第一篇:银行信息安全检查的自查报告
银行信息安全检查的自查报告
在经济飞速发展的今天,我们使用报告的情况越来越多,报告包含标题、正文、结尾等。一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编收集整理的银行信息安全检查的自查报告,欢迎阅读与收藏。
银行信息安全检查的自查报告1农业发展银行作为唯一家农业政策性金融机构是中国金融体系的重要组成部分,按照wto规划和中国金融对外开放步伐的.加快,其业务范围将随其金融职能和政策性金融作用将全面凸现。农发行业务具有“双重性”,即政策性和经营性,这就对农发行的保密工作提出了更高的要求。现阶段农发行保密工作存在诸多隐患,主要表现在以下几个方面:
1、对保密工作必要性和重要性认识不足。
保密工作是基层农发行业务工作的重要组成部分,作为政策性银行必须确保执行政策的严肃性和时效性,保密工作必须提到我们工作的议事日程上。否则,将会出现政策执行不到位现象,其危害性从小的方面讲损坏了农发行的社会形象,可能恶化党群干部关系;从大的方面讲就有可能损害农民的利益,有可能影响国家货币政策的传导和宏观调控目标的实现,甚至关系到员工生命和财产安全,因此,保密工作时刻伴随着我们,要像安保工作一样警钟常常敲。
2、对保密工作的'范围和职责不清。
大多数人认为保密工作就是保密部门和工作人员及领导们的事,与自己没有太大的关系;保密只不过对涉及国家机密的文件等按规定的范围和时间进行公布,对基层农发行及员工来说没有很大的必要;有的人认为只保密农发行有关信息,与自己有业务关联部门及企业的信息不在保密范围之内等等。这些观点都具有片面性,上述对保密工作的必要性和重要性已作了简单的介绍,实际上我们每个人的工作都涉及到保密问题,每个员工都有保密职责,凡是有可能对农发行业务开展和内部工作协调及其它部门、企业工作带来不利影响的.信息都属于保密的范围。
3、对保密工作重视不够。
从现实状况来看,基层农发行保密工作做的怎样,似乎对各方面工作开展影响不大,对保密工作存在麻痹思想、重视不够。
四是对保密工作说起来重要,实际检查指导少,岗位工作职责不到位。
针对上述存在的问题和不足,要确保基层农发行各项工作顺利开展,形成大保密工作的局面,对此谈一点肤浅的看法。
一、加强领导,统一思想,提高全员保密意识
为强化基层农发行的保密工作,应当在系统内自上而下成立“一把手”任组长,分管行长为副组长,有关部负责人为成员的保密工作领导小组,配备专(兼)职保密干部,使保密工作层层有人抓、事事有人管,形成网络管理状态。同时,要把保密工作纳入议事日程、纳入目标考核中,采取与责任人工资、政绩挂钩的办法,增强保密工作人员的责任感。
二、健全制度,细化职责,规范保密工作建设
首先要建立健全和完善各项保密工作制度。如:机要文件传阅制度、密押管理制度、出纳制度、保卫制度、档案管理保密制度、保密工作责任制等,并要将这些制度印成册子,分发到涉密人员手中,有些制度还可采取放大上墙的办法,使人人都能熟悉操作,为把这些制度落到实处,还应科学规定有关涉密部室的保密事项。如:办公室机要文件传阅、借阅;会计部门联行密押的使用和印章、重要空白凭证的管理、现金调运计划、运钞路线的管理;信贷计划部门的资金构成、资产质量、数据及传输等,这些都要求各专业操作履行岗位责任,遵守保密制度,使银行的保密工作步入规范化、制度化轨道。
三、加大投入,狠抓落实,促进各项工展开展
农发行作为政策性银行,担负着粮油收储企业收购资金安全高效运营的重任。在开展业务活动中,除接触到国家政策性收购资金的秘密外,自身还不断产生出大量的内部秘密,如稍有不慎都会给国家造成难以挽回的损失,怎样搞好保密工作,不但要采取一系列行之有效的措施,更重要的是抓好措施的落实。
四是在安全保密工作中要落实“三个检查”,即保密领导小组对其成员进行定期检查,看保密制度是否贯彻落实;对涉密部门进行定期检查,看有无违背保密制度的行为;对基层营业网点进行定期检查,看有无违背操作制度的'行为和失泄密漏洞,只有这样才能搞好基层农发行的保密工作,遏制各类泄密事件的发生,更好的服务于农发行业务发展。
银行信息安全检查的自查报告2为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知》精神,我行专门召开了以网络安全为主题的会议,并草拟了网络安全责任制和有关规章制度,由我行科技部统一管理,各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定,采取了多种措施防范安全有关事件的发生,总体上看,我行网络安全工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现泄密问题。
一、计算机涉密信息管理情况
今年以来,我行加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并按照有关规定落实了安全措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故。
二、计算机和网络安全情况
一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡,采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。
二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。
重点抓好“三大安全”排查:
三是应用安全,包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。
三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。
我行每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS基本运转正常。网站系统安全有效,无任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常
我行网络系统的.组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护
我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。
在管理方面我们:
一是坚持“制度管人”。
二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。
在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。
六、安全教育
为保证我行网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。
七、自查存在的问题及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进行改进。
(一)对于线路不整齐、暴露的,立即对线路进行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。
(二)加强设备维护,及时更换和维护好故障设备。
(三)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。
在以后的工作中,我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练,让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合,确实做好单位的网络安全工作。第二篇:信息安全检查自查报告
信息安全检查自查报告
根据青川县公安局《关于开展全具信息安全等级保护专项监督检查工作的通知》要求,我局非常重视,及时召开局信息安全小组会议,认真贯彻执行。我局按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则,对单位的信息系统进行了安全自查。
一、自查情况
(一)安全制度落实情况
1、成立了安全小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管理人员,安全小组为管理机构,组长由分管副局长担任。
2、建立了信息安全责任制。按责任规定:保密小组对信息安全负首责,主管领导负总责,具体管理人员负主责,并签订安全保密责任书。
3、制定了计算机及网络的保密管理制度。办公系统的信息管理人员负责保密管理、密码管理,对计算机享有独立使用权,计算机的用户名和开机密码为其专有,且规定严禁外泄。
4、对重大节假日期间的信息安全保障进行了专门部署,明确了相关责任人现场值班。
(二)安全防范措施落实情况
1、涉密计算机经过了保密技术检查,并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。
2、涉密计算机都设有开机密码,由专人保管负责。同时,涉密计算机不和其它计算机之间相互共享。
3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象,没有安装无线网络等。
4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。
5、对重要服务器上的应用、服务、端口和链接都进行了安全检查并加固处理。
(三)应急响应机制建设情况
1、制定了详细应急预案,并随着信息化程度的深入,结合我局实际,并不断完善。
2、坚持计算机定点维修,并其给予应急技术的积极支持。
3、严格文件的收发,完善了清点、整理、编号、签收制度,并要求信息管理员每天下班前进行系统全备份。
4、对所有业务系统都进行了逻辑备份和物理备份,对于重要数据和业务系统同时进行了异地灾难备份。
(四)信息技术产品和服务国产化情况
1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等皆为国产产品。
2、公文处理软件具体使用微软公司的office系统。
3、信息系统第三方服务外包均为国内公司。
二、信息安全检查发现的主要问题和整改意见
根据《通知》中的具体要求,在自查过程中我们也发现了一些不足,同时结合我局实际,今后要在以下几个方面进行整改。
1、安全意识不够。要继续加强对机关干部的安全意识教育,提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养,同时,针对信息技术的飞快发展的特点,要加大更新力度。
3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平,要提高安全工作的现代化水平,有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。
4、加强计算机安全意识教育和防范技能训练,充分认识到计算机泄密案件的严重性。把计算机安全保护知识真正融于实际工作中,而不是记在纸上;人防与技防结合,把计算机安全保护的技术措施看作是保护信息安全的一道看不见的屏障。
5、工作机制有待完善。创新安全工作机制,是信息工作新形势的必然要求,这有利于提高机关网络信息工作的运行效率,有利于办公秩序的进一步规范。
三、对信息安全检查工作的意见和建议 根据安全检查的情况,结合实际,现就加强计算机信息系统安全保护工作,提出以下意见和建议:
1、加强领导,提高对计算机信息系统安全保护工作重要性和紧迫性的认识。
2、加强监督,加大计算机信息系统安全管理力度。
3、加大对计算机信息系统安全建设力度。
加大信息系统安全建设力度,把建立或改进信息系统安全措施工作列入工作计划。同时,在进行信息系统建设规划时,应一并考虑安全保障体系的建设,以及安全保障体系的日常维护。
4、认真落实技术防范措施。根据《通知》要求,计算机信息系统应当落实以下安全保护技术措施:
1、系统重要部分的冗余或备份措施;
2、计算机病毒防治措施;
3、网络攻击防范、追踪措施;
4、安全审计和预警措施;
5、系统运行和用户使用日志记录保存至少60日措施;
6、记录用户网络地址的措施;
7、身份登记和识别确认措施。
同时,落实专职部门或人员定期对日常使用的信息系统进行自查,及时发现和消除计算机信息系统安全隐患。
5、建立健全重大突发事件应急处置工作机制,提高应急处置能力。
二○一○年十二月十日
第三篇:信息检查自查报告
信息系统安全和政府网站安全专项检查工作
自 查 报 告
根据《xxx重要信息系统和政府网站安全专项检查工作方案》的文件精神,结合我单位实际情况,认真开展了信息系统安全自查工作。现将有关情况报告如下:
一、我局信息系统安全基本情况:
1、信息系统安全工作得到局领导高度重视,信息系统安全相关防护设施建设、运行、维护和管理经费均纳入预算,为信息系统安全提供了经费保障。落实具体负责信息系统安全工作的人员,对涉密信息文件、材料实行专人管理;对重要办公计算机等设备进行了严格管理,确保信息保密工作。
2、计算机及网络已经配置安装了专业杀毒软件和硬件防火墙,同时严格进行内外网物理隔离,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。
3、互联网连接的端口使用了硬件防火墙。对服务器系统帐户、口令等进行检查,对服务器的应用、服务、端口和链接进行了检查。同时,日常工作中,及时对计算机进行漏洞扫描、木马检测等,加强安全监管。目前,网络运行良好,安全防范措施和设备运行良好。
4、制定了初步应急预案,建立了信息系统安全的相关规章制度,并随着信息化程度的深入,结合我局实际,处于不断完善阶段。
5、定期对本局信息化系统中运行各种设备参数、服务器系统和各种信息数据实行光盘备份,以便出现软硬件故障系统崩溃时能够快速、有效地恢复,防范计算机系统故障带来的损失和影响。
6、系统运行和用户使用日志记录保存60日以上。
7、操作系统为windowsXP、Windows Server 2003,数据库为SQL Server
第四篇:邮储银行信息安全等级保护专项检查自查报告
邮储银行信息安全等级保护专项检查自查报告
为了认真贯彻落实齐信安《##市信息安全等级保护工作领导小组关于“十八大”安保开展信息安全等级保护检查工作的通知》文件精神,为进一步做好我行信息安全工作,保障党的“十八大”胜利召开,提高我行基础信息网络和重要信息系统安全保障能力,按照县网监大队要求,我行于##年6月1日至7月31日,开展自查工作,现将开展情况汇报如下:
(一)积极组织部署信息等级保护工作 1.专门成立等级保护协调领导机构
成立了由分管领导、分管部门、网络管理组成的信息安全等级保护协调领导小组,确保信息安全责任的落实、理顺信息安全管理、规范信息化安全等级建设。
2.明确等级保护责任部门和工作岗位
我行高度重视等级保护工作,多次开会明确等级保护责任部门,做到分工明确,责任具体到人。
3.贯彻落实等级保护各项工作文件或方案
等级保护责任部门和工作人员认真贯彻落实公安部、省公安厅等级保护各项工作文件或方案,根据《信息安全等级保护管理办法》《中国银监会办公厅关于加强信息安全保障工作的通知》
制定出我行《信息化安全运行考核管理办法》。
4.召开工作动员会议,组织人员培训,专门部署等级保护工作
我行积极组人人员参加县网监大队组织的培工作动员会议,定期、不定期对技术人员进行培训,并开展考核。技术人员认真学习贯彻有关文件精神,把信息安全等级保护工作提升到重要位置,常抓不懈。
5.有关主要领导认真听取等级保护工作汇报并做出重要指示
县行行长听取等级保护工作汇报,对等级保护工作给与批示,要求认真做好有关工作。指示责任部门做好自检、自查,精心准备,迎接公安厅专项检查。
(二)认真落实信息安全责任制 1.高规格建设信息安全协调领导机构
在等级保护协调领导小组中,某副行长亲自担任协调领导小组组长,各部门负责人为成员组成信息安全协调领导小组。
2.成立信息安全职能部门
我行在成立信息安全协调领导小组的基础上,成立信息安全办公室,设立在综合管理部,作为信息安全职能部门,负责环境网络建设,信息安全,日常运行管理。
3.制定信息安全责任追究制度
我行严格执行省、市行信息安全责任追究制度,严格按照信息安全责任追究制度,定岗到人,明确责任分工,把信息安全责任事故降低到最低。
(三)积极推进信息安全制度建设 1.加强人员安全管理制度建设
我行建立了人员录用、离岗、考核、安全保密、教育培训、外来人员管理等安全管理制度,对新进人员进行培训,加强人员安全管理,不定期开展考核。
2.严格执行机房安全管理制度
我行制定出《机房管理制度》,加强机房进出人员管理和日常监控制度,严格实施机房安全管理条例,做好防火防盗,保证机房安全。
(四)大力加强信息系统运维 1.开展日常信息安全监测和预警
我行建立日常信息安全监测和预警机制,提高处置网络与信息安全突发公共能力事件,加强网络信息安全保障工作,形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制,确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全,最大限度地减轻网站网络与信息安全突发公共事件的危害。
2.建立安全事件报告和响应处理程序
我行建立健全分级负责的应急管理体制,完善日常安全管理责任制。相关部门各司其职,做好日常管理和应急处置工作。设立安全事件报告和相应处理程序,根据安全事件分类和分级,进行不同的上报程序,开展不同的响应处理。
3.制定应急处置预案,定期演练并不断完善
我行按照省、市行应急处置预案要求,制定了我行安全应急预案,根据预警信息,启动相应应急程序,加强值班值守工作,做好应急处理各项准备工作。定期演练预警方案,不断完善预警
方案可行性、可操作性。
中国邮政储蓄银行某县支行
第五篇:信息系统安全检查自查报告
信息系统安全检查自查报告 省局信息中心:
按照总局《国家税务总局关于开展税务信息系统安全检查工作的通知》(国税函„2011‟397号)及《吉林省国家税务局关于开展信息安全检查的通知》(吉国税函„2011‟138号)文件要求,切实加强我市国税系统网络与信息安全管理工作,严防黑客攻击、网络中断、病毒传播、信息失窃密,为税收工作创造良好的网络信息环境,现就我市国税系统信息安全自查情况汇报如下:
一、加强领导、明确职责
为进一步加强全局网络信息系统安全管理工作,市局成立了税收信息安全领导小组,主要领导亲自挂帅,主管领导具体负责,信息中心直接组织实施,其他科室配合实施。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。市局同时成立信息系统安全检查组(以下简称检查组),在市局信息安全领导小组直接领导下负责此次检查工作的具体实施。
信息安全检查领导小组根据总局的检查方案,结合本局实际情况,及时研究部署,提出实施原则和指导意见,为检查组下一步分解落实检查任务,对全局各单位实施有效检查,顺利完成此次信息系统安全检查组织保证;检查组成员分工明确、责任到人,确保本局的信息安全,为本局信息系统安全建设更上一个新的台阶奠定了良好的基础。
二、实施周密、严格要求
(一)市局检查组根据信息安全检查领导小组的指导意见和总局的检查方案,拟定出本局此次信息安全检查的范围、实施步骤和方法,确立了“培训+自查+交叉检查”的检查模式;
(二)市局信息中心对各单位计算机管理人员进行集中培训,使检查人员每人都掌握自查所要用到的信息技术和自查方法,为自查本单位信息安全隐患提供技术支撑和帮助;
(三)市局为此次信息安全检查提出五项特别要求
一是从文件下发之日起,规定配发的U盘不得用于与办公无关的数据交换,且严禁接入互联网或与本局网络之外的计算机进行相关操作,如确因公需要对外进行数据交换,以及外单位U盘须向本局网内计算机交换数据,在接入本局网络计算机之前须经各单位单独上互联网的计算机先进行杀毒清除木马,确保无毒无木马后方能接入局内网络计算机设备上进行相关操作;
二是移动硬盘只能用于工作上的数据备份与交换,不得接入与互联网相连的计算机上使用,且须经各单位计算机管理员检查无毒无木马后才能重新启用该设备;
三是笔记本电脑确定专人负责,且原则上不得接入市局网络,如确需因公接入,只能通过移动介质传递;
四是非市局配发的计算机类设备严禁接入本局网络使用。
五是各单位如未按上述规定使用计算机设备,由此引起的网络安全事故,按相关规定处理并承担相应责任。
三、自查到位、不留死角
一是各单位检查人员在参加市局组织的检查培训后,迅速实施对本单位的信息安全检查,在规定时间内完成本单位所有计算机设备的安全隐患排查,确保每台计算机无毒无木马程序,同时对计算机实施流行病毒、木马免疫等加固措施;
二是市局信息中心根据总局检查方案,及时完成了对机房、服务器、操作系统等事关全局性的设备、策略、口令管理进行清理、设置、加固,确保全局性的信息安全;
三是市局信息中心对全局计算机设备加强监控,发现安全隐患及时预警,及时处理,把安全隐患控制在萌芽状态;
四是完成全局计算机类设备的清查、登记工作,为我局已经实施的计算机设备“责任到人、机随人走”的管理模式提供了数据保证,同时也确保了上报数据真实可靠。由于这次检查工作时间紧、任务重,根据市局信息安全检查领导小组的工作安排,各单位在8月19日前完成自查,向市局提交自查报告,市局根据自查情况随后对各单位安排交叉检查,所有检查在8月26日前完成。
四、加强管理、提高认识
通过这次总局组织的税务信息系统安全检查,市局将及时总结检查过程出现的问题和新情况,完善相关制度,制定新的管理措施,加强对计算机设备的监管,加大对信息安全的监控力度,强化信息安全意识,实施对涉及信息安全、计算机类设备、信息化建设等方面的安全隐患、不规范操作等在内网上不定期进行通报;为了提高全局干部对信息安全的认识,市局计划在今年年底前开展一次信息安全教育,培训信息安全方面的知识,继续加强对机关干部的安全意识教育,提高做好安全工作的主动性和自觉性,树立信息安全责任意识,提高应对可能出现的信息安全事故能力;同时市局信息中心在今后的工作中应加强与省局相关部门的工作衔接,及时从上级部门获得管理、技术、设备等方面的支持,为我局信息化建设工作步入系统内先进行列打下坚实的基础。
二〇一一年八月二十九日