某公司彩色路面砖生产线项目可行性研究报告(推荐)

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第一篇:某公司彩色路面砖生产线项目可行性研究报告(推荐)

某公司彩色路面砖生产线项目可行性研究报告 发布时间:2011-07-01 04:07:00

正文目录

第一章 总论 1

一、项目名称 1

二、项目背景 1

三、项目投资概况 21、拟建地点 22、项目承建单位 23、建设规模与目标 24、项目投资资金及效益情况 2

四、可行性研究报告的编制依据 3

第二章 市场分析 4

一、行业发展情况 41、行业运行发展情况 42、行业生产技术情况 5

二、市场竞争情况 61、项目优劣势分析 62、行业竞争发展趋势 73、该项目企业在同行业中的竞争优势分析 8

三、项目产品市场分析 91、产品市场现状分析 92、产品市场预测分析 10

四、项目建设的必要性 12

五、项目企业综合优势分析 131、技术领先优势 132、销售渠道优势 133、有完善的营销和服务体系 13

六、项目产品市场推广策略 14

第三章 产品简介和建设规模 15

一、产品简介 151、产品特点 152、性能比较 153、应用范围 17

二、建设规模 17

第四章 项目地区建设条件 18

一、区位优势 181、地理位置 182、地形地貌 183、气候状况 18

二、自然资源 191、矿产资源 192、土地资源 193、水资源 204、生物资源 20

三、交通状况 20

四、功能区域 21

五、优惠政策 21

第五章 技术方案设计 24

一、总平面布置 241、总平面布置原则 242、生产车间 253、办公及生活用房 254、仓储及运输 265、绿化 26

二、产品生产技术方案 271、项目技术来源 272、产品生产方案 27

第六章 环境保护和节约能源 33

一、设计依据 33

二、主要污染源、污染物及防治措施 331、项目建设期环境保护 332、项目生产期环境保护 36

三、绿化设计 37

四、环境影响综合评价 37

五、节约能源 371、节能原则 382、节能措施 38

第七章 职业安全与卫生及消防设施方案 40

一、设计依据 40

二、安全教育 40

三、劳动安全制度 40

四、劳动保护 41

五、劳动安全与工业卫生 41

六、消防设施及方案 42

第八章 企业组织机构和劳动定员 44

一、管理机构设置原则 44

二、管理机构组织机构图 44

三、劳动定员和人员培训 451、公司用人原则 452、劳动定员 453、人员培训计划 46

第九章 项目实施进度与招投标 48

一、项目实施进度安排 48

二、项目实施进度表 48

三、项目招投标 49

第十章 投资估算与资金筹措 53

一、估算范围 53

二、估算依据

53三、编制说明 53

四、投资估算 541、建设投资估算 542、流动资金估算 54

五、资金筹措及使用计划 55

第十一章 财务效益、经济和社会效益评价 57

一、财务评价 571、评价依据 572、营业收入及税金测算 573、成本费用测算 594、利润测算 655、财务分析 666、项目盈亏平衡及敏感性分析 677、财务评价结论 68

二、社会效益和社会影响分析 681、项目对当地政府税收收益的影响 682、项目对当地就业及居民收入的影响 69 第十二章 项目风险因素识别 70

一、政策法规风险 70

二、市场风险 70

三、技术风险 70

四、财务风险 70

五、成本控制风险 71

第十三章 可行性研究结论建议 72

一、结论 72

二、建议 7

3图表目录

2006-2010年全社会固定资产投资情况(亿元)5 2006-2010年路面砖市场需求及同比增长情况 9 2006-2010年路面砖市场消费及同比增长情况 10

2011-2015年路面砖市场需求预测分析 10 2011-2015年路面砖市场消费预测分析 11 常见路面砖性能比较 16

项目生产工艺流程图 28

项目主要生产设备 28

建筑施工机械的噪声级统计表 35

企业组织机构图 44

企业劳动定员明细表 46

项目实施进度表 49

项目招标计划表 51

项目总投资分析表 55

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 58 外购原辅材料费用估算表 59

外购燃料和动力费用估算表 61

工资及福利费估算表 62

项目总成本费用估算表 64

项目投产后利润估算表 65

项目不确定性因素评价(所得税后)68 项目建设投资估算表 74

项目流动资金估算表 77

项目固定资产折旧表 79

无形及递延资产摊销表 80

利润与利润分配表 81

项目投资现金流量表 83

项目资产负债表 85

第二篇:魔芋胶生产线技术改造项目可行性研究报告

绵阳安福魔芋开发有限公司 关于魔芋胶生产线技术改造项目

可行性研究报告

一、项目概况

1、项目名称:魔芋胶生产线技术改造项目。

2、项目单位负责人:赵福水,绵阳安福魔芋开发有限公司董事长兼总经理。联系电话:***

3、项目建设地点:绵阳市安县安昌镇下河街100号

4、项目总投资:2000万元,其中:自筹资金800万元,向银行贷款1000万元,其他渠道融资200万元。

5、项目改造的主要内容:(1)扩建年产魔芋精粉、魔芋胶1500吨生产线一套;(2)建设魔芋种植生产基地3千亩,带动农户发展魔芋种植面积7千亩;(3)添臵开发新产品生产线和原材料加工所需各种机器设备设施及产品质量检验仪器设备(附清单);(4)扩建生产车间、库房、质检用房等共3000m;

6、建设周期(月):20(月)

二、企业基本情况

绵阳安福魔芋开发有限公司创建于1994年10月,位于绵阳市安县安昌镇下河街100号,占地11300平方米,现有生产、生活、办公等房屋建筑面积5530平方米,系从事魔芋系列产品精深加工的专业生产厂家,绵阳市市级农业产业化经营龙头企业。1 公司拥有先进、齐备的魔芋精粉干法、湿法和纯化魔芋粉以及魔芋食品生产设备,现主要产品有年产量1000吨左右的花、白魔芋精粉、魔芋微粉、纯化魔芋精粉、纯化魔芋微粉和10余个魔芋仿生食品系列产品,年原料收购量和产品购销量在国内同行业首屈一指,是绵阳地区生产魔芋素食的唯一生产厂家。公司生产的系列产品纯度好、品质高,除在国内的成都、重庆、福建、天津、辽宁等大城市建立起成熟稳定的畅销市场外,还通过外贸单位远销港台地区和日本、韩国及欧美等国家。2007年,公司收购魔芋片1258吨、鲜魔芋949吨,分别比同期增加173吨、308吨,收购总额达2192万元;完成工业总产值2410万元、工业增加值364万元,分别比同期增加332万元、131万元;实现销售收入总额2552万元、利润总额111万元,分别比同期增加448万元、41万元;上交税金25万元,比同期增加7万元。

公司法定代表人(董事长)赵福水系高级经济师,信用度高,开拓经营能力强,先后多次被省、市、县人民政府和相关部门评为行业先进个人、优秀企业家等光荣称号,现为绵阳市政协委员、安县政协常委、中国魔芋协会理事、绵阳市食品协会理事、安县工商联副主席、安昌镇第十七届人大代表。

三、产品需求分析和改造的必要性

魔芋是天南星科多年生草本植物,其主要经济成分是所含的丰富的葡甘聚糖。其粉类产品含有人体所必需的8种氨基酸和非必需的10种氨基酸及微量元素,具有降血脂、降血糖、减肥、通便等医疗保健作用,是当今最佳的膳食纤维。葡甘聚糖属可溶性半纤维素,具有水溶、持水增稠、稳定、润滑、悬浮、胶凝、粘接、成膜、保鲜等多种独特理化性质。在食品、饮料工业上利用其上述特性可作为胶凝剂、增稠剂、粘结保水剂、稳定剂、成膜剂等,为人体第七营养素纤维中的优品;在轻化、纺织工业中、通过改性后,广泛应用于代替或部分代替琼脂、褐藻胶、黄原胶、卡拉胶、明胶、果胶等,达到降低产品成本,改善和提高产品品质和质量的目的;在医药工业上,可用于制药、制防胶、粘合剂、牙膏以及石油钻探等。我国、美国和欧盟的卫生、食品及医药管理部门已将魔芋纳入了食品新资源名单。因此,魔芋产业被誉为21世纪的朝阳产业,具有广泛的应用前景和市场需求。

现国内虽有生产厂家,但其原材料大部分都需从全国最大的魔芋生产加工基地——安县购进,因此,无论初级原料产品、精加工产品,还是深加工仿生食品系列产品,不仅都市场前景广阔,发展空间很大,而且具有得天独厚的有利条件。

魔芋是安县的传统优势产业。安县是全国最大的魔芋生产加工基地,全县魔芋种植面积约5300亩,年产鲜芋近8千吨;加工芋角3200吨(包括外地的),产值近6000万元,产品畅销国内外市场,为农民增收和国家增税作出了积极贡献。

但是,安县魔芋种植、加工业虽有较大发展并初具规模,占有一定的市场份额,但从总体和长远发展看,还很不适应魔芋产业发展和市场需求:一是魔芋生产基地发展建设缓慢,面小量少,且相对分散,缺乏规模,经济效益相对不高,难以发挥和体现其产业优势;二是现有生产远远不能满足加工和市场需求,仅日本、韩国、欧美三大国际市场每年需从我国进口魔芋精粉及其制品20万吨以上;国内随着人们生活水平的不断提高,膳食结构逐步由温饱型向营养型、保健型转化,魔芋的需求量与日俱增,年消费量将达到12万吨以上,而我国现有魔芋精粉的年产量为1万吨左右;三是魔芋精加工、深加工及魔芋制品开发滞后,跟不上市场的消费需求。而且,部分机器设备年久失修、技术含量老化落后,极大地制约了企业的发展和扩产增效,使丰富的魔芋资源不能实现加工增值、增效。

面对国内外魔芋消费量与日俱增,品类及其质量要求越来越高,供不应求,必将带来魔芋产业的快速发展和激烈的市场竞争,若不加快魔芋基地建设,扩大生产规模,进行魔芋精、深加工,开发魔芋仿生食品系列名、特、优新产品,抢占市场,现有的初级原料产品的数量优势必然丧失。为了将企业做大做强,增强市场竞争力,充分发挥其在安县魔芋产业化发展和帮扶农民脱贫致富中的龙头带动作用,因此,对现有生产设备进行技术改造不仅十分必要,而且势在必行。

四、改造的主要内容和目标

1、扩建、改造成年产魔芋精粉、魔芋胶1500吨生产线一套;

2、建设魔芋种植生产基地3千亩,带动农户发展魔芋种植面积7千亩;

3、添臵开发新产品生产线和原材料加工所需各种机器设备设施及产品质量检验仪器设备(附清单);

4、扩建生产车间、库房、质检用房等共3000m;

五、项目总投资及资金筹措

1、项目计划全部投入需资金2000万元,其中:

(1)、发展建设魔芋生产示范基地3000亩×1500元/亩种子款需投入450万元;

(2)、培训生产人员和基地芋农1万人次,印发技术资料1万册,投资10万元;

(3)、改扩建厂房3000㎡×700元/㎡,需投资210万元;(4)、鲜魔芋烘干设备1套×50万元/套,需投资50万元;(5)、精粉机、研磨机10套×5万元/套,需投资50万元;(6)、魔芋胶生产设备及双锥烘干灌1套×100万元/套,需投资100万元;

(7)、电力增容、设备安装、厂区外道路建设及其他配套设施等费用,需投资130万元;

(8)、流动周转资金约需1000万元。

22、资金筹措:所需投资公司自筹800万元;申请银行贷款1000万元;通过其他渠道筹措200万元。

六、人员培训及技术来源

魔芋是安县历史悠久的传统优势产业,在长期的生产过程中,已总结出了一整套成功、适用的魔芋种子筛选、繁殖栽培、田间管理等技术,广大芋农及基层干部都积累了丰富的经验,熟练地掌握了魔芋种植技术,同时各魔芋加工企业都配设有魔芋生产专业技术人员,对芋农进行技术培训和指导,加之安县优越独特的自然地理环境条件,全县魔芋种植技术水平和单位面积产量及其品质,在全国都名列前茅,使魔芋生产基地建设具备了良好的种植技术基础条件。

技术服务体系健全,技术力量雄厚,技术协作广泛,技术水平领先。在种植魔芋的乡镇都设臵有农技服务站,配有农技员,有从事魔芋生产的专业技术人员26人,其中高中级农艺师12人,初级农艺师14人;并与川农大、西科大、绵阳农专校、省市农科院所等教学科究院校和省营养学会、市食品协会等单位建有长期共建魔芋种子繁殖基地和产品开发的技术合作关系,使项目实施具有先进、可靠的技术保障。

产品生产加工技术、设备先进,生产工艺及工艺流程先进、成熟。现有设备和已生产开发的6种魔芋精粉、魔芋胶系列、10余个魔芋仿生食品系列产品都已达到国际先进水平,处国内领先地位,大量出口东南亚与欧美地区和国家,使项目实施具备了先进、可靠的生产加工和新产品开发能力和技术条件。

七、项目实施进度计划

1、本项目建设期限20月,即2007年7月至2009年2月。2、2007年8月前:编制实施方案,完成项目实施前期各项准备工件。2、2007年9月至10月:宣传、发动、规划落实基地乡镇种芋面积、农户、层层签订项目协议书;完成厂房扩建征地、规划、设计、建筑招标、签订建筑合同及其相关的各项手续。3、2007年11月——2008年3月:完成基地乡镇基层干部、种芋农户第一轮技术培训,组织召开魔芋种植示范现场会,落实大面积种芋前各项准备;完成厂房扩建。4、2008年4月——2008年7月;示范基地完成种植魔芋3千亩,带动农户种植魔芋7千亩;完成魔芋精粉、魔芋胶和魔芋素食生产线引进、机器设备购臵、安装、调试并投入试生产。5、2008年8月至2009年2月:做好已建基地的巩固、提高工作,建立健全巩固基地的长效机制;所有改造项目全面运行,完善生产工艺,保证产品质量。

八、项目经济效益和社会效益

1、经济效益显著:(1)魔芋精粉生产: 销售收入:精粉年产量900吨×3.7万元=3330万元 单位成本:芋角(片)1.74万元/吨÷50%=3.48万元 总成本:900吨×3.48=3132万元

税 金:198万元×13%+198万元×25%=69.3万元 利 润:3330-3132-69.3=128.7万元(2)魔芋胶生产:

销售收入:魔芋胶年产量600吨×5.8万元=3480万元 单位成本:精粉3.48万元/吨÷80%+加工费1万元/吨=5.35万元/吨

总成本:600吨×5.35万元/吨=3210万元

税 金:270万元×13%+270万元×13%=102.6万元 净利润:3480-3210-102.6=167.4万元

二项合计:销售收入6870万元,总成本6342万元,税金171.9万元,利润296.1万元。

2、社会效益良好:

(1)每年收购生产所需芋角(片)约3000吨,即所需最初级原料-鲜魔芋约21000吨,按每亩产量2吨计算,能直接带动魔芋原料种植面积1万余亩,种植户达3000余户;

(2)为农民增收提供有效途径:农户种植1万余亩魔芋,年产鲜魔芋2.1万吨,按目前每吨2200元市场最低价计算,农户总收入将达到4620万元;农户每亩种植魔芋需投入1700元,纯收入总额达到1050万元,3000余户约1万人,即农户人均纯收入约1050元。

(3)农户种植魔芋能就地解决劳动力1万人次,公司生产加工能直接吸纳120-150人就业。

二00七年六月二十日

第三篇:单氰胺生产线项目可行性研究报告

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com2H2 分子量:42.02 物化性质:晶体单氰胺不稳定,呈菱形,无色,易潮,熔点为46℃。单氰胺在水中有很高的溶解度且呈弱碱性,在43℃时与水完全互溶。单氰胺含有氰基和氨基,都是活性基团。具有上述官能团的多重反应性能,易发生加成、取代、缩合等反应。

单氰胺溶液在国外用作水果果树的落叶剂、无毒除虫剂。晶体单氰胺主要用于医药、保健产品、饲料添加剂的合成和农药中间体的合成,用途很广泛。

此物极刺激腐蚀皮肤、呼吸道、粘膜;吸入或食入使面部瞬时强烈变红、头痛、头晕、呼吸加快、心动过速、血压过低,暴露后,症状潜伏1~2天。

远离酸或酸雾;存于玻璃容器并密封,不能用铁、钢、铜、黄铜容器,置于凉爽、通风处;严禁烟火;储存处应使用防爆电子装置。

1.用塑料桶包装,每桶25、50、100、200Kg,也可按用户要求包装。

2.浓度在30%以下的产品在储运过程中,温度不得超过35℃。3.浓度在50%以上的液体产品最好在较低的温度下储运,温度报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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不得超过25℃。

4.晶体产品的储运温度不得超过10℃。另:提供国家发改委甲、乙、丙级资质

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com www.xiexiebang.com 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 研究概述 第一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论

一、市场规模

二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性 第二章 单氰胺生产线项目总论 第一节 单氰胺生产线项目背景

一、单氰胺生产线项目名称

二、单氰胺生产线项目承办单位

三、单氰胺生产线项目主管部门

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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四、单氰胺生产线项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、单氰胺生产线项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、单氰胺生产线项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、单氰胺生产线项目财务和经济评论

十、单氰胺生产线项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议

第三章 单氰胺生产线项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析

第二节 单氰胺生产线项目相关政策分析

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、国家政策

二、单氰胺生产线项目行业准入政策

三、单氰胺生产线项目行业技术政策 第三节 地方政策

第四章 单氰胺生产线项目背景和发展概况 第一节 单氰胺生产线项目提出的背景

一、国家及单氰胺生产线项目行业发展规划

二、单氰胺生产线项目发起人和发起缘由 第二节 单氰胺生产线项目发展概况

一、已进行的调查研究单氰胺生产线项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、单氰胺生产线项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 单氰胺生产线项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、单氰胺生产线项目建设的必要性

四、单氰胺生产线项目建设的可行性 第四节 投资的必要性

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第五章 单氰胺生产线项目行业竞争格局分析 第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

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第六章 单氰胺生产线项目行业财务指标分析参考 第一节 单氰胺生产线项目行业产销状况分析 第二节 单氰胺生产线项目行业资产负债状况分析 第三节 单氰胺生产线项目行业资产运营状况分析 第四节 单氰胺生产线项目行业获利能力分析 第五节 单氰胺生产线项目行业成本费用分析

第七章 单氰胺生产线项目行业市场分析与建设规模 第一节 市场调查

一、拟建 单氰胺生产线项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 单氰胺生产线项目行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第三节 单氰胺生产线项目行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节 单氰胺生产线项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节 单氰胺生产线项目产品销售收入预测

第八章 单氰胺生产线项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料

一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节 建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第九章 单氰胺生产线项目应用技术方案 第一节 单氰胺生产线项目组成 第二节 生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案 第三节 总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析 第四节 土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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四、土建工程造价估算 第五节 其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

第十章 单氰胺生产线项目环境保护与劳动安全 第一节 建设地区的环境现状

一、单氰胺生产线项目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

五、现有工矿企业分布情况

六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

八、交通运输情况

九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 单氰胺生产线项目主要污染源和污染物

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、主要污染源

二、主要污染物

第三节 单氰胺生产线项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案

一、单氰胺生产线项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

二、单氰胺生产线项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、单氰胺生产线项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议 第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章 企业组织和劳动定员

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第一节 企业组织

一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第十二章 单氰胺生产线项目实施进度安排 第一节 单氰胺生产线项目实施的各阶段

一、建立 单氰胺生产线项目实施管理机构

二、资金筹集安排

三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节 单氰胺生产线项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节 单氰胺生产线项目实施费用

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 单氰胺生产线项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算 第二节 资金筹措

一、资金来源

二、单氰胺生产线项目筹资方案 第三节 投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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三、销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析

第五节 社会效益和社会影响分析

一、单氰胺生产线项目对国家政治和社会稳定的影响

二、单氰胺生产线项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、单氰胺生产线项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、单氰胺生产线项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、单氰胺生产线项目对合理利用自然资源的影响

六、单氰胺生产线项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

第十五章 单氰胺生产线项目不确定性及风险分析 第一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第七节 技术风险

第十六章 单氰胺生产线项目行业发展趋势分析

第一节 我国单氰胺生产线项目行业发展的主要问题及对策研究

一、我国单氰胺生产线项目行业发展的主要问题

二、促进单氰胺生产线项目行业发展的对策 第二节 我国单氰胺生产线项目行业发展趋势分析 第三节 单氰胺生产线项目行业投资机会及发展战略分析

一、单氰胺生产线项目行业投资机会分析

二、单氰胺生产线项目行业总体发展战略分析 第四节 我国 单氰胺生产线项目行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

三、市场风险

四、单氰胺生产线项目行业投资风险的规避及对策

第十七章 单氰胺生产线项目可行性研究结论与建议 第一节 结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节 我国单氰胺生产线项目行业未来发展及投资可行性结论及建议

第十八章 财务报表 第一节 资产负债表 第二节 投资受益分析表 第三节 损益表

第十九章 单氰胺生产线项目投资可行性报告附件 1、单氰胺生产线项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、单氰胺生产线项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、单氰胺生产线项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、单氰胺生产线项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com、现金流量表 11、现金流量表 12、损益表、资金来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表 16、固定资产投资估算表 17、流动资金估算表 18、投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

第四篇:服装加工生产线项目可行性研究报告

目 录 第一章 总论................................................................................................................1 第一节 概述.........................................................................................................1 第二节 可行性研究的依据及范围.....................................................................2 第三节 简要研究结论.........................................................................................4 第二章 项目承办单位................................................................................................7 第三章 市场分析........................................................................................................8 第四章 建设规模与产品方案..................................................................................11 第五章 场址选择......................................................................................................12 第六章 工艺技术方案设计......................................................................................14 第一节 技术方案...............................................................................................14 第二节 设备方案...............................................................................................23 第三节 工程方案...............................................................................................24 第七章 原材料、燃料消耗供应............................................................................27 第八章 总图运输及公用工程................................................................................29 第一节 总图运输...............................................................................................29 第二节 公用工程...............................................................................................31 第九章 环境影响评价..............................................................................................35 第十章 节能措施......................................................................................................38 第十一章 劳动安全卫生与消防..............................................................................43 第一节 劳动安全卫生.......................................................................................43 第二节 消防.......................................................................................................46 第十二章 组织机构与人力资源配臵......................................................................49 第一节 组织机构...............................................................................................49 第二节 劳动定员与人员培训...........................................................................50 第十三章 项目实施进度..........................................................................................52 第十四章 项目招标方案..........................................................................................54 第十五章 投资估算与资金筹措..............................................................................56 第一节 投资估算...............................................................................................56 第二节 资金筹措...............................................................................................59 第十六章 财务评价..................................................................................................60 第十七章 项目风险分析..........................................................................................66 第十八章 结论与建议..............................................................................................68 第一章 总论 第一节 概述

一、项目名称 ××服饰〃服装加工生产线项目

二、项目承办单位

1、单位名称:

2、法定代表人:

3、联系方式:

三、项目建设地点 山东××县××镇工业园内。

四、项目的建设背景 2011年是“十二五”计划的开局之年。在全球绿色经济、低碳经济发展的需求下,服装加工行业作为纺织行业最重要的下游产业,对保持整个国民经济持续稳定增长具有重要作用。

随着我国经济的飞速发展,对外贸易日趋频繁,经营主体将进一步增加,不仅会有更多的现有外商投资企业享有全面的进出口经营权,而且大批有资金、人才、品牌,有研发能力、营销网络、有现代经营理念与营销手段等优势的跨国公司还将加速进入我国设立采购中心。同时,私营企业作为对外贸易新的增长点,会越来越多地享有进出口经营权。在这样的前提下,随着我国经济体制和外贸体制改革的深化,我国的外贸经营模式已经逐步实现了供应链的一体化。

从2005年起,我国原受限类别纺织品服装的出口额可能从2002年的78亿美元,增长到150亿美元。到2010年,我国纺织品服装占全球的份额将比2005年提高6至7个百分点,新增近600万个就业机会。各类外贸服装加工业务订单迅速增长,这些外贸订单将带来巨大市场机会,成为服装加工企业主要的目标群体。

同时,服装加工行业属于劳动密集型行业,本项目依托当地的人力资源优势,在解决消化当地一定数量的剩余劳动力得同时,带动相关的产业的发展,对开拓市场、提高企业经济效益,提高当地财政收入、提高人民生活水平起到重要作用。

五、可行性研究报告编制单位

1、编制单位

2、工程咨询资格证书编号

3、资质等级

4、发证机关

第二节 可行性研究的依据及范围

一、可行性研究的依据

1、××有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议

2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准

3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据

4、××工业发展规划

5、《产业结构调整指导目录》(2007年本)

6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

二、可行性研究的范围

根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:

1、市场分析

2、建设规模与产品方案

3、场址选择

4、工程技术方案

5、原材料、燃料消耗与供应

6、总图运输与公用工程

7、环境影响评价和节能、节水措施

8、劳动安全卫生与消防

9、组织结构与人力资源配臵

10、项目实施进度和招标方案

11、投资估算

12、财务评价

第三节 简要研究结论

一、项目概况

1、项目名称:××服饰〃服装加工生产线项目;

2、建设性质:新建;

3、生产规模:计划年生产加工各类服装200万件。

二、项目选址 山东××××工业园内。

三、项目主要建设内容及规模

本项目计划占地面积35亩,总建筑面积12400平方米,其中办公楼2000平方米,职工宿舍2000平方米,加工车间6000平方米,库房2000平方米,职工餐厅300平方米,其他辅助用房100平方米;道路及硬化面积6000平方米,道路两侧为树木花草绿化带,绿化面积3000平方米。

根据生产规模等需购臵安装设备820台(套),主要包括电脑平缝机、断布机、蒸汽式烫台以及锁眼机等服装加工设备。

四、项目实施计划安排

本项目计划建设期10个月。进度计划:在2011年5月完成前 期项目核准等手续,6月进行工程设计及招标,7月份正式动工建设,争取在2012年2月份工程竣工,在工程施工的同时进行相关设备的招标采购,2012年4月完成设备调试,投产试运行。

五、投资概算及资金来源 项目计划总投资2122.9万。其中建设投资1975.4万元,主要包括建筑安装工程费、设备购臵费、工程建设其他费、预备费;铺底流动资金147.5万元。

资金来源:所有资金均由项目承办人自筹资金解决。

六、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表

第二章 项目承办单位 本项目承办单位为××有限公司,公司成立于2010年1月,注册资金1000万元,法定代表人为××,公司注册地址××。公司主要从事交通、能源、房地产、高新技术、环保以及项目开发的对外担保业务。

本项目由××××有限公司法人代表××联合其他几位自然人股东共同筹备本项目。在项目初步获批后,成立独立的项目法人,正式实施项目的运作。本项目以服装加工生产为主,初期考虑与国内知名品牌的服装企业合作,如劲霸男装、才子男装、七匹狼男装等,以委托加工的形式从事贴牌加工业务;后期在时机成熟时,创立自主品牌,以独立品牌的模式进行公司运作,争取未来几年内打造出国内知名的服装品牌。第三章 市场分析

中国的服装产业经过改革开放以来的发展,凭借劳动力资源丰富且廉价的优势,已建立起较为完善、质量相对稳定的服装加工体系。随着人们生活水平的提高,对服装的需求档次越来越高,我国在80年代末城镇居民用于服装支出的比重占11%;在90年代末占17%,人均服装消费增加了332元。服装市场前景灿烂。中国加入WTO后,在短期内劳动密集型企业将受益不浅,也使服装行业得到开辟新的市场的机遇,会有更广阔的发展空间。与世界同步,对企业来讲是挑战,企业也必须要使自己适应国际市场,吸收国外的先进技术和管理经验,增强自身创新发展的能力,寻找最好的合作伙伴。大量国际服装加工业务流入,我国市场服装加工、生产在我国有着广阔的市场前景。

一、服装行业市场现状

近几年随着国民经济持续、快速增长和城乡居民收入水平的提高、生活消费水平不断改善,服装消费需求日渐增长,拉动了我国服装行业快速发展。服装市场无论在数量上、质量上都有明显提高,服装的花色品种增多,规格型号较为齐全,消费领域进一步拓宽,市场销售逐年稳定增长。2003年全国限额以上批发零售贸易业服装类销售额2101.3亿元,比上年同期增长17.6%。其中,服装类零售额848.4亿元,增长14.6%。今年上半年,限额以上批发零售贸易

服装类销售额1091.5亿元,比上年同月增长17.1%。其中,零售额510.4亿元,增长22.1%。

考察世界工业发展史可以发现,英国、美国、日本等发达国家几乎无一不靠纺织服装业起家,亚洲“四小龙”也以纺织服装业促进了工业化。2005年服装配额的全部取消,为我国服装出口打开新的市场空间。加之我国中西部丰富的劳动力资源尚待开发,因此在2008年以前我国服装工业的生产和出口将保持增长,服装仍是我国重要的创汇行业。2010年前后,但随着国内服装消费的增长,13亿人口的市场将成为服装工业发展的最大依托。

二、服装加工的国际市场

世界贸易组织提供的报告显示,1980-2000年世界服装出口额由409亿美元增长到1989.4亿美元,增长3.86倍;同期中国服装出口额由16.8亿美元增长到360.7亿美元,增长了20.47倍;发达国家美国增长5.86倍,意大利增长1.89倍,德国增长1.38倍;发展中国家泰国增长13.63倍,印度增长7.95倍,韩国增长79%;印尼因基数低,增长了46倍。

三、国内服装市场出口情况

中国的服装生产和出口从1994年起位居世界第一,2000年我国大陆服装出口占世界出口额的18%,排名世界第一。排名第二的香港,占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为大陆的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易,我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。

1、产业优势明显。外贸服装源于上世纪90年代,依托政策优势,最早一批企业看准国际市场,利用当地华侨资源,开始服装外贸出口。经过十多年发展,在国内开始出现一批规模较大的外贸服装企业,一大批内贸型企业也开始调整产为结构,转向外贸出口。从国内市场环境来看,外贸服装除了巨大的产业支撑外,其较低的劳动力成本、稳定的客源都是外贸服装发展的先决条件。

2、发展态势良好。从近几年来外贸服装出口情况来看,外贸服装正以良好的姿势不断增长。仅温洲一地外贸出口就达到了4.7亿美元。从近年来的外贸订单来看,外贸服装行业将有一个飞跃性的增长。

四、项目的市场定位

服装加工项目作为劳动密集型产业,项目选址依托人力资源优势进行项目建设。

随着各类工人工资的普遍上涨,原来东部沿海的地区的服装加工企业逐步向内地迁移,原来知名服装企业也正试图以委托加工的方式寻找合作伙伴,本项目承办单位前期已与多家服装企业进行了接触,已初步达成合作意向。本项目建成后,初期主要依托与国内知名服装品牌,如劲霸男装、才子、七匹狼等品牌服装企业进行合作,以委托加工的方式进行贴牌加工。随着企业的发展,后期开创自己独立的品牌,打造独立的品牌模式,增加产品附加值。

总的来看,本项目服装加工行业的市场前景较好,企业的市场定位合理。

第四章 建设规模与产品方案

项目法人根据国家产业政策、公司具体情况(如场地、原材料供应、资金筹措)以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求产品规格的多样性等方面确定本项目生产规模。

项目按照设备装臵运行时间按年开工300天计算,确定该项目的建设规模和设计生产能力:年产各类服装200万件。

以上项目产品的设计生产能力既符合市场发展的需要,又可满足本地区的经济发展。

第五章 场址选择

一、地理位臵 ××位于山东省西部,地处冀鲁豫三省交界处,全县总面积为1152平方公里,人员约73万人,现辖17个乡镇,754个行政村。交通条件十分便利,国道309、京开公路交叉而过,连接京

九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境,济邯高速公路横贯东西,省级干线公路纵横交错。

本项目选址于××××工业园内,项目计划占地面积35亩,项目区周围条件较好,场地能满足设计要求。

二、自然条件

1、地形、地貌 ××的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜,平均坡降为1/7000-1/9000。

拟建场区地形平坦,地貌类型单一,地层结构简单,分布连续,厚度稳定,物理力学性质均匀,地层承载力较高,无不良地质现象分布,场区稳定性良好,适宜建筑物的建设。

2、地震

根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。

3、气候 ××属温带半湿润气候区,具有四季变化分明,降水集中等特点。年平均气温13.3度,年平均无霜期196天,结冰期103天,年平均降雨量582.1mm,多年平均水面蒸发量1280 mm,年平均日照时数2663.3小时,相对湿度63%,最大冻土深度0.5米,最大日降雨量273.7mm/日,最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40%。其次是北到东北风频率占20-30%,大风日数以春季最多,主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米/秒,最大风速23.2米/秒,最大瞬时风速35米/秒,最大风压336Pa,最大瞬时风压765Pa。

四、基础设施配套条件

1、供水 ××地下水资源丰富,供水已基本实现自来水化。本项目用水主要为生活用水,采用城市自来水,直接由工业园区附近的给水管网接入即可。

2、供电 ××电力供应充足,供电网络建设较完善。本项目拟选建址距离县城较近,供电高压电源由附近变电所引入,项目区内按照需要建设变电站,区内供电电缆采用埋地方式,供电有保证。

第六章 工艺技术方案设计 第一节 技术方案

一、服装生产加工流程

服装生产加工从面辅料进厂,到服装入库出运,通常经过以下工序才能完成整个服装生产加工过程,以流程图的形式表示如下:

图6-1 服装生产加工流程图

二、服装生产加工流程简述

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。

1、面料检验的目的和要求

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。

2、技术准备的主要内容

在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。

在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

3、裁剪工艺要求 裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:

(1)拖料时点清数量,注意避开疵点。

(2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

(3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。

(4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。

(5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。

6)根据样板对位记号剪切刀口。

(7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。

4、缝制

缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力,这样才能达到较好的效果。

梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配臵于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型:

(1)链式线迹。链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。

2)锁式线迹。亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。(3)包缝线迹。由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

(4)绷缝线迹。由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到防止织物边缘脱散的作用。

除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

缝针可用“型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为S、J、B、U、Y型,对应不同的面料,分别采用适宜的针型。我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号~16号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针。

缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。

针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面3cm内的缝合数来判断,也可用3cm布料内针孔数来表示。

服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。

6、锁眼钉扣

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。

睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点:

(1)扣眼位臵是否正确。(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。(3)扣眼开口是否切好。

(4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔 时在里层加布补强。

钮扣的缝制应与扣眼的位臵相对应,否则会因扣位不准造成服 装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防

止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

7、整烫

人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一 个重要的工序。整烫的主要作用有三点:

(1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。

(2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线条挺直。(3)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与

织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压 力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1-6是各种纤维熨烫时的参考温度。

表6-1 各种纤维的熨烫温度 温度单位:℃

整烫中应避免以下现象的发生:

(1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。(2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。(3)存在漏烫部位。

8、成衣检验

服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。

成品检验的主要内容有:(1)款式是否同确认样相同。

(2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。(3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。

(4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。

(5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。(6)同件服装中是否存在色差问题。(7)整烫是否良好。

(8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。(9)线头是否已修净。(10)服装辅件是否完整。

(11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位臵是否正确。

(12)服装整体形态是否良好。(13)包装是否符合要求。

9、包装入库

服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。

外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内

容与实际货物相符。第二节 设备方案

为保证本项目服装加工的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性,满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接,并且合理经济。按上述原则,根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。

一、设备选择原则

合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资,提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则:

1、技术先进、性能可靠操作维修方便。

2、为了保证产品的市场竞争力,拟引进国内先进设备。设备适应性强,能满足市场多变的需求,增加企业的应变能力。

二、主要工艺设备清单

本项目主要工艺设备清单见表5-2。表5-2 主要工艺设备清单

第三节 工程方案

一、设计依据

1、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);

2、《建筑物抗震设计规范》(GB50057-94);

3、《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90);

4、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008);

5、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);

6、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87);

7、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);

二、建筑设计原则

本方案设计充分考虑场地地形特点,合理利用场地,满足建筑

设计的功能要求,节约用地与投资,同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求,有效的组织建筑空间,丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下,建筑结构采用新技术、新材料、新工艺,因地制宜,就地取材,做到经济适用,降低造价,最大限度的发挥投资效益。

三、主要建筑工程方案

1、办公楼。三层一栋,建筑尺寸为50m×14m,建筑面积2000平方米。采用砖混结构,条形基础,外门窗为塑钢门窗,内部为木质门窗,屋面采用二毡三油防水,地板砖地面,卫生间采用防滑地砖,内墙刷涂料。

2、职工宿舍。三层一栋,建筑尺寸为50m×14m,建筑面积2000平方米。采用砖混结构,条形基础,外门窗为塑钢门窗,内部为木质门窗,屋面采用二毡三油防水,地板砖地面,卫生间采用防滑地砖,内墙刷涂料。

3、加工车间。六栋,框架结构,建筑尺寸为50m×20m,每栋车间建筑面积为1000平方米,地面均为防滑地砖,内墙刷涂料。

4、仓库。两栋,包括原材料仓库和成品仓库各一栋,框架结构,建筑尺寸为50m×20m,每栋车间建筑面积1000平方米,地面均采用防滑地砖,内墙刷涂料。

5、职工餐厅。一栋,砖混结构,建筑尺寸为30m×10m,外门窗为塑钢门窗,内部为木质门窗,屋面采用二毡三油防水,地板砖地面,卫生间采用防滑地砖,内墙刷涂料。

6、其他附属用房。主要为变电室、传达室等,总建筑面积200平方米,均为砖混结构。

二、主要建(构)筑物 本项目新建建筑物情况见下表 主要建(构)筑物一览表

第七章 原材料、燃料消耗供应

产品质量的好坏取决于原料品质的好坏,在服装加工行业尤为突出。不同用途和不同种类的服装选用的布料种类也有所区别,本项目服装加工生产企业的主要原料为各种布料、缝纫线、拉链以及纽扣等。

一、项目主要原、辅材料

本项目产品主要原材料为各种布料,带钢和彩板,辅助材料主要包括缝纫线、拉链以及纽扣等。

项目主要原材料见表6-1。表6-1 主要原辅材料表

二、原辅材料来源

本项目初期业务主要考虑为委托的来料加工业务,以其他品牌服装企业的订单为依据进行服装加工,布料主要由委托企业负责提供;其他小件辅材,如拉链、缝纫线及纽扣等,一般可由本企业自行采购,如委托方有特殊要求时,由委托方负责供应或指定厂家采购。

以上原辅材料由社会运力运货到厂内,主要通过火车或汽车运输。

三、燃料动力消耗

1、电力

本项目使用动力能源为主要为电力,本项目总装机容量为400kw,按照同时系数0.8计算,全年生产300天,设备装臵运行24小时,年耗量为230.4万度。

2、水

本项目为服装加工项目,服装加工只有整烫工序用水,并且用水量较小;项目消耗的水主要为生活用水,按照每人每天用水100L计算,全年生活用水27000m。

第八章 总图运输及公用工程 第一节 总图运输

一、总图布臵原则

严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。

1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下,新建各建构筑物的布臵力求做到工艺流程合理,各种管线简捷,运输通畅,管理方便。

2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。

3、在满足使用的条件下,结合当地条件,力求做到经济、合理、注意节约土地,并满足绿化要求,为厂区创造一个良好的生产环境

6、总平面功能分区明晰,保证货流及人流的路线互不干扰,同时又体现场前区的形象,美化建构筑物周边环境,尽可能增加绿地,体现良好的企业形象。

严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,促进用地的集约利用和优化配臵。

二、总平面布臵方案 本项目位于山东××××工业园区,计划占地35亩。结合场地现状及工艺条件,将厂区分为三大部分:

一、厂前区,包括办公楼、绿地;

二、辅助工作区,位于厂区南部,主要是职工宿舍、餐厅及变电室等辅助建筑;

三、主生产区,位于厂区中部,主要包括主厂房、仓库库。

本厂区设有一座大门,人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区,辅以其他道路,联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域,各生产车间按工艺流程排列,便于运输及管理。

整个厂区布臵,功能分区明确,布局紧凑,工艺线路清晰流畅,交通运输方便便捷,利于厂区的生产及管理。

在绿化设计中,在道路两侧均布臵有绿化带,将各建筑物四周充分绿化。其中,生产中心区是重点美化区域,在做充分绿化的同时,可设臵一些建筑小品来点缀;道路竖向布臵,结合厂区雨水沟和马路边沟排水,纵坡0.3%,横坡2%。

总平面主要经济技术指标见下表

三、运输

1、年运输量

运入量:各类布料、辅材以及服装包装纸袋等,年运入量约计 运出量:服装成品、各类布料的下脚料等,年运出量约计750吨。

2、运输方案(1)厂内运输

本项目厂内运输的主要材料为各类布料、成品服装等。鉴于厂内运距短、一次运输量小的特点,主要依靠人工或小推车进行厂内的运输;运输量较大时,采用叉车进行运输。

(2)厂外运输

项目无论原材料还是成箱的各类服装,主要依托当地的物流公司进行运输,当地物流业发展较快,现有的物流运输能力完全能够满足项目的需要。

第二节 公用工程

一、给水工程

1、供水水源

本项目供水来源为××自来水公司供水中心的自来水,项目用水直接由古城镇工业园区附近供水干管接入。

2、供水系统

本项目供水以生活用水为主,消防供水采用独立的消防水池、消防供水装臵及供水管网;供水方式如下:

3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计,则一次火灾所需水量为480m3,该部分消防用水贮存于新建的清水池中,为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装臵一套,消防供水量为40L/S,供水压力0.5Mpa,满足本项目消防供水水量及水压要求。

本工程室外需设室外消防栓4个,办公区、车间等设臵室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设臵设计规范》,在各车间配臵一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。

二、排水工程 厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布臵排水管道系统,雨水经设臵的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌,无生产生活废水排出。

三、供电工程

1、设计依据

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)《低压配电设计规范》(GB50054-95)

通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)

2、用电负荷等级及外部电源

本项目生产虽具备连续性,但若供电中断,不至于造成人员伤亡和大的经济损失,对供电无特殊要求,属于三级用电负荷。

本项目高压电源引自工业园区供电所,电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室,电源电压为10KV。厂区变电室设S11-650/10KV变压器一台。

3、用电负荷及供电参数

项目实施后,生产设备装机容量为320KW,公用设施装机容量为40KW,办公用电为40KW,合计总装机容量为400KW,用电需用系数按0.8计,计算负荷为320KW。拟配臵S11-650/10KV变压器一台,可满足项目实施后的用电需求。

4、配电系统

低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆,主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆,直接埋地敷设。

本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备,设备电源电压采用交流220/380V,三相四线制。线路短路保护采用自动空气

开关,功率小于55KV的电动机直接启动,其余的采用软启动装臵,电动机过载保护采用热继电器。

根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯,吸顶灯或吊杆安装;办公区采用高效荧光灯;潮湿环境采用防水防尘灯;厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。

5、防雷接地

根据《建筑防雷设计规范》,各生产车间属第三类工业防雷建筑物,按规范安全做防雷保护,防雷与电气系统共用接地装臵,防雷接地电阻不大于1欧姆。

低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统,所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护,接地电阻阻值不大于1欧姆。

电缆桥架应做可靠接地。

防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或Φ12镀锌圆钢。

四、绿化工程

项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式,建筑物四周以带状绿地为主,并栽种各种树木,道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后为厂前区,由停车场、草坪、花坛及办公室等组成,注重厂区绿化妆点,创造良好的生态环境和生产环境。

第九章 环境影响评价

一、执行环境质量标准及排放标准 建设地环境状况:本项目位于××××工业园区内,周围生态环境较好,不存在明显的污染。

1、执行的环境质量标准

《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准; 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)Ⅱ类标准; 《工业企业设计卫生标准》(GBZI-2002)。

2、执行的污染物排放标准

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);

《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675-2007)二级标准;

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类。

二、项目选址合理性分析 本项目选址××××工业园区,选址区域为规划工业用地,周围存在不同行业的工厂,现有状况较好,不存在环境污染。该项目的选址是合理的。

二、环境污染治理

本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装臵同时设计、同时施工、同时建成使用的原则,贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备,最大限度利用资源,尽可能将三废消除在工艺内部,项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理,避免造成环境污染,确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。

三、施工期环境影响

拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设,建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此,施工期间,只要严格按照规定,文明施工,噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小,并且施工完毕后影响即可消除。

四、生产环境

本项目不存在废水排放和有污染的废料产生,主要污染源来自于生产中的废料和设备的噪声影响。

五、营运期环境影响分析

1、废水:废水来源主要是生活污水,无生产废水产生。主要是生活废水,进入化粪池处理后排出城市污水管道。通过以上措施的实施,本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。

2、固废:主要包括生产过程中的下脚料和生活垃圾。废弃的布料年产生约20吨,定期进行集中处理,以销售给回收企业为主;生活垃圾由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施,本项目固体废物均得到有效处理,对环境影响较小。

3、噪声:拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传 播途径相结合的办法,以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布臵上尽量将强噪声声源布臵在远离厂界处,并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播;对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化,以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔,减轻对周围环境的影响,使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准限值的要求。

4、生态环境影响分析

项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被,使表层松散,抗水力侵蚀能力减弱,使土壤失去了原有的固土防风能力,从而增加了一定量的水土流失,主要措施就是加强绿化,使部分地面植被得以恢复,对绿化以外的土地进行地表硬化,对厂区的生态环境将起到积极的影响。

综上所述,本项目的建设符合国家政策,各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小,从环保角度分析,本项目的建设是可行的。

第十章 节能措施

一、用能标准及节能设计规范

1、相关法律、法规和规划

《中华人民共和国节约能源法》 《山东省“十一五”节能标准规划》 《山东省节约能源条例》

《产业结构调整指导目录2007年本》

《节能中长期专项规划》(国家发改委2004)

2、标准及节能设计规范

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)《综合能耗计算通则》(GB/T2589-1990)

《产品单位产量能源消耗定额编制通则》(GB12723-1991)《节电措施经济效益计算与评价》(GB/T13471-1992)

《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-1995)

二、节能原则

节约能源是我国的一项重要国策,本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理,采用多种措施节约能源,减少原材料消耗,降低生产成本,提高能源利用率和产品市场竞争力,本项目遵循的主要节能原则有:

1、在保证产品质量前提下,生产工艺和设备选型要选择节能

2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。

3、供配电系统实行无功功率补偿,采用低压补偿方式,将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上,减少电能损失。

4、电器照明设备选用节能新产品。

5、做好生产设备的综合保养,提高利用率,杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏,节约资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。

6、企业将建立正常的能源管理体系,对电、汽等进行监测和记录,建立有效的节能制度和能耗考核制度。

三、产品综合能耗指标及分析

1、能耗指标

对本项目生产消耗的能源:电、水,经综合计算得到总耗能,如下表。

本项目年耗能折合285.4755tec,约合生产加工每件服装能耗0.1427kgec。

2、能耗分析

从上表可以看出,本项目每吨产品的电能、煤消耗指标较低,整体指标与其他工艺相比能耗也较低,相对较为节能。

四、主要节能措施

本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量约230.4万度,全年生活用水量约27000立方米。针对本项目产品特点,将采取下列措施。

1、电气设计中的节能措施

(1)在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。(2)电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。(3)低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装臵进行集中补偿,可使高压侧功率因数提高到0.9以上。

(4)照明器具采用高效发光及节能型灯具。

2、节水措施

(1)积极采用先进可行的节水技术,提高水的循环使用率,降低水消耗。

(2)优先选用节水型设备和器具。

(3)加强计量在自来水总管入口处设臵总表,车间和建筑物的引水管设臵二级水表,在车间内各主要用水点设臵三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核,达到科学合理的用水。

(4)对职工加强节水意识教育。

4、建筑节能措施

(1)平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。

(2)建筑平、立面设计规整,减少凹凸面部分,以减少外表面积,减小体型系数,其中车间办公部分体型系数小于0.3,窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料,以吸收太阳的辐射热能。

(3)仓库建筑地面设臵防潮层,地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。

(4)建筑物屋面均为保温屋面,现浇混凝土屋面均采用倒臵式屋面,60厚挤塑型聚苯板,1:8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚,其中车间办公部分的传热系数约为0.5,轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面,保温层为超细玻璃丝棉100厚。

由于对建筑各部分围护结构均做节能设计,且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值,根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定,车间办公部分能够满足公建节能50%的要求,各指标都能满足规范限值,综合测算后满足聊城市建筑耗热量指标。

五、节能管理措施

为创建节约型社会,建设节约型企业,实现公司“十一五”节能减排的目标,企业制定如下工作重点:

1、完善节能管理制度,落实针对节能考核办法。

2、强化组织领导,明确目标责任。

3、加大节约能源的宣传力度,营造全厂节能的良好氛围。

4、实施合理的技术改造,降低能源消耗。

5、发展循环经济,实施可持续发展。

六、项目节能综合评价

在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺,还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料,通过采用一系列的节能 工艺和节能措施后,本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求,还达到了比较先进的水平,既有利于降低生产成本,提高企业的经济效益,又有利于降低全民生产总值的能耗指标,具有较好的社会效益。

第十一章 劳动安全卫生与消防 第一节 劳动安全卫生

严格遵守《劳动法》的各项规定,定期体检,并配备劳动保护用品,按期更新,保证生产人员安全生产。

加强安全措施,主要是防火与防盗,严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计,室内设臵消火栓。建立安全的保卫体系,设立专职保卫人员,确保场区安全,创建良好的生产环境。

一、设计依据与要求

为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件,保护职工的安全和健康,项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准,考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求:

1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》;

2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版);

3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005);

4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)。

二、劳动安全卫生措施

1、防粉尘

长期吸入粉尘可引起呼吸道与肺的损害,影响肺功能并致尘肺。对于生产工人,务必做好防护,企业统一配发防尘口罩、防尘服装;并注重平时检查监督工人防尘等劳保用品佩戴情况;加强工艺技术防尘措施,尽可能减少粉尘的扩散。

2、防火

配臵便携式干粉灭火器40台。

仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防,配备火灾报警和灭火器材,在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。

电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵,电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆,每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。

2、用电设备安全及防雷措施

配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地,电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。

各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施,防雷接地电阻均不大于30Ω。

3、防机械伤害安全措施

车间工艺布臵对各运转设备均考虑有足够的操作空间,并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板,各相关机械设备间设安全联锁装臵。

所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板,凡离地面2m以上需经常操作检修处,设带护栏的走道或平台。

4、防运输与装卸伤害措施

厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道,在各个操作区内设有安全标志。

起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装臵,起重机运行设音响讯号。

5、安全用水用电

车间内设有电源安全供电,以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。

6、其它措施

本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。

厂区设有良好的雨排水管网,防止大雨时影响生产。

7、防噪音卫生措施

根据国家《工业企业噪声卫生标准》,首先选用合理的低噪生产设备,同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项,并根据实际情况采取隔离操作,必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。

8、其他有关措施

主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调;电气仪 表室、水泵房设有通风设施,消除室内余热;夏季配有防暑降温饮料。

三、组织机构设臵和人员配备

为统一管理劳动安全卫生工作,本项目设专职安全管理员一名,各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名,其主要职责是:安全教育、安全措施的落实和维护保养,安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。

安全管理人员要具有一定的文化素质,经过专门培训,熟知各项安全操作规程和各种物料特性,掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。

四、预期效果评价

由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规,并根据实际情况采取了相应的合理措施,再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程,因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面,只要采取积极有效的措施,就可达到国家有关部门的规定要求;并能最大限度地改善劳动条件,消除一切不安全因素,杜绝事故的发生或蔓延扩大,保证生产的正常运行,确保职工的人身安全和健康。

第二节 消防

一、设计依据及采用标准

1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知

2、《建筑防火设计专篇要点》

3、《中华人民共和国消防法》

4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

5、《建筑灭火器配臵设计规范》(GBJ140-90)

6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)

二、消防措施

消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障,按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针,本项目设计依据有关消防法规与规定,应采取如下必要的消防安全措施:

1、总图

总图设计中,按照有关技术规范要求合理布局,保证各建筑物之间的安全距离,同时各主要生产建筑物周围均设臵了消防通道,保证消防车能够畅通无阻,及时进行安全施救。

2、建筑

严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计,拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构,耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区,疏散通道、安全门的设臵均满 足安全疏散要求,并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。

本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间,建筑物内疏散通道间距小于25m,并在醒目位臵设有安全标志。车间耐火等级为二级,火灾危险类别为戊类。

各建筑物内设臵应急照明灯,消防设备按二级负荷供电。

根据《建筑设计防火规范》的有关规定,在办公区域规划布臵了2套消火栓,并配备相应灭火器若干。

3、消防给水

厂区供水为城市自来水供水,设为一路消防给水专用管道;室内外按规范设臵消火栓,建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器;室内消防管径为DN100,室外DN150,室外消火栓布臵间距不大于120m,室内消火栓不大于30m。

从项目所建建筑物的火灾危险性,建筑物耐火等级,建筑物高度及体积等考虑,灭火用水量最大的为生产厂房,厂房火灾危险等级为戊类,根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定:同一时间的火灾次数按一次计,建筑物的室外消火栓用水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计,则一次火灾所需水量为480m,以满足消防用水要求。

第十二章 组织机构与人力资源配臵 第一节 组织机构

本项目组织机构采用总经理负责制,公司的一切经营管理由总经理负责,管理机构中设总经理一个,下设生产、财务、行政、销售总监,下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门,部门经理和总监对总经理负责。

一、各部门主要工作和责任

1、生产部:负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作;

2、技术部:负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作;

3、质检部:负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标;

4、销售部:负责产品的销售和市场开发工作;

5、物资部:负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作;

6、财务部:负责企业的财务收支各项工作;

7、人力资源部:制定公司各岗位人员任职要求;负责人员招聘、录用和考核;负责编制和实施员工教育培训计划;

8、办公室:负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制,档案的管理等。

二、项目筹建组职责

针对本项目承担单位负责落实资金,筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项:

(1)负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作;

(2)负责产品设计、编制工艺技术文件,制定质量标准等技术工作;

(3)负责市场调研、开拓并拟定发展规划;(4)负责人员招聘和培训;

(5)负责在完成本工程项目的同时,逐步健全组织机构。项目组织机构见下图:

项目组织机构图

第二节 劳动定员与人员培训

一、劳动定员

项目建成投产所需人员,按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为900人,其中技术、管理及销售人员60人,生产工人800人,辅助人员40人。工厂年生产天数300天,每天工作3班,每班工作8小时。

二、人员培训

由于本项目是服装加工项目,工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前,要严格组织人员培训,分别从服装的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始,采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法,经综合考核合格后,发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训,定期按操作规程检查评定等级,不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力,全面完成项目的各项指标,不断提高生产效率和经济效益。

第十三章 项目实施进度

一、建设工期

根据项目的工艺技术方案及工程建设规模,项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算,通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产,计划一年时间完成项目建设。

二、项目实施时期各阶段进度安排 本项目带可行性研究报告批复后,抓紧主要设备的订货和初步设计工作,尽量缩短设备供货和安装时间,土建尽早提前施工,目的是实现采购、施工的合理交叉,缩短总的建设周期。

本项目计划建设期12个月。进度计划:在2011年5月完成前期项目核准等手续,6月进行工程设计及招标,7月份正式动工建设,争取在2012年2月份工程竣工,在工程施工的同时进行相关设备的招标采购,2012年3月完成设备调试,投产试运行。

项目实施进度安排见下表: 项目实施进度表

三、项目实施管理

采用工程项目现代化管理模式,即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目法人(由项目承办单位成立)按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。

第十四章 项目招标方案

一、项目招标方案综述

招标技术谈判和设计联络在买方主持下,由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。

二、具体招标内容

1、建设项目招标范围(1)主要设备

(2)建筑工程及安装工程

2、招标组织形式

招标难度较小的项目招标单位可自行招标,对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标,如土建、主要设备等;拟采用公开招标方式。

3、对投标单位的资质要求

设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证,建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。

4、招标基本情况 招标详细情况见下表 招标情况一览表

第十五章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算

一、投资估算依据

1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。

2、《投资项目可行性研究指南》

3、项目委托单位提供的投资估算基础资料。

二、投资估算

1、总投资

本工程估算的范围包括生产车间、仓库、办公楼、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。

按照《投资项目可行性研究指南》的规定,将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分,分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购臵费和安装工程费三部分。

经估算,项目总投资为2122.9万元,其中:建设投资1975.4万元,铺底流动资金147.5万元。

包括全部流动资金的总投资2467.0万元。其中:建设投资1975.4万元,流动资金491.6万元。投资构成如下表:

项目投资构成分析表

可以看出,建筑工程费和设备购臵费所占比例较高,其余四项所占比例较低。

2、建设投资(1)建筑工程费

建筑工程费总额估算为1975.4万元。(2)设备及工器具购臵费 设备采用询价,本项目设备购臵费总额估算为487.0万元。(3)安装工程费

安装工程费已含在设备采购费用中,本项不再计入。(4)工程建设其他费用

本工程建设其他费用中主要包括设计费(含前期工作费)、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具

购臵费等。其费用的估算按照国家有关规定,并结合本工程具体情况。估算值为255.7万元。

(5)基本预备费

基本预备费按工程费用和其他费用之和的3%计算,其估算值为57.5万元。

(6)建设投资

以上各项合计为建设投资,其估算值为1975.4万元。

3、铺底流动资金

按照分项详细估算法,铺底流动资金按流动资金的30%计,项目铺底流动资金为147.5万元,达产年需要的流动资金为491.6万元。

4、项目计划总投资

以上三项合计为项目计划总投资,其估算额为2122.9万元。第二节 资金筹措

一、资金筹措

项目建设期为12个月,项目总投资2122.9万元。所有资金来源均为企业自筹资金。

二、资金使用计划

项目总投资使用计划与资金筹措见下表 项目总投资使用计划和资金筹措表

第十六章 财务评价 本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。

一、基本假设

1、所有基础数据均以近期物价水平为基础;

2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素,只考虑相对价格变化;

3、当年产品产量等于当年产品销售量。

二、编制说明

1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),结合本项目的实际情况编制。

2、本项目建设期按1年计算,生产期为11年,计算期12年,项目达产年为第3年。

3、本项目经营方式按照委托订单加工的运营模式进行测算。

4、项目基准收益率为12%。

三、资产构成

本工程固定资产1812.4万元,其中建筑物1325.4万元,设备487.0万元;无形资产100万元,递延资产63万元。

四、总成本费用估算

采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料

项目主要原材料按照由委托加工企业提供,少量辅助材料由项目法人自主采购,本项目估算的正常年的原材料及辅助材料的费用为61.0万元。

②燃料动力

燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定,按当前市场价格计算正常年燃料费及水费为191.1万元。

详见附表9《外购原材料及燃料动力费用估算表》 ③工资及福利

根据设计方案确定的新增职工人数900人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按1200元/人.月计算,福利费为工资总额的14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取,工资福利费用为1820.9万元。

④折旧、摊销

应计提的固定资产原值为1812.4万元。固定资产折旧按分类折旧法计算,建构筑物折旧年限20年,机械设备折旧年限11年,净残值率按5%考虑,年计提105.0万元/年。

无形资产按11年摊销,年计提摊销费为9.09万元。递延资产按5年摊销,年计提摊销费为12.6万元。固定资产折旧费详见附表8,无形及递延资产摊销费详见附表7。⑤修理费

修理费按折旧费的50%计取,每年52.5万元。⑥其他费用

通过分析同行业各项费用数据,结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况,分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。

其他制造费用根据企业的具体情况,暂按工资福利的20%计提; 其他管理费用根据企业的具体情况,暂按工资福利的10%计提; 其他营业费用暂按销售收入的3%计提。

达产年的其他费用估算为666.3万元。⑦总成本费用

总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为2942.5万元,其中,固定成本2690.4万元,可变成本252.1万元。

五、流动资金构成

流动资金按分项详细法估算,经计算,正常年份流动资金需要量491.62万元。

六、主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。

七、销售价格

根据服装加工行业市场情况估算,按照加工一件服装收入20元计算,本项目设计年加工能力为200万件,项目正常年销售收入4000万元。

八、税金、利润

1、增值税:根据国家有关规定,增值税按17%计提;、所得税:按25%计算。

3、盈余公积金:盈余公积金按税后利润15%计算。

项目正常生产年份利润总额为997.2万元,正常年所得税按25%计取,年税后利润为747.9万元,盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取,年盈余公积金为112.2万元。

利润估算详见附表11《利润和利润分配表》

十、财务评价

1、盈利能力分析

财务现金流量计算详见附表14《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》,据此计算以下财务指标:

评价主要指标:(1)静态指标

① 投资利润率(年均)40.5% ② 静态投资回收期(含建设期、所得税前)3.87年(2)动态指标

① 财务内部收益率 39.59%(所得税前)

② 财务净现值 3971万元(所得税前)③ 财务内部收益率 31.22%(所得税后)

④ 财务净现值 2685万元(所得税后)根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》,可计算出以下指标:

 总投资收益率

2、所得税:按25%计算。

3、盈余公积金:盈余公积金按税后利润15%计算。

项目正常生产年份利润总额为997.2万元,正常年所得税按25%计取,年税后利润为747.9万元,盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取,年盈余公积金为112.2万元。

利润估算详见附表11《利润和利润分配表》

十、财务评价

1、盈利能力分析

财务现金流量计算详见附表14《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》,据此计算以下财务指标:

评价主要指标:(1)静态指标

① 投资利润率(年均)40.5% ② 静态投资回收期(含建设期、所得税前)3.87年(2)动态指标

① 财务内部收益率 39.59%(所得税前)

② 财务净现值 3971万元(所得税前)③ 财务内部收益率 31.22%(所得税后)

④ 财务净现值 2685万元(所得税后)根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》,可计算出以下指标:

 总投资收益率 =年均息税前利润÷项目总投资 =41.5%  资本金净利润率 =年均净利润÷项目资本金 =30.4% 资金来源及运用见附表13《财务计划现金流量表》,从该表中可以看出,项目计算期内各年资金均收支平衡,生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金1159.6万元。

2、不确定性分析(1)盈亏平衡分析 BEP=年固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=72.9% 经计算,当项目达到设计能力的72.9%时,企业生产经营即可保本,由此可见,项目盈亏平衡点较低,项目抗风险能力较强,但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应,加大产量才能保证企业最大化的获利。

(2)敏感性分析

考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化,就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素,对内部收益率进行敏感性分析,取变化率为±5%计算结果如下:

敏感性分析表

经以上分析可以看出,各因素的变化都不同程度地影响内部收益率,其中销售价格最为敏感,其次是经营成本,建设投资影响较小。

因此,该项目建成投产后,在经营工作中应制定先进的营销策略,科学制定销售价格,搞好销售后的服务工作,尽量降低销售成本;采取科学的成本管理办法,认真推行成本控制制度,严格控制成本增加,并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本,强化生产管理,尽量使用岗位熟练工人,确保各种服装加工的质量,同时提高产量。

为了达到降低项目风险的目的,项目建设过程中,应加强基建管理,杜绝浪费,减少基建开支。

第十七章 项目风险分析

本项目在建设实施、投产、管理等方面存在着资金筹措、技术、市场及管理等风险因素。

一、技术风险

本项目完成年加工服装200万件的生产目标,在保证工艺技术的先进性的同时,尽可能采用比较成熟的工艺技术,降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造,单靠项目承担单位的技术力量是不够的,应与技术合作单位通力合作,共同攻关,制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备,制定相应的对策,以减少因疏漏而带来的技术风险。

二、资金筹措的风险

项目实施进度制定后,能否按照预期目标完成、按期竣工投产,产生影响的关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅,造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划,个别环节出现问题,要有思想准备和应对措施,准备几个较为可行的方案,以确保项目如期建设。

三、管理风险

本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品

质量必须从整体出发,运用科学的组织管理方法,全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系,用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求,其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系,把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系,使质量管理工作制度化、标准化、程序化,从而有效的保证产品质量,消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。

四、产品的市场风险

公司应该首先通过对本材料市场调研与分析,对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范,尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场,从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流,及时反馈,只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。

五、外部环境风险控制

本项目为服装加工项目,前期运作时主要依靠其他服装企业的委托订单,对外部经济环境的依赖性较高。在经济普遍低迷的时候,对企业订单的影响会较为明显;并且其他服装加工企业的出现,同样会对本项目的市场造成影响;本项目应适时建立自主品牌,依托自己的品牌,建立品牌效应,减少对其他企业订单的依赖,增强对外部环境的适应能力。

第十八章 结论与建议

一、研究结论

通过对本项目提出的背景、建设的必要性、有利条件、厂址选择、产品市场分析、建设规模、产品方案、工艺设备技术方案、原辅材料供应、环境保护、财务评价、社会评价和风险分析等方面的研究分析,得出以下基本研究结论:

1、本项目建设具有充分的必要性。由于东部沿海服装加工企业在人力资源的优势逐步减少,大批品牌服装企业在内地寻求服装加工的合作伙伴,为具有劳动力资源的内地服装加工行业带来了发展的机遇。

2、本项目产品具有广泛的市场需求,具有一定的市场竞争力,适应服装加工行业发展的基本趋势,市场前景比较乐观。

3、本项目选择的工艺设备技术方案具有先进、可靠、适用的特点,符合走新型工业化道路的内在要求,具有很强的现代性。

4、本项目场址选择具有多方面的有利条件,具有比较好的公用工程基础、供水、供电有充分的保证和很近的距离。本厂址具有这方面的优势。

5、本项目建设方案中综合规划了生产管理、职业安全卫生、消防、节能节水和环境保护的制度与措施,因此项目建设过程和投入运行后不会对环境造成大的影响,生产过程产生的三废都能得到有效的治理。

6、本项目对当地社会经济发展具有积极的影响,其技术和文化能得到当地社会的充分认同,服装加工行业属于劳动密集型产业,能够有效地解决当地的剩余劳动力,与当地社会有很强的互适性。项目建设的风险基本上能得到控制,具有较高的经济安全性。

二、建议

1、本项目的实施在资金到位后立即实施,统筹安排,使项目尽快建成投产,同时项目建设单位要采取切实可行的措施,控制和规避风险,以实现预期的效益。

2、考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性,本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略,因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。

第五篇:“十三五”重点项目-工装插件生产线项目可行性研究报告(模版)

“十三五”重点项目-工装插件生产线项目可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

工装插件生产线项目建议书 工装插件生产线项目申请报告 工装插件生产线资金申请报告 工装插件生产线节能评估报告 工装插件生产线市场研究报告 工装插件生产线商业计划书 工装插件生产线投资价值分析报告 工装插件生产线投资风险分析报告 工装插件生产线行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 工装插件生产线项目总论 第一节 工装插件生产线项目概况 1.1.1工装插件生产线项目名称

1.1.2工装插件生产线项目建设单位

1.1.3工装插件生产线项目拟建设地点

1.1.4工装插件生产线项目建设内容与规模

1.1.5工装插件生产线项目性质

1.1.6工装插件生产线项目总投资及资金筹措

1.1.7工装插件生产线项目建设期

第二节 工装插件生产线项目编制依据和原则

1.2.1工装插件生产线项目编辑依据

1.2.2工装插件生产线项目编制原则

1.3工装插件生产线项目主要技术经济指标 1.4工装插件生产线项目可行性研究结论

第二章 工装插件生产线项目背景及必要性分析 第一节 工装插件生产线项目背景

2.1.1工装插件生产线项目产品背景

2.1.2工装插件生产线项目提出理由

第二节 工装插件生产线项目必要性

2.2.1工装插件生产线项目是国家战略意义的需要

2.2.2工装插件生产线项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3工装插件生产线项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 工装插件生产线项目市场分析与预测

第一节 产品市场现状

第二节 市场形势分析预测

第三节 行业未来发展前景分析

第四章 工装插件生产线项目建设规模与产品方案

第一节 工装插件生产线项目建设规模

第二节 工装插件生产线项目产品方案

第三节 工装插件生产线项目设计产能及产值预测

第五章 工装插件生产线项目选址及建设条件

第一节 工装插件生产线项目选址

5.1.1工装插件生产线项目建设地点

5.1.2工装插件生产线项目用地性质及权属

5.1.3土地现状 5.1.4工装插件生产线项目选址意见

第二节 工装插件生产线项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第三节 原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2工装插件生产线项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局

6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

第二节 给排水系统 7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

第三节 供电系统

第四节 空调采暖

第五节 通风采光系统

第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施

第一节 资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

第二节 能耗指标及分析

第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

第一节 项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

第二节 社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析

9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准

9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

第五节 环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论 第十章 工装插件生产线项目劳动安全卫生及消防

第一节 劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气

第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 工装插件生产线项目招投标方式及内容

第十三章 工装插件生产线项目实施进度方案

第一节 工装插件生产线项目工程总进度 第二节 工装插件生产线项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 工装插件生产线项目总投资估算

表14-1工装插件生产线项目总投资估算表单位:万元 第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

第七节 资金筹措

第八节 资产形成第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

第七节 盈亏平衡分析

第八节 财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 工装插件生产线项目风险分析 第一节 风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

第一节 工装插件生产线项目结论 第二节 工装插件生产线项目建议

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