第一篇:县领导在审计署特派办反馈会上的主持词
各位尊敬的审计署上海特派办的领导:
首先,请允许我代表中共XX县委、XX县人民政府对各位领导表示衷心的感谢,感谢各位领导在百忙中来帮助、指导我们改进教育经费管理工作。在近二十天的工作接触中,各位领导孜孜不倦的敬业精神,严谨扎实的工作作风,严明有序的工作纪律,坦荡无私的胸怀,日以继夜的工作干劲,都给我们全县人民留下了深刻的印象,给我们全体机关部门工作人员树立了榜样,值得我们认真学习。
下面请审计署上海特派办领导指导工作:
下面由县教育局汇报有关审计工作;
下面由县财政局汇报有关审计工作;
刚才,各位特派办的领导对我县教育经费管理使用情况作了一个更规范、更科学、各严谨的梳理、归纳与分析,详尽地指出了我县教本资料权属文秘资源网放上鼠标按照提示查看文秘资源网育经费管理中存在的问题和不足,衷恳地提出了各项整改建议和意见,在此,我代表政府再次感谢各位领导为此付出的辛勤工作,同时也代表政府表个态:
一、我们虚心、诚恳地接受各位领导的批评和建议。会后,我们将把会议精神传达到各乡镇、各学校、各部门,把我们工作中存在的问题和不足如实地呈现在大家面前,切实统一思想,提高认识,把教育经费管理工作列入各单位中心议程加以整改提高。
二、按期整改。对照各位审计署领导提出的教育负债、薄弱学校扶持改造,规范财务管理和资金动作等问题,我们将在即日逐项排出整改方案,明确整改措施,落实倒计时安排,分项分计划予以重点解决。
三、实行长效监管。研究建立财政风险预警机制,建立长效监督管理审计机制,健全一系列规章制度,通过照章办事,重点克服发展中存在的操作不规范、不合理、不完善等问题,规范发展中的管理工作。
总之,政府办学的宗旨和各位领导的愿望是一致,都是为促进教育事业的持续健康发展。请相信我们,在各位领导的指导和帮助下,我们有信心有能力推进我县教育事业步入一条依法、规范、有序之路。
第二篇:县领导在审计署特派办反馈会上的主持词
县领导在审计署特派办反馈会上的主持词
各位尊敬的审计署上海特派办的领导:
首先,请允许我代表中共××县委、××县人民政府对各位领导表示衷心的感谢,感谢各位领导在百忙中来帮助、指导我们改进教育经费管理工作。在近二十天的工作接触中,各位领导孜孜不倦的敬业精神,严谨扎实的工作作风,严明有序的工作纪律,坦荡无私的胸怀,日以继夜的工作干劲,都给我们全县人民留下了深刻的印象,给我们全体机关部门工作人员树立了榜样,值得我们认真学习。
下面请审计署上海特派办领导指导工作:
下面由县教育局汇报有关审计工作;
下面由县财政局汇报有关审计工作;
刚才,各位特派办的领导对我县教育经费管理使用情况作了一个更规范、更科学、各严谨的梳理、归纳与分析,详尽地指出了我县教育经费管理中存在的问题和不足,衷恳地提出了各项整改建议和意见,在此,我代表政府再次感谢各
位领导为此付出的辛勤工作,同时也代表政府表个态:(更多精彩文章来自“秘书不求人”)
一、我们虚心、诚恳地接受各位领导的批评和建议。会后,我们将把会议精神传达到各乡镇、各学校、各部门,把我们工作中存在的问题和不足如实地呈现在大家面前,切实统一思想,提高认识,把教育经费管理工作列入各单位中心议程加以整改提高。
二、按期整改。对照各位审计署领导提出的教育负债、薄弱学校扶持改造,规范财务管理和资金动作等问题,我们将在即日逐项排出整改方案,明确整改措施,落实倒计时安排,分项分计划予以重点解决。
三、实行长效监管。研究建立财政风险预警机制,建立长效监督管理审计机制,健全一系列规章制度,通过照章办事,重点克服发展中存在的操作不规范、不合理、不完善等问题,规范发展中的管理工作。
总之,政府办学的宗旨和各位领导的愿望是一致,都是为促进教育事业的持续健康发展。请相信我们,在各位领导的指导和帮助下,我们有信心有能力推进我县教育事业步入一条依法、规范、有序之路。
在省税务局巡视组意见反馈会上的主持词
市委书记在省委巡视组反馈意见会议上的表态发言-中国秘书网
在省委巡视组反馈意见通报会上的讲话
在省委巡视四组巡视***工作反馈会上的发言
第三篇:审计署特派办行政事业审计处先进事迹材料
审计署特派办行政事业审计处肩负着本办行政事业审计和外资应用审计两项工作职责,近年来,在办党组的领导下,认真落实审计工作二十字方针和国务院领导“全面审计,突出重点”“提高审计工作的质量和水平”的指示精神,切实履行审计职责,全力打造审计项目精品,在维护社会经济秩序、严肃财经纪律、提高审计机关社会影响力等方面发挥了重要作用。自来,行政事业处共开展了32个审计和审计调查项目,共计查出违纪违规金额近31亿元,上报审计要情、审计简报和信息50篇,审计署采用26篇,其中中办国办采用8篇,胡锦涛、温家宝等中央领导批示6篇;37人受到党纪政纪处分,其中7人被追究刑事责任。该处底至初组织实施的广东省基础教育经费专项审计调查项目、的广东省出入境检验检疫局财务收支审计项目分别被审计署评为优秀审计项目和表彰项目,该处也在、连续两年被评为办内目标考核先进集体。
一、坚持精品意识,争创优异的审计工作业绩。
(一)揭露的违纪违规问题首次被胡锦涛总书记批示
底至初,行政事业处负责组织实施对广东省化州、吴川、雷州三市基础教育经费专项审计调查项目,充分发挥牵头和组织作用,利用“大兵团作战”的优势,明确目标,突出重点,揭露的化州市教育局集体和个人私分教育经费1356万元、挪用2561万元学杂费建办公楼等问题以及吴川市教育主管部门一年半“吃”“分”教育经费600多万元等严重违法违纪问题,得到胡锦涛、温家宝、吴官正等中央领导同志批示,并引起教育部、财政部和广东省人民政府等单位和部门的高度重视,财政部、教育部为此联合下发《关于严禁截留和挪用学校收费收入加强学校收费资金管理的通知》(财综94号);就教育收费等问题作出明确规定。上述问题涉及人员中有25人受到党纪政纪处分,其中2人被司法机关逮捕。该审计调查项目有关问题4次被李金华审计长《关于中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》采用,发现的典型问题经中央电视台《焦点访谈》《中国周刊》等栏目和全国各大新闻媒体广泛转载、追踪报道和深入讨论后,引起了较大的社会反响。因此,该审计调查项目在全国优秀审计项目评比中以全国第二名的好成绩被评为优秀审计项目。
(二)收缴违规违纪资金首次超亿元,行政事业处牵头组织对广东省出入境检验检疫局1999至财务收支开展审计,针对广东地处改革开放前沿、进出口业务量大、情况比较复杂的现状,在组织、沟通、协调和综合方面做了大量工作,查出广东出入境检验检疫系统严重逃汇、私设“账外账”“小金库”、滥发钱物等问题,违纪金额合计5.3亿元,收缴金额过亿元,移送案件3起,在当年对全国检验检疫系统的审计中具有较大的影响,李金华审计长在向人大所作的《关于中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中引用的唯一案例就是由该处查出的广东出入境检验检疫局8000万元逃汇案。该项目在全国优秀审计项目评比中被评为14个表彰项目之一。
(三)外资审计成绩显著
一直以来,行政事业审计处在完成行政事业审计任务的同时,还承担了本办外资审计工作,同样取得了较好的成效。
1.,在审计署外资司的统一布置下,行政事业审计处负责对广东京粤电脑技术研究开发中心等三个世界银行贷款科技发展项目审计,审计中,审计组人员通过计算机审计技术方法与手工审计的有效结合,发现广东京粤电脑技术研究开发中心与中标商串通,私自更改中标合同,套取世行贷款853万元以及项目在转制过程中存在的国有资产产权不明晰导致国有资产悬空等问题,得到温家宝总理的批示,目前,国家发改委发文撤销广东京粤电脑技术研究开发中心,收回全部的世界银行贷款。
2.,在完成外资司组织的铁路设备效益审计中,积极调整审计思路,在财务收支审计和基建审计的基础上积极探索效益审计的新路子。在审计中,我们以项目建设单位财务收支和资金往来为主线,采取查阅建设单位基建档案、收发文资料、会议记录等资料,并延伸至大量的运营单位,采取开座谈会、找专家谈话、调阅故障记录和维修记录、现场观察等方法开展审计,发现铁路(集团)公司决策失误导致损失浪费9293万元、株洲桥梁有限公司8858万元进口设备闲置、武广电气化铁路工程技术服务部等收受商业贿赂1413万元等问题,在铁路部门引起了较大的反响。反映武广电气化铁路工程技术服务部等收受商业贿赂1413万元的审计要情被中办国办采用后,广铁集团高度重视,成立了专案调查组,7名涉案的有关人员受到了党纪政纪处分。
除上述审计及审计调查项目外,近年来,行政事业处还组织实施了中山医科大学财务收支审计、武警广东消防总队财务收支审计、暨南大学财务收支审计及审计调查等具有一定影响力的审计项目,发现中山医科大学设立账外账132万元、武警广东消防总队1725万元收入另账核算、暨南大学违规收费1169万元、得到了审计署行政事业司、外资司等部门和办领
导的广泛好评,较好地发挥审计工作在揭露经济领域严重违法违纪问题、规范财务管理和会计核算、为宏观决策服务等方面的作用。
二、坚持开拓创新,努力提高审计工作水平。
随着社会经济环境的变化和审计工作自身的发展,审计工作面临的挑战越来越大。为了切实担负起审计职责,圆满完成工作任务,在近几年的审计工作中,行政事业处充分发挥主观能
动性,在工作思路、工作方法上做了很多有益的探索,不断提高审计工作水平。
(一)认清形势,明确目标,努力开拓审计工作的新思路。行政事业处全面贯彻审计工作二十字方针和“全面审计,突出重点”的指导思想,结合实际,明确了“摸家底、揭问题、查线索、促管理”的审计工作思路。如至对广东省基础教育经费的审计调查中,行政事业处始终围绕审计署审计调查工作方案,以揭露重大违规违纪问题、狠抓大案要案线索为主要目标,以资金的流向为主线,将审计调查与财务收支审计相结合,加大审计工作力度,严格审计调查程序,抓住基建资金来源、学生收费管理和学习资料采购等重要环节,深入查处私设“账外账”和“小金库”、挤占挪用资金、损失浪费等严重违法违纪问题,取得了突出的审计成果。
(二)突出重点,注重实效,广泛运用审计工作的新方法。近年来,行政事业处努力探索并积极应用各种先进的审计方法和手段,综合运用了检查、发放调查问卷、现场观察、分析性复核、座谈、走访、等多种先进审计方法手段,取得了良好的审计成果。
(三)结合实际,大胆尝试,积极探索计算机审计的新路子。一是积极应用先进的计算机技术。如对暨南大学财务收支审计中,利用无线联网技术在审计现场搭建了无线局域网,在提高审计工作效率、加强审计组内信息沟通等发挥了重要作用。二是积极运用数据库技术等计算机审计方法开展审计工作。如在世界银行贷款科技发展项目审计中,利用access数据库技术和sql语言编写查询模块,查出软件工程国家工程研究中心套取世界银行贷款854万元、73万美元设备未入账等问题。三是努力实现计算机技术应用的最大化。如研制《审计外勤经费小管家》模块,得到了办领导的高度好评,并在办内推广使用。
三、坚持以人为本,锻造一流审计干部队伍
在多年的审计工作中,行政事业处深刻领会“打铁还需自身硬”的道理,在思想上业务上坚持培养锻炼干部
在思想上坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,结合审计工作实际,积极开展学习教育活动,在学习中注重政治思想学习和廉政纪律教育。通过学习教育,全面提高全处审计人员的政治思想水平,进一步增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力
在业务上高度重视业务培训工作,全面提高人员素质。行政事业处高度重视业务培训工作,克服审计工作繁忙、人手短缺的困难,积极抽调业务骨干参加各类审计业务、计算机和英语等培训,并鼓励处内人员参加各种学历学习和专业资格考试,不断提高审计人员的业务技能和综合素质。
在工作作风上努力打造和谐奋进的工作团队。行政事业处高度重视审计队伍的作风建设,深入开展职业道德教育,培养审计人员严谨细致、踏实进取的工作作风,并采取多方面的措施,在处内倡导“正直与忠诚、尊重与宽容”的氛围,营造“公平、公正、公开”的工作环境,使全处人员心往一处想、劲往一处使,形成了一支团结奋进、战斗力强的审计团队。
第四篇:关于审计署济南特派办审计发现问题的整改报告
关于审计署济南特派办审计发现问题的整改报告
根据审计署济南特派办对山东省2018年贯彻落实国家重大政策措施情况的审计中有关金乡县华光食品进出口有限公司的反馈意见,我县及时成立由财政、审计、督查、纪检监察及相关职能部门组成的专项工作小组,对反馈意见中涉及的问题进行了认真核实和整改。现将整改情况报告如下:
一、关于多头申报套取财政资金213.88万元的整改情况
(一)技术中心改扩建项目。
该项目申报内容为:将公司原检测实验室搬迁到济宁市食品园区,新建1200平方米技术中心,建设相应的供排水、供电等公用配套设施,购置先进的检测仪器设备162套(实际为62套,经与企业核实此系印刷错误)。项目总投资3106万元,其中建筑工程费880万元,设备、工器具购置和安装费1812万元,其他费用400万元,流动资金14万元。依据此项目,2013年1月,该公司收到拨付技术中心扩建项目补助款40万元。
经过核实,该公司并未实施此项目。
财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金40万元退回县财政。
(二)农产品研发检测平台项目。
该项目申报内容为:该公司投资187万元购买信息系统,对2008年建设的农产品公共信...(剩余全文70.01%)
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第五篇:领导在巡察组巡察反馈会上的讲话
同志们:
刚才,县委第二组长xx同志向商务局反馈了巡察意见。巡察组反馈的意见,是经过县委巡察工作领导小组会议研究,并报书记专题会议审定的,代表县委的意见和要求。希望商务局党组高度重视、认真整改。下面,我代表县政府,对下一步抓好反馈意见整改工作,讲三点意见:
一、提高政治站位,切实增强做好巡察整改工作的责任感
强化整改落实、做好巡查“后半篇文章”。巡视巡察是党内监督的战略性制度安排,县委巡察是政治巡察,被巡察单的整改是政治任务,是落实“两个维护”的重要举措,是推动全面从严治党向纵深发展的重要抓手,是检验“四个意识”的试金石,更是衡量“两个责任”的重要标尺。商务局全体同志要将整改工作当作一项十分重要的政治任务,务必严肃对待,不允许有丝毫的麻痹和马虎。我们要把巡察反馈意见作为一面镜子,时时参照比对、时时自警自省,切实增强做好巡察整改工作的政治责任感。
二、明确目标任务,全力以赴抓好整改落实
一要落实整改主体责任。商务局领导班子要切实肩负起巡察整改工作的主体责任,要召开会议,专题研究整改工作,制定整改方案,要召开领导班子专题民主生活会,班子成员要主动认领责任,查找原因、分析根源,带头落实整改,决不能把层层传递压力变成层层推卸责任。主要负责人要履行巡察整改第一责任人职责,对整改成效负总责,对整改质量严格把关。要亲自研究整改方案,亲自部署整改任务,亲自督查整改进度,及时协调解决整改过程中出现的困难和问题,坚决防止“只表态不表率、只挂帅不出征”。要建立问题整改清单、任务清单、责任清单,明确整改责任、措施及时限,做到真改实改。各责任人要紧扣问题和关键,细化量化整改时间表、任务图,做到措施到人、责任到岗、要求到位,全力推动整改任务落到实处。
二要增强整改日常监督。巡察整改能不能到位,不但要压实主体责任,还要强化对整改的日常监督。对需要在一定时限内完成的整改问题,在限期内进行跟踪督查,检查是否按期整改到位;
对需要长期整改的问题,将其作为常态化监督内容,列入党风廉政建设责任书问题清单,持续跟踪,一抓到底。监督过程中要严格坚持“四个不放过”,问题原因查找不准确、不透彻的不放过,整改责任不明确、不落实的不放过,整改措施不切实际、没有力度的不放过,整改效果不明显、群众不满意的不放过。对整改结果要切实做到见人、见事、见处理结果,切实以严格的监督倒逼整改工作全面、真实、彻底。
三要明确整改时间节点。所有的整改项目都要有明确的时限要求,能立行立改的立行立改,能在集中整改阶段完成的要尽量完成;
对于牵涉面比较广、情况比较复杂的问题,必须说明情况、列出计划,在半年内解决;
对于牵扯面特别广、任务特别艰巨、需要较长时间消化解决的问题,要坚持实事求是、分类施策,推动尽快解决,但原则上要在一年内解决。所有问题的整改工作都要按照限定期限倒排任务、明确进度、加强过程管控,主要负责人要及时协调解决整改过程中出现的困难和问题,所有问题都要明确期限,决不能无限期的拖延下去。
四要注重整改实效。针对巡察反馈的问题,开展集中整改、专项督查。深刻剖析根源,做到标本兼治,举一反三,对能迅速解决的问题,立行立改,迅速行动,确保第一时间整改到位;
对情况较为复杂的问题,深度研究,限期完成,坚决做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。
五要建立长效机制。抓巡察整改是一项务实工作,决不能前紧后松、虎头蛇尾,要发扬钉钉子精神,建立常态化、长效化机制。在整改的过程中,还要注意防止反弹、反复,持续跟踪、深化整改。老问题解决了,新问题还会冒出来,要跟进研究解决,以永远在路上的执着精神抓好整改。
三、强化巡察整改提升,推动各项工作高质量发展
在推进整改工作过程中,我们要以落实巡察整改为契机,不断巩固和扩大整改成果,切实把新理念、新要求贯彻落实到完成县委县政府确定的重点工作的全过程、各环节。
同志们,以问题为导向,发现问题,形成震慑,推动改革,促进发展,是推进巡察工作的目的所在。希望县商务局要把抓好巡察反馈问题整改落实作为当前和今后一段时期的一项重要政治任务,正确对待巡察反馈问题,以严肃认真的态度、更高的标准、更严的要求推进整改落实,形成风清气正、干事创业的良好政治生态,为我县商务工作做出更大贡献。