第一篇:办公用品采购管理
杭州口袋鼠科技有限公司
办公用品采购管理规定
1.总 则
1.1 为节约办公经费开支,规范办公文具用品的购买、领用、保管管理,特制定本规定。1.2 办公文具用品由行政管理部门统一管理。2.申 购
2.1 办公文具用品由行政管理部门集中采购。如有特殊情况,报行政管理部门审核,并经公司领导批准后,允许部门自行采购。但采购完毕后要向行政管理部门报告采购物品名称、数量、金额,以便准确统计使用情况。未经批准,不得擅自采购。
2.2 行政管理部门每月25日集中采购下月所需办公用品。行政管理部门应根据办公用品库存量情况及正常消耗水平,确定订购数量。3.领 用
3.1行政管理部门应建立办公用品领用台帐。台帐应与采购入库单、领用单和实际库存量总额相符。
3.2 员工领用办公用品,要杜绝浪费,避免遗失,严禁带回家中公物私用。保证办公用品合理化使用。
3.3 办公文具用品采取定期发放制度,即每月5日和每月20日。由各部门指定一人到行政部门统一领取。如无特殊情况,其它时间不予发放。
3.4公司新入职人员的办公用品,由行政管理部门根据入职人员所在部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证入职人员的正常工作。
3.5管理品的领用须经部门负责人批准。管理品由个人负责保管,如有遗失,应由个人赔偿、自购。
3.6除正常配给的办公用品外,若还需用其它文具用品的,须经部门负责人同意,报行政管 1
杭州口袋鼠科技有限公司 理部门负责人批准后方可领用。
3.7行政管理部门为每个部门和每位员工设立“办公用品领用登记卡”,用于记载和控制办公用品的领用状况。登记卡由行政管理部门统一保管,领用人签名确认。4.保 管
4.1 办公文具必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量存库。
4.2办公室文具用品保管一定要做到卫生、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入仓库5.其 它
5.1员工离职时,应将领用的管理品退还行政管理部门入库或移交其他员工,方可办理离职手续。
5.2本规定自颁布之日起实施,解释权归行政部。
第二篇:办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定
一、总则
1、为规范办公用品采购流程,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本规定。
2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。
二、权责
1、财务部具体负责办公用品的采购和集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;
2、财务部负责对办公用品的采购流程以及价格等情况审核,并建立办公用品审核台账。
三、申购
1、各部门根据对办公用品的实际需求,于每月的最后一周提报下月办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政部;
2、财务部依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存,确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划;
3、财务部填写《办公用品申购表》,报总经理审批后实施采购;
4、对大宗办公用品的采购,由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商,经财务审核后进行购买。
四、核销
1、采购物资时,财务部必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政部须依据实际购买的物品、规
格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;
2、物资采购完毕,须在规定工作日内填写《费用报销单》,经财务经理审核后按实际支出报销费用。
五、领用和发放
1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,财务部按《办公用品领用单》发放办公用品;
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由财务部统一调换或回收;
3、员工离职时,须根据有关规定与财务部交接办公用品。
六、登记和管理
1、财务部须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理;
2、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能;
4、财务部须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他
1、以上若有未尽事宜,由财务部另行发文通知;
2、本规定自下发之日起开始实施。
第三篇:办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定
一、总则
1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。
二、权责
1、办公用品由行政人事部集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;
2、行政人事助理具体负责办公用品的采购和日常管理;
3、行政人事部经理负责对办公用品的采购流程以及价格等情况进行严格审核;
4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;
三、申购
1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每月25日前提报下一月办公用品领用计划报行政人事助理;
2、行政人事助理依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;
3、行政人事助理填写《办公用品申购表》,报行政人事部经理审批后实施采购;
4、对于大宗办公用品,由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。
四、核销
1、采购物资时,行政人事助理必须向供应商索取正规发票,如供应商未能开具发票的,可自行准备相应符合财务规定发票,经行政人事经理审核后作为报销凭证;
2、物资采购完毕后填写《费用报销单》,经行政人事部经理审核后,按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。
五、领用和发放
1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政人事助理按照《办公用品领用单》发放办公用品;
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政人事助理统一调换或回收;
3、员工离职时,须与行政人事助理办理办公用品交接手续,由行政人事助理在离职结算单上签字确认,除消耗品外,其余未归还部分,按实际购买价格予以扣除。
六、登记和管理
1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理;
2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符;
3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。
七、本规定自发布之日起执行。
中国利民集团股份有限公司
2016年11月11日
第四篇:办公用品采购
办公用品采购/管理制度
为加强公司内部采购管理,规范采购申报程序,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订公司采购管理制度。有财务部统一集中采购(除去急需物品)。办公用具购置与管理:
1、每月所采购用品包含文件用品、纸制品、书写/绘图工具、财务用品、桌面用品、展示用品、日常用品、设备耗品、小家电八大类等;
2、各个部门人员在每月30号之前将需要采购的物品报备给前台,统计完毕由上级领导批准签字以后再进行后续的采购;
3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求;
5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购; 采购员职责:
1、采购员负责索要发票,并对发票的真实性和合法性负责;
2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商,应尽量要求送货上门。
3、采购员需要货比三家,采购金额在1000元以上的应填写询价单。
4、采购大宗办公用品时,需要对物品进行检验,检验合格后方可确认收货。
5、不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理。办公用品领用规定:
1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。
2、领用个人办公用品时(包含急需物品),前台都会进行物品领用电子表格的登记,领用公共办公物品(包含离职所需要移交的所有物品)时需要进行纸质表格登记)并要求员工妥善保管物品,不得随意丢弃,如若工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
物品领用电子表格/纸质表格 都由行政部统一保存。注意事项:
1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品,节约使用。
2、分配给个人的办公用品由个人负责管理,如有损坏也由个人负责;如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。
3、办公用品属于公司财产,严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者,一经发现,视情节严重给予警告,罚款,辞退处理。
4、使用复印机等办公设备,必须按照使用说明操作,否则后果由使用者承担。
5、办公用品的使用人员离职时,需移交自身保管或使用的办公用品,否则不予办理离职手续。
本制度自发布之日起开始执行。
本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。
第五篇:办公用品采购
办公用品采购、领用管理制度
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购,采购人员应熟悉市场行情,做到腿勤、嘴勤、货比三家,采购物美价廉的办公用品,避免重复购置,注意节约,并开据国家统一的报销票据,确保运输搬运的安全,办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册,办好出入库手续做到安全管理,分类保管,摆放有序,做到无损坏变质,使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放,要建立发放明细表,逐件登记,做到发放及时,服务到位,制度严格,责任明确,物尽其用,杜绝浪费,有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品,必须到总务科填制统一申领表,注明用途、数量,由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格,核算好总额后,张榜公示,年终汇总,作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理,各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后,由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益,减少浪费,提高效能,确保采购物资的质量,从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为,做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益,特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行,批量物资采购按招标方式进行,采购工作应坚持的原则为:依法按制度办事的原则;秉公办事、廉洁自律的原则;公开、公正、透明的原则;采购与使用分离的原则;注重货物质量的原则;最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置,实行“事前申报,领导审批,政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”,办公室负责核实提出意见,报分管领导同意,由主管财务领导审批,再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置,由科室出具书面报告,党组讨论,主管财务领导审批后,再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报,后勤采买,科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点,凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品,一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”,由分管领导签具意见,主管财务领导同意,由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购,酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销,对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用:无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”,经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修(包括房屋、设备):先由科室拿出意见和维修经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批,方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后,再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理,更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库,零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度,不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品,必须由财务室验收、登记入库,财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管,如需修理或更换,应及时告知办公室。如有丢失和损坏,应分清责任,视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还,归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关,需到办公室办理有关财物移交手续后,才能办理调离手续。