第一篇:2018年中共成都武侯区委机构编制委员会办公室部门预算
2018年中共成都市武侯区委机构编制委员会
办公室部门预算
目 录
第一部分 中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分 中共成都市武侯区委机构编制委员 3
会办公室概况
中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要重点工作:
(一)基本职能: 1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、4
事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章。
2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、工作目标并组织实施;指导、协调区级部门、区政府派出机构行政管理体制改革和机构改革工作;牵头研究和拟定全区行政审批制度改革的总体方案,推进行政审批制度改革;参与行政区划调整的有关工作。
3.负责拟订区级部门、区政府派出机构“三定”规定;负责机构改革效果和机构职能运行情况的评估。
4.研究全区统筹城乡行政管理体制机制,收集、综合分析全国行政管理体制改革信息,并提出改革对策和建议。
5.拟订、报批按照副局级及以上规格管理机构的设置、调整和副局级以上领导职数的配备方案;审核科级机构的设置、调整和科级职数的配备方案。
6.拟订全区行政编制、政法专项编制分配方案;负责全区事业编制总量控制分配及动态调整;拟订全区各单位临聘人员总量控制方案;负责区委、区政府、区人大、区政协机关,区工商联机关、区群团机关、区政府派出机构的机构编制管理工作。
7.研究拟订全区事业单位管理体制改革方案及其配套的政策、办法;负责全区事业单位机构编制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
8.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制 规定的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.负责全区事业单位登记管理、全区党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理工作。
10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。
(二)2018年重点工作
1、围绕“放管服”改革,在服务创新上做乘法。持续推进相对集中行政许可权改革,探索人像识别、指纹验证等新技术在政务服务的运用推广,实现工商登记自动审批,构建“办事不出门”的提速工程。探索“一口受理、内部流转、协同办理、综合审批、限时办结”服务新模式和“统一接件、分类办理、受办分离、集中审查、统一出证”运行新机制。
2、围绕集中行政处罚权改革,在机制完善上做加法。持续推动执法重心下移、优化执法力量配置,完善执法制度体系和监管协作机制,创新执法监管方式方法,增强政府治理能力和社会管理水平。
3、围绕社区发展治理改革,在权责明细上做减法。持续转变街道办事处职能,突出街道统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、优化营商环境、维护社会平安的主体责任,落实社区减负,促进社区更好履行发展居民自治、教育引导群众、协助公共服务等功能。
4、着眼重大重点部署抓落实。结合政府职能转变和机构改革,深入研究在实现“两个跨越”和“三大发展战略”中机构编制部门的任务作用,深化教育系统“两自一包”和卫计系统社区卫生服务机构法人治理结构改革试点工作,加大重点工作和民生领域的资源倾斜配置力度,推动区域经济健康发展。
5、着眼优化资源配置抓落实。立足“中优战略部署”和建设国家中心城市的总体目标,前瞻性梳理分析职能交叉、职责相近、利于统筹的党政机关合并设立或合署办公问题,为下步党政群机构改革奠定基础。
6、着眼创新编制管理模式抓落实。坚持把管住活用作为根本标尺,严格机构编制前置审批制度,完善机构编制云平台系统,推开“互联网+机构编制管理”创新模式,持续加大控编减编、规范领导职数管理、机构编制纪律规定落实等情况的专项督查,推动机构编制信息化、科学化管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,武侯区委编办预算本级预算单位1个,无下属二级预算单位。
第二部分 中共成都市武侯区委机构编制委员
会办公室2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
武侯区委编办2018年财政拨款收支总预算323.27万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入323.27元,占100%;支出包括:一般公共服务支出245.64万元、社会保障支出39.51 万元、住房保障支出 38.12 万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
武侯区委编办 2018年一般公共预算当年拨款323.27万元,较2017年增加39.54万元,增长13.94%。变动的主要原因是;“主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。” 人员增加、调资、住房保障支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
武侯区委编办2018年一般公共服务(类)支出245.64万元,占75.88%;,机关事业基本养老保险缴费支出28.22万元,占8.72%;,机关事业单位职业年金缴费支出11.29万元,占3.49%;,住房公积金38.12万元;占11.78%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、201(类)10(款)01(项)行政运行预算数为193.64万元,比2017年预算数171.24万元增加22.4万元,占59.9%。增长变动的主要原因是:主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。2、208(类)05(款)05(项)机关事业基本养老保险缴费预算数为28.22万元,比2017年预算数23.01万元增加5.21万元,增长22.64%,占8.73%。变动的主要原因是:人员经费增
加及相应的社保缴费变动。3、208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费预算数为11.29万元,比2017年预算数9.21万元增加2.08万元,增长22.58%,占3.49%。变动的主要原因是:人员经费增加及相应的社保缴费变动。4、221(类)02(款)01(项)住房公积金预算数为38.12万元,比2017年预算数28.27万元增加9.85万元,增长34.84%,占11.79%,变动的主要原因是:人员经费增加及相应的缴费变动。5、201(类)10(款)02(项)一般行政管理事务(人力资源事务)预算数为52万元,占16.09%,比2017年预算数52万元(或与2017年预算持平)。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
武侯区委编办部门2018年一般公共预算基本支出271.27万元,其中:人员经费237.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费33.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
对个人和家庭的补助0.04万元,主要包括:奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元,较2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动的主要原因是:无变动。
(二)公务接待费
2018年预算安排1.5万元,较2017年预算加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动的主要原因是:无变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
武侯区委编办核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2017年预算增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年预算持平),变动的主要原因是无变动。
2018年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车0(燃油、维修、保险)等方面支出。
五、政府性基金预算支出情况的说明
武侯区委编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,武侯区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武侯区委编办部门2018年收支总预算323.27万元,比2017年预算数283.73万元增加39.54万元,增长13.94%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
七、2018年收入预算情况说明
武侯区委编办2018年收入预算323.27万元,其中:一般公共预算拨款收入323.27万元,占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计323.27万元,其中:基本支出预算271.27万元,占83.91%;部门项目支出预算52万元,占16.09%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
武侯区委编办部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计63.81万元。
(二)政府采购情况
2018年武侯区委编办部门政府采购预算总额0万元,2018年度中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室无政府采购预算 安排,与2017年预算相比,无变化。
(三)国有资产占有使用情况
2018年,武侯区委编办共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆0辆,购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年武侯区委编办部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算10万元。
第三部分 名词解释
中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2018年部门预算名词解释 1.一般公共服务(类)201人力资源事务及相关机构事务(款)10行政运行(项)01反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出:指党委办公厅(室)及相关机构的支出。
2.一般公共服务(类)201人力资源事务及相关机构事务(款)10一般行政管理事务(项)02指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)208(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)208(款)05机关事业单位职业年金缴费支出(项)06指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.住房保障支出(类)221住房改革支出(款)02住房公积金(项)01指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 16
行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
中共成都市武侯区委机构编制委员办公室
2018年2月26日
第二篇:河北机构编制委员会办公室2018年部门预算信息公开
河北省省本级医疗保险定点医药机构协议管理
实施细则(试行)
第一章 总 则
第一条 为加强和规范河北省省本级医疗保险(以下简称“医保”)定点医药机构协议管理,根据《河北省医疗保险定点医药机构协议管理办法》(冀人社规〔2018〕5号)(以下简称“《办法》”)、《河北省省本级职工医疗保险定点医药机构医疗费用结算办法(试行)》(冀人社规〔2017〕2号)及国家和省医保相关政策规定,结合工作实际,制定本细则。
第二条 本细则所称定点医药机构,是定点医疗机构和定点零售药店的统称。定点医疗机构是指与河北省医疗保险事业管理局(以下简称“省医保局”)签订服务协议,为医保参保人员提供医疗服务的医疗机构。定点零售药店是指与省医保局签订服务协议,为医疗保险参保人员提供处方外配和非处方药等零售服务的药店。
本细则所称医保参保人员,包括省本级医保参保人员和其他统筹区符合异地就医政策的参保人员。
医保定点医药机构服务协议(以下称“服务协议”),是指省医保局与定点医药机构依据国家和省有关法律法规签订的,用 1 于规范双方责任、权利、义务及违约处理等办法的专门合约。
第三条 本省行政区域内依法成立的各类医药机构均可申请为省本级医保定点医药机构。鼓励符合条件的医药机构在平等、自愿基础上申请成为省本级医保定点医药机构。
第四条 本省行政区域内医保定点医药机构的申请、受理、评估、公示、谈判、签订服务协议以及管理、考核和解除协议,适用本细则。
第五条 鼓励各种所有制形式的医药机构在质量、价格、费用等方面公平竞争。依据国家和省有关规定,省医保局与医药机构就医疗服务、药品、医用耗材价格等进行谈判。定点医药机构须按医保支付标准或协议价格收费。无医保支付标准和协议价格的医保支付范围内的药品和诊疗项目按照省物价、人社部门相关规定执行。
第六条 省医保局在协议管理过程中按照公平公开、强化监管、优化服务的要求,遵循供需平衡、择优选择、鼓励竞争、动态管理、平等对待的原则,主动接受各方监督。
第二章 定点医药机构纳入
第七条 申请医保定点资格的医疗机构应具备的条件:
(一)依法设立,证照齐全,人员具备相应资质,正常开展经营活动;
(二)遵守国家及本省有关法律、法规、政策和标准,有健 2 全和完善的医药服务管理制度、药品质量保证制度和内部管理制度;
(三)严格执行国家、省和省本级规定的医疗服务、药品、医用耗材价格政策,积极配合医保支付方式改革,自愿接受医保支付标准或谈判价格;
(四)有稳定的执业场所,具备及时供应医保用药的能力;
(五)自觉执行医保制度的规定,按要求配备管理人员和设备,有制度健全、管理规范的信息系统和财务管理系统;
(六)自愿接受社会保险管理部门的监督管理;
(七)单位及其从业人员按规定参加职工医疗保险、养老保险、生育保险等社会保险。
第八条 申请医保定点资格的零售药店应具备的条件:
(一)依法设立,证照齐全,人员具备相应资质,正常开展经营活动;
(二)遵守国家及本省有关法律、法规、政策和标准,有健全和完善的医药服务管理制度、药品质量保证制度和内部管理制度;
(三)严格执行国家、省和省本级规定的药品价格政策,积极配合医保支付方式改革,自愿接受医保支付标准或谈判价格;
(四)有稳定的执业场所,具备及时供应医保用药的能力,3 能提供24小时购药服务;
(五)自觉执行医保制度的规定,按要求配备管理人员和设备,有制度健全、管理规范的信息系统和财务管理系统;
(六)自愿接受社会保险管理部门的监督管理;
(七)经营范围为各类药品、医疗器械(器具)(食药监械、管械准字号)、计划生育用品、保健品(国家卫生部、国家食品药品监督管理局健字号)、消杀用品(卫消字号)、中草药个具(原枝、原具)等与治疗保健、辅助治疗有关的商品;不得摆放或经营食品、日用百货、健身器材、化妆品、小家电、工艺美术等商品;
(八)单位及其工作人员按规定参加职工医疗保险、养老保险、生育保险等社会保险。
第九条 医药机构有下列情形的不得申请医疗保险定点医药机构资格:
(一)违法违规情节严重的;
(二)医药机构、法定代表人或主要负责人被人民法院或其他信用管理部门纳入不诚信记录的;
(三)采取瞒报、虚构、篡改申请资料等不正当手段申请定点医药机构资格未满1年的;
(四)发生重大医疗质量安全事件,未满2年的;
(五)同一法人或投资主体的相关医药机构因违约被省医保局给予解除服务协议处理未满1年的;
(六)医药机构未按《社会保险法》规定为职工参加社会保险,或不能按时缴纳社会保险费用的。
第十条 医疗机构需提供以下材料:
(一)申请书。主要包括医疗机构简介、业务收支情况和门诊、住院诊疗服务情况,医疗服务能力说明等;
(二)《河北省省本级医疗保险定点住院医疗机构申请表》(附件1)、《河北省省本级医疗保险定点门诊医疗机构申请表》(附件2);
(三)医疗机构执业许可证副本、事业单位法人证书副本(民办非企业单位登记证书副本或营业执照副本)、医疗机构等级证书及其复印件,解放军、武装警察部队所属医疗机构需提供《中国人民解放军事业单位有偿服务许可证》,职工参加社会保险证明及其复印件;
(四)科室设置一览表(附件3)及平面图;
(五)卫生技术人员名册(附件4),资格证书、执业证书及其复印件;
(六)大型医疗设备清单、收费标准及有关证书复印件,药品经营品种价格清单;
(七)信息系统建设情况材料:信息系统介绍、软硬件配备情况;
(八)医疗机构所处地理方位图及服务场所使用证明。
第十一条 零售药店需提供以下材料:
(一)申请书:主要包括零售药店简介、药品经营品种价格清单及业务收支情况;
(二)《河北省省本级医疗保险定点零售药店申请表》(附件5);
(三)药品经营许可证副本、营业执照副本、《药品经营质量管理规范认证证书》(GSP)及其复印件,职工参加社会保险证明及其复印件;
(四)药师资格证书、注册证及其复印件,工作人员从业资质及其复印件;
(五)信息系统建设情况材料:信息系统介绍、软硬件配备情况;
(六)药店所处地理方位图、平面布局图及服务场所使用证明。
第十二条 省医保局按照定点医药机构申请纳入流程(附件6),定期开展省本级医保定点医药机构的申请受理工作,将符合条件的医药机构纳入定点医药机构范围。
(一)发布公告。省医保局根据医保行政部门做出的定点医药机构规划布局,结合参保人群需求和业务经办能力等实际情况,通过省人力资源和社会保障厅官方网站发布接受申请的申请条件、所需材料、受理时间、受理地点、受理时限、新增数量等内容。
(二)受理申请。符合申报条件的医药机构应在受理期限内,递交申请材料,合格的给予登记备案;申请材料不齐全的,省医保局一次性告知医药机构需要补正的材料及时限。
申请单位递交的所有材料须加盖单位公章,并带齐相关复印件的原件以备核实。除复印件以外其他材料需同时提供电子版本。
(三)函询鉴定。对医药机构申请材料和资质信息向有关部门进行函询鉴定,根据函询结果,符合条件的进行考察评估。
(四)考察评估。按照公平、公正原则,省医保局组织由医疗和医保管理专家等组成的考察评估小组,统一实施现场考察和集中评估工作。现场考察阶段,由考察评估小组根据申请材料和医保管理要求进行现场考察核实,由考察评估小组成员和医药机构负责人现场签字(盖章)确认。集中评估阶段,由考察评估小组按照附件7、8、9所列评估标准进行评估打分。评估结果根据医药机构得分情况确定,按照新增数量择优纳入。
(五)结果公示。通过省人力资源和社会保障厅官方网站,7 将拟纳入医保定点的医药机构名单向社会公示,从集中受理申请结束到评估结果公示原则上不超过三个月。公示时间为7天,公示期间被举报投诉的医药机构,经调查核实不符合纳入条件的,取消纳入定点医药机构资格;未进入公示流程且对其考察评估结果有疑问的医药机构可在公示期内进行申诉,省医保局予以复核,将不予纳入的原因告之对方。
(六)签订协议(协商谈判)。省医保局与公示无异议的医药机构进行平等沟通、协商谈判,并做好相关政策培训,医药机构信息系统与医保系统对接,通过联网测试后,双方签订服务协议,医药机构递交单位《开户许可证》复印件或其他结算证明,开通医保服务。由省医保局发放“定点医疗机构”和“定点零售药店”标牌。
省医保局与医药机构应当在约定时间内签订服务协议,医药机构有特殊情况可以申请延长。因医药机构原因未能在约定时间签订服务协议的,视作自动放弃。
(七)结果公告。将开通医保服务的新增定点医药机构名单通过省人力资源和社会保障厅官方网站向社会发布公告。
第十三条 实行医保定点同城互认制度,已纳入石家庄市医保定点的医药机构优先纳入省本级医保定点。
第三章 协议履行
第十四条 医保服务协议有效期原则上为1年。协议期满,8 因省医保局原因未签订新协议前,原协议继续生效。协议内容和有效期可根据国家、省医保政策和协议执行情况,结合有关部门和医药机构的意见建议,由省医保局适时予以调整、修订。
第十五条 定点医药机构应在显著位置设置医保定点标牌,方便参保人员就医购药。
第十六条 定点零售药店应在店内显著位置悬挂全省统一格式的《河北省医疗保险定点零售药店经营管理规范》宣传牌。
第十七条 定点医药机构应遵守服务协议条款,加强自身内部管理,为参保人员提供优质的医保服务。
第十八条 省医保局应加强医保基金预算管理,完善付费方式及结算办法,及时审核并按规定向定点医药机构拨付应当由医保基金支付的医疗费用。
第十九条 省医保局可通过举报投诉、日常检查、监控分析等多种渠道获取检查线索来源,采取电话询问、实地稽核、网络监控和专项检查等方式,对定点医药机构的协议履行情况进行检查。
异地就医医疗服务实行就医地管理,定点医药机构应保证异地就医参保人员接受与本地参保人员同等的医疗服务,省医保局将异地就医纳入定点医药机构协议管理范围,接受异地就医参保人员的投诉、举报和咨询,并对异地就医服务行为进行监控和稽核。
第四章 信息变更
第二十条 定点医药机构名称、法定代表人、地址等重要信息发生变化的,应当在20个工作日内向省医保局申请变更。逾期未办理手续的,解除协议。
定点医药机构因违规违约被调查、处理期间不得申请变更信息。
第二十一条 定点医疗机构新增执业地点。参照定点医药机构纳入流程,由医药机构递交材料,材料审核合格后组织现场考察,考察合格的予以开通新增执业地点医保服务。
第二十二条 定点医疗机构新增、变更科室。需递交《河北省省本级医疗保险定点医疗机构新增、变更科室申请表》(附件10),材料审核合格后组织现场考察,考察合格的予以开通新增科室医保服务或变更科室。
第二十三条 法定代表人变更。定点医药机构因上级机关任免、内部职务调整、法定代表人丧失民事行为能力变更法定代表人的,需递交《河北省省本级医疗保险定点医药机构法定代表人变更申请表》(附件11),审核合格的,予以变更。
医药机构因合并重组等原因要求变更法定代表人的,自动解除协议,参照定点医药机构纳入流程,由医药机构递交材料,经受理申请、考察评估,合格(评估分数80分(含)以上为合格)后予以变更,重新签署服务协议,并开通医保服务。
第二十四条 地址变更。需递交《河北省省本级医疗保险定点医药机构地址变更申请表》(附件12),暂停医保服务,材料审核合格后组织现场考察,考察合格的予以变更并开通医保服务。
第二十五条 定点医药机构名称、性质、类别、等级、收费级别、开户行名称、账号变更。需递交《河北省省本级医疗保险定点医药机构其他信息变更申请表》(附件13),经材料审核合格后,予以变更。
第二十六条 省医保局将定点医药机构重要信息变更及时向同级行政部门备案。
对于信息变更考察评估不合格的,省医保局将不合格的原因告之定点医药机构,定点医药机构进行整改后可重新申请。
第五章 协议违约处理
第二十七条 省医保局应根据定点医药机构违约情况,依据协议采取约谈、限期整改、通报批评、扣除违约费用、暂停医保服务、扣除保证金、解除协议等措施对其进行处理。
第二十八条 省医保局查实定点医药机构存在违约行为,需要暂停医保服务或解除协议的,应通知对方,下达书面通知单,并自通知之日起暂停医保服务或解除协议。
第二十九条 省医保局建立定点医药机构违约处理机制,建 11 立有进有退的动态管理模式。
对二级以上医疗机构,如违约行为不涉及医疗机构其他科室的,可实行以科室为单位的管理制度。第三十条 违约处理由省医保局按以下标准执行:
(一)有下列情形之一的,省医保局与定点医药机构解除协议(停止科室医保服务),同时扣除医药机构(科室)保证金,2年内不接受该医药机构(科室)的重新申请。
1、存在为参保人员办理假住院、提供伪造变造的证明材料或者虚假医疗票据及收费明细等骗取医疗保险基金行为的;
2、为未取得医疗保险定点资格的医药机构提供医疗保险社会保障卡划卡服务的;
3、将定点资格出租转让给其他单位经营的;
4、抗拒社会保险医保部门的监督检查或拒不改正违法违约行为情节恶劣的;
5、为参保人员提供社会保障卡套取现金或购买个人账户规定支付范围之外商品服务的。
(二)有下列情形之一的,暂停医保服务1~个月,同时扣除医药机构(科室)保证金;再次出现下列情况的,省医保局与定点医药机构解除协议(停止科室医保服务),同时扣除医药机构(科室)保证金,1年内不接受该医药机构(科室)的重新申 12 请。
1、医疗机构不执行医疗保险政策和医保目录规定,将目录或政策外药品、诊疗项目、服务设施和病种等列入医疗保险基金支付范围的。
2、经核实存在降低入院标准、分解住院、挂床住院、虚开项目等情况的。
3、药店摆放或经营食品、日用百货、健身器材、化妆品、小家电、工艺美术等商品的;
4、药品、耗材进销存数据不符的。
(三)对于发生违约行为情节较轻的定点医药机构,可采取约谈、限期整改、通报批评、扣除违约费用等处理。
第三十一条 对于违反医保法律法规的,在追究违约责任的同时,提请社会保险基金监督和医疗保险等行政部门按规定作出行政处理,或移送相关部门处理;涉及违法犯罪的定点医药机构和个人,在追究违约责任的同时,按终止服务协议并移送司法机关处理,依法追究其刑事责任。
第六章 恢复医保服务
第三十二条 因违规违约或经主管部门批准暂停服务等原因暂停医保服务的定点医药机构,在暂停医保服务期满后,医药机构递交《河北省省本级医疗保险定点医药机构恢复医保服务申请 13 表》(附件14),经考察合格后予以开通医保服务。
第七章 解除(终止)协议
第三十三条 定点医药机构依法依规经主管部门批准暂停服务的,应当在批准之日起30日内,向省医保局申请保留服务协议,恢复正常服务后,按规定申请恢复医保服务;超过6个月仍不能提供正常服务的,自动解除协议;待医药机构恢复正常服务后,按规定重新申请定点资格。
第三十四条 定点医药机构出现撤销、关闭等情况,自动终止服务协议。未及时通知省医保局的,发生的费用医疗保险基金不予支付。
第三十五条 省医保局通过省人力资源和社会保障厅官方网站发布定点医药机构被暂停医保服务或解除(终止)协议的相关信息,并督促定点医疗机构做好善后工作,保障参保人员的医疗待遇,妥善处理在院病人。对于终止协议的医药机构,省医保局及时收回定点标牌。
省医保局要将解除(终止)协议的定点医药机构的基本信息及时报同级社会保险行政部门备案。
第八章 附 则
第三十六条 医疗机构的协作(合作)医院、药品零售连锁 14 企业门店应单独申请定点资格。
第三十七条 省医保局与协议管理的定点医药机构之间发生协议内争议,双方进行协商解决;不能协商解决的,可提请同级社会保险行政部门协调解决;经协商调解未果的,依法提起行政复议、行政诉讼。
第三十八条 协议期满,省医保局与定点医药机构就续签事宜进行协商,并对协议内容进行必要的谈判。双方协商一致后可直接续签协议。
第三十九条 本细则自下发之日起试行,试行期两年。15 附件:
1.《河北省省本级医疗保险定点住院医疗机构申请表》 2.《河北省省本级医疗保险定点门诊医疗机构申请表》 3.医疗机构科室设置一览表 4.医疗机构卫生技术人员名册
5.《河北省省本级医疗保险定点零售药店申请表》 6.定点医药机构申请纳入流程
7.《河北省省本级医疗保险定点住院医疗机构纳入评估表》 8.《河北省省本级医疗保险定点门诊医疗机构纳入评估表》 9.《河北省省本级医疗保险定点零售药店纳入评估表》 10.《河北省省本级医疗保险定点医疗机构新增、变更科室
申请表》
11.《河北省省本级医疗保险定点医药机构法定代表人变更
申请表》
12.《河北省省本级医疗保险定点医药机构地址变更申请
表》
13.《河北省省本级医疗保险定点医药机构其他信息变更申
请表》
14.《河北省省本级医疗保险定点医药机构恢复医保服务申
请表》
第三篇:龙凤区机构编制委员会办公室部门概况
龙凤区机构编制委员会办公室部门概况
一、主要职责
区编委办在区机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。
(一)统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派,人民团体机关和事业单位的机构编制工作;拟订全区机构编制的有关管理办法。
(二)拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级机关各部门和政府派出机构改革方案;指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全区行政编制,政法专项编制分配及调整建议。
(三)协调全区机关各部门和政府派出机构的职能配置与调整;协调全区机关各部门之间以及各部门与政府派出机构的职责分工。
(四)审核全区机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制;审核区政府议事协调机构和临时机构的设立;审核政府派出机构的机构设置和调整。
(五)拟订区事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革;贯彻执行事业编制总量控制标准,管理全区事业单位机构编制;负责全区事业单位登记的日常管理工作。
(六)负责全区正副科级单位领导班子职数的管理工作。
(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。
(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法,机构编制网络管理制度;负责区机关、事业单位工勤人员管理;负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理;负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。
(九)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,区编委办设1个内设机构: 综合办公室
负责编委办文电、档案、信息、宣传、会议、保密、财务、后勤服务、车辆和资产管理工作;负责综合性文字起草和文字综合工作;负责编委办日常工作的协调、督办;承担政务公开和新闻发布工作;受理来信来访;负责办内的机构编制、人事管理、干部管理和党建工作,以及离退休干部管理和服务工作;制定并组织实施全区机构编制培训规划和表彰奖励工作;承担事业单位法人登记管理职责。研究全区行政管理体制改革,党政机关机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题;调研了解区内相关改革信息;承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作;协调有关专项改革事宜,跟踪了解改革进展情况和效果并提出对策建议;研究提出全区拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见;拟订区政府议事协调机构管理办法,负责区政府设立议事协调机构和临时机构的审核;执行全省机构编制实名制管理和网络管理制度;拟订区机关、事业单位落编减员、科级职数管理办法;审核区各部门单位使用编制补充人员计划;负责区机关、事业单位落编减员工作;负责全区科级职数的管理工作;指导全区机构编制统计工作。
第四篇:中共商都委员会宣传部2018部门预算
中共商都县委员会宣传部2018部门预算
商都县委宣传部2018部门预算
第一部分
部门概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分
部门预算情况说明
关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 关于2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第四部分 部门预算表(详见附表)
第一部分
县委宣传部概况
一、主要职能
商都县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门,是县委的喉舌和参谋。基本作用是宣传群众,鼓舞群众,掌握社会舆论,把握社会舆论,把握社会心理,为县委和县委领导当好参谋和助手,其基本任务是建设社会主义精神文明。最大的特点是政治性、前瞻性、服务性和综合性。主要职能是通过宣传政策,反馈信息,分析舆情,理论武装,建设文明,发挥耳目参谋喉舌作用。
二、部门预算单位构成
2018年县委宣传部的预算单位包括:办公室、文明办、外宣办、理论、文艺科、网络新闻宣传管理科、编辑部、电视台共计七个职能部门、科室。
第二
部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门财政拨款总预算503.1万元。收入包括:一般公共预算拨款503.1万元。支出包括:一般公共服务支出439.7万元、社会保障和就业支出63.4万元。
二、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出共计503.1万元。其中人员经费369.1万元,占比73%,公用经费134万元,占比27%;按经济分类,工资福利支出305.7万元,占比60%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;商品和服务支出134万元,占比27%,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等;对个人和家庭的补助63.4万元,占比13%,主要包括:退休费。
三、关于2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为17万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车运行费11.5万元,公务用车购置费0万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元,主要原因:按标准要求执行。
第三部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王剑冰
联系电话:04746813689
第四部分
部门预算表
(详见附表)
附件:商都县委宣传部2018部门预算表
第五篇:2018年成都双流区招生考试委员会办公室部门预算
2018年成都市双流区招生考试委员会办公室部
门预算
目 录
第一部分 成都市双流区招生考试委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区招生考试委员会办公室2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
办公室概况
第一部分 成都市双流区招生考试委员会
成都市双流区招生考试委员会办公室
2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行国家教育招生考试的有关方针、政策、法规,并制订具体的实施办法;
2、负责普通高考、成人高考的报名、考试、体检、建档等相关工作;
3、负责高中阶段教育学校(含中职类)报名、考试、阅卷及录取工作;
4、负责全区自学考试的报名考试、转考、免考及毕业证办理等工作;
5、负责全国大学英语等级考试的有关工作;
6、负责全国计算机等级考试的有关工作。
7、负责教师资格证笔试工作。
(二)2018年重点工作
认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“依法治考”和公开公平公正原则,进一步强化管理,优化服务,确保全年各类国家教育考试工作万无一失,努力办人民满意的招生考试。
1、完成好各类考试工作
按照规范化、精细化管理的要求,切实完成好各类国家教育考试工作,扎实履行好宣传、组织和服务职责,确保政策宣传无遗漏,考试组织无失误,试卷保密无泄密,招考录取无投诉,圆满完成各类考试任务。
2、深入推进招生考试制度改革
做好普通高等学校招生考试制度改革政策的学习和宣传工作。
3、做好培训教育
一是加强对考点考务工作的培训。二是加强对考试工作人员的安全保密和业务培训,提高其政策水平和业务能力。三是加强对考生的考风考纪教育。
4、推进招生考试信息化建设
扎实做好国家教育考试“巡查系统”高清升级和标准化考点扩建工作。
5、进一步优化服务
进一步加强作风建设,及时宣传有关政策,热情接待来电、来访的考生及家长,做好对学校的服务与指导工作;协调各成员单位,做好各类考试的保考工作,以细致周到的服务展现良好窗口形象。
二、部门预算单位构成
成都市双流区招生考试委员会办公室
第二部分成都市双流区招生考试委员会办公室2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算538.9278万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入401.9278万元;事业收入137万元,支出包括:一般公共服务支出538.9278万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
招考办2018年一般公共预算当年拨款401.9278万元,比2017年预算数389.7359万元增加12.1919万元,增长3.12%,变动的主要原因是基本支出中,人员支出增加11.9544万元,基本公用支出增加0.2375万元;
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育(类)支出330.3937万元,占82.2%;社会保障和就业(类)支出30.6754万元,占7.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.2383万元,占1.8%;
住房保障(类)支出33.6204万元,占8.37%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、205(类)09(款)99(项)预算数为4.68万元,2017年预算数4.68万元,无变动。主要用于维修(护)费。2、205(类)99(款)99(项)预算数为325.7137万元,主要用于工资(含绩效工资)津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等。3、208(类)05(款)05(项)预算数为21.911万元,2017年预算数无此项科目,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208(类)05(款)06(项)预算数为8.7644万元,2017年预算数无此项科目,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。5、210(类)11(款)02(项)预算数为4.3583万元,2017年预算数无此项科目,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。6、210(类)11(款)99(项)预算数为2.88万元,比2017年预算数2.88万元无变动。主要用于医疗费补助。7、221(类)02(款)01(项)预算数为33.6204万元,主要用于住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
招考办2018年一般公共预算基本支出401.9278万元,其中: 人员经费205.3589万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费28.9969万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置;
对个人和家庭的补助2.892万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算未安排因公出国(境)经费,与2017年预算持平。
(二)公务接待费
2018年预算未安排公务接待费,与2017年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市双流区招办核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.8万元,与2017年预算持平。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 教育部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。教育部门2018年收支总预算538.9278万元,比2017年预算数531.7359万元增加7.1919万元,增长1.4%,变动的主要原因是基本支出中,人员支出增加、基本公等。
七、2018年收入预算情况说明
教育部门2018年收入预算538.9278万元,其中:一般公共预算拨款收入401.9278万元,占74.58%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入137万元,占25.42%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计538.9278万元,其中:基本支出预算374.2478万元,占69.44%;部门项目支出预算164.68万元,占30.56%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2018年教育部门政府采购预算总额9.37万元,其中:政府采购货物预算9.37万元。
(二)国有资产占有使用情况
2018年,本单位有公务用车1辆。无单位价值200万元以上 大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
第三部分 名词解释
教育部门2018年部门预算名词解释:
一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入,双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入,成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项):指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项):指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以 外的学前教育、其他教育的支出。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指上述项目以外的用于教育方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结转下年:指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发 展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。“三公"经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指教育部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门预算表
第四部分