年审计工作计划和政府授权通知要求,自9月中下旬起,对全区部分企业2010年以来纳税情况实施了审计,重点审查城镇土地使用税和房产税的缴纳情况,完成企业纳税审计62户。通过纳税审计,促进纳税人树立依法纳税意识,增加地方财政收入,推进社会综合治税,构建公平、公正税收环境,同时结合企业经营情况,就目前经济形势下地区经济运行提出建设性意见,为区委、区政府科学决策提供依据。

(二)加强经济责任审计,促进领导干部依法履责。

起草了《**区经济责任审计业务流程》、《**区领导干部经济责任审计结果运用办法》等规章制度,对领导干部的经济责任审计工作提出科学合理及操作性强的指导性规定。按照区委区政府要求,调整充实了区经济责任审计工作领导小组组成人员和区经济责任审计工作联席会议成员单位。在审计过程中坚持组织、纪委、监察、人社、审计五部门联合进点制度。进一步健全和完善经济责任审计工作联席会议制度,与各成员单位加强配合、明确职责,实现信息共享,提高经济责任审计效能。2012年共完成经济责任审计26项,其中:离任审计16项,任中审计10项,审计查处违规问题金额1802万元、管理不规范金额2321万元。按照市局安排,抽调人员赴诸暨市审计局学习交流经济责任审计先进经验,为我区经济责任审计评价指标体系的建立和完善打下了坚实的基础。在9月份由市纪委、监察局等六部门联合组织的关于贯彻落实两办《规定》的督查中,区审计局获得了全市第二名的优异成绩。

(三)加强政府投资审计,提高财政投资效益。

进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度,为政府财政建设资金支出把好“最后一道关口”。研究出台了《**区政府投资项目审计办法》、《**区审计局投资项目审计工作流程》、《政府投资审计报告范本》等一系列强化政府投资项目审计监督的制度,采取有力措施,确保制度落实,规范了政府投资审计行为,提升了政府投资审计质量和成效,并增强了项目单位自觉接受审计监督的意识,促进我区的政府投资审计工作逐步走上了制度化、规范化的发展轨道。2012年共开展政府投资结算审计项目34项,其中:已审结项目26项,审计工程提报值8128.98万元,审减额1941.90万元,平均审减率23.89%;在审项目8项,工程提报值7083.63万元。同时,根据区领导要求和审计工作安排,对**中学、**一中、**六中等校安工程和体育路、汪溪湖公园、2012年高温水改造工程等17项政府投资重点项目进行了跟踪审计,跟踪审计项目资金2.46亿元。4月中旬,全市投资审计暨扩内需审计现场会在我区召开,区审计局在会上作了典型发言,我区在政府投资审计中实行的招标控制价审计方法,得到了市局的高度评价,并将其作为先进经验与方法在全市审计系统推广。

(四)加强预算执行审计,提高财政绩效管理水平。

在全区财政预算执行审计中,按照“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的总体思路,坚持预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项审计调查相结合的原则,共安排区财政局、区地税分局、区经信局、区园林局、区农业局等部门预算执行审计7项,并努力将绩效审计贯穿于财政审计全过程,取得了较好成效。5月中旬,区审计局向区十七届人大常委会第二次会议所作的《关于2011区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》获得全票通过,得到了常委会的高度评价。同时,对区人大常委会提出的审议意见,督促相关单位认真进行整改,并将整改结果及时向区人大常委会进行了专题汇报。

(五)以重要民生项目和民生资金为审计切入点,确保惠民政策的贯彻落实。

在2011同级预算执

行审计中,突出专项审计调查,将全区土地出让金征收管理专项审计调查作为一项重要内容,并针对审计发现的问题,注重从体制、机制、制度层面提出建设性意见。自6月份开始,组织审计力量集中开展了“扩内需、保增长”政府投融资建设项目的竣工决算审计工作。截至目前,已完成扩内需审计项目25项,审计项目资金1.3亿元,在审项目2项,涉及项目资金1471万

元。审减工程造价301万元,查处违规问题金额58万元,相关问题已督促落实整改,确保了扩内需政策的贯彻落实。

(六)高质量完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计任务。

根据政府安排,实施了我区部分企事业单位的改制审计、山东海博新材料有限公司合资情况审计、全区社保资金审计。按照上级审计机关的统一部署,实施了其它乡村公益性债务审计,共审减乡镇及村公益性债务96项,促进财政增收节支4635.14万元。开展了淄博市第一医院、淄博市第一中学的离任经济责任审计,并对全区城镇保障性住房建设进行了跟踪审计。高标准服务于上级审计机关部署的有关工作,抽调2名业务骨干参加淄川区社保资金审计,抽调1名同志赴内蒙古参加审计署组织的财政审计大格局专项审计调查,均受到省厅通报表扬。

二、以省级文明单位创建为目标,全方位加强审计能力建设

(一)以廉政建设为保障,树立和维护良好的审计形象。

始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”,坚持审计工作进行到哪里,廉政工作就跟进到哪里。严格按照“一岗双责”的要求认真落实党风廉政建设责任制,制定了《2012年落实党风廉政建设责任制实施方案》,并层层签订《党风廉政建设责任书》,形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制。扎实开展好廉政风险防范管理工作,严格落实廉洁自律各项规定,严格执行审计署“八项规定”和区审计局“三严格、一不准”规定,由局和审计人员分别就廉政建设和作风效能建设作出公开承诺,并上墙公示,增强责任意识和忧患意识,始终做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟常鸣,不断提高拒腐防变能力。对审计完结的审计项目,积极开展审计回访,征求被审计单位意见,并将回访结果纳入工作人员考核。通过开展多种形式的主题教育,不断增强党员干部队伍的先进性和纯洁性。

(二)以队伍建设为核心,全面提升审计人员整体素质。

牢固树立“以人为本、质量立局”的审计理念,通过多渠道、多形式的学习和培训活动,提高审计人员业务水平和审计工作质量。坚持每周一的“审计论坛”制度,集中学习政治理论和专业审计知识。选派3名业务人员参加市局举办的“投资审计业务培训班”及“工程造价人员考前培训班”,增强业务保障能力和服务水平。在市人事局、市总工会和市审计局联合举办的全市审计业务技能大赛中,区审计局以优异的成绩夺得团体第一名,在各专项比赛中,3名审计人员进入全市前10名,纳入全市人才库。审计的出路在于信息化,选派3名业务骨干参加省厅组织的计算机审计中级培训班,并全部通过中级考核,进一步提高了计算机审计能力,提升了信息化水平。在信息化考评中,2篇计算机审计方法入选省厅计算机审计方法专家库,3篇AO应用实例分别获审计署鼓励奖、审计厅应用奖和审计厅鼓励奖。在全区“百名中层干部大家评”活动中,我局1名同志被评为2011“全区群众满意中层干部”。

(三)以制度建设为重点,提升规范化管理水平。

针对审计工作实际,研究出台了《**区预算执行审计业务流程》、《审计质量控制规范》等专业规章和一系列内部管理制度,在政府投资审计和企业纳税审计中实行专家会议制度,并规范了汇报制度,确保原汁原味向区委、区政府领导汇报审计中发现的问题,进一步提升了审计工作的制度化、规范化管理水平。

(四)以文化建设为动力,营造审计工作良好氛围。

开辟党员学习园地,设立图书阅览室,提高审计人员的文化修养。设立道德讲堂,实行心理疏导,确保审计人员以良好的心理状态和精神状态投入到审计工作中。以感恩和责任为主题,精选励志警句,增强文化修养,定期举办形式多样的各类文体活动,丰富审计人员业余文化生活,增强审计队伍的凝聚力。

今年以来,区审计局被评为2011全区工作考核先进单位、落实党风廉政建设责任制和推进惩防体系建设先进单位、廉政风险防范管理工作先进单位、政风行风建设先进单位、机关效能建设先进单位、宣传思想工作先进单位、机关岗位练兵技能比武工作先进单位、全市学习型党组织建设先进单位,局党支部被评为全区先进基层党组织。12月21日被山东省精神文明建设委员会评定为省级文明单位,区内审协会被山东省内部审计师协会评为山东省优秀内部审计师协会。成绩的取得得益于区委、区政府和市审计局的正确领导,得益于各级各部门的大力支持和配合,得益于全体审计人员满怀激情、踏实工作。

在总结成绩的同时,也要看到工作中存在的问题和不足:

一是审计力量不足与审计任务繁重的矛盾日益突出,并且在短期内难以有效解决;二是审计信息化水平需进一步提高,审计人员利用计算机辅助审计技术的能力需进一步加强;三是审计人员的创新意识,特别是在建言献策的力度上还需进一步加强。

这些问题在以后的工作中需要我们进一步开拓思路、创新方法,切实加以解决。

三、2013年工作打算:

2013年区审计局将认真贯彻落实党的十八大精神,按照区委、区政府和上级审计机关的要求,重点做好以下几个方面的工作:

(一)强化宗旨意识,围绕中心,服务大局。

紧紧围绕区委、区政府工作中心,以企业纳税审计、政府投资审计和经济责任审计为着力点和突破口,扎实开展好各项审计工作,服务全区经济社会发展大局。进一步强化审计监督职能,加大审计查处力度,为创造良好社会发展环境作出更大努力。

(二)加强人才培养,储备力量,提高效率。

进一步加大人才培养力度,创造条件,培养一批审计专业的行家里手和领军人物,提升审计人员专业技术水平和服务保障能力,为审计工作开展和审计事业发展提供强有力的智力支持和人才储备。

(三)深化创新意识,关口前移,防微杜渐。

创新审计理念、审计方式和方法,加快“物本审计”向“人本审计”的转型,不断提高审计绩效。同时,积极推进审计关口前移,在政府投资审计中突出跟踪审计,在经济责任审计中突出任中审计,在企业纳税审计中突出制度完善型审计,以创新驱动增强审计工作的前瞻性,见微知著,未雨绸缪,将问题反映和解决在萌芽状态,杜绝发生不必要的浪费和损失,在理念创新、环境创造上做出新的更大的贡献。

第五篇:区审计局上半年工作总结

区审计局上半年工作总结

区审计局上半年工作总结 今年上半年,区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,服务大局,坚持以质量为导向,以创新为路径,全面履行审计职能,加强审计队伍建设,各项工作取得明显成效。

当好公共财政卫士,加强审计监督力度。今年上半年,区审计局精心安排和认真落实审计计划,扩大审计监督覆盖面,加强对财政资金使用管理的监督。截止到6月10日,已完成审计项目38个,出具审计报告413份。其中完成政府投资审计项目27个,出具审计报告402份,累计送审金额31119万元,审定金额28073万元,核减政府投资金额

3046万元,核减率为%。完成对区地方税收系统税收征管情况和文化事业建设费征管情况的审计;开展区财政预算执行情况审计,突出对国库集中支付、预算管理、部门预算执行和政府采购执行情况的审计,延伸审计了16个单位和部门,重点监督被审计单位“三公”经费、会议费等活动经费的使用情况;关注领导干部履行经济责任的过程和效果,完成7个经济责任审计项目,组织召开了区经济责任审计工作领导小组会议,推动审计成果运用;跟进监督政府投资项目的立项、规划、招投标、工程实施和决算等各个环节,对区保障性住房、区福利中心和珠宝学校等重大民生项目进行跟踪审计;对产业转型升级专项资金、对口扶贫资金、城市管理专项资金、校舍安全工程等重点资金和民生项目开展绩效审计和审计调查,监督检查有关政策措施的落实情况;对区属国有企业深圳市大丹实业有限公司资产负债情况进行审计,通过审计促进历史遗留问题的

处理和解决,确保国有资产的安全和完整。在落实区审计计划的同时,区审计局还根据上级审计机关的安排部署,落实好各项交办任务,得到上级审计机关的充分肯定。加强质量控制,创新审计管理。区审计局继续加强审计规范化和信息化建设,把强化质量管理贯穿于审计业务工作的全过程,加强计划跟踪、现场管理、审计审理和整改督办等环节的管理,继续全力打造审计项目精品;大力推进审计信息化工作,优化计算机审计配套建设,提高计算机审计应用能力,实现计算机审计全覆盖,今年上半年,区审计局一个计算机审计项目案例获得市审计系统计算机审计项目“应用奖”。在加强审计管理的同时,区审计局将弘扬改革创新精神落实到审计工作中,大胆创新审计工作,研究制定了审计工作改革创新工作方案,在政府投资项目审计、绩效审计和经济责任审计等方面进行探索创新,与市审计局联合开展绩效审计选项

机制改革创新课题研究,为全市审计工作创新探路先行。加强作风建设,打造审计铁军。一是加强党风廉政建设。区审计局以开展“弘扬改革创新精神,树立优良工作作风”学习讨论活动、廉政风险防控和“一把手”口头述责述廉工作为契机,全力推进局党风廉政建设,制定印发了《区审计局关于进一步加强作风建设的意见》、《区审计局党风廉政教育活动实施方案》,在班子成员的带头下,全局上下践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计理念,严格执行党中央“八项规定”,树立良好的工作作风。今年上半年,区审计局被评为政府绩效考核优秀单位,局团支部获得“深圳市五四红旗团支部标兵”荣誉称号。二是加强制度建设,坚持依法行政。区审计局进一步规范审计统计、聘请外部人员参与审计和公共预算管理等工作制度,使审计局各项工作都有规可依、有章可循,为依法审计提供制度保障。三是强化内外监督,保障廉

洁审计。抓好审计“八不准”纪律等规定和制度的落实和检查,聘请民主党派和无党派人士担任特约审计监督员,自觉接受社会监督,增强审计工作透明度,将审计机关权力运行始终置于监督之下,区审计局廉政建设得到了区纪委书记和分管副区长的批示表扬。四是加强能力建设,提升队伍素质。开展网络学习、专家讲课、实战锻炼和案例展示等形式,深入学习党的十八大精神和审计业务知识,提升审计队伍政治素质和业务能力,努力打造业务精湛、作风过硬、廉洁高效和团结向上的审计铁军。

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